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<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation='legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns:legge190='legge190_1_0'><metadata><titolo>Pubblicazione legge 190</titolo><abstract>Pubblicazione legge 190</abstract><dataPubblicazioneDataset>2013-08-20</dataPubblicazioneDataset><entePubblicatore>Comune di Trezzano sul Naviglio</entePubblicatore><dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-20</dataUltimoAggiornamentoDataset><annoRiferimento>2020</annoRiferimento><urlFile>https://trezzano.e-pal.it/L190/sezione/download/78192</urlFile><licenza>IODL</licenza></metadata><data><lotto><cig>Z1A2D9CD72</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>CINEQUARTIERE ESTATE TERZA EDIZIONE. INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE CIG Z1A2D9CD72</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGH LOMBARDA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGH LOMBARDA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC92D84367</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SFALCIO FONTANILE TESTA NUOVA CIG ZC92D84367</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1961.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z832D6E232</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA RETE AREA CANI PRESSO IL PARCO DEL CENTENARIO A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO CIG Z832D6E232</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03738230139</codiceFiscale><ragioneSociale>RETISSIMA s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03738230139</codiceFiscale><ragioneSociale>RETISSIMA s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z282D7181B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE CEPPAIE RIBALTATE DAL NUBIFRAGIO E CHIUSURA DELLE BUCHE PRESSO ALCUNI PARCHI COMUNALI CIG Z282D7181B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z801B7307F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - DANNI CAUSATI DAI NUBIFRAGI ESTIVI - INTERVENTI DI RIMOZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO ARBOREO - CIG Z801B7307F</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14512.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE52D29126</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARA TIGRE AEDES ALBOPICTUS CIG ZE52D29126</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGH LOMBARDA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGH LOMBARDA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8F2D10F32</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - DANNI CAUSATI DA NUBIFRAGIO- INTERVENTI DI RIMOZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO ARBOREO - CIG Z8F2D10F32</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16393.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB92B8F69F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEMENTO DI ARREDO PRESSO NUOVA AREA CANI PARCO DEL CENTENARIO AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA I.C.G. IMPIANTI E COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
CIG ZB92B8F69F. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08295400967</codiceFiscale><ragioneSociale>I.C.G. IMPIANTI E COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08295400967</codiceFiscale><ragioneSociale>I.C.G. IMPIANTI E COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD2C2E8FF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA DEGLI EDFICI COMUNALI CIG ZBD2C2E8FF. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDEALVERDE SRL DI ASSAGO (MI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12414990155</codiceFiscale><ragioneSociale>IDEALVERDE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12414990155</codiceFiscale><ragioneSociale>IDEALVERDE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32205.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3E2D9C776</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ARREDO URBANO E PORTABICICLETTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02831590167</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA'</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02831590167</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA'</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6088.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF12E41520</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI CAR SHARING ELETTRICO SUL TERRITORIO
COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; E-VAI SRL CIG
ZF12E41520</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09541470960</codiceFiscale><ragioneSociale>E VAI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09541470960</codiceFiscale><ragioneSociale>E VAI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> ZDB2E5460</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>: RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE PARCO DEL CENTENARIO
AFFIDAMENTO ALLA DITTA STILEURBANO DI SPINONI SAMUELE
CIG ZDB2E54601</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05994590965</codiceFiscale><ragioneSociale>STILE URBANO DI SPINONI SAMUAELE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05994590965</codiceFiscale><ragioneSociale>STILE URBANO DI SPINONI SAMUAELE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15859.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z882E95B5D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ROGGIA VIA GALIMBERTI. AFFIDAMENTO
DIRETTO AI SENSI ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) LEGGE 120/2020 A
FAVORE DELLA DITTA STUDIO HABITAT 2.0 CIG Z882E95B5D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04021460987</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO HABITAT</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04021460987</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO HABITAT</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>512.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z292E7EE8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE  DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDEALVERDE S.R.L DI ASSAGO
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12414990155</codiceFiscale><ragioneSociale>IDEALVERDE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12414990155</codiceFiscale><ragioneSociale>IDEALVERDE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4600.73</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z712E75075</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E FORNITURA BAGNI CHIMICI  PRESSO L'AREA MERCATALE DI VIA CURIEL AFFIDAMENTO ECOSPURGHI LOMBARDA
</oggetto><sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGH LOMBARDA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGH LOMBARDA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z462EAD7A5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI VIDEO ISPEZIONE RETICOLO IDRICO MINORE
COMUNALE VIA FERMI ANG. VIA PELLICO E VIA JUAVARA.
AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; ECOSPURGHI LOMBARDA AI SENSI
DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) LEGGE 120/2020. CIG
Z462EAD7A5
</oggetto><sceltaContraente>29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGH LOMBARDA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03175510969</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCOBALENO MULTISERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGH LOMBARDA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1870.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD2EDCC16</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONI, PRELIEVO, TRASPORTO E
SMALTIMENTO DI MATERIALI INGOMBRANTI CODICE CER
20.03.07 UBICATI IN VIA BOCCACCIO 88 A TREZZANO S/N.
CIG ZDD2EDCC16</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>766.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>: OPERE AR</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>: OPERE AREA VERDE PARCHEGGIO VIA CURIEL. AFFIDAMENTO
DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA LETTERA A) DELLA LEGGE
120/2020 A FAVORE DELLA SOCIETA IDEALVERDE S.R.L. CIG
Z5F2F2A7AD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12414990155</codiceFiscale><ragioneSociale>IDEALVERDE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12414990155</codiceFiscale><ragioneSociale>IDEALVERDE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18257.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3A2EEDECE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>: FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO
PARCHI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2
LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 A FAVORE DELLA SOCIET&#xc0; DIMENSIONE
COMUNIT&#xc0;. CIG Z3A2EEDECE</oggetto><sceltaContraente>29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05994590965</codiceFiscale><ragioneSociale>STILE URBANO DI SPINONI SAMUAELE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02831590167</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA'</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02311670224</codiceFiscale><ragioneSociale>POZZA  1865</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03523210163</codiceFiscale><ragioneSociale>UFFICIO ITALIA 2000 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02831590167</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA'</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z262FF5655</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VE
RDE PRESSO GLI IMMOBILI
ERP DI VIA PIRANDELLO 6 CIG Z262FF5655</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PNTRRT74P28F205M</codiceFiscale><ragioneSociale>VERDE MILANO SERVII PER L'AMBIENTE DI PENATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PNTRRT74P28F205M</codiceFiscale><ragioneSociale>VERDE MILANO SERVII PER L'AMBIENTE DI PENATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>73468203A8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEGLI RSU FRAZIONE
ORGANICA,INGOMBRANTI,RESIDUI DELLE PULIZIA DELLA FRAZIONE
ORGANICA CIG 73468203A8 ART. 106 DEL D.LGS. N&#xb0;50/2016 E S.M.I.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>26636.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>747311733D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>: PROROGA TECIDI URBANI, FRAZIONE SECCORESIDUO CODICE CER 20.03.01, DEL COMUNE DI TREZZANO SULNAVIGLIO. CIG: 747311733DNICA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E/O
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOL - ART. 106 DEL D.LGS. N&#xb0;50/2016 E
S.M.I.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01066840180</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A AMBIENTE S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01066840180</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A AMBIENTE S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38181.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB92B8F69F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEMENTO DI ARREDO PRESSO NUOVA AREA CANI PARCO DEL CENTENARIO AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA I.C.G. IMPIANTI E COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
CIG ZB92B8F69F</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08295400967</codiceFiscale><ragioneSociale>I.C.G. IMPIANTI E COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08295400967</codiceFiscale><ragioneSociale>I.C.G. IMPIANTI E COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2370.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD72C392C3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO. LAVORI DI ALLACCIAMENTO DI N. 2 BAGNI CHIMICI PRESSO GLI ORTI COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG ZD72C392C3</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>812.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z012BF9257</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI SERVIZI IGIENICI PRESSO ORTI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MANTOVANA MACCHEDIL DI RENTSTORE SRLS SAS. CIG Z012BF9257</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01347010207</codiceFiscale><ragioneSociale>MANTOVANA MACCHEDIL di Rentstore srls SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01347010207</codiceFiscale><ragioneSociale>MANTOVANA MACCHEDIL di Rentstore srls SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6398013F56</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO URBANO TPL - ABBONAMENTI STUDENTI 2019/2020
CIG 6398013F56.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06747100961</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAI SOCIETA' CONSORTILE AUTOLINEE ITALIANE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06747100961</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAI SOCIETA' CONSORTILE AUTOLINEE ITALIANE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8156.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6841066241</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI DI SMALTIMENTO RACCOLTE DIFFERENZIATE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2951.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD12E6CD75</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA MAGGIOLI SPA E ACQUISTO DI UNA NUOVA LICENZA RELATIVA A  INTERFACCIA "CONCILIA WINDOW" CON NUOVO SISTEMA PER LA RILEVAZIONE SEMAFORICA VISTA RED DELLA DITTA TRAFFIC TECNOLOGY.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI INFORMATICA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI INFORMATICA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25496.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>84790827D0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE  DI POLIZIA LOCALE, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA "BUONI PASTO 8" LOTTO 1. CIG 73905212DD CIG DERIVATO 8790827D0.</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1888.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB52ED42D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO  (ODA SU MEPA) (PROCEDURA AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 LETTERA A - DEL D.LGS 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI) PER LA FORNITURA  N. 2 WORKSTATION MOBILI PER UFFICIO CED</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale><ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale><ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5060.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E2EE33EF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA MEPA-IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 100 COPIE  DELLA "COSTITUZIONE ITALIANA" RICHIESTA DALL'UFFICIO STATO CIVILE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05883740481</codiceFiscale><ragioneSociale>ETRURIA S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05883740481</codiceFiscale><ragioneSociale>ETRURIA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC4203DC33</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ESTENSIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO DI N.2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE,  NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO A 60MESI.  -IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI NOVEMBRE  2020.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale><ragioneSociale>PUCCIUFFICIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale><ragioneSociale>PUCCIUFFICIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8512723304</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - NOLEGGIO DI PRODOTTI INFORMATICI DI STAMPA PER 60 MESI A PUCCIUFFICIO SRL. CIG: 8512793304. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale><ragioneSociale>PUCCIUFFICIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale><ragioneSociale>PUCCIUFFICIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>43920.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD2F64610</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI ELABORAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2020 - RATA DI CONGUAGLIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03251000984</codiceFiscale><ragioneSociale>Italedit srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03251000984</codiceFiscale><ragioneSociale>Italedit srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8590.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD62F25AEB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI ELABORAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO TARI - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03251000984</codiceFiscale><ragioneSociale>Italedit srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03251000984</codiceFiscale><ragioneSociale>Italedit srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7A2FE5394</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>affidamento del servizio di trasporto scolasticoper attivit&#xe0; motoria de3lla scuola elementare boschetto  da gennaio a giugno 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10989460158</codiceFiscale><ragioneSociale>MARGIONTI FABIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10989460158</codiceFiscale><ragioneSociale>MARGIONTI FABIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4368.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo impegno di spesa per collocamento nucleo F.B. L.C. presso indirizzo segreto della coop. Tuttinsieme nell'ambito del progetto Rosa dei Venti 2020/2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10609840151</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Tuttinsieme</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10609840151</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Tuttinsieme</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19687.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-08-13</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizi Sociali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo quantificazione impegno di spesa per inserimento del minore  e.l.s. con proprio padre E.S. c/o la Taska di cesano Boscone (MI) in alloggio autonomia luglio dicembre 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97688040159</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TASKA Via Bramante cesano Boscone</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97688040159</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TASKA Via Bramante cesano Boscone</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14732.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-08-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi - Servizi Sociali</denominazione></strutturaProponente><oggetto> Quantificazione impegno di spesa per collocamento della minore N.D. presso la Comunit&#xe0; Terapeutica Residenziale Omada e Gruppo Betania dal 20/07/2020 al 30/09/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09595420150</codiceFiscale><ragioneSociale>Grupo Betania</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09595420150</codiceFiscale><ragioneSociale>Grupo Betania</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizi Sociali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Disimpegno parziale della determina n. 91/2020 da utilizzare per la collocazione della stessa minore H.A. presso appartamento dell'associazione Taska di cesano boscone dal 22/07/2020 al 31/12/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97688040159</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TASKA Via Bramante cesano Boscone</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97688040159</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TASKA Via Bramante cesano Boscone</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13867.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizi Sociali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Disimpegno parziale della det 91/2020 per inserimento della stessa di minore H.A.  presso la Taska dal 22/07/2020 al 31/12/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97688040159</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TASKA Via Bramante cesano Boscone</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97688040159</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TASKA Via Bramante cesano Boscone</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13687.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizi Sociali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Disimpegno della determina n. 92/2020 per la collocazione della stessa minore M.N. presso la Kasa Fabiana della Taska 15/6 al 31/12/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97688040159</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TASKA Via Bramante cesano Boscone</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97688040159</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TASKA Via Bramante cesano Boscone</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18919.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per collocamento del minore V.l.E. presso la comunit&#xe0; Cattafame gestita dalla Coop. Fraternit&#xe0; periodo 24/03/2020 -31/07/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239260983</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' IMPRONTA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239260983</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' IMPRONTA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17745.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>rinnovo quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta sig.ra S.I. . presso la struttura CSS di settimo Milanese della Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone da gennaio a dicembre 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32106.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z272B921A1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Biblioteche Comunali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VERSAMENTO A FONDAZIONE PER LEGGERE DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z272B921A1</oggetto><sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06277160963</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PER LEGGERE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06277160963</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PER LEGGERE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23171.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z162B921F3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Biblioteche Comunali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VERSAMENTO A FONDAZIONE PER LEGGERE DELLA QUOTA DI
PERTINENZA PER L'ACQUISTO CENTRALIZZATO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA. CIG: Z162B921F3</oggetto><sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06277160963</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PER LEGGERE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06277160963</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PER LEGGERE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z542BC13F9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Biblioteche Comunali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COMPETENZE DI GESTIONE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE DOVUTE AD
ANCILAB. RICONOSCIMENTO QUOTA PROGETTUALE ED ASSUNZIONE DEL
CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z542BC13F9</oggetto><sceltaContraente>35-PARTERNARIATO PER L&#x2019;INNOVAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12790690155</codiceFiscale><ragioneSociale>Ancilab</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12790690155</codiceFiscale><ragioneSociale>Ancilab</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1159.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D2E39A4B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Biblioteche Comunali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INIZIATIVA DI PRESENTAZIONE DEL LIBRO "LIBERATI DELLA BRAVA
BAMBINA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA &#x2013; CIG: Z1D2E39A4B</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13583341006</codiceFiscale><ragioneSociale>TLON</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13583341006</codiceFiscale><ragioneSociale>TLON</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z232E39BE9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Biblioteche Comunali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO DI CABARET CON ROBERTO BRIVIO.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA &#x2013; CIG: Z232E39BE9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10329540966</codiceFiscale><ragioneSociale>Alfa Marketing</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10329540966</codiceFiscale><ragioneSociale>Alfa Marketing</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z012E49C74</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Biblioteche Comunali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LIBRI IN SEGUITO ALL'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO
STANZIATO CON D.M. 267 DEL 04/06/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08950250962</codiceFiscale><ragioneSociale>Libreria Controvento ELDA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08950250962</codiceFiscale><ragioneSociale>Libreria Controvento ELDA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z452E41ABB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Biblioteche Comunali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LIBRI IN SEGUITO ALL'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO
STANZIATO CON D.M. 267 DEL 04/06/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12081670155</codiceFiscale><ragioneSociale>La Memoria del Mondo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12081670155</codiceFiscale><ragioneSociale>La Memoria del Mondo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E2E49DFF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Biblioteche Comunali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LIBRI IN SEGUITO ALL'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO
STANZIATO CON D.M. 267 DEL 04/06/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08865330156</codiceFiscale><ragioneSociale>Il Segnalibro</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08865330156</codiceFiscale><ragioneSociale>Il Segnalibro</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z292E49E69</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Biblioteche Comunali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LIBRI IN SEGUITO ALL'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO
STANZIATO CON D.M. 267 DEL 04/06/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01426160154</codiceFiscale><ragioneSociale>Libreria dei Ragazzi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01426160154</codiceFiscale><ragioneSociale>Libreria dei Ragazzi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z492E49F31</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Biblioteche Comunali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LIBRI IN SEGUITO ALL'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO
STANZIATO CON D.M. 267 DEL 04/06/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05105260151</codiceFiscale><ragioneSociale>L'altra Libreria</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05105260151</codiceFiscale><ragioneSociale>L'altra Libreria</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1010.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC02E49FE4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Biblioteche Comunali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LIBRI IN SEGUITO ALL'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO
STANZIATO CON D.M. 267 DEL 04/06/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10528930158</codiceFiscale><ragioneSociale>cartolibreria Chiesa Alberto</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10528930158</codiceFiscale><ragioneSociale>cartolibreria Chiesa Alberto</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z132E4A053</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Biblioteche Comunali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LIBRI IN SEGUITO ALL'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO
STANZIATO CON D.M. 267 DEL 04/06/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07022140011</codiceFiscale><ragioneSociale>Giulio Einaudi Editore</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07022140011</codiceFiscale><ragioneSociale>Giulio Einaudi Editore</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F2F0096F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Biblioteche Comunali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE VERSAMENTO QUOTA DI PERTINENZA A FONDAZIONE PER
LEGGERE. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z1F2F0096F</oggetto><sceltaContraente>35-PARTERNARIATO PER L&#x2019;INNOVAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06277160963</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PER LEGGERE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06277160963</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PER LEGGERE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D2D36910</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO DI CALCOLO ONLINE DELLA NUOVA IMU 2020 - AMMINISTRAZIONICOMUNALI.IT</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07819600722</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTEMEDIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07819600722</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTEMEDIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>366.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z122BA18EE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEI MODELLI PER IL VERSAMENTO DELLA TOSAP PERMANENTE 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03251000984</codiceFiscale><ragioneSociale>Italedit srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03251000984</codiceFiscale><ragioneSociale>Italedit srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2627.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3202.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZFA2D742FB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI SERVIZI AUSILIARI PER LA GESTIONE DI TRIBUTI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03251000984</codiceFiscale><ragioneSociale>Italedit srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03251000984</codiceFiscale><ragioneSociale>Italedit srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z002D06254</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE TRIBUTARIA TARI ANNO 2020 A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02631580061</codiceFiscale><ragioneSociale>NEOPA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02631580061</codiceFiscale><ragioneSociale>NEOPA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8540.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z002E4549C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI ELABORAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2020 - RATA DI ACCONTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03251000984</codiceFiscale><ragioneSociale>Italedit srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03251000984</codiceFiscale><ragioneSociale>Italedit srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11577.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3A2F1C9EC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI ELABORAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO TARI - ANNI 2015 E 2016 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03251000984</codiceFiscale><ragioneSociale>Italedit srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03251000984</codiceFiscale><ragioneSociale>Italedit srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29894.88</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z642FF9716</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP. </denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE NON PROGRAMMATA ALLE CALDAIE  ALLOGGI  SAP DI VIA PIRANDELLO 6. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 L. 120/2020 ALL'IMPRESA BETASINT SRL. CIG   Z642FF9716
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4E2FE9EFB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO PROPRIETA' COMUNALE ALLA DITTA SCAE SPA- CIG Z4E2FE9EFB - IMPEGNO DI SPESA. 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00857000152</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00857000152</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7714.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0A2FA7E56</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ESTENSIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO PER N.4 STAMPANTI MULTIFUNZIONE NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DEL NUOVO AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01801970490</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOPRINT</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01801970490</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOPRINT</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>511.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D2FB66B8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI ISTITUZIONALI DELL'ENTE ANNO 2021/2022 A FAVORE DELLA DITTA  MYO SPA.</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14305.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA3001AB5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Impegno di spesa a seguito di completamento della fornitura di vestiario per l'Associazione Nazionale Carabinieri (ANC)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08014370152</codiceFiscale><ragioneSociale>BARZAGHI GOMMA SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08014370152</codiceFiscale><ragioneSociale>BARZAGHI GOMMA SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>670.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z132F8FE75</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINAZIONE 943/2020 SPETTACOLO NATALIZIO ON LINE PER BAMBINI ATTRIBUZIONE INCARICO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRBGCR74A19D205G</codiceFiscale><ragioneSociale>GIANCARLO BARBARA - EREKA 90</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRBGCR74A19D205G</codiceFiscale><ragioneSociale>GIANCARLO BARBARA - EREKA 90</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-20</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>385.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z372F4EE14</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CICLO DI CONFERENZE ON LINE SCUOLA E FAMIGLIA NELL'ERA DEL COVID </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02039370180</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO PEDAGOGIOPAVESE I DUIIO LOI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02039370180</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO PEDAGOGIOPAVESE I DUIIO LOI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>761.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF2FECAF7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI N. 8 MONITOR 23,8". </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale><ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale><ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z482FE6093</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI  MACCHINE PER UFFICIO .</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CLTGPP73S03C351D</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRAO ASTA GIUSEPPE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CLTGPP73S03C351D</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRAO ASTA GIUSEPPE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1496.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z812F215ED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'ACQUISTO DI UN PICK-UP CORRELATO DI CARRELLO DI CARICO PER LA PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI TREZZANO SUL </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06330160968</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRAL MOTORS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06330160968</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRAL MOTORS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3E2F93821</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI URGENTI DERIVANTI DALL'ESIGENZA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 A TUTELA DEI DIPENDENTI E DEI CITTADINI - ACQUISTO DI PRODOTTI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04088120987</codiceFiscale><ragioneSociale>REALCHIMICA SLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04088120987</codiceFiscale><ragioneSociale>REALCHIMICA SLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5248.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7B2FCA762</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI N.20 ARMADIETTI SPOGLIATOIO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00163270069</codiceFiscale><ragioneSociale>PELIZZA  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00163270069</codiceFiscale><ragioneSociale>PELIZZA  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4380.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z722FBBD91</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI SUPPORTO AL RUP PER DL, CONTABILIT&#xc0; E REDAZIONE DEL CRE, PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA VOLTA. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO A 2EFFESTUDIO - CIG Z722FB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09465300961</codiceFiscale><ragioneSociale>2EFFESTUDIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09465300961</codiceFiscale><ragioneSociale>2EFFESTUDIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>81662266E0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI BONIFICA M.C.A. PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "L. BASSO" DEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO. CUP: I65B18000540005 - CIG: 81662266E0. IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI. 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11115620152</codiceFiscale><ragioneSociale>QUADRIFOGLIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11115620152</codiceFiscale><ragioneSociale>QUADRIFOGLIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8824.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z442FB7170</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI INGEGNERIA A SUPPORTO DEL RUP. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE COMUNALE DI VIA BOITO 5/7 - III LOTTO. CUP I68H20000320004 - CIG Z442FB7170
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DDMCSR74A01H224A</codiceFiscale><ragioneSociale>DE DOMENICO CESARE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DDMCSR74A01H224A</codiceFiscale><ragioneSociale>DE DOMENICO CESARE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D2F93F4E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ALLACCIAMENTO E ATTIVAZIONE FORNITURE ELETTRICHE PRESSO COMPARTO VIARIO: COLOMBO-GOLDONI-FERMI-PIRANDELLO A TREZZANO SUL NAVIGLIO -  CIG Z7D2F93F4E
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1460.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> ZEE2DD450</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER SALDO COMPETENZE PER LA REALIZZAZIONE NUOVO PADIGLIONE E ARREDO URBANO AREA PARCHEGGIO DI VIA CURIEL. AFFIDAMENTO ALL'ARCH. FABRIZIO GUCCIONE. CIG ZEE2DD450B 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02851200960</codiceFiscale><ragioneSociale>GUCCIONE ARCH. FABBRIZIO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02851200960</codiceFiscale><ragioneSociale>GUCCIONE ARCH. FABBRIZIO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1557.39</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z782F940E6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IMPIANTO VIDEOCITOFONO/TERMOSCANNER PRESSO LA SEDE  IN VIA BOITO DEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO- CIG Z782F940E6 - 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11737140159</codiceFiscale><ragioneSociale>LOYD IMPIANTISTICA ELETTRICA GENERALE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11737140159</codiceFiscale><ragioneSociale>LOYD IMPIANTISTICA ELETTRICA GENERALE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z472F9831C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LLPP</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NSTALLAZIONE MONITOR A PARETE E LAVORI ANNESSI ALLA MESSA IN FUNZIONE DEI DISPOSITIVI INFORMATICI RELATIVI AL BANDO REGIONALE "100% SUAP - EDIZIONE 2020" (D.G.R. N. 1702/2019). CUP F44B20000580003. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOP. SPAZIO APERTO.  CIG </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>897.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB22F93FDD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLOTTER DI PROPRIETA' COMUNALE  ALLA DITTA  MPF SPA- CIG ZB22F93FDD - IMPEGNO DI SPESA. 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00679750968</codiceFiscale><ragioneSociale>MPF SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00679750968</codiceFiscale><ragioneSociale>MPF SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>837781794A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL CENTRO FESTE "U. TOGNAZZI" SITO IN VIA CASTOLDI - TREZZANO SUL NAVIGLIO. CUP I66E20000030002 - CIG 837781794A- SOCIETA' GLOBAL SERVICE IOVINO SRL. APPROVAZIONE OPERE COMPLEMENTARI 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04572030965</codiceFiscale><ragioneSociale>GLOBAL SERVICE IOVINO SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04572030965</codiceFiscale><ragioneSociale>GLOBAL SERVICE IOVINO SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13091.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A2F3690B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI, TAPPARELLE E INFERIATE APPARTAMENTO DI PERTINENZA SCUOLA MATERNA VIA RIMEMBRANZE. CIG Z9A2F3690B - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CASSI SRL
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09874570964</codiceFiscale><ragioneSociale>CASSI SERRAMENTI SRLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09874570964</codiceFiscale><ragioneSociale>CASSI SERRAMENTI SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14418.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF72FACEE2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO AGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI ALLOGGI SAP - AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA SOCIETA' CORSICO ELEVATORI SRL - CIG ZF72FACEE2
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03424530966</codiceFiscale><ragioneSociale>CORSICO ELEVATORI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03424530966</codiceFiscale><ragioneSociale>CORSICO ELEVATORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>484.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC2F938C1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI URGENTI DERIVANTI DALL'ESIGENZA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 A TUTELA DEI DIPENDENTI E DEI CITTADINI - ACQUISTO DI VISIERE MOBILI PER LA POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale><ragioneSociale>MG S.A.S. DI MANIGHETTI KATIA-ALBERTO  C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale><ragioneSociale>MG S.A.S. DI MANIGHETTI KATIA-ALBERTO  C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>219.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Sociale Culturale e Sportivi - Ufficio Servizi Sociali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo quantificazione impegno di spesa per progetto inserimento di C.D. in alloggio semiautonomia presso la TASKA di Cesano Boscone da ottobre a dicembre 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97688040159</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TASKA Via Bramante cesano Boscone</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97688040159</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TASKA Via Bramante cesano Boscone</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6607.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC02F7BA78</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Risorse Umane</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOMMINISTRAZIONE DEI TEST SIEROLOGICI E TAMPONI AL PERSONALE DIPENDENTE. CIG ZC02F7BA78.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0A2F7B77F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Risorse Umane</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL S.I.U.S.S. (CASELLARIO DELL'ASSISTENZA). ORGANIZZATO DA PROGETTO SOFIS. CIG. N. Z0A2F7B77F</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>852063064F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SICURTECTO SRL,  PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLA MATERNA BELTRAMINI, SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE L. BASSO, SCUOLA ELEMENTARE M. BRUTTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06383510960</codiceFiscale><ragioneSociale>Sicurtecto s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06383510960</codiceFiscale><ragioneSociale>Sicurtecto s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>95658.49</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE2DD450B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER SERVIZI DI INGEGNERIA A SUPPORTO DEL RUP PER LA REALIZZAZIONE NUOVO PADIGLIONE E ARREDO URBANO AREA PARCHEGGIO DI VIA CURIEL. AFFIDAMENTO ALL'ARCH. FABRIZIO GUCCIONE. CIG ZEE2DD450B
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02851200960</codiceFiscale><ragioneSociale>GUCCIONE ARCH. FABBRIZIO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02851200960</codiceFiscale><ragioneSociale>GUCCIONE ARCH. FABBRIZIO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3614.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>851558530C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI MODULI SATELLITE E TERMOSTATI NEGLI APPARTAMENTI DI VIA PIRANDELLO, 6 A TREZZANO SUL NAVIGLIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BETASINT SRL. CIG 851558530C.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4368.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC82F460C1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RICONTROLLO MONITORAGGIO LEGIONELLA PISCINA COMUNALE TREZZANO SUL NAVIGLIO - AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA SOCIETA' SAVI LABORATORI &amp; SERVICE SRL - CIG ZC82F460C1
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02376490203</codiceFiscale><ragioneSociale>SAVI LABORATORI &amp;amp; SERICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02376490203</codiceFiscale><ragioneSociale>SAVI LABORATORI &amp;amp; SERICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>153.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5F2F3F218</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI SANIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI PER CONTENIMENTO CONTAGIO COVID 19. AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; MERANESE SERVIZI SPA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 -  CIG Z5F2F3F218
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01648280210</codiceFiscale><ragioneSociale>Meranese Servizi S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01648280210</codiceFiscale><ragioneSociale>Meranese Servizi S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8448706CBD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ASECAR SRL,  PER MANUTENZIONE SEGNALETICA COMUNALE 2021-2023 - CIG 8448706CBD 
</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00024950156</codiceFiscale><ragioneSociale>ISOV SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale><ragioneSociale>ASECAR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale><ragioneSociale>ASECAR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>149000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z862F34542</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI SANIFICAZIONE SPAZI COMUNI ALLOGGI SAP DI VIA PIRANDELLO 6 E VIA FERMI 27/29 PER CONTENIMENTO CONTAGIO COVID 19. AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; STEREO SRL. CIG Z862F34542
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07190610159</codiceFiscale><ragioneSociale>STEREO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07190610159</codiceFiscale><ragioneSociale>STEREO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>724229855F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIET&#xc0; COMUNALE A FAVORE DI CS&amp;L CONSORZIO SOCIALE - ANNO 2020 - CIG 724229855F 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9794.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z072F29EAA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIFACIMENTI URGENTI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; ENEL SOLE SRL - CIG Z072F29EAA. IMPEGNO DI SPESA
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17951.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z862F24460</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA  ADDUZIONI GAS CENTRALI TERMICHE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO FACCHETTI DEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO- CIG Z862F24460 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02434280182</codiceFiscale><ragioneSociale>FACCHI GEOM. PAOLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02434280182</codiceFiscale><ragioneSociale>FACCHI GEOM. PAOLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF32F2049C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IMPIANTO VIDEOCITOFONO/TERMOSCANNER PRESSO IL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO- CIG ZF32F2049C 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11737140159</codiceFiscale><ragioneSociale>LOYD IMPIANTISTICA ELETTRICA GENERALE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11737140159</codiceFiscale><ragioneSociale>LOYD IMPIANTISTICA ELETTRICA GENERALE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3860.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E2F2040F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE EDIFICIO PRESSO LA BIBLIOTECA IN PIAZZA MADRE TERESA ALLA SOCIETA' G. CAIMI ELEVATORI SRL - CIG Z6E2F2040F - IMPEGNIO DI SPESA
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00721270155</codiceFiscale><ragioneSociale>CAIMI ELEVATORI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00721270155</codiceFiscale><ragioneSociale>CAIMI ELEVATORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3248.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8112200F33</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, MARCIAPIEDI, VIABILITA' E DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' 24/24H DEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO TRIENNIO 2020/2022. CIG: 8112200F33. INTEGRAZIONE IMPRESA MA.MI SRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08029180968</codiceFiscale><ragioneSociale>MA.MI. S.r.l. Impresa Sociale</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08029180968</codiceFiscale><ragioneSociale>MA.MI. S.r.l. Impresa Sociale</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16393.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E2F12871</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA IV NOVEMBRE/SANT'ANGELO E NELLA SCUOLA DI VIA TINTORETTO  -  ALLA DITTA CAIMI ELVATORI SRL  - CIG Z1E2F12871 - </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00721270155</codiceFiscale><ragioneSociale>CAIMI ELEVATORI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00721270155</codiceFiscale><ragioneSociale>CAIMI ELEVATORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5925.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE12EDA3FC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOSTAZIONI ED IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUA PLESSO "C. CUCINIELLO". AFFIDAMENTO ALLA DITTA OMNIAGAS SRL. CIG ZE12EDA3FC
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12081260155</codiceFiscale><ragioneSociale>OMNIAGAS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12081260155</codiceFiscale><ragioneSociale>OMNIAGAS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4098.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z582F0CE2F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE CALDAIA PRESSO L'APPARTAMENTO 3 DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA VOLTA - TREZZANO SUL NAVIGLIO -  ALLA DITTA RIPARAZIONECALDAIE.IT DI CASSIA GIUSEPPE - CIG Z582F0CE2F - IMPEGNO DI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CSSGPP70R30Z112P</codiceFiscale><ragioneSociale>RIPARAZIONECALDAIE.IT di Cassia Giuseppe</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CSSGPP70R30Z112P</codiceFiscale><ragioneSociale>RIPARAZIONECALDAIE.IT di Cassia Giuseppe</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE2F0B7DD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA PRESSO LA STRUTTURA SITA  IN VIA PITAGORA 4 - TREZZANO SUL NAVIGLIO, ALLA SOCIETA AEFFETERMICA SRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07679350962</codiceFiscale><ragioneSociale>AEFFETERMICA SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07679350962</codiceFiscale><ragioneSociale>AEFFETERMICA SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8453698447</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GIAVAZZI SRL, AI SENSI DELLA PROCEDURA NEGOZIATA  ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 PER  MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2020. CUP: I67H20001820004 - CIG: 8453698447 
</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06522940151</codiceFiscale><ragioneSociale>GIAVAZZI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06522940151</codiceFiscale><ragioneSociale>GIAVAZZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>71311.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD32F1C514</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Risorse Umane</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORO TEMPORANEO: AVVIO CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER N. 1 ASSISTENTE SOCIALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AGENZIA OASI LAVORO E CONSEGUENTE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD32F1C514</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02552531200</codiceFiscale><ragioneSociale>OASI LAVORO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21191.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z542F5E90D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Risorse Umane</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE A ENTIONLINE - SOLUZIONE S.R.L. PER CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY. CIG N. Z542F5E90D.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03139650984</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLUZIONE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3196.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB62F5C99E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I,  PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO FIREWALL - </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08168870965</codiceFiscale><ragioneSociale>SINTESI NETWORK</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08168870965</codiceFiscale><ragioneSociale>SINTESI NETWORK</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizi Sociali Culturali e Sportivi - Ufficio Servizi Sociali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Impegno di spesa per compartecipazione retta sig. C.D. dal 01/12/2020 al 31/12/2020 c*/o la Coop. Sociale Residenza per Anziani i Terrazzi di Trezzano sul Naviglio</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09042000969</codiceFiscale><ragioneSociale>Reidenza per Anziani I Terrazzi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09042000969</codiceFiscale><ragioneSociale>Reidenza per Anziani I Terrazzi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>753.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizi Sociali Culturali e Sportivi - Servizi Sociali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>isimpegno parziale della determina n. 711/20 da utilizzare per la compartecipazione retta della stessa sig.ra K.L.H. Ente gestore Societ&#xe0; Cooperativa Sociale Onlus Il Faggio di Savona dal 06/11/2020 al 31/12/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00620250092</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale  Il Faggo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00620250092</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale  Il Faggo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2104.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizi Sociali Culturali e Sportivi - ufficio Servizi Sociali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per collocamento dei minori C.A. e C.G. presso il centro accoglienza Buon Pastore di Zappello ente gestore Congregazione Suore Buon Pastore di Crema dal 01/10/2020 al 31/12/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00375790193</codiceFiscale><ragioneSociale>Congregazione Buon Pastore</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00375790193</codiceFiscale><ragioneSociale>Congregazione Buon Pastore</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11800.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizi Sociali Culturali e Sportivi -Ufficio Servizi Sociali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per collocamento dei minori C.A. e C.G. presso il Centro Accoglienza Buon Pastore di Zappello ente gestore congregazione Buon Pastore di Crema dal 1/7/2020 al 30/09/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00375790193</codiceFiscale><ragioneSociale>Congregazione Buon Pastore</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00375790193</codiceFiscale><ragioneSociale>Congregazione Buon Pastore</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11800.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD12E6CD75</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA MAGGIOLI SPA E ACQUISTO DI UNA NUOVA LICENZA RELATIVA A  INTERFACCIA "CONCILIA WINDOW" CON NUOVO SISTEMA PER LA RILEVAZIONE SEMAFORICA VISTA RED</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25491.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA2EC2E4F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA MAGGIOLI SPA E ACQUISTO DI UNA NUOVA LICENZA RELATIVA A  INTERFACCIA "CONCILIA WINDOW" CON NUOVO SISTEMA PER LA RILEVAZIONE SEMAFORICA VISTA RED</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02065400405</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02065400405</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE82F0A39E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI N. 20 BLOCCHI RICEVUTE UFFICIO TRIBUTI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02826600138</codiceFiscale><ragioneSociale>LAZZARINI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02826600138</codiceFiscale><ragioneSociale>LAZZARINI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>168.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF2F07A90</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE -  PROCEDURA SEMPLIFICATA ATTRAVERSO MEPA DI CONSIP PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02350200180</codiceFiscale><ragioneSociale>MOGNI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02350200180</codiceFiscale><ragioneSociale>MOGNI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>252.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z112BEE726</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE CONCESSIONE PONTE RADIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80230390587</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELL'ECONOMIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80230390587</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELL'ECONOMIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1094.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDE2BF9DDD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRANSAZIONI SULLA RETE TELEMATICA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97532760580</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTER DEI TRASORTI E DELLE INFRASTRUTTURE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97532760580</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTER DEI TRASORTI E DELLE INFRASTRUTTURE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDE2BF9DDD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE  PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI DEL MINISTERO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97532760580</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTER DEI TRASORTI E DELLE INFRASTRUTTURE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97532760580</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTER DEI TRASORTI E DELLE INFRASTRUTTURE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1217.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB22C8F718</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale><ragioneSociale>NEXIVE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale><ragioneSociale>NEXIVE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F1EEC468</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA TECNICA AL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLE VIOLAZIONI AL CDS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>50000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA2F127BD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI BLOCCHI VERBALI VIOLAZIONI GENERICHE AL CODICE DELLA STRADA PER AREA SICUREZZA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CMONLL52D49G864N</codiceFiscale><ragioneSociale>MAXFIVE DI COMI ANCILLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CMONLL52D49G864N</codiceFiscale><ragioneSociale>MAXFIVE DI COMI ANCILLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>804.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z122EFD5E3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI N. 2.000 ETICHETTE ADESIVE INTESTATE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8101050DEE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI TRAFFIC TECNOLOGY PER LA FORNITURA DI  DI DUE SISTEMI SEMAFORICI PER ILCONTROLLO DELLA SICUREZZA STRADALE.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03298520242</codiceFiscale><ragioneSociale>TRAFFIC TECOLOGY SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03298520242</codiceFiscale><ragioneSociale>TRAFFIC TECOLOGY SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35217.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3E2BED4E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ESERCITAZIONE CORPO DI POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10963520159</codiceFiscale><ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10963520159</codiceFiscale><ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1330.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>2922BE7FAC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ESERCITAZIONE CORPO DI POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10963520159</codiceFiscale><ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10963520159</codiceFiscale><ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1330.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z452BE36F4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO SERVIZI DI BASE ANCI DIGITALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04875270961</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI LOMBARDIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04875270961</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI LOMBARDIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1462.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4C2EFD0EE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI URGENTI DERIVANTI DALLE ESIGENZA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 A TUTELA DEI DIPENDENTI E DEI CITTADINI-ACQUISTO DI GEL MANI E SPRAY DISINFETTANTI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale><ragioneSociale>PUNTO COMUNE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale><ragioneSociale>PUNTO COMUNE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>702.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z172F20715</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ACQUISTI (EX DEMANIO E PATRIMONIO)</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI PC PORTATILI PER IMPLEMENTAZIONE INFRASTRUTTURA INFORMATICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale><ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale><ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15135.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E2EE33E7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI 100 COPIE DELLA "COSTITUZIONE ITALIANA" - RICHIESTA DALL'UFFICIO STATO CIVILE: PROCEDURA SEMPLIFICATA MEPA, VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05883740481</codiceFiscale><ragioneSociale>ETRURIA S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05883740481</codiceFiscale><ragioneSociale>ETRURIA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A2EAB732</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SOCIALI CULTURALI SPORTIVI UFF CULTURA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER TRASPORTO SEDIE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06280840965</codiceFiscale><ragioneSociale>AUORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06280840965</codiceFiscale><ragioneSociale>AUORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>230.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>230.12</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC22EA5B36</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>servizi sociali culturali e sportivi uff cultura</denominazione></strutturaProponente><oggetto>affidamento servizio di noleggio e installazione luminarie periodo natalizio</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07143960966</codiceFiscale><ragioneSociale>LIGHT EMOTIONS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07143960966</codiceFiscale><ragioneSociale>LIGHT EMOTIONS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC12E9DA80</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>servizi sociali culturali e sportivi uff cultura</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FESTIVALL JAZZ</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10188810963</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE EATMI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10188810963</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE EATMI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D2E8CAD4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SOCIALI CULTURALI E SPORTIVI UFF CULTURA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>25 NOVEMBRE GIORNATA MONDIALE VIOLENZA SULLE DONNE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03215470968</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA VISCONTEA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03215470968</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA VISCONTEA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>z602e8ca42</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>servizi sociali culturali e sportivi uff cultura</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ripartire insieme a teatro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TRRMCL67H53F205L</codiceFiscale><ragioneSociale>MICAELA TURRISI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TRRMCL67H53F205L</codiceFiscale><ragioneSociale>MICAELA TURRISI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z592E2BD31</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SOCIALI CULTURALI E SPORTIVI UFF CULTURA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TREZZANO IN FESTA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VGLVNT80D64F205O</codiceFiscale><ragioneSociale>CARPE DIEM DI VIGLIANTE VALENTINA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VGLVNT80D64F205O</codiceFiscale><ragioneSociale>CARPE DIEM DI VIGLIANTE VALENTINA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-14</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B2DA713F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RASSEGNA CINEMA NEI QUARTIERI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13006800158</codiceFiscale><ragioneSociale>Altera S.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13006800158</codiceFiscale><ragioneSociale>Altera S.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZFA2D0AC93</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SOCIALI CULTURALI SPORTIVI UFFI CULTURA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PIANOFORTE PER LA CIVICA SCUOLA DI MUSICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12882660157</codiceFiscale><ragioneSociale>GRIFFA  FIGLI SR</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12882660157</codiceFiscale><ragioneSociale>GRIFFA  FIGLI SR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z642C2256D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>servizi sociali culturali sportivi ufficio cultura</denominazione></strutturaProponente><oggetto>det 179/20 convegno media education</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03492920156</codiceFiscale><ragioneSociale>IMMOBILIARE TREZZAO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03492920156</codiceFiscale><ragioneSociale>IMMOBILIARE TREZZAO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>71.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>71.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9620C225D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>servizi sociali culturali sportivi uff cultura</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORGANIZZAZIONE CONVEGNO MEDIA EDUCATION</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10009200964</codiceFiscale><ragioneSociale>ESS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10009200964</codiceFiscale><ragioneSociale>ESS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z232CODC1E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>servizi sociali culturali sportivi ufficio cultura</denominazione></strutturaProponente><oggetto>approvazione contratto pubblicitario per programma televisivo itinerari</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02305260180</codiceFiscale><ragioneSociale>MEDIA TEAM COMUNICATION  </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02305260180</codiceFiscale><ragioneSociale>MEDIA TEAM COMUNICATION  </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB2EE15DF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ESTENSIONE CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE CON IL GESTORE TIM S.P.A., NELLE MORE DELL&#x2019;ATTIVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DA DICEMBRE 2020 A MAGGIO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM S.pA.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM S.pA.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2036.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD72E95439</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI AL SISTEMA DI POMPAGGIO SANIFICANTE PLESSO C. CUCINIELLO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2. LETTERA A), LEGGE 120/2020 ALLA OMNIAGAS SRL. CIG ZD72E95439.   </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12081260155</codiceFiscale><ragioneSociale>OMNIAGAS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12081260155</codiceFiscale><ragioneSociale>OMNIAGAS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1963.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF62EC77BD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA FORNITURA DI FOGLI SUPPLETIVI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06833740969</codiceFiscale><ragioneSociale>MAXFIVE DI COMI ANCILLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06833740969</codiceFiscale><ragioneSociale>MAXFIVE DI COMI ANCILLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>48.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F2ED7E03</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MONITOR E PC PER ADESIONE AL BANDO SUAP 100% EDIZIONE 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01309150330</codiceFiscale><ragioneSociale>INSIDE INFORMATION TECNOLOI SR</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01309150330</codiceFiscale><ragioneSociale>INSIDE INFORMATION TECNOLOI SR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12472.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi alla Persona Culturali e Sportive - Servizi Sociali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>disimpegno parziale della determina n. 95/2020 da utilizzare per impegno di spesa dello stesso minore S.E.T. c/o La Cordata di Milano dal 15/10/2020 al 23/11/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09906020152</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CORDATA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09906020152</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CORDATA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1760.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z012EDC4C1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICO SANITARI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 ALLA SOCIETA' EVOLVE SRL. CIG Z012EDC4C1
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8197.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F2EC1F32</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI BARRIERE ANTIDROPLET IN PLEXIGLASS PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DEASCREEN SRL. CIG Z3F2EC1F32. 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08198590153</codiceFiscale><ragioneSociale>DEASCREEN SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08198590153</codiceFiscale><ragioneSociale>DEASCREEN SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>354.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z012D3DBE2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE  - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVA TIPOLOGIA CALDAIA PRESSO I LOCALI BAR DEL PARCO DEL CENTENARIO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2000. ALLA DITTA GIOVANNI TOLIPANO - CIG Z012D3DBE2
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TLPGNN66T16L328B</codiceFiscale><ragioneSociale>TOLIPANO GIOVANNI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TLPGNN66T16L328B</codiceFiscale><ragioneSociale>TOLIPANO GIOVANNI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3635.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB22EC2E81</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORE DA INSTALLARE PRESSO UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO DI VIA IV NOVEMBRE 2 - TREZZANO SUL NAVIGLIO - CIG ZB22EC2E81
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03518080969</codiceFiscale><ragioneSociale>TERMOEDIL SERVICE SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03518080969</codiceFiscale><ragioneSociale>TERMOEDIL SERVICE SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC12EB6892</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOMINA COLLAUDATORE PER COLLAUDO STATICO N.4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "FABBRI". AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIUNTA GIUSEPPE DELLO STUDIO GBRG ENGINEERING SRL - CIG ZC12EB6892. 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06980800962</codiceFiscale><ragioneSociale>GBRG ENGINEERING SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06980800962</codiceFiscale><ragioneSociale>GBRG ENGINEERING SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z522E3CCDB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona Culturali e Sportivi - Servizi Sociali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Organizzazione Funerale per un utente indigente residente a Trezzano sul Naviglio . Impegno di spesa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06984590965</codiceFiscale><ragioneSociale>OUTLET DEL FUNERALE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06984590965</codiceFiscale><ragioneSociale>OUTLET DEL FUNERALE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1349.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA32D9F25F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona Culturali e Sportivi Servizi Sociali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Impegno di spesa per affidamento della gestione del Centro Socio Educativo Frequentato dai cittadini appartenenti all'ambito Corsichese ATS Citt&#xe0; Metropolitana - Periodo 01/01/2020 - 31/12/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01341140182</codiceFiscale><ragioneSociale>Marta SCSA ONLUS </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01341140182</codiceFiscale><ragioneSociale>Marta SCSA ONLUS </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>27604.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7C2C89D08</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona Culturali e Sportivi - Servizi Sociiali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FUNERALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06984590965</codiceFiscale><ragioneSociale>OUTLET DEL FUNERALE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06984590965</codiceFiscale><ragioneSociale>OUTLET DEL FUNERALE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2099.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona Culturali e Sportivi - Servizi Sociali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per la frequenza di utenti residenti a Trezzano sul Naviglio presso il CDI di Corsico per tutto il 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03029240151</codiceFiscale><ragioneSociale>Gruppo Gheron</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03029240151</codiceFiscale><ragioneSociale>Gruppo Gheron</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11651.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi alla Persona Culturali e Sportivi - Ufficio Servizi Sociali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Disimpegno parziale della determina n.12 del 2020 da utilizzare per la compartecipazione retta dello stesso sig. R.E. c/o la Cooperativa Sociale Anita Onlus di Trezzano sul Naviglio dal 18/10/2020 al 31/12/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07933790961</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. Sociale Anita Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07933790961</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. Sociale Anita Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6007.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi alla Persona Culturali e Sportivi - Servizi Sociali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Disimpegno parziale della determina n. 6 del 2020 da utilizzare per la compartecipazione retta della stessa sig.ra K.L.H. presso la RSA/RP Casa Serena di Sanremo dal 02/10/2020 al 31/12/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00253750087</codiceFiscale><ragioneSociale>Casa Serena</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00253750087</codiceFiscale><ragioneSociale>Casa Serena</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3447.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9D2EC2DBF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA DI 20 BANDIERE PER EDIFICI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01462770171</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVALI EGIDIO SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01462770171</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVALI EGIDIO SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>197.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB2EBC5AB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi alla persona Culturali e Sportivi Servizi Sociali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio Trasporto Disabili Affidamento diretto a A.D.P. societ&#xe0; Coop. Sociale periodo 19/10/2020 al 31/12/2020 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettere a ) del dlgs. 50/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05137220967</codiceFiscale><ragioneSociale>ADP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05137220967</codiceFiscale><ragioneSociale>ADP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z722E95860</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO CANONE CERTIFICATO SSL WILDCARD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02490460363</codiceFiscale><ragioneSociale>POETTIDI IMPRESA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02490460363</codiceFiscale><ragioneSociale>POETTIDI IMPRESA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB2E9CDE6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO ALL'IMPIANTO ELEVATORE EDIFICIO DI VIA BOITO TREZZANO SUL NAVIGLIO - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2, LETTERA A,  L.120/2020 ALLA SOCIETA' G. CAIMI ELEVATORI SRL - CIG ZDB2E9CDE6 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00721270155</codiceFiscale><ragioneSociale>CAIMI ELEVATORI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00721270155</codiceFiscale><ragioneSociale>CAIMI ELEVATORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z132E813BA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE SPA - PRODUZIONE ITP0AE14930326 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2019 - CIMITERO VIA FUCINI - CIG Z132E813BA
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale><ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale><ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>827218355C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ALLACCIAMENTO E ATTIVAZIONE FORNITURA ELETTRICA PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA VERDI A TREZZANO SUL NAVIGLIO &#x2013; CIG 827218355C 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2325.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8415381018</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' CREA.MI SRL,  PER REALIZZAZIONE DI 2 PIATTAFORME ELEVATRICI PRESSO GLI IMMOBILI SAP DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA PIRANDELLO 6 - TREZZANO SUL NAVIGLIO. CUP I63I20000030002 - CIG 84153810</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08287360963</codiceFiscale><ragioneSociale>CREA.MI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08287360963</codiceFiscale><ragioneSociale>CREA.MI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>115000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A2E6F0A3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ERVIZI DI ARCHITETTURA A SUPPORTO DEL RUP PER REDAZIONE DOCUMENTO DI FATTIBILIT&#xc0; DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERDE DI PROPRIET&#xc0; PUBBLICA IN VIA C. GOLDONI. AFFIDAMENTO ALL'ARCH. ALESSANDRO GIACOMEL. CIG Z9A2E6F0A3</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GCMLSN79C31H823K</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOMEL ARCH. ALESSANDRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GCMLSN79C31H823K</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOMEL ARCH. ALESSANDRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>837781794A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GLOBAL SERVICE, PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL CENTRO FESTE "U. TOGNAZZI" SITO IN VIA CASTOLDI - TREZZANO SUL NAVIGLIO. CUP I66E20000030002 - CIG 837781794A. R</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04572030965</codiceFiscale><ragioneSociale>GLOBAL SERVICE IOVINO SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04572030965</codiceFiscale><ragioneSociale>GLOBAL SERVICE IOVINO SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>61872.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC27A5441</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER SERVIZI DI INGEGNERIA A SUPPORTO DEL RUP PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIA RIMEMBRANZE. AFFIDAMENTO ALL'ARCH. FABRIZIO GUCCIONE. CIG ZCC27A5441. 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02851200960</codiceFiscale><ragioneSociale>GUCCIONE ARCH. FABBRIZIO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02851200960</codiceFiscale><ragioneSociale>GUCCIONE ARCH. FABBRIZIO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8653.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A2E5B293</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto di bandiere comunali per edifici pubblici</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01462770171</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVALI EGIDIO SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01462770171</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVALI EGIDIO SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>197.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6A2085895</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPIE IN ECCEDENZA- NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE- DETERMINA DIRIGENZIALE N. 171/2020.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale><ragioneSociale>PUCCIUFFICIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale><ragioneSociale>PUCCIUFFICIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5A2E7484C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOFTWARE AUTOCAD: CONTRATTO A CANONE TRIENNALE PER GESTIONE E MANUTENZIONE.</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4107.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z342E70E03</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO RELATIVO AGLI AGGIORNAMERNTI NORMATIVI SUI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E2E860D1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLE NOVITA' DEGLI APPALTI IN TEMA DI SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE. UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI. IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-02</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA12DF77AB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE, AUTISTI E MESSI COMUNALI ESTIVO/INVERNALE ANNO 2020, A FAVORE DELLA DITTA CASA DELLA GOMMA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01811400132</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA DELLA GOMMA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01811400132</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA DELLA GOMMA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25008.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7440852152</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADE COMUNALI - INTEGRAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA ASECAR SRL - CIG 7440852152.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale><ragioneSociale>ASECAR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale><ragioneSociale>ASECAR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD02E5EF9A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORE DA ISTALLARE PRESSO UFFICIO LEGALE E ASSICURAZIONI DI VIA IV NOVEMBRE N.2 - TREZZANO S/N - CIG ZD02E5EF9A. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03518080969</codiceFiscale><ragioneSociale>TERMOEDIL SERVICE SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03518080969</codiceFiscale><ragioneSociale>TERMOEDIL SERVICE SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8416020F65</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MOBILFERRO SRL,  PER ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - II EDIZIONE - TREZZANO SUL NAVIGLIO. CUP: I6</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale><ragioneSociale>MOBILFERRO s.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04649630268</codiceFiscale><ragioneSociale>G.A.M. SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01976920049</codiceFiscale><ragioneSociale>LA LUCERNA SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale><ragioneSociale>MOBILFERRO s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>41794.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C2E4B433</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE . LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSEGNA MATERIALE ELETTORALE . AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. JOBBING SOC.COOP. CIG Z3C2E4B433. 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11229180150</codiceFiscale><ragioneSociale>JOBBING SOC COOP.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11229180150</codiceFiscale><ragioneSociale>JOBBING SOC COOP.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF92D8FEDD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' LAGRA SRL  PER L'AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA BELTRAMINI, VIA RIMEMBRANZE - CIG ZF92D8FEDD.
</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03893560965</codiceFiscale><ragioneSociale>LAGRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03893560965</codiceFiscale><ragioneSociale>LAGRA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>26741.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAD2DE3854</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPRISTINO LINEA ILLUIMINAZIONE PUBBLICA GUASTA IN VIA VITTORIO VENETO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; ENEL SOLE SRL. CIG ZAD2DE3854
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2040.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2A2E496D6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE  FIRMA DIGITALE PER IL RESPONSABILE  AREA SVILUPPO E TERRITORIO - O.D.A MEPA -.
</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02238120485</codiceFiscale><ragioneSociale>GESTIONI.DOC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02238120485</codiceFiscale><ragioneSociale>GESTIONI.DOC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z002E4549C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI ECONOMICO-FINAZIARI E DI SUPPORTO INTERFUNZIONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI ELABORAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2020 - RATA DI ACCONTO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03251000984</codiceFiscale><ragioneSociale>Italedit srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03251000984</codiceFiscale><ragioneSociale>Italedit srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-16</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC62E336BC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI PER CONTENIMENTO CONTAGIO COVID 19 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. TERMOEDIL SERVICE SRL - CIG ZC62E336BC. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03518080969</codiceFiscale><ragioneSociale>TERMOEDIL SERVICE SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03518080969</codiceFiscale><ragioneSociale>TERMOEDIL SERVICE SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3690.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z752E15029</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LLPP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MONITORAGGIO LEGIONELLA PISCINA COMUNALE TREZZANO SUL NAVIGLIO - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C.2, LETT.A), D.L. 76/2020 ALLA SOCIETA' SAVI LABORATORI  &amp; SERVICE SRL  - CIG Z752E15029.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02376490203</codiceFiscale><ragioneSociale>SAVI LABORATORI &amp;amp; SERICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02376490203</codiceFiscale><ragioneSociale>SAVI LABORATORI &amp;amp; SERICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>236.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF22E1B67C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONNESSIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DEL COGENERATORE: POD IT001E18269010 CENTRALE TERMICA VIA RIMEMBRANZE - CIG ZF22E1B67C
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale><ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale><ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8112200F33</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, MARCIAPIEDI, VIABILITA' E DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' 24/24H DEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO TRIENNIO 2020/2022. CIG: 8112200F33. INTEGRAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRES</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08029180968</codiceFiscale><ragioneSociale>MA.MI. S.r.l. Impresa Sociale</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08029180968</codiceFiscale><ragioneSociale>MA.MI. S.r.l. Impresa Sociale</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16393.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5C2E09504</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE NON PROGRAMMATA CANCELLO AUTOMATIZZATO IN VIA BOITO N.5 TREZZANO SUL NAVIGLIO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' OLMI AUTOMAZIONI SRL.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>109.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5E2E1E4E0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO NON PROGRAMMATO AGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI ALLOGI SAP VIA FERMI N.27/29 TREZZANO SUL NAVIGLIO - SOCIETA' CORSICO ELEVATORI SRL. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03424530966</codiceFiscale><ragioneSociale>CORSICO ELEVATORI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03424530966</codiceFiscale><ragioneSociale>CORSICO ELEVATORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B2E14E41</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE NON PROGRAMMATA CANCELLI AUTOMATIZZATI IN DIVERSI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALI ALLA SOCIETA' OLMI AUTOMAZIONI SRL </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1230.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>724229855F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020 A FAVORE DI CS&amp;L CONSORZIO SOCIALE  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24590.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA2DBA69B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOMINA COLLAUDATORE OPERE DI URBANIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO DI VIA VERDI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO GBRG ENGINEERING SRL - CIG ZAA2DBA69B </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06980800962</codiceFiscale><ragioneSociale>GBRG ENGINEERING SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06980800962</codiceFiscale><ragioneSociale>GBRG ENGINEERING SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z122E0C6AF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI CIVICI - RELAZIONE CON I CITTADINI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ACQUISTO BRANDINE PER SEGGI ELETTORALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MYO SPA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MYO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MYO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>939.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-08-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA12DF77AB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO DI  PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART.36 COMMA 2 DEL D.LGS 55/2016 S.M.I PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE, AUTISTI E MESSI DEL COMUNE ANNO 2020.</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z022DD28BB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto> IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI URGENTI DERIVANTI DALLE ESIGENZE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DACOVID-19, A TUTELA DEI DIPENDENTI E DEI CITTADINI -ACQUISTO DI TERMOMETRI A DISTANZA INFRAROSSI PER SEDI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00367240173</codiceFiscale><ragioneSociale>DEFARMA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00367240173</codiceFiscale><ragioneSociale>DEFARMA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE2DD450B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI INGEGNERIA A SUPPORTO DEL RUP. REALIZZAZIONE NUOVO PADIGLIONE E SERVIZI IGIENICI PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA CURIEL. AFFIDAMENTO ALL'ARCH. FABRIZIO GUCCIONE. CIG ZEE2DD450B. 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02851200960</codiceFiscale><ragioneSociale>GUCCIONE ARCH. FABBRIZIO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02851200960</codiceFiscale><ragioneSociale>GUCCIONE ARCH. FABBRIZIO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA92CF3BA8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI INGEGNERIA A SUPPORTO DEL RUP. REALIZZAZIONE DI PIATTAFORMA ELEVATRICE SCALA B PRESSO GLI IMMOBILI SAP DI PROPRIET&#xc0; COMUNALE IN VIA PIRANDELLO 6. - CIG ZA92CF3BA8.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12489490156</codiceFiscale><ragioneSociale>GATTIA  ARCH. FEDERICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12489490156</codiceFiscale><ragioneSociale>GATTIA  ARCH. FEDERICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF2DCF8A5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE NON PROGRAMMATA SOTTOSTAZIONE IDRICA PLESSO "C. CUCINIELLO". AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D. LGS. 50/2016 ALL'IMPRESA OMNIAGAS. CIG ZBF2DCF8A5.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12081260155</codiceFiscale><ragioneSociale>OMNIAGAS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12081260155</codiceFiscale><ragioneSociale>OMNIAGAS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z842DB356A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI UN TELEFONO AMPLIFICATO PER AREA LAVORI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04923960159</codiceFiscale><ragioneSociale>AMPLIFON SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04923960159</codiceFiscale><ragioneSociale>AMPLIFON SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB12484CF5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA 921/2019 PER COPIE IN ECCEDENZA MESE DI MAGGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01801970490</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOPRINT</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01801970490</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOPRINT</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>63.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7052936AE6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E DI SUPPORTO INTERFUNZIONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO E VERIFICA DELLE RENDITE CATASTALI, DI REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA DELLE AREE FABBRICABILI, DI EMISSIONE DI ATTI DI ACCERTAMENTO E RELATIVA BONIFICA DELLA BANCA DATI ICI ED IMU, DI EMISSIONE DI A</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale><ragioneSociale>FRATERNITA' SISTEMI  SOCIATA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale><ragioneSociale>FRATERNITA' SISTEMI  SOCIATA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD2D82AFD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOMINA COLLAUDATORE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO ATR2 - VIA SALVINI - VIA CASCINA NUOVA INFERIORE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING.  GIOVANNI RAPETTI ZCD2D82AFD.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10736020156</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Rapetti Giovanni</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10736020156</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Rapetti Giovanni</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4359.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F2D4DFF3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI - DURATA BIENNALE (24 MESI) DAL 01/08/2020 AL 31/07/2022. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' EVOLVE SRL. CIG Z1F2D4DFF3.
</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03518080969</codiceFiscale><ragioneSociale>TERMOEDIL SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23109.81</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>81662266E0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI BONIFICA M.C.A. PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "L. BASSO" DEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO. CUP: I65B18000540005 - CIG: 81662266E0. APPROVAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11115620152</codiceFiscale><ragioneSociale>QUADRIFOGLIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11115620152</codiceFiscale><ragioneSociale>QUADRIFOGLIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>58683.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z342DA181B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA FORNITURA DI REGISTRI DI UFFICIO STATO CIVILE ANNO  2021 E CARTELLINE ATTI CITTADINANZA E DIVORZIO - ODA MEPA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CMONLL52D49G864N</codiceFiscale><ragioneSociale>MAXFIVE DI COMI ANCILLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CMONLL52D49G864N</codiceFiscale><ragioneSociale>MAXFIVE DI COMI ANCILLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>922.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC62825BA9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA </denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO FACCHINAGGIO E TRASLOCHI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE BETANIA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE BETANIA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2013.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE22753374</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO NELLA FASE STRAGIUDIZIALE PER RECUPERO MOROSITA' CONDUTTORI IMMOBILI IN EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08395770962</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Bonalumi s.a.s. di R.Grassi &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08395770962</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Bonalumi s.a.s. di R.Grassi &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5368.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC42752190</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER TRASPORTO ARREDI PRESSO DEPOSITO DI PROPRIETA' DELL'ENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07365560155</codiceFiscale><ragioneSociale>CONTERSYSTEM SAS DI GALBANI ILARIA E OMAR </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07365560155</codiceFiscale><ragioneSociale>CONTERSYSTEM SAS DI GALBANI ILARIA E OMAR </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>488.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> ZA32CF208</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA DI BARRIERE ANTIDROPLET IN PLEXIGLASS PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NUOVA SRL. CIG ZA32CF208C. 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09545510969</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09545510969</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>502.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF92D78F30</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI SANIFICAZIONE ASILO NIDO DI VIA FOGAZZARO PER CONTENIMENTO CONTAGIO COVID 19. AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; MERANESE SERVIZI SPA. CIG ZF92D78F30
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01648280210</codiceFiscale><ragioneSociale>Meranese Servizi S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01648280210</codiceFiscale><ragioneSociale>Meranese Servizi S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z882D151F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP. </denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI PER CONTENIMENTO CONTAGIO COVID 19. CIG Z882D151F1 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03518080969</codiceFiscale><ragioneSociale>TERMOEDIL SERVICE SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03518080969</codiceFiscale><ragioneSociale>TERMOEDIL SERVICE SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>252.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z712D796A7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPRISTINO CENTRI LUMINOSI TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; ENEL SOLE SRL. CIG Z712D796A7
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4580.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C2D5E2F7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO AGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A, D.LGS.50/2016 ALLA SOCIETA' G.CAIMI ELEVATORI  SRL - CIG Z1C2D5E2F7
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00721270155</codiceFiscale><ragioneSociale>G. CAIMI ELEVATORI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00721270155</codiceFiscale><ragioneSociale>G. CAIMI ELEVATORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D2D5D452</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOMINA COLLAUDATORE OPERE DI URBANIZZAZIONE P.L. MARONCELLI. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. PAOLO ANGELO MERONI. CIG Z8D2D5D452
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRNPNG73R23F704I</codiceFiscale><ragioneSociale>MERONI ING. PAOLO ANGELO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRNPNG73R23F704I</codiceFiscale><ragioneSociale>MERONI ING. PAOLO ANGELO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4647.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZZ6F2B65A9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILEVAZIONE ED ETICHETTATURA DEI BENI MOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE TRAMITE ME.PA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10459410014</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO SIGAUDO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10459410014</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO SIGAUDO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3660.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE22D9C39F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E DI SUPPORTO INTERFUNZIONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO FACCHINAGGIO E TRASLOCHI: IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06280840965</codiceFiscale><ragioneSociale>AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06280840965</codiceFiscale><ragioneSociale>AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-10</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC42D7E5E4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi alla persona Culturali e Sportivi - Servizi Sociali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio Tutela Minori periodo 01/11/2019 - 31/10/2022 - Estensione nei limiti del Quinto d'obbligo contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 12 del d.lgs 50/2016 periodo gennaio dicembre 2020 a favore RTI Koin&#xe8; - Ripari Lule</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04124560154</codiceFiscale><ragioneSociale>KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04124560154</codiceFiscale><ragioneSociale>KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1653.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-07</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z782325455</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA - RAGIONERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE GESINT PER ADEMPIMENTI CONTABILI ANNO 2018 - DITTA GESINT SRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale><ragioneSociale>GESINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale><ragioneSociale>GESINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1212.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z362D60E40</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA - RAGIONERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO SOFTWARE GESINT PER ADEMPIMENTI CONTABILI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale><ragioneSociale>GESINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale><ragioneSociale>GESINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1025.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z852D5E3D0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO AGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI ALLOGGI ERP/SAP - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A, D.LGS.50/2016 ALLA SOCIETA' CORSICO ELEVATORI SRL - CIG Z852D5E3D0
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03424530966</codiceFiscale><ragioneSociale>CORSICO ELEVATORI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03424530966</codiceFiscale><ragioneSociale>CORSICO ELEVATORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1606.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA2D46661</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto> INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI E RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI ERP VIA FERMI 27/29. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' BETASINT SRL CIG ZCA2D46661
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5460.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z882D151F1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP. </denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI   MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI PER CONTENIMENTO CONTAGIO COVID 19. CIG Z882D151F1
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03518080969</codiceFiscale><ragioneSociale>TERMOEDIL SERVICE SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03518080969</codiceFiscale><ragioneSociale>TERMOEDIL SERVICE SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>571.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z462D38F60</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ERVIZI DI INGEGNERIA A SUPPORTO DEL RUP PER I SERVIZI DI DL, CSE, CONTABILIT&#xc0; E REDAZIONE DEL CRE, PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RISANAMENTO CEMENTI ARMATI TOMBE DI FAMIGLIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALETTI DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA FUCI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10736020156</codiceFiscale><ragioneSociale>ING GIOVANNI RAPETTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10736020156</codiceFiscale><ragioneSociale>ING GIOVANNI RAPETTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8627.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D2D37082</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI INGEGNERIA A SUPPORTO DEL RUP. OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CENTRO FESTE "U. TOGNAZZI" SITO IN VIA CASTOLDI PER OTTENIMENTO CPI. - CIG Z8D2D37082
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12328060152</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. BINAGHI DIEGO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12328060152</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. BINAGHI DIEGO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13425.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE62CF3A73</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI INGEGNERIA A SUPPORTO DEL RUP. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2020. CIG ZE62CF3A73
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02312630805</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. CESARE DE DOMENICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02312630805</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. CESARE DE DOMENICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E2D27018</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NCARICO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI SUPPORTO AL RUP PER  DL, CSE, CONTABILIT&#xc0; E REDAZIONE DEL CRE, PER L'ESECUZIONE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N&#xb0;4 TORRI FARO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO "L. FABBRI" - VIALE EUROPA - TREZZANO SUL NAVIGL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08804320151</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH GIUSEPPE DE MARTINO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08804320151</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH GIUSEPPE DE MARTINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDE2D31D6E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE NON PROGRAMMATA CANCELLI AUTOMATIZZATI IN DIVERSI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALI ALLA SOCIETA' OLMI AUTOMAZIONI SRL - CIG ZDE2D31D6E
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>283.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC92D30CFC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA STRUTTURA DI VIA BOITO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' MOBILUFFICIO SRL - CIG ZC92D30CFC. 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11699200157</codiceFiscale><ragioneSociale>MOBILUFFICIO S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11699200157</codiceFiscale><ragioneSociale>MOBILUFFICIO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4195.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z412B29918</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIET&#xc0; COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' LAGRA SRL- CIG Z412B29918
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03893560965</codiceFiscale><ragioneSociale>LAGRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03893560965</codiceFiscale><ragioneSociale>LAGRA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12295.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB2D27492</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RICHIESTA PARERE CONI CENTRO SPORTIVO "L. FABBRI". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONI. CIG ZCB2D27492
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01405170588</codiceFiscale><ragioneSociale>CONI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01405170588</codiceFiscale><ragioneSociale>CONI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1599.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8295457BAA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' CO.GE.PI. COSTRUZIONI GENERALI PIEMONTE SRL DELLA PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA OPERE DI MESSA IN SICUREZZA CAVALCAVIA COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01290930062</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.GE.PI. Costruzioni Generali Piemonte S.r.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01290930062</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.GE.PI. Costruzioni Generali Piemonte S.r.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>130000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z232D1A583</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO PRESSO IMMOBILE ERP  DI VIA FERMI 27-29 A  TREZZANO SUL NAVIGLIO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA SOCIETA' OLMI AUTOMAZIONI SRL - CIG Z232D1A583
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z882D151F1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL. PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE  PRESSO GLI UFFICI COMUNALI PER CONTENIMENTO CONTAGIO COVID 19. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIET&#xc0; TERMOEDIL SERVICE SRL. CIG Z882D151F1. 
</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03518080969</codiceFiscale><ragioneSociale>TERMOEDIL SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03518080969</codiceFiscale><ragioneSociale>TERMOEDIL SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3690.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z142D14C2B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE SPA - PRODUZIONE ITP0AE14930326 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2018 - CIMITERO VIA FUCINI - CIG Z142D14C2B
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale><ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale><ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA92CF3BA8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP. </denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI INGEGNERIA A SUPPORTO DEL RUP. REALIZZAZIONE DI N&#xb0;2 PIATTAFORME ELEVATRICI PRESSO GLI IMMOBILI SAP DI PROPRIET&#xc0; COMUNALE IN VIA PIRANDELLO 6. - CIG ZA92CF3BA8.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12489490156</codiceFiscale><ragioneSociale>GATTIA  ARCH. FEDERICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12489490156</codiceFiscale><ragioneSociale>GATTIA  ARCH. FEDERICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD12CF476B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER SERVIZI DI INGEGNERIA A SUPPORTO DEL RUP. REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE VIA MORONA - VIALE EUROPA. CIG. ZD12CF476B.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09321860158</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH MONTIERI VALERIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09321860158</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH MONTIERI VALERIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z732D0E06E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONNESSIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DEL COGENERATORE: POD IT001E18269010 &#x2013; CENTRALE TERMICA VIA RIMEMBRANZE - CIG Z732D0E06E
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale><ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale><ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona Culturali e Sportivi - Servizi Sociali -</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta a favore della sig.ra D.M.L.V. presso la residenzail Glicine di Piovera AL dal mese di gennaio al mese di dicembre 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20244.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi alla Persona Culturali e Sportivi Servizi Sociali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta sig. G.M. dal 28/4 al 31/12/2020 c/o RSA Naviglio Grande con sede a Corsico ente gestore gruppo Gheron di milano</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01574550339</codiceFiscale><ragioneSociale>GHERON</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01574550339</codiceFiscale><ragioneSociale>GHERON</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19523.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-04-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi alla Persona Culturali e Sportivi Servizi Sociali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta sig.ra B.F. dal 01/06/2020 al 31/12/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04737420150</codiceFiscale><ragioneSociale>SRUTTURA RESIDENZIALE GOLGI REDALLI MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04737420150</codiceFiscale><ragioneSociale>SRUTTURA RESIDENZIALE GOLGI REDALLI MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6284.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona Culturali e Sportivi -Servizi Sociali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta sig. T.F. da gennaio a dicembre 2020 c/o la residenza villa Mafalda di Borgo S.Siro PV della SCI Maro con sede a Milano</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13342710152</codiceFiscale><ragioneSociale>SCI MARO SR</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13342710152</codiceFiscale><ragioneSociale>SCI MARO SR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13186.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area servizi alla Persona Culturali e Sportivi - Servizi Sociali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta sig.ra K.L.H. da gennaio 2020 a dicembre 2020 c/o RSA Istituto Palazzolo Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12520870150</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONUS CENTRO IRCCS S. MARIA NASCENTE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12520870150</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONUS CENTRO IRCCS S. MARIA NASCENTE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14010.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area servizi alla Persona Culturali e Sportivi Servizi Sociali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta sig. P.A. da gennaio a dicembre 2020 c/o RSA Fondazione Pontirolo Onlus di MIlano</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04583730967</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04583730967</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14863.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi alla Persona Cltirali e Sportivi -Servizi Sociali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per progetto inserimento di C.D. in alloggio semi autonomia dell 'associazione la Taska di Cesano Boscone dal 20/05/2020 al 14/07/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97688040159</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TASKA Via Bramante cesano Boscone</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97688040159</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TASKA Via Bramante cesano Boscone</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5286.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-20</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi - Servizi Sociali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUANTIFICAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE PROGETTO LA ROSA DEI VENTI A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE FUORI LUOGHI DI MELEGNANO (MI) PER ACCOGLIENZA DEL NUCLEO I.N. DAL 10/05/2020 AL 31/12/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03505680961</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE FUORI LUOGHI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03505680961</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE FUORI LUOGHI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24780.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona Culturali e Sportivi - Servizi Sociali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUANTIFICAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO MINORE V.E.L. PRESSO LA COMUNITA' CATTAFAME GESTITA DALLA COOPERATIVA FRATERNITA' PER IL PERIODO 24/03/2020 - 31/07/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239260983</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' IMPRONTA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239260983</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' IMPRONTA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17745.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-24</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona Culturali  e Sportivi -Servizi Sociali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per collocamento del nucleo F.B. L.C presso Comunit&#xe0; ad indirizzo segreto gestita dalla Coop. Sociale Tuttinsieme nell'ambito del progetto Rosa dei Venti 2020/2021 periodo 21/3 al 30/06/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10609840151</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE TUTTINSIEME</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10609840151</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE TUTTINSIEME</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10710.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi alla Persona Culturali e Sportivi </denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo quantificazione impegno di spesa per progetto scuola leggera presso Polo Ulisse di Trezzano sul Naviglio per inserimento di minori dal 02/01/2020 al 31/07/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07403920155</codiceFiscale><ragioneSociale>CCOPERATVA SOCALE RIPARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07403920155</codiceFiscale><ragioneSociale>CCOPERATVA SOCALE RIPARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23323.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-02</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi alla Persona culturali e Sportivi Servizi Sociali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO QUANTIFICAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA COLLOCAZIONE DEL MINORE S.E.T. PRESSO LA COMUNITA' A. BREGA DI SAN DAMIANO AL COLLE PV DELLA COOP. SOCIALE C.R.M. CON SEDE A MILANO DAL 01/01/2020 AL 24/01/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08029590158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP SOCIALE .C.R.M.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08029590158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP SOCIALE .C.R.M.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2605.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona Culturali e Sportivi - Servizi Sociali -</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo quantificazione impegno di spesa per collocazione della minore M.N. presso la casa famiglia di S. Pietro  All'Olmo dell'Associazione I Germogli Onlus da gennaio 2020 a dicembre 2020    </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09374020965</codiceFiscale><ragioneSociale>Associazione I Germogli ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09374020965</codiceFiscale><ragioneSociale>Associazione I Germogli ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>43920.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona Culturali e Sportivi - Servizi Sociali -</denominazione></strutturaProponente><oggetto>quantificazione impegno di spesa per prosecuzione progetto la R.O.S.A.  dei Venti a favore della Fondazione Somaschi per accoglienza nucleo periodo gennaio giugno 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07657150962</codiceFiscale><ragioneSociale>Fondazione Somaschi ONU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07657150962</codiceFiscale><ragioneSociale>Fondazione Somaschi ONU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona Culturali e Sportivi - Servizi Sociali -</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo quantificazione impegno di spesa per inserimento del minore E.L.S. con proprio padre E.S. c/o la TasKa di Cesano Boscone (MI) in alloggio semiautonomia da gennaio 2020 a giugno 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97688040159</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TASKA Via Bramante cesano Boscone</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97688040159</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TASKA Via Bramante cesano Boscone</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14572.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona Culturali e Sportivi - Servizi Sociali -</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per collocamento della minore Y.L. presso la Comunit&#xe0; terapeutica CTM Giada EIDOS minori di Torino gestita da Sereni Orizzonti con sede a Udine periodo gennaio dicembre 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00524480308</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' RESIDENZE SERENI ORIZZONTI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00524480308</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' RESIDENZE SERENI ORIZZONTI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14304.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona Culturali e Sportivi - Servizi Sociali -</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo quantificazione impegno di spesa per inserimento del minore J.G. c/o centro Teen Lab dell'Associazione CAF Onlus di Milano dal gennaio a dicembre 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5895.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona Culturali e Sportivi - Servizi Sociali -</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo quantificazione impegno di spesa per inserimento minore E.C. presso centro diurno Teen Lab dell'assoc., CAF di Milano da gennaio a dicembre 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3060.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona Culturali e Sportivi - Servizi Sociali -</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo quantificazione impegno di spesa per inserimento minore S.P. presso Centro Diurno Teen Lab dell' associazione CAF dii Milano da gennaio a dicembre 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11390.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona Culturali e Sportivi - Servizi Sociali -</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Impegno di spesa per inserimento supporto educativo scolastico minore S.P. presso Centro Diurno Teen Lab dell'associazione Caf di MIlano da gennaio a giugno 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona Culturali e Sportivi - Servizi Sociali -</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per collocamento urgente della minore H.A. presso il pronto intervento della Cooperativa LULE Sociale Onlus di Abbiategrasso (MI) dal 27/01/2020 al 31/12/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03158180962</codiceFiscale><ragioneSociale>LULE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03158180962</codiceFiscale><ragioneSociale>LULE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40002.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona Culturali e Sportivi - Servizi Sociali -</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo quantificazione impegno di spesa per minore M.S.C con propria madre FRM periodo dal 01/01/2020 al 09/01/2020 presso la Comunit&#xe0; Nuova di  Milano</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05807730154</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' NUOVA DI MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05807730154</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' NUOVA DI MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>81000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona Culturali e Sportivi - Servizi Sociali -</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo quantificazione impegno di spesa per collocamento C.E. presso la comunit&#xe0; educativa per minori la Casa di Anna di Buscate gestita dalla Coop. Sociale AISE con sede a Milano da Gennaio a dicembre 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13102160150</codiceFiscale><ragioneSociale>Coop. sociale AISE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13102160150</codiceFiscale><ragioneSociale>Coop. sociale AISE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39967.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona Culturali e Sportivi - Servizi Sociali -</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Integrazione impegno di spesa assunto con determina n. 67/2020 ad oggetto: RINNOVO QUANTIFICAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLOVAMENTO C.E. PRESSO LA Comunit&#xe0; Educativa per minori casa di Anna gestita dalla coop. AISE da gennaio a dicembre 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13102160150</codiceFiscale><ragioneSociale>Coop. sociale AISE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13102160150</codiceFiscale><ragioneSociale>Coop. sociale AISE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>384.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona Culturali e Sportivi - Servizi Sociali -</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per inserimento del minore J.H.A.Z. presso Comunit&#xe0; Diocesi di Tortona Centro Paolo IV dal mese di gennaio 2020 al mese di dicembre 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' DIOESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI&#xb0;</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' DIOESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI&#xb0;</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona Culturali e Sportivi - Servizi Sociali -</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per collocazione minore SET presso la Comunit&#xe0; Camelot di Pavia gestita dalla coop REVERIE di Pavia da 25/01 AL 31/12/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02586110187</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE REVERIE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02586110187</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE REVERIE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>37130.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-25</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona Culturali e Sportivi - Servizi Sociali -</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo quantificazione impegno di spesa per inserimento minore E.L.S. presso il Centro Diurno il Taskino di Cesano Boscone da gennaio a dicembre  2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97688040159</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TASKA Via Bramante cesano Boscone</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97688040159</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TASKA Via Bramante cesano Boscone</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3984.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B2D2AAE7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPLEMENTAZIONE UNIFICAZIONE SOFTWARE CON GESTIONE TRIBUTI - PREVISIONE GIORNATE DI FORMAZIONE - ADS S.P.A.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS Automatend data systems spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS Automatend data systems spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z792D35687</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI URGENTI DERIVANTI DALLE ESIGENZE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ACQUISTO DISPENSER</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01767920166</codiceFiscale><ragioneSociale>RETI GRITTI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01767920166</codiceFiscale><ragioneSociale>RETI GRITTI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4590.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z732D18235</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DEI MATERIALI DI  MAGAZZINO  DELL'UFFICIO ACQUISTI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>309.77</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF92D27D0C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI URGENTI DERIVANTI DALLE ESIGENZE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, A TUTELA DEI DIPENDENTI E DEI CITTADINI - FORNITURA GUANTI MONOUSO -</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01879290441</codiceFiscale><ragioneSociale>D.B. TRADING</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01879290441</codiceFiscale><ragioneSociale>D.B. TRADING</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF2D269E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI URGENTI DERIVANTI DALLE ESIGENZE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, A TUTELA DEI DIPENDENTI E DEI CITTADINI - FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE -</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02817360585</codiceFiscale><ragioneSociale>VETRO SCIENTIFICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02817360585</codiceFiscale><ragioneSociale>VETRO SCIENTIFICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3825.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8327934C88</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune diTrezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA, "BUONI CARBURANTE IN RETE -BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 2".IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUONI GASOLIO/BENZINA PER IL PARCO AUTOMEZZI DEL COMUNE ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA PETROLI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA PETROLI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F2D17EC9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI URGENTI DERIVANTI DALLE ESIGENZE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, A TUTELA DEI DIPENDENTI E DEI CITTADINI - FORNITURA GEL MANI E DISINFETTANTE SUPERFICI PER SEDI  COMUNALI- </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3188.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC2D1C5BA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio </denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI URGENTI DERIVANTI DALLE ESIGENZE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, A TUTELA DEI DIPENDENTI - FORNITURA DI ROTOLONI DI CARTA-   PER SANIFICAZIONE SUPERFICI PER UFFICI COMUNALI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04001150962</codiceFiscale><ragioneSociale>VODACOM SAS DI CASPIATI MARTA &amp;amp; C</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04001150962</codiceFiscale><ragioneSociale>VODACOM SAS DI CASPIATI MARTA &amp;amp; C</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF72D13FD1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA FORNITURA DI BUSTE DIVERSI FORMATI,PERSONALIZZATE, PER UFFICI E SCORTA MAGAZZINO -  ODA MEPA -</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02532000805</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOGRAFIA GALLUCCIO DI GALLUCCIO MARCO &amp;amp; C SAS </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02532000805</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOGRAFIA GALLUCCIO DI GALLUCCIO MARCO &amp;amp; C SAS </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>42151.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6B2D0BDEB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE PER IL MESE DI MAGGIO 2020 - CIG Z6B2D0BDEB</oggetto><sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03029240151</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03029240151</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2159.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB52CCFA74</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' TECNOINDAGINI SRL DELLA PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI E CONTROSOFFITTI DI EDIFICI SCOLASTICI DI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06383520969</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOINDAGINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06383520969</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOINDAGINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19597.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z422D0646E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP. </denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI TERMOSCANNER PER LE SEDI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' DIGITAL TECHNOLOGIES  SRL. CIG Z422D0646E.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09720790964</codiceFiscale><ragioneSociale>DIGITL TECHNOLOGIES SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09720790964</codiceFiscale><ragioneSociale>DIGITL TECHNOLOGIES SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB2D078B0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI CARTELLONISTICA E STAMPATI  PER INFORMATIVA DISPOSIZIONI  EMERGENZA COVID 19 PER LE SEDI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' GRAFICHE DI NOE' E. DI ALDO &amp; C. SNC. - CIG ZCB2D078B0. 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05020440151</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE DI NOE' E. DI ALDO &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05020440151</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE DI NOE' E. DI ALDO &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1505.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA32CF208C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI BARRIERE ANTIDROPLET IN PLEXIGLASS PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NUOVA SRL. CIG ZA32CF208C.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09545510969</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09545510969</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1706.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z872CF20D8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI BARRIERE ANTIDROPLET IN VETRO PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SYSTEM VETRO SRL. CIG Z872CF20D8.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03537620969</codiceFiscale><ragioneSociale>SYSTEM VETRO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03537620969</codiceFiscale><ragioneSociale>SYSTEM VETRO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1785.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z822932D33</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOSTAZIONI ED IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUA PLESSO "C. CUCINIELLO". AFFIDAMENTO ALLA DITTA OMINAGAS SRL. CIG Z822932D33 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12081260155</codiceFiscale><ragioneSociale>OMINAGAS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12081260155</codiceFiscale><ragioneSociale>OMINAGAS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3278.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8138178CED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2019. CIG 8138178CED - CUP I67H19001660004 -  SOCIETA' IMPRIMA CONTROLLING SRL. APPROVAZIONE OPERE COMPLEMENTARI
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03258930167</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRIMA CONTROLLING S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03258930167</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRIMA CONTROLLING S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10312.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3A2CE1212</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO MONITORAGGIO E RENDINCONTAZIONE SPESE OPERE PUBBLICHE ALLA BDAP. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA SOCIETA' 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL - CIG Z3A2CE1212
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01003500293</codiceFiscale><ragioneSociale>888 SOFTWARE PRODUCTS SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01003500293</codiceFiscale><ragioneSociale>888 SOFTWARE PRODUCTS SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z992CE357B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORI IMMOBILI ERP ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO ALL'ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO CIG Z992CE357B
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09320520969</codiceFiscale><ragioneSociale>ATS CITTA&#x2019; METROPOLITANA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09320520969</codiceFiscale><ragioneSociale>ATS CITTA&#x2019; METROPOLITANA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>938.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD2C76A07</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ERVIZI DI ARCHITETTURA A SUPPORTO DEL RUP PER REDAZIONE DOCUMENTO DI FATTIBILIT&#xc0; DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI PER LA MESSA IN SICUREZZA, L'ATTUAZIONE DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE DI VIA CASTOLDI (TRATTO MARCHESIN</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05904240156</codiceFiscale><ragioneSociale>Centro Studi P.I.M.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05904240156</codiceFiscale><ragioneSociale>Centro Studi P.I.M.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC12CB2BF7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AGGIORNAMENTO  INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER PROGETTAZIONE INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE: ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CAVALCAVIA VIALE PLEBISCITO - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO GBRG ENGINEERING SRL. CIG ZC12CB2BF7
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06980800962</codiceFiscale><ragioneSociale>GBRG ENGINEERING SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06980800962</codiceFiscale><ragioneSociale>GBRG ENGINEERING SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB52CA53F8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMATA CANCELLI AUTOMATIZZATI SEDE DI VIA BOITO E CASERMA DEI CARABINIERI.SOCIETA' OLMI AUTOMAZIONI SRL - CIG ZB52CA53F8
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>203.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8138178CED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP. </denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA'  IMPRIMA CONTROLLING SRL DELLA PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUT.STRAORD. STRADE 2019 - CIG 8138178CED - CUP I67H19001660004
</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRESA COLLEONI GIACOMO &amp;amp; FIGLI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03258930167</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRIMA CONTROLLING SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale><ragioneSociale>AMG SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03258930167</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRIMA CONTROLLING SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>67021.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B2C7D3FA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLO SCORREVOLE PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI  DI VIA VOLTA IN TREZZANO SUL NAVIGLIO
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF22C4940F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP. </denominazione></strutturaProponente><oggetto>VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01 NEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; V.E.M. S.R.L. - CIG ZF22C4940F</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03333780165</codiceFiscale><ragioneSociale>V.E.M. S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale><ragioneSociale>GIAVA SERVIZI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSISTENZA &amp;amp; COMPETENZA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03333780165</codiceFiscale><ragioneSociale>V.E.M. S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC52B8B14D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE N.2 SCAMBIATORI PRIMARI SULLE CALDAIE "MYJ24CSI" PRESSO CASERMA CARABINIERI DI TREZZANO S/N IN VIA VOLTA - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' AEFFETERMICA SRL - CIG ZC52B8B14D 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07679350962</codiceFiscale><ragioneSociale>AEFFETERMICA SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07679350962</codiceFiscale><ragioneSociale>AEFFETERMICA SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>149.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E2BE3DE2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI BONIFICA MCA SCUOLA ELEMENTARE "L. BASSO" SITA IN VIA GIACOSA. CUP I65B18000540005. INTEGRAZIONE INCARICO ALLA SOCIETA' BP SEC SRL PER CAMPIONAMENTI E ANALISI DELLE PARETI. CIG Z8E2BE3DE2. 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05473010964</codiceFiscale><ragioneSociale>BP SEC Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05473010964</codiceFiscale><ragioneSociale>BP SEC Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z442C507EB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI INGEGNERIA A SUPPORTO DEL RUP PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA CIMITERO VIA FUCINI - ING. RAPETTI GIOVANNI - CIG. Z442C507EB
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10736020156</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Rapetti Giovanni</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02312630805</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. CESARE DE DOMENICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10736020156</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Rapetti Giovanni</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9500.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z412B29918</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' LAGRA SRL DELLA PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUT. STRAORD. IMMOBILI COMUNALI 2020 - CIG Z412B29918
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04779740150</codiceFiscale><ragioneSociale>SCHEMBARI MARIO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03893560965</codiceFiscale><ragioneSociale>LAGRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03893560965</codiceFiscale><ragioneSociale>LAGRA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D2BDB263</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER SERVIZI LEGALI DI SUPPORTO AL RUP IN MERITO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIATI. CIG Z8D2BDB263.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11924530154</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11924530154</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E2C38A12</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER INDAGINI GEOLOGICHE PROPEDEUTICHE AL PROGETTO NUOVO PARCHEGGIO DI VIA TREVES - VIA RIMEMBRANZE. AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOLOGO DR. CARLO PEDRALI - CIG Z6E2C38A12 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PDRCRL59D23A794E</codiceFiscale><ragioneSociale>PEDRALI GEOL. CARLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PDRCRL59D23A794E</codiceFiscale><ragioneSociale>PEDRALI GEOL. CARLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z182C38B67</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER INDAGINI GEOLOGICHE/GEOFISICHE NUOVE TORRI FARO CAMPO SPORTIVO FABBRI - AFFIDAMENTO INCARICO  AL GEOLOGO DR. CARLO PEDRALI - CIG. Z182C38B67
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PDRCRL59D23A794E</codiceFiscale><ragioneSociale>PEDRALI GEOL. CARLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PDRCRL59D23A794E</codiceFiscale><ragioneSociale>PEDRALI GEOL. CARLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B2C18B38</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER SERVIZI  GEOTECNICI  DI SUPPORTO AL RUP IN MERITO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' BOSSICH GEOENGINEERING SRL -  CIG Z8B2C18B38
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04784920961</codiceFiscale><ragioneSociale>Bossich Geoengineering srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04784920961</codiceFiscale><ragioneSociale>Bossich Geoengineering srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z032C3A80F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NCARICO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE DI NUOVE 4 TORRI FARO AL CENTRO SPORTIVO "L. FABBRI". AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. GIUSEPPE DE MARTINO CIG Z03</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08804320151</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH GIUSEPPE DE MARTINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02365750138</codiceFiscale><ragioneSociale>Arch. CUSATI  Mauro </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06760760964</codiceFiscale><ragioneSociale>Enertech Solution Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08804320151</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH GIUSEPPE DE MARTINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19000.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E2BE3DE2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI BONIFICA MCA SCUOLA ELEMENTARE "L. BASSO" SITA IN VIA GIACOSA. CUP I65B18000540005. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' BP SEC SRL PER CAMPIONAMENTI E ANALISI DELLE PARETI. CIG  Z8E2BE3DE2
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05473010964</codiceFiscale><ragioneSociale>BP SEC S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05473010964</codiceFiscale><ragioneSociale>BP SEC S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1460.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE42C24110</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO URGENTE PRESSO IMPIANTO SPORTIVO CONNESSO AL COMPLESSO C. CUCINIELLO - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, C.2, LETT.A), D.LGS. 50/2016 ALLA SOCIETA' V.M. IMPIANTI - CIG ZE42C24110 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08675680964</codiceFiscale><ragioneSociale>V.M. IMPIANTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08675680964</codiceFiscale><ragioneSociale>V.M. IMPIANTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z822C16484</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI/TABELLONI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 29 MARZO 2020 E SERVIZIO DI REPERIBILIT&#xc0; H24. APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA SOCIETA' JOBBING SOC. COOP. CIG. Z822C16484 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11229180150</codiceFiscale><ragioneSociale>JOBBING SOC COOP.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11229180150</codiceFiscale><ragioneSociale>JOBBING SOC COOP.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10140.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z762BA9EC1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICO SANITARI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL. CIG Z762BA9EC1.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04675340964</codiceFiscale><ragioneSociale>FENIS IMPIANTI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04675340964</codiceFiscale><ragioneSociale>FENIS IMPIANTI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC92BFA8DF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMATA IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D. LGS. 50/2016 ALL'IMPRESA OMNITALIA GSA.  CIG ZC92BFA8DF
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08772240969</codiceFiscale><ragioneSociale>OMNITALIA GSA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08772240969</codiceFiscale><ragioneSociale>OMNITALIA GSA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>143.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC27A5441</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER SERVIZI DI INGEGNERIA A SUPPORTO DEL RUP. REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIA RIMEMBRANZE. AFFIDAMENTO ALL'ARCH. FABRIZIO GUCCIONE. CIG ZCC27A5441. 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02851200960</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. FABRIZIO GUCCIONE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02851200960</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. FABRIZIO GUCCIONE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8145012488</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SICURTECTO SRL, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLA ELEMENTARE PAPA GIOVANNI XXIII. CUP: I69E19001120004 - CIG: 8145012488. RIDETERMINAZION</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09930360962</codiceFiscale><ragioneSociale>Coedil s.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01028170197</codiceFiscale><ragioneSociale>Sant'orsola s.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06383510960</codiceFiscale><ragioneSociale>Sicurtecto s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06383510960</codiceFiscale><ragioneSociale>Sicurtecto s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>79124.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z452BA9673</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE NON PROGRAMMATA ASCENSORE VIA MANZONI, 10 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CAIMI ELEVATORI S.R.L. CIG. Z452BA9673
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00721270155</codiceFiscale><ragioneSociale>G. CAIMI ELEVATORI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00721270155</codiceFiscale><ragioneSociale>G. CAIMI ELEVATORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>922.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F2BA2447</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE NON PROGRAMMATA CANCELLO AUTOMATIZZATO VIA BOITO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D. LGS. 50/2016 ALLA SOCIETA' OLMI AUTOMAZIONI SRL. CIG  Z1F2BA2447.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC52B8B14D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE N.2 SCAMBIATORI PRIMARI SULLE CALDAIE "MYJ24CSI"   PRESSO CASERMA CARABINIERI DI TREZZANO S/N IN VIA VOLTA -  AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' AEFFETERMICA SRL - CIG ZC52B8B14D  
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07679350962</codiceFiscale><ragioneSociale>AEFFETERMICA SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07679350962</codiceFiscale><ragioneSociale>AEFFETERMICA SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>680.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z242C6D9D7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto> IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI URGENTI DERIVANTI DALLE ESIGENZE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, A TUTELA DEI DIPENDENTI E DEI CITTADINI -ACQUISTO DI TERMOMETRI A DISTANZA INFRAROSSI PER SEDI COMUNALI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03274460371</codiceFiscale><ragioneSociale>PUNTO CART SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03274460371</codiceFiscale><ragioneSociale>PUNTO CART SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F2CE32CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA FORNITURA DI BLOCCHI  VERBALI DI CONTESTAZIONE , PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE- TRATTATIVA DIRETTA ODA MEP-.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06833740969</codiceFiscale><ragioneSociale>MAX FIVE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06833740969</codiceFiscale><ragioneSociale>MAX FIVE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>684.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAF2CB8929</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di mascherine alla cittadinanza</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02596800231</codiceFiscale><ragioneSociale>ETHOS GROUP S.C.P.A</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02596800231</codiceFiscale><ragioneSociale>ETHOS GROUP S.C.P.A</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4E2CA7CD7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE A ENTIONLINE, SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI,PER UFFICIO PERSONALE E RAGIONERIA , ODA MEPA .</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02065400405</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02065400405</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z562BE1742</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SU DETERMINA N.242/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02189880046</codiceFiscale><ragioneSociale>CP SERVICE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02189880046</codiceFiscale><ragioneSociale>CP SERVICE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z772C90D6E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE SISTEMA DI PROTOCOLLO ADS CON IL SOFTWARE SOLO1 DI GLOBO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS Automated Data System S.p.A. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS Automated Data System S.p.A. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z952C866FE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO SOFTWARE ANY DESK PER ASSISTENZA REMOTA CLIENT IN SEGUITO AD IMPLEMENTAZIONE SMART WORKING IN CONSEGUENZA AD EMERGENZA COVID-19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01438090175</codiceFiscale><ragioneSociale>UFFICIO TECNICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01438090175</codiceFiscale><ragioneSociale>UFFICIO TECNICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z242C6D9D7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI URGENTI DERIVANTI DALLE ESIGENZE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, A TUTELA DEI DIPENDENTI E DEI CITTADINI -ACQUISTO DISINFETTANTI MANI E SUPERFICI-.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01801970490</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOPRINT</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01801970490</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOPRINT</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>872.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z532C7EB50</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di mascherine per il contenimento della diffusione da covid-19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03189010964</codiceFiscale><ragioneSociale>THIN FILM EQUIPMENT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03189010964</codiceFiscale><ragioneSociale>THIN FILM EQUIPMENT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6147.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z562BE1742</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 142/2020 A SEGUITO  DI RINUNCIA DA PARTE DEL FORNITORE DI UN TELEFONO CORDLESS TRIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA ASSEGNAZIONE AD ALTRO FORNITORE CON NUOVO ORDINE MEPA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02189880046</codiceFiscale><ragioneSociale>COPY SERVICE NC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02189880046</codiceFiscale><ragioneSociale>COPY SERVICE NC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>54.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB12484CF5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 921/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01801970490</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOPRINT</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01801970490</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOPRINT</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>72.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC22C66B79</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTI URGENTI DERIVANTI DALLE ESIGENZE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, A TUTELA DEI DIPENDENTI E DEI CITTADINI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10968470152</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMACIA SEGURO DI STEFANO CHISALE' E C. S.N.C. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10968470152</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMACIA SEGURO DI STEFANO CHISALE' E C. S.N.C. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C2C205AA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA PER LA FORNITURA DI CARTELLINE PER PRATICHE EDILIZIE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E2BBCD88</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO LAVASCIUGA ASILI NIDO COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13148700159</codiceFiscale><ragioneSociale>V.R.V.SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13148700159</codiceFiscale><ragioneSociale>V.R.V.SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>57.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Serviuzi Sociali Culturali e Sportivi </denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta sig.ra S.I. presso struttura di settimo milanese della sacra famiglia di Cesano Boscone da gennaio a Dicembre 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32106.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo impegno di spesa per compartecipazione retta in CDD sig.ra B.E. c/o la Cooperativa Spazio Aperto Servizi di Milano dal mese di gennaio 2020 al mese di dicembre 2020 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11282.57</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi </denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo quantificazione impegno di spesa per Centro Diurno Disabili l'Arcobaleno ASST Rhodense da gennaio a dicembre 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09323530965</codiceFiscale><ragioneSociale>ASST RODENSE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09323530965</codiceFiscale><ragioneSociale>ASST RODENSE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80103.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Sportivi Culturali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per prosecuzione compartecipazione retta relativo agli inserimenti in struttura residenziale cascina nuova di rosate gestita da coop. sette per i sigg.ri  M.A. L.F. e M.G. da gennaio a dicembre 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>95042.14</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo impegno di spesa per compartecipazione retta a favore della sig.ra C.G. da gennaio a dicembre 2020 c/o Cooperativa Sociale La Meridiana di Voghera PV</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA MERIDIANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA MERIDIANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta per il sig. R.E. gestore La Pratica Societ&#xe0; Cooperativa Sociale Onlus periodo gennaio/dicembre 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12971770156</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa sociale la Prtica</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12971770156</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa sociale la Prtica</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29774.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo quantificazione  pegno di spesa per compartecipazione retta in CSE di Abbiategrasso per il sig. A.M. periodo gennaio dicembre 2020 ente gestore Coop Sociale Rosa con sede a Bergamo </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03683080166</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociiale Roa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03683080166</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociiale Roa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8190.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo quantificazione impegno di spesa per prosecuzione frequenza ai centri diurni per disabili CDD storici c/o l'Istituto Sacra Famiglia di n. 4 cittadini residenti dal mese di gennaio 2020 al mese di dicembre 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi </denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per frequenza Don Calabria e Fondazione Don Gnocchi - Sig. P.M. da Gennaio a Dicembre 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12520870150</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONUS CENTRO IRCCS S. MARIA NASCENTE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12520870150</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONUS CENTRO IRCCS S. MARIA NASCENTE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10395.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo Quantificazione impegno di spesa per prosecuzione compartecipazione retta per inserimento sig. T.C. c/o la struttura San Riccardo Istituto Sacra Famiglia da gennaio a dicembre 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17019.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta in RSD sig.ra D.B.A. c/o struttura Fondazione Mantovani di Arconate (MI) da gennaio a dicembre 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11779830154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE MANTOVANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11779830154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE MANTOVANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29906.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta a favore del sig. D.M.L. presso la residenza il Glicine dal mese di gennaio al mese di dicembre 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22164.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi </denominazione></strutturaProponente><oggetto>quantificazione impegno di spesa relativo alla quota per il sig. M.P. da gennaio a dicembre 2020 nuova era c/o RSA il Glicine di Piovera (AL)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13383.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo quantificazione impegno di spesa relativo alla quota per il Sig. S.G. dal mese di gennaio al mese di dicembre 2020 nuova Era c/o il Glicine di Piovera (AL) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23262.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi </denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta SFA sig. P.V. presso lo SFA della Cooperativa Sociale Azione Solidale di Milano da gennaio a dicembre 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11045820153</codiceFiscale><ragioneSociale>Coperativa Azione Solidale ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11045820153</codiceFiscale><ragioneSociale>Coperativa Azione Solidale ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3870.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta sig. A.B. presso la Comunit&#xe0; Anita Cooperativa Sociale Onlus di Trezzano sul Naviglio da gennaio 2020 a dicembre 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07933790961</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. Sociale Anita Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07933790961</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. Sociale Anita Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>31465.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi </denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta sig. L.R.G. c/o la struttura C.S.S. Case Pionieri da gennaio a dicembre 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13133390156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCALE CASE DEI PIONIERI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13133390156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCALE CASE DEI PIONIERI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16053.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta a favore della sig.ra N.M. presso C.A.H Comunit&#xe0; Alloggio Disabili Colibr&#xec; da gennaio a dicembre 2020 gestita dalla Coop. Sociale La Meridiana</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA MERIDIANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA MERIDIANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi </denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta sig. R.V. presso la Comunit&#xe0; Alloggio La Casa dei Pini da Gennaio a Dicembre 2020 gestita dalla Cooperativa Sociale La Meridiana</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA MERIDIANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA MERIDIANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE72AFFFFA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Affari Legali e Innovazione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO EVOLUTIVO  GESTIONE DEL PROTOCOLLO ED IMPLEMENTAZIONE SMART DESKTOP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS Automated Data System S.p.A. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS Automated Data System S.p.A. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB52BE1664</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA "VADEMECUM DELL'AMMINISTRATORE LOCALE" -AFFIDAMENTO DIRETTO-. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>191.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z392BFFF8F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE SOFTWARE GLOBO SRL PER UFFICI TECNICI - 2020-2021-2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02598580161</codiceFiscale><ragioneSociale>GLOBO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02598580161</codiceFiscale><ragioneSociale>GLOBO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z562BE1742</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA FORNITURA DI UN TELEFONO CORDLES PER BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA MANZONI - ODA  MEPA-. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01516051008</codiceFiscale><ragioneSociale>F.E.M.I. ELETTRONICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01516051008</codiceFiscale><ragioneSociale>F.E.M.I. ELETTRONICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>59.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z862BE4B6A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVERSIONE DEI DATI DEI SERVIZI FINANZIARI, DEMOGRAFICI E TRIBUTARI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>A.D.S. SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>A.D.S. SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA2BE15C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA-FORNITURA DI CARTA A RISME PER UFFICI COMUNALI ANNO 2020.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11582010150</codiceFiscale><ragioneSociale>LYECO TALIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11582010150</codiceFiscale><ragioneSociale>LYECO TALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1518.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z852B8D018</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICA AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA PER LA FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE INFORMATICO . 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08551090155</codiceFiscale><ragioneSociale>GECAL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08551090155</codiceFiscale><ragioneSociale>GECAL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>445.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5E2BBCE1D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA FORNITURA DI ROTOLI ASCIUGATUTTO PER GLI ASILI NIDO COMUNALI ANNO 2020 - O.D.A. MEPA. 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02198930840</codiceFiscale><ragioneSociale>L'INFORMATICA S.A.S. DI ANDRE DI FRANCESCO &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02198930840</codiceFiscale><ragioneSociale>L'INFORMATICA S.A.S. DI ANDRE DI FRANCESCO &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>876.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E2BBCD88</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO LAVA ASCIUGA ASILI NIDO COMUNALE  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13148700159</codiceFiscale><ragioneSociale>V.R.V.SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13148700159</codiceFiscale><ragioneSociale>V.R.V.SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>114.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z462B8D3B4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Procedura semplificata per la fornitura di pannolini per gli asili nido comunali anno 2020 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01282360682</codiceFiscale><ragioneSociale>FATER</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01282360682</codiceFiscale><ragioneSociale>FATER</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5381.57</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF8292E9FA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto> AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO PER IL TRIENNIO 2019/2022, A FAVORE DELLA SOCIETA' SAILPOST </oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07869930961</codiceFiscale><ragioneSociale>SAILPOST agenzia di Milano5</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07869930961</codiceFiscale><ragioneSociale>SAILPOST agenzia di Milano5</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28537.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6428A550E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ELEZIONI COMUNALI ED EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI LAVAGGIO LENZUOLA UTILIZZATE DALLE FORZE DELL'ORDINE NELLE GIORNATE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01648280210</codiceFiscale><ragioneSociale>Meranese Servizi S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01648280210</codiceFiscale><ragioneSociale>Meranese Servizi S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E27E7D35</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ELEZIONI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>125.17</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> 814169641</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 63 D.LGS. 50/2016) A TELECOM ITALIA S.P.A. PER FORNITURA TRAFFICO TELEFONICO CON SCONTO SUI CANONI </oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>45095.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC42B42933</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE (REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO - TRASCRIZIONE AUTOMATICA - DIRETTA STREAMING) E FORNITURA ATTREZZAT</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04565170877</codiceFiscale><ragioneSociale>MICROVISION S.R..</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04565170877</codiceFiscale><ragioneSociale>MICROVISION S.R..</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23960.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC22B51FAD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area servizi alla persona culturali e sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>concerto fiaba in musica assunzione impegno di spesa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05067450154</codiceFiscale><ragioneSociale>CIVICA SCUOLA DI MUSICA ZIBIDESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05067450154</codiceFiscale><ragioneSociale>CIVICA SCUOLA DI MUSICA ZIBIDESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC02B15D4C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area servizi alla persona culturali e sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>giornata della memoria 2020 conferenza concerto multimediale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03215470968</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA VISCONTEA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03215470968</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA VISCONTEA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2020-01-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB52AB3A90</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area servizi alla persona culturali e sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>affidamento per installazione e gestione pista di pattinaggio in piazza san Lorenzo periodo gennaio febbraio 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02397100187</codiceFiscale><ragioneSociale>Busnelli Samuel</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02397100187</codiceFiscale><ragioneSociale>Busnelli Samuel</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3278.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-10</dataInizio><dataUltimazione>2020-03-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED2A52FC5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area servizi alla persona culturali e sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>25 novembre 2019 giornata mondiale contro la violenza sulle donne programma iniziative assunzione impegno di spesa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TRRMCL67H53F205L</codiceFiscale><ragioneSociale>MICAELA TURRISI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TRRMCL67H53F205L</codiceFiscale><ragioneSociale>MICAELA TURRISI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6629B5EB8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area servizi alla persona culturali e sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>conferenza sull'orientamento scolastico per genitori e insegnanti delle scuole di Trezzano sul Naviglio assunzione impegno di spesa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DLLFNC46T11E507J</codiceFiscale><ragioneSociale>FRACESCO DELL'ORO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DLLFNC46T11E507J</codiceFiscale><ragioneSociale>FRACESCO DELL'ORO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9429A7AE7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area servizi alla persona culturali e sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>accordature e trasferimento e manutenzione pianoforti in dotazione alla civica scuola di musica</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTLCN61E66F704H</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA LUCIANA BERTELLE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTLCN61E66F704H</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA LUCIANA BERTELLE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>685.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z28296F432</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area servizi alla persona culturali e sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>notte bianca del 7 settembre impegno di spesa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02726400183</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MUSICANDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02726400183</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MUSICANDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z202B45FF6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area servizi alla persona culturali e sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento servizio di trasporto scolastico per attivit&#xe0; motoria periodo da gennaio a dicembre 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10989460158</codiceFiscale><ragioneSociale>FABIO MARGIONTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10989460158</codiceFiscale><ragioneSociale>FABIO MARGIONTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6344.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z022A52F2E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area servizi alla persona culturali e sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>rassegna teatrale pomeridiana per bambini STAGIONE 2019/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09259010966</codiceFiscale><ragioneSociale>MOVITATRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09259010966</codiceFiscale><ragioneSociale>MOVITATRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2020-03-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5728F95B2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area servizi alla persona culturali e sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Notti bianche 2019 assunzione impegno di spesa </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VGLVNT80D64F205O</codiceFiscale><ragioneSociale>CARPE DIEM DI VIGLIANTE VALENTINA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VGLVNT80D64F205O</codiceFiscale><ragioneSociale>CARPE DIEM DI VIGLIANTE VALENTINA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF228F964B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area servizi alla persona culturali e sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>notti bianche 2019 esibizione musicale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06122230961</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIO0NE MUSICALE CALIPSO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06122230961</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIO0NE MUSICALE CALIPSO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE28C8151</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area servizi alla persona culturali e sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Cerimonia di insediamento del nuovo consiglio comunale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CVLGCR62T09F205D</codiceFiscale><ragioneSociale>GIANCARLO CAVALLARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CVLGCR62T09F205D</codiceFiscale><ragioneSociale>GIANCARLO CAVALLARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>312.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area servizi alla persona culturali e sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>cerimonia insediamento del sindaco impegno di spesa banda </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>90001180158</codiceFiscale><ragioneSociale>CORPO MSICALE PIETRO MASCANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>90001180158</codiceFiscale><ragioneSociale>CORPO MSICALE PIETRO MASCANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC328867FE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area servizi alla persona culturali e sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>rassegna cinema nei quartieri anno 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13006800158</codiceFiscale><ragioneSociale>Altera S.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13006800158</codiceFiscale><ragioneSociale>Altera S.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area servizi alla persona culturali e sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>primo torneo internazionale di Basket impegno di spesa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80098810155</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNE DI CESANO BOSCONE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80098810155</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNE DI CESANO BOSCONE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4244.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1128225F9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area servizi alla persona culturali e sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>accordatura pianoforte del centro socio culturale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTLCN61E66F704H</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA LUCIANA BERTELLE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTLCN61E66F704H</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA LUCIANA BERTELLE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B27E1A89</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area servizi alla persona culturali e sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>organizzazione cerimonia del 25 aprile impegno di spesa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03215470968</codiceFiscale><ragioneSociale>ACADEMIA VISCONTEA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03215470968</codiceFiscale><ragioneSociale>ACADEMIA VISCONTEA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area servizi alla persona culturali e sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>adesione alla marcia vuoi la pace pedala maggio 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97511380152</codiceFiscale><ragioneSociale>ACLI MILANESI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97511380152</codiceFiscale><ragioneSociale>ACLI MILANESI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB42747692</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area servizi alla persona culturali e sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto tatami per palestra turati</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MSSSFN57P08H501Y</codiceFiscale><ragioneSociale>ORIET SPORT DI MASSERONI STEFAO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MSSSFN57P08H501Y</codiceFiscale><ragioneSociale>ORIET SPORT DI MASSERONI STEFAO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4040.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Ze6276d14f</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area servizi alla persona culturali e sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>spettacolo le sedie work in progress contro la violenza di genere</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97804300156</codiceFiscale><ragioneSociale>CETEC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97804300156</codiceFiscale><ragioneSociale>CETEC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area servizi alla paersona culturali e sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>impegno di spesa per assolvimento diritti SIAE gennaio 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC42B68420</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA - MAGGIOLI SPA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02065400405</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02065400405</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F2B68AA3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione software dell'ente - Verbatel srl</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11889490154</codiceFiscale><ragioneSociale>VERBATELL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11889490154</codiceFiscale><ragioneSociale>VERBATELL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z292B423A3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA PER LA FORNITURA DI UN REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER MOBILITA' DI PERSONE INVALIDE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02065400405</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>89.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC2B2B16C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PIANO DI MONITORAGGIO FINALIZZATO ALLA RICERCA DI EVENTUALI FIBRE DI AMIANTO AERODISPERSE IN ISTITUTI SCOLASTICI E CANILE COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05473010964</codiceFiscale><ragioneSociale>BPSEC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05473010964</codiceFiscale><ragioneSociale>BPSEC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1510.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7833570277</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER INSTALLAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO IN PIAZZA SAN LORENZO. PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - CIG. 7833570277 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5902.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA2B314E4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NCARICO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER REALIZZAZIONE DI NUOVE 4 TORRI FARO AL CENTRO SPORTIVO "L. FABBRI". INCARICO ALL'ARCH. GIUSEPPE DE MA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08804320151</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH GIUSEPPE DE MARTINO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08804320151</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH GIUSEPPE DE MARTINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB2B305DD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIFACIMENTO LINEA GAS CENTRO SPORTIVO "L. FABBRI". AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA'RT. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N&#xb0;50/2016 ALLA DITTA BETASINT SRL. CIG ZCB2B305DD
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> ZFA29E836</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE DI SPESA DETERMINAZIONE N&#xb0;801/2019 INCARICO ALLA SOCIETA' INARCHECK SPA PER VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CIG ZFA29E8360. 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03465090961</codiceFiscale><ragioneSociale>INARCHECK SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03465090961</codiceFiscale><ragioneSociale>INARCHECK SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>209.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD2ADF4DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA FORNITURA DI PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN ABBONAMENTO ANNUALE E CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE - POLIZIA LOCALE-TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO MEPA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale><ragioneSociale>EGAF EDITORI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale><ragioneSociale>EGAF EDITORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>337.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>747311733D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SMALTIMENTO RIFIUTO FRAZIONE SECCO RESIDUO CODICE CER 20.03.01</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01066840180</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A AMBIENTE S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01066840180</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A AMBIENTE S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5454.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z272AFC462</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCOLASTICO "M. BRUTTO". CUP: I62G19000480005 - CIG: 794785596C. APPROVAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI. CIG Z272AFC462
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4986.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6984748C61</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16393.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>73468203A8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI SMALTIMENTO, TRATTAMENTO E/O RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>50000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z0E2B0974</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D. LGS. 50/2016 ALL'IMPRESA OMNITALIA GSA.  CIG Z0E2B0974F.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08772240969</codiceFiscale><ragioneSociale>OMNITALIA GSA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08772240969</codiceFiscale><ragioneSociale>OMNITALIA GSA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9539.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z551D3FCD1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2020-2022. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N&#xb0;50/2016. CIG Z551D3FCD1 AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' S.C.A.E. . 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00857000152</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00857000152</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24590.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z742AE7A21</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURA LUDICA C/O IL PARCO CLIVIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01762120226</codiceFiscale><ragioneSociale>HOLZHOF SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01762120226</codiceFiscale><ragioneSociale>HOLZHOF SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z692AF9C53</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE NON PROGRAMMATA CANCELLI AUTOMATIZZATI. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D. LGS. 50/2016 ALLA SOCIETA' OLMI AUTOMAZIONI SRL.  CIG  Z692AF9C53.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>285.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z992ABDD9E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D.LGS. 50/2016 PER FORNITURA E POSA DI N. 2 PORTE DI ACCESSO PRESSO L'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA - CIG Z992ABDD9E - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1436.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>786509735E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA IN FRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE, MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, VIABILITA', MARCIAPIEDI E SERVIZIO DI REPERIBILITA' 24/24H PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019. CIG 786509735E. INTEGRAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA B.E.T. SRL
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11773750150</codiceFiscale><ragioneSociale>BET SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11773750150</codiceFiscale><ragioneSociale>BET SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16393.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E2ABF105</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI BIBLIOTECA STORIE INFINITE E SEDE VIA IV NOVEMBRE. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA G. CAIMI ELEVATORI SRL. CIG  Z0E2ABF105.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00721270155</codiceFiscale><ragioneSociale>G. CAIMI ELEVATORI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00721270155</codiceFiscale><ragioneSociale>G. CAIMI ELEVATORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>298.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z372B3E9A4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO CANONI CERTIFICATO SSL WILDCARD </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02490460363</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTI DI IMPRESA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02490460363</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTI DI IMPRESA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z282B42E27</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MIGRAZIONE IN CLOUD SU SERVER ARUBA DELLA PIATTAFORMA INTR@PM, GESTIONALE DELLA POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11889490154</codiceFiscale><ragioneSociale>VERBATELL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11889490154</codiceFiscale><ragioneSociale>VERBATELL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z882B48CA9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO SERVIZI DI GESTIONE AUTOMATIZZATA FILE XML PER ANAC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS Automatend data systems spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS Automatend data systems spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z372AD0CA4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI, PER LA DURATA DI 24 MESI, A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA DARWIN SAS DI A. FORTE. CIG: Z372AD0CA4</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03302650969</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA  DARWN SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03302650969</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA  DARWN SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF52B64BB8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONI SOFTWARE ENTE - ITALEDIT SRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03251000984</codiceFiscale><ragioneSociale>Italedit srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03251000984</codiceFiscale><ragioneSociale>Italedit srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>34199.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB72B65094</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIREWALL RETE IN COMODATO D'USO  E ANALISI STATISTICA DA REMOTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08168870965</codiceFiscale><ragioneSociale>SINTESI NETWORK</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08168870965</codiceFiscale><ragioneSociale>SINTESI NETWORK</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>disimpegno della determinazione n. 904/2019 da utilizzare per la collocazione del minore SET presso la Comunit&#xe0; A.Brega di San Damiano al Colle PV della Coop. Sociale C.R.M. con sede a Milano dal 03/12/2019 al 31/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08029590158</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa ociale C.R.M</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08029590158</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa ociale C.R.M</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3148.53</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-02</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z122B218BB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI DELL'ENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BNCRKE85D55G388A</codiceFiscale><ragioneSociale>Erka Bianchi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BNCRKE85D55G388A</codiceFiscale><ragioneSociale>Erka Bianchi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5582.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8141696415</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 63 D.LGS. 50/2016) A TELECOM ITALIA S.P.A. PER FORNITURA TRAFFICO TELEFONICO CON SCONTO SUI CANONI </oggetto><sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>45095.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC729CD3F3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI ALLA PERSONA CULTURALI SPORTIVI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02326220130</codiceFiscale><ragioneSociale>IISG</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02326220130</codiceFiscale><ragioneSociale>IISG</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13395.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z3629CADD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI ALLA PERSONA CULTURALI SPORTIVI</denominazione></strutturaProponente><oggetto> FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE CULTURALE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03158180962</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA LULE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03158180962</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA LULE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>z58296ce26</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO  SECONDO  AUTOVEICOLO POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02615080963</codiceFiscale><ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02615080963</codiceFiscale><ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17447.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-06</dataInizio><dataUltimazione>2023-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD8293C6C8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Impegno di spesa per organizzazione trasporto a Salice Terme anno 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10989460158</codiceFiscale><ragioneSociale>FABIO MARGIONTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10989460158</codiceFiscale><ragioneSociale>FABIO MARGIONTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4147.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-24</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF27AE886</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO AUTOVEICOLO POLIZIA LOCALE,</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06496050151</codiceFiscale><ragioneSociale>LASEPLAN ITALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06496050151</codiceFiscale><ragioneSociale>LASEPLAN ITALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17447.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8121637ADD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO DI CABLAGGIO DELLA SEDE DI VIA IV NOVEMBRE DELL'ENTE</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3746548.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9E2B23B86</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO EVOLUTIVO DEL SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA DELL'ENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03488860242</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO STORTI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03488860242</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO STORTI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2355.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB62B04135</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTOMIGLIORAMENTO RILEVAZIONE PRESENZE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06294880965</codiceFiscale><ragioneSociale>SELESTA INGEGNERIA S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06294880965</codiceFiscale><ragioneSociale>SELESTA INGEGNERIA S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13022.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE12AE1034</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPLEMENTAZIONE progetto di miglioramento delle connessioni con IL NODO PAGOPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06423240727</codiceFiscale><ragioneSociale>Progetti e Soluzioni spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06423240727</codiceFiscale><ragioneSociale>Progetti e Soluzioni spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per collocamento urgente in pronto intervento di minore B.A. MSNA del Pio Albergo Trivulzio IMMES di Milano dal 27/11/2019 al 31/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04137830966</codiceFiscale><ragioneSociale>Albrgo Trivulzio</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04137830966</codiceFiscale><ragioneSociale>Albrgo Trivulzio</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3854.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA2A9B386</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>progetto Istanze On Line</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS Automatend data systems spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS Automatend data systems spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2776.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB52A65877</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO HOSTING IN SERVER FARM MAGGIOLI SPA, APPLICATIVO CONCILIA E SOFTWARE DI GESTIONE CESSIONE FABBRICATI - TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO MEPA, CONTRATTO ANNUALE. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per collocamento del minore C.E. presso la Comunit&#xe0; Educativa per minori La Casa di Anna di Buscate (MI) gestita dalla Coop. Sociale Aise con sede legale a Milano</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13102160150</codiceFiscale><ragioneSociale>Coop. sociale AISE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13102160150</codiceFiscale><ragioneSociale>Coop. sociale AISE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5460.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z492AA9FF4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE DI ETERNIT VIA TAZZOLI - CIG Z492AA9FF4</oggetto><sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04221210166</codiceFiscale><ragioneSociale>TRE ESSE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04221210166</codiceFiscale><ragioneSociale>TRE ESSE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z842A728D8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEMENTO DI ARREDO PRESSO NUOVA AREA CANI PARCO DEL CENTENARIO - AFFIDAMENTO DITTA ICG SRL - CIG Z842A728D8</oggetto><sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08295400967</codiceFiscale><ragioneSociale>ICG SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08295400967</codiceFiscale><ragioneSociale>ICG SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z451672A5E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ANIDRIDE CARBONICA CASE DELL'ACQUA - AFFIDAMENTI ALLA DITTA SIAD SPA - CIG Z451672A5E  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAD SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAD SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1222.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2929D4F10</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO IL PARCO DEL CENTENARIO - CIG Z2929D4F10</oggetto><sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01432260212</codiceFiscale><ragioneSociale>STEBO AMBIENTE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02831590167</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO DIMENSIONE  COMUNITA'</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03523210163</codiceFiscale><ragioneSociale>UFFICIO ITALIA 2000 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03523210163</codiceFiscale><ragioneSociale>UFFICIO ITALIA 2000 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z902971717</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA ROGGE E CAVO MOGGIO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETER.695/2019 - CIG Z902971717 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03081980967</codiceFiscale><ragioneSociale>LOVATI LUCIANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03081980967</codiceFiscale><ragioneSociale>LOVATI LUCIANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>73468203A8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI SMALTIMENTO TRATTAMENTO E/O RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CIG 73468203A8 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40909.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z902971717</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA CORSI D'ACQUA E ROGGE - CIG Z902971717.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03081980967</codiceFiscale><ragioneSociale>LOVATI LUCIANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03081980967</codiceFiscale><ragioneSociale>LOVATI LUCIANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z592953881</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ARREDO URBANO E ATTREZZATURE LUDICHE - CIG Z592953881. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03523210163</codiceFiscale><ragioneSociale>UFFICIO ITALIA 2000 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03523210163</codiceFiscale><ragioneSociale>UFFICIO ITALIA 2000 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3803.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z14294B13B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PALESTRE SCOLASTICHE DI VIA DI VITTORIO E VIA SANTANGELO - LAVORI SISTEMAZIONE ESTERNA - BOSCOFORTE SRL CIG Z14294B13B.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B2914147</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO MODIFICA LINEA ATM 327 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA NOTTE BIANCA DEL 06/07/2019 AFFIDAMENTO ALL'ATM DI MILANO - CIG Z5B2914147.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05432100963</codiceFiscale><ragioneSociale>ATM SERVIZIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05432100963</codiceFiscale><ragioneSociale>ATM SERVIZIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1168.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA28EDFEE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ETERNIT ABBANDONATO PRESSO L'AREA A PARCHEGGIO IN VIA METASTASIO E PRESSO IL CANILE COMUNALE DI VIA DARWIN -  CIG ZCA28EDFEE </oggetto><sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03175510969</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCOBALENO MULTISERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03175510969</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCOBALENO MULTISERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5028C836F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI RIASSETTO NATURALISTICO FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO - CIG Z5028C836F</oggetto><sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08602160965</codiceFiscale><ragioneSociale>NGS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08602160965</codiceFiscale><ragioneSociale>NGS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15425.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B2869E20</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E DECORO DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE - CIG Z4B2869E20 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1769.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1128613EF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIMOZIONE E SMALTIMENTI DI RIFIUTI ABBANDONATI PRESSO GLI ORTI COMUNALI DI VIA MINCIO - CIG Z1128613EF</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>309.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF278F60E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI VOLANTI E NON DA ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE E STRUTTURE COMUNALI ECOSPURGHI LOMBARDIA SRL</oggetto><sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGHI LOMBARDIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGHI LOMBARDIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14454.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1627EBEB4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO GLI IMMOBILI ERP DI VIA PIRANDELLO N.6
CIG Z1627EBEB4 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PNTRRT74P28F205M</codiceFiscale><ragioneSociale>VERDE MILANO SERVII PER L'AMBIENTE DI PENATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PNTRRT74P28F205M</codiceFiscale><ragioneSociale>VERDE MILANO SERVII PER L'AMBIENTE DI PENATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> ZBC25CCE6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI EXTRA DI DERATTIZZAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI ERP DI VIA PIRANDELLO N.6 - 
CIG ZBC25CCE69</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08046760966</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTIIMEX SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08046760966</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTIIMEX SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>724229855F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIET&#xc0; COMUNALE A FAVORE DI CS&amp;L CONSORZIO SOCIALE - PER IL PERIODO NOVEMBRE / DICEMBRE 2019. CIG 724229855F
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8197.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9F2AAB918</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE DI N. 10 MODULI SCAMBIATORI PRESSO GLI IMMOBILI ERP COMUNALI DI VIA PIRANDELLO 6. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BETASINT SRL. CIG Z9F2AAB918.
</oggetto><sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21840.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF92AA89C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPRISTINO CENTRI LUMINOSI TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; ENEL SOLE SRL. CIG  ZF92AA89C7
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2E27503EB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PARCO CLIVIA - CIG Z2E27503EB</oggetto><sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12414990155</codiceFiscale><ragioneSociale>IDEALVERDE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02831590167</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO DIMENSIONE  COMUNITA'</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale><ragioneSociale>AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7302718E1D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI POLVERI FERROSE - AFFIDAMENTO ALL'ING.FASCI' - CIG 7302718E1D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04223560964</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. FANCESCO FASCI'</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04223560964</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. FANCESCO FASCI'</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8926E5213</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ABBONATI PRESSO GLI ORTI COMUNALI -
CIG Z8926E5213</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>406.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF22AA086E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TECNOINDAGINI SRL PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI SCUOLA ELEMENTARE PAPA GIOVANNI XXIII E MATERNA DI VIA VERDI - AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - CIG ZF22AA086E.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06383520969</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOINDAGINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06383520969</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOINDAGINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E2A86907</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A),  D. LGS. 50/2016,  ALLA SOCIETA' EMP SRL PER SISTEMAZIONE LUCI IN LOCALE CONSULTAZIONE EDILIZIA PRIVATA - SEDE COMUNALE VIA BOITO - CIG Z0E2A86907 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11625020158</codiceFiscale><ragioneSociale>EMP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11625020158</codiceFiscale><ragioneSociale>EMP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z462A85DA6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - L.LPP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D. LGS. 50/2016 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE NON PROGRAMMATA CALDAIA AUTONOMA IMMOBILE COMUNALE ERP VIA PIRANDELLO 6, SCALA L. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIET&#xc0; OMNIAGAS SRL. CIG  Z462A8</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12081260155</codiceFiscale><ragioneSociale>OMNIAGAS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12081260155</codiceFiscale><ragioneSociale>OMNIAGAS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2361.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>724229855F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIET&#xc0; COMUNALE A FAVORE DI CS&amp;L CONSORZIO SOCIALE - PER IL PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2019 . CIG 724229855F
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8197.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z162568BB4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONI  PER PARERE VERIFICA FINALE SU STRUTTURE SPORTIVE FINANZIATE DALL'ICS - LAVORI M.S. PALESTRE DI VITTORIO E TURATI - Z162568BB4
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01405170588</codiceFiscale><ragioneSociale>CONI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01405170588</codiceFiscale><ragioneSociale>CONI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7784236AC0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE MARCIAPIEDE E DOSSO RALLENTA TRAFFICO VIA GRAMSCI - PARCO DEL NOCE CIG 7784236AC0 - CUP I61B18000420005. IMPRESA IGES. APPROVAZIONE OPERE COMPLEMENTARI
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08867370960</codiceFiscale><ragioneSociale>IGES SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08867370960</codiceFiscale><ragioneSociale>IGES SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10043.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1829C7C95</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TECNOINDAGINI SRL PER VALUTAZIONE SISMICA CASERMA CARABINIERI - AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - CIG Z1829C7C95.
</oggetto><sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03796200982</codiceFiscale><ragioneSociale>IDES SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06383520969</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOINDAGINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06383520969</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOINDAGINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E2A1B36E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI ED INDIFFERIBILI  DI N&#xb0;8 TORRI FARO E N&#xb0;4 PALI DI ILLUMINAZIONE UBICATI PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE "L. FABBRI" - VIALE EUROPA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SYSTEM PALI S.R.L. CIG. Z8E2A1B36E.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07634790963</codiceFiscale><ragioneSociale>SYSTEM PALI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07634790963</codiceFiscale><ragioneSociale>SYSTEM PALI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>31884.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z562A1B7F2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D. LGS. 50/2016 PER INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI SISTEMI RADIO E FORNITURA RADIOCOMANDI CANCELLI. CIG  Z562A1B7F2. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLMI AUTOMAZIONI.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2081.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZFA29E8360</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI BONIFICA MCA SCUOLA ELEMENTARE "L. BASSO" SITA IN VIA GIACOSA. CUP I65B18000540005. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' INARCHECK SPA PER VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CIG ZFA29E8360.
</oggetto><sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03465090961</codiceFiscale><ragioneSociale>INARCHECK SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03465090961</codiceFiscale><ragioneSociale>INARCHECK SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5223.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B29CA438</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP. </denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N&#xb0;767/2019 PER NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNA FRANK. CIG Z0B29CA438
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z7029D867</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA FUCINI. CUP: I69D12000150004 - CIG: 7720809524. NOMINA COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO ING. LUIGI BORSOTTI AI SENSI DELL'ART. 102 DEL D.LGS. N&#xb0;50/2016. CIG Z7029D867A
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08381660151</codiceFiscale><ragioneSociale>BORSOTTI ING. LUIGI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08381660151</codiceFiscale><ragioneSociale>BORSOTTI ING. LUIGI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9870.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B29CA438</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO A. FRANK - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0B29CA438
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1321.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA4296952D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI N. 8 CANCELLI AUTOMATICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI A TREZZANO SUL NAVIGLIO PER IL PERIODO: SETTEMBRE 2019 /DICEMBRE 2021. CIG ZA4296952D. INTEGRAZIONE DI SPESA A FAVORE DI OLMI AUTOMAZIONI.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>416.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4829D060A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D. LGS. 50/2016 PER INTERVENTO DI INSTALLAZIONE RETE ANTITRANCIO CANCELLO CASERMA CARABINIERI. CIG Z4829D060A. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLMI AUTOMAZIONI.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1348.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF029CEAC4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D. LGS. 50/2016 PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO CANALE DI GRONDA SCUOLA MEDIA CUCINIELLO. CIG ZF029CEAC4. 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04221210166</codiceFiscale><ragioneSociale>TRE ESSE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04221210166</codiceFiscale><ragioneSociale>TRE ESSE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3930.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7440852152</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADE COMUNALI. CIG 7440852152. INTEGRAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA ASECAR SRL - ART. 106 COMMA 7 DEL D.LGS. N&#xb0;50/2016
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale><ragioneSociale>ASECAR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale><ragioneSociale>ASECAR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7295.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z822932D33</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOSTAZIONI ED IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUA PLESSO "C. CUCINIELLO". AFFIDAMENTO ALLA DITTA OMINAGAS SRL. CIG Z822932D33
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12081260155</codiceFiscale><ragioneSociale>OMNIAGAS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12081260155</codiceFiscale><ragioneSociale>OMNIAGAS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6557.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>380477145A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONCESSIONE MISTA DI BENI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIET&#xc0; DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI MILANO. DETERMINAZIONE SALDO STAGIONE 2018/2019 DOVUTO ALLA SOCIET&#xc0; EVOLVE CIG 380477145A 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6535.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDE29A4F1E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ISPEZIONI E VERFICHE L.GO RISORGIMENTO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; SCHEMBARI MARIO. CIG ZDE29A4F1E
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04779740150</codiceFiscale><ragioneSociale>SCHEMBARI MARIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04779740150</codiceFiscale><ragioneSociale>SCHEMBARI MARIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0C299FFF7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO URGENTE ED IMPREVEDIBILE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE F. TURATI VIA SANT'ANGELO PER RIPARAZIONE PERDITA IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ACS. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIET&#xc0; EVOLVE SRL CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0C299FFF7
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7988137330</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ULISSE SRL DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI N.2 TELI DI COPERTURA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "G. FACCHETTI" IN VIA CARLO SALERNO. CIG 7988137330.
</oggetto><sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04501310967</codiceFiscale><ragioneSociale>ULISSE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04501310967</codiceFiscale><ragioneSociale>ULISSE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>70400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z722969377</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EFFETTUAZIONE VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI IMPIANTI ASCENSORE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DA PARTE DELL'ATS MILANO DI PARABIAGO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - CIG Z722969377
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09320520969</codiceFiscale><ragioneSociale>ATS AGENZIA TUTELA SALUTE CITTA' METROPOLITANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09320520969</codiceFiscale><ragioneSociale>ATS AGENZIA TUTELA SALUTE CITTA' METROPOLITANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA4296952D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI N. 8 CANCELLI AUTOMATICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI A TREZZANO SUL NAVIGLIO PER IL PERIODO: SETTEMBRE 2019 /DICEMBRE 2021.  CIG ZA4296952D.  AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA OLMI AUTOMAZIONI.
</oggetto><sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3326.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAF29679BF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D. LGS. 50/2016 PER INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA CIRCOLO TR1 VIA DI VITTORIO. CIG  ZAF29679BF.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08987850966</codiceFiscale><ragioneSociale>POLISOLAMENTI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08987850966</codiceFiscale><ragioneSociale>POLISOLAMENTI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z67295A91C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D. LGS. 50/2016 PER ALLESTIMENTO LOCALE CONSULTAZIONE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. PIANO 2&#xb0; VIA BOITO. CIG Z67295A91C. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOBILUFFICIO SRL.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11699200157</codiceFiscale><ragioneSociale>MOBILUFFICIO S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11699200157</codiceFiscale><ragioneSociale>MOBILUFFICIO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24363.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>794785596C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCOLASTICO "M. BRUTTO". CUP: I69J19000160005  - CIG: 794785596C RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA BETASINT SRL CIG 794785596C 
</oggetto><sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02200860027</codiceFiscale><ragioneSociale>GALIZZI IMPIANTI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>85300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z63293C895</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI TRASLOCO DEGLI UFFICI TECNICI COMUNALI  - DALLA SEDE DI VIA TINTORETTO ALLA SEDE DI VIA BOITO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; GRILLO ANTONINO SRL - CIG Z63293C895
</oggetto><sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08235790154</codiceFiscale><ragioneSociale>GRILLO ANTONINO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08235790154</codiceFiscale><ragioneSociale>GRILLO ANTONINO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B29486FF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE LOCALE CONSULTAZIONE VIA BOITO 2&#xb0; PIANO ALL'ARCH. LUCA CASETTA. CIG Z1B29486FF
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01626790180</codiceFiscale><ragioneSociale>CASETTA ARCH. LUCA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01626790180</codiceFiscale><ragioneSociale>CASETTA ARCH. LUCA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDE291A54C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D. LGS. 50/2016 PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO IMPIANTO LUCI CORRIDOIO PIANO 2&#xb0; VIA BOITO. CIG ZDE291A54C.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11625020158</codiceFiscale><ragioneSociale>EMP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11625020158</codiceFiscale><ragioneSociale>EMP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2954.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z67291EC2C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E BONIFICA MCA IN EDIFICI SCOLASTICI VARI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TRE ESSE SRL CIG. Z67291EC2C. 
</oggetto><sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01818890160</codiceFiscale><ragioneSociale>ESSE A3 SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04221210166</codiceFiscale><ragioneSociale>TRE ESSE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04221210166</codiceFiscale><ragioneSociale>TRE ESSE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z822932D33</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE BIENNALE SOTTOSTAZIONI ED IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUA PLESSO "C. CUCINIELLO". AFFIDAMENTO ALLA DITTA OMINAGAS SRL. CIG Z822932D33. PERIODO 01.09.2019 - 31.08.2021
</oggetto><sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12081260155</codiceFiscale><ragioneSociale>OMNIGAS SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12081260155</codiceFiscale><ragioneSociale>OMNIGAS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B29185E9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI INGEGNERIA A SUPPORTO DEL RUP PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., CSP/CSE, CONTABILITA' E REDAZIONE CRE, OPERE DI BONIFICA M.C.A. PRESSO SCUOLA ELEMENTARE "L. BASSO" VIA GIACOSA. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO ASSO</oggetto><sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01318550199</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO INGEGNERIA E ARCHI. ING.CIMINI  GIUSEPPE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03323400121</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TENICO ASSOCIATO ING.D. PRESICCE E GEOM.G. TRUNZO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale><ragioneSociale>VIGLIANISI ING. MASSIMO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03323400121</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TENICO ASSOCIATO ING.D. PRESICCE E GEOM.G. TRUNZO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22164.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7528F2434</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE NON PROGRAMMATA SUGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI IMMOBILI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE - VIA PIRANDELLO 6 E VIA FERMI 25/27 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORSICO ELEVATORI PER IL TRIENNIO 2019-2021 CIG Z7528F2434
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03424530966</codiceFiscale><ragioneSociale>CORSICO ELEVATORI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03424530966</codiceFiscale><ragioneSociale>CORSICO ELEVATORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1230.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9227B0CA3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER SERVIZI DI INGEGNERIA A SUPPORTO DEL RUP. SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA PLESSO SCOLASTICO "M. BRUTTO" VIA MALIBRAN. AFFIDAMENTO ALL'ING. RICCARDO VALZ GRIS. CIG Z9227B0CA3 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01534390024</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Ing. Riccardo Valz Gris</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01534390024</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Ing. Riccardo Valz Gris</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10676.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B254DC44</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP. </denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER PRESENTAZIONE S.C.I.A. ED OTTENIMENTO CP.I. PER L'ASILO NIDO COMUNALE "ANNA FRANK" SITO IN VIA MALIBRAN. AFFIDAMENTO ALL'ARCH. MASSIMO RUSSO. CIG Z5B254DC44 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10735580150</codiceFiscale><ragioneSociale>RUSSO ARCH. MASSIMO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10735580150</codiceFiscale><ragioneSociale>RUSSO ARCH. MASSIMO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C28C714C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPRISTINI RETE DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SOCIET&#xc0; ENEL SOLE. CIG  Z3C28C714C
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD928C4D2D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VERIFICHE STRUTTURALI ACCIAI FUSTI E RELATIVE FONDAZIONI DI N&#xb0;8 TORRI FARO E N&#xb0;4 PALI DI ILLUMINAZIONE UBICATI PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE "L. FABBRI" - VIALE EUROPA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SYSTEM PALI S.R.L. CIG. ZD928C4D2D
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07634790963</codiceFiscale><ragioneSociale>SYSTEM PALI SR</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07634790963</codiceFiscale><ragioneSociale>SYSTEM PALI SR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18876.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6728A8BCA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE NON PROGRAMMATA CANCELLO AUTOMATIZZATO IMMOBILE COMUNALE ERP VIA PIRANDELLO 6. CIG Z6728A8BCA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' OLMI AUTOMAZIONI SRL. 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>343.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z022846D3B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE DI CENTRALI TERMICHE PRESSO GLI IMMOBILI ERP COMUNALI DI VIA PIRANDELLO 6, SCALE C - D. INTEGRAZIONE DI SPESA A FAVORE DI OMNIAGAS SRL. CIG Z022846D3B 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12081260155</codiceFiscale><ragioneSociale>OMNIAGAS SR</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12081260155</codiceFiscale><ragioneSociale>OMNIAGAS SR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>786509735E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA B.E.T. SRL DELLA PROCEDURA NEGOZIATA  PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, VIABILITA', MARCIAPIEDI E SERVIZIO DI REPERIBILITA' 24/24H PERIODO M</oggetto><sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11773750150</codiceFiscale><ragioneSociale>BET SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11773750150</codiceFiscale><ragioneSociale>BET SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40984.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>78250370D0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PALESTRE SCOLASTICHE DI VIA DI VITTORIO E VIA SANT'ANGELO DEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO. CUP: I65H18000510005 - CIG: 78250370D0. PRESA D'ATTO SUB AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOPONTEGGI EDILI SRL
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12473320153</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOPONTEGGI EDLI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12473320153</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOPONTEGGI EDLI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>78250370D0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP. </denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PALESTRE SCOLASTICHE DI VIA DI VITTORIO E VIA SANT'ANGELO DEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO. CUP: I65H18000510005 - CIG: 78250370D0. AUTORIZZAZIONE AL SUB APPALTO ALLA DITTA EDIL SAMEK S.C.R.L.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09321080963</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIL SAMEK  S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09321080963</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIL SAMEK  S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAF27FEDBA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO LARGO RISORGIMENTO. AGGIUDICAZIONE LAVORI A FAVORE DELLA DITTA SCHEMBARI MARIO. CIG ZAF27FEDBA - CUP I67H18002200004 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04779740150</codiceFiscale><ragioneSociale>SCHEMBARI MARIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04779740150</codiceFiscale><ragioneSociale>SCHEMBARI MARIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO AL G.D.P.R. 2016/679 DEL SITO WEB DELL'ENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02490460363</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTI DI IMPRESA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02490460363</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTI DI IMPRESA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z12484CF5B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA- ESTENSIONE NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO, NUOVO ORDINE MEPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01801970490</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOPRINT</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01801970490</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOPRINT</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1481.61</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per inserimento minore S.P. presso il Centro Diurno TEEN LAB dell'Associazione CAF Onlus di Milano per i mesi di Novembre e dicembre 2019 Integrazione</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>945.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-08</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>disimpegno parziale della determinazione n. 120/2019  da utilizzare per la collocazione dello stesso SET presso la Comunit&#xe0; Fraternit&#xe0; Impronta di Ospitaletto BS dal 05/11/2019 al 31/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239260983</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' IMPRONTA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239260983</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' IMPRONTA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7481.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7706411B87</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE DI SPESA SU DETERMINA DIRIGENZIALE N.967/2018, FORNITURA PRODOTTI TIPOGRAFICI ISTITUZIONALI DELL'ENTE. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05020440151</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE NOE' DI NOE' ALDO &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05020440151</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE NOE' DI NOE' ALDO &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9072.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturale Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Disimpegno parziale della determinazione n. 244/2019 e impegno del sig. P.A. c/o la Fondazione Pontirolo di Assago dal 14/10/2019  al 31/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04583730967</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04583730967</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3196.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta sig.ra K.L.M. dal 04/10/2019 al 31/12/2019 c/o RSA Ist. Palazzolo della Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12520870150</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONUS CENTRO IRCCS S. MARIA NASCENTE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12520870150</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONUS CENTRO IRCCS S. MARIA NASCENTE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3236.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-02</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7229E0389</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per progetto scuola presso polo Ulisse per inserimento di minore C.M. da settembre a dicembre 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07403920155</codiceFiscale><ragioneSociale>CCOPERATVA SOCALE RIPARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07403920155</codiceFiscale><ragioneSociale>CCOPERATVA SOCALE RIPARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1606.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9429A48E6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per progetto scuola  leggera presso Polo Ulisse di Trezzano sul Naviglio per inserimento minori dal 09/09/2019 al 31/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07403920155</codiceFiscale><ragioneSociale>CCOPERATVA SOCALE RIPARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07403920155</codiceFiscale><ragioneSociale>CCOPERATVA SOCALE RIPARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12700.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per Centro Diurno Disabili l'Arcobaleno ASST l'Arcobaleno da ottobre a dicembre 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09323530965</codiceFiscale><ragioneSociale>ASST RODENSE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09323530965</codiceFiscale><ragioneSociale>ASST RODENSE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22496.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per prosecuzione progetto La Rosa Dei Venti a favore della fondazione Somaschi per accoglienza minore periodo luglio dicembre 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07403920155</codiceFiscale><ragioneSociale>CCOPERATVA SOCALE RIPARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07403920155</codiceFiscale><ragioneSociale>CCOPERATVA SOCALE RIPARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z072904535</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n. 305/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07403920155</codiceFiscale><ragioneSociale>CCOPERATVA SOCALE RIPARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07403920155</codiceFiscale><ragioneSociale>CCOPERATVA SOCALE RIPARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>189.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta sig.ra S.I. presso la struttura CSS di Settimo Milanese della Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone (MI) dal 24/06/2019 al 31/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-20</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta a favore della sig.ra D.M.L.V. presso la residenza il Glicine di Piovera (AL) dal 20/05/2019 al 31/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12008.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per Centro Diurno Disabili l'Arcobaleno ASST Rhodense da febbraio a settembre 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09323530965</codiceFiscale><ragioneSociale>ASST RODENSE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09323530965</codiceFiscale><ragioneSociale>ASST RODENSE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60002.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per Centro Diurno Disabili L'Arcobaleno ASST Rhodense dal 01/01/2019 al 31/01/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09323530965</codiceFiscale><ragioneSociale>ASST RODENSE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09323530965</codiceFiscale><ragioneSociale>ASST RODENSE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7500.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-09</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD82A08F96</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICA AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA PER LA FORNITURA DI BANCHI DI RAM, PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELL'ENTE. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale><ragioneSociale>BLU3 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale><ragioneSociale>BLU3 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>518.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z383A2A2A5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA FORNITURA DI ROTOLI ETICHETTE PROTOCOLLO GENERALE, AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS Automatend data systems spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS Automatend data systems spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>231.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA529BE26A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA PER  IL SERVIZIO SEMESTRALE ANNO 2019, MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ON-SITE E ASSISTENZA SOFTWARE - ODA MEPA -
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06294880965</codiceFiscale><ragioneSociale>SELESTA INGEGNERIA S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06294880965</codiceFiscale><ragioneSociale>SELESTA INGEGNERIA S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA62851DCC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE  N. 472/2019, A SEGUITO DI RINUNCIA DA PARTE DEL FORNITORE PER IL NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE ASSEGNATA AL SERVIZIO BIBLIOTECARIO "LE STORIE INFINITE".
IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA ASSEGNAZIONE AD ALTRO FORNITORE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01801970490</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOPRINT</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01801970490</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOPRINT</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1105.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z912A3BBE3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI, ALL'ISTITUTO  POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO (I.P.Z.S.) PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'AVVISO E DELL'ESITO Di GARA D'APPALTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale><ragioneSociale>I.P.Z.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale><ragioneSociale>I.P.Z.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60655.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD52A09E77</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI N.3 GIORNATE DI FORMAZIONE SU SOFTWARE GOLEM, PER UFFICIO TRIBUTI, RAGIONERIA E DEMOGRAFICI . </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03251000984</codiceFiscale><ragioneSociale>Italedit srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03251000984</codiceFiscale><ragioneSociale>Italedit srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1740.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICA AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA PER LA  FORNITURA DI MATERIALE  INFORMATICO. 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale><ragioneSociale>ZEMA SRLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale><ragioneSociale>ZEMA SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>330.49</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8032203F96</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI 2 LOTTI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO (RC PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE)</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale><ragioneSociale>AIG EUROPE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale><ragioneSociale>AIG EUROPE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>95000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA288694A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE, AUTISTI E MESSI COMUNALI ESTIVO/INVERNALE ANNO 2019, A FAVORE DELLA DITTA FLENGHI DIVISE SNC DI FLENGHI GIANFRANCO &amp; C.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00842450124</codiceFiscale><ragioneSociale>FLENGHI DIVISE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00842450124</codiceFiscale><ragioneSociale>FLENGHI DIVISE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18328.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART.36 COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016, E S.M. D.LGS. N.56/2017, PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE,
AUTISTI E MESSI COMUNALI ANNO 2019.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07810040969</codiceFiscale><ragioneSociale>BRAMBILLA DIVISE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00842450124</codiceFiscale><ragioneSociale>FLENGHI DIVISE SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>10265890961</codiceFiscale><ragioneSociale>FRAIZZOLI 1923 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00842450124</codiceFiscale><ragioneSociale>FLENGHI DIVISE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18328.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA0291A155</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICA PER LA FORNITURA DI PERGAMENE MATRIMONI PER UFFICIO STATO CIVILE E CARTELLINE CONSUNTIVO SPESA/ENTRATE PER UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2019 - TRATTATIVA DIRETTA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT SINTEL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05020440151</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE NOE' DI NOE' ALDO &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05020440151</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE NOE' DI NOE' ALDO &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURE SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA PER LA FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI-IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05013971006</codiceFiscale><ragioneSociale>LITOGRAPH</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05013971006</codiceFiscale><ragioneSociale>LITOGRAPH</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>265.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB02858F49</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BAVAGLIE E LENZUOLA PER ASILI NIDO COMUNALI, PROCEDURA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02632510356</codiceFiscale><ragioneSociale>PALUAN PROFESSIONAL SRL,</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02632510356</codiceFiscale><ragioneSociale>PALUAN PROFESSIONAL SRL,</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>985.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC7299E6DF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA FORNITURA SOFTWARE DI MONITORAGGIO E GESTIONE INFRASTRUTTURALE PER UFFICIO CED - TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO MEPA, CONTRATTO TRIENNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA420CDE76</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE DI SPESA SU DETERMINA DIRIGENZIALE N. 88/2018, MANUTENZIONE PARCO AUTOMEZZI DEL COMUNE. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03302650969</codiceFiscale><ragioneSociale>Autofficina Darwin S.n.C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03302650969</codiceFiscale><ragioneSociale>Autofficina Darwin S.n.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5205.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF8292E9FA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del d.lgs. 50/2016, della procedura negoziata per l'affidamento del sevizio postale del comune di Trezzano sul Naviglio per il triennio 2019/2022 a favore della Societ&#xe0; Sailpost Agenzia Milano5  </oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07869930961</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' SAILPOST </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07869930961</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' SAILPOST </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28537.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB729A8F1F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICA AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO INFORMATICO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale><ragioneSociale>DPS INFORMATICA SN</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale><ragioneSociale>DPS INFORMATICA SN</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>414.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta  CDD sig.ra B.E.c/o la Cooperativa Spazio Aperto Servizi di Milano dal mese di ottobre al mese di dicembre 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2984.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta a favore del sig. D.M.L. presso la residenza il glicine da ottobre a dicembre 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>LA NUOVA ERA SRL COMUNIT&#xe0; RESIDENZA ILI GLICINE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>LA NUOVA ERA SRL COMUNIT&#xe0; RESIDENZA ILI GLICINE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta in RSD sig.ra D.B.A. presso Fondazione Mantovani di Arconate (MI) da febbraio a Settembre 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11779830154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE MANTOVANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11779830154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE MANTOVANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19767.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta in RSD sig.ra D.B.A. presso Fondazione Mantovani di Arconate (MI) da ottobre a dicembre 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11779830154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE MANTOVANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11779830154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE MANTOVANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7519.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE926CADD6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta in RSD sig.ra D.B.A. c/o la struttura Fondazione Mantovani di Arconate (MI) mese di gennaio 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11779830154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE MANTOVANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11779830154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE MANTOVANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2534.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-02</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per prosecuzione frequenza ai CDD Istituto Sacra Famiglia di n. 4 cittadini residenti da ottobre a dicembre 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2640.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per prosecuzione compartecipazione retta per inserimento sig. T.C. c/o Sacra Famiglia da ottobre a dicembre 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4278.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI SOCIALI CULTURALI E SPORTIVI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per frequenza Don Calabria e Fondazione Don Gnocchi - sig. P.M. dal 01/02/2019 al 31/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12520870150</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONUS CENTRO IRCCS S. MARIA NASCENTE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12520870150</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONUS CENTRO IRCCS S. MARIA NASCENTE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9405.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI SOCIALI CULTURALI E SPORTIVI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per frequenza Don Calabria e Fondazione Don Gnocchi sig. P.M. mese di gennaio 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12520870150</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONUS CENTRO IRCCS S. MARIA NASCENTE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12520870150</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONUS CENTRO IRCCS S. MARIA NASCENTE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-02</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI SOCIALI CULTURALI E SPORTIVI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUANTIFICAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA L.R.G.C/O LA STRUTTURA C.S.S. CASE PIONIERI DA FEBBRAIO 2019 A SETTEMBRE 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13133390156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCALE CASE DEI PIONIERI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13133390156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCALE CASE DEI PIONIERI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10549.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2626BF6E0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta sig. L.R.G.. c/o la struttura C.S.S.. Case Pionieri mese di gennaio 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13133390156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCALE CASE DEI PIONIERI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13133390156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCALE CASE DEI PIONIERI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1376.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-02</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB726C9D6B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta sig. R,E, c/o la Cordata mese di gennaio 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09906020152</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CORDATA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09906020152</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CORDATA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2601.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-02</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta sig. R,E, c/o la struttura La Cordata mese di febbraio 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09906020152</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CORDATA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09906020152</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CORDATA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2340.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi alla persona Culturali e Sportivi </denominazione></strutturaProponente><oggetto>quantificazione  impegno di spesa per compartecipazione pagamento retta per il sig. R.E. gestoire la pratica societ&#xe0; coop. soc. onlus marzo settembre 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12971770156</codiceFiscale><ragioneSociale>Pratica soc.cop. Sociale</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12971770156</codiceFiscale><ragioneSociale>Pratica soc.cop. Sociale</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17410.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi </denominazione></strutturaProponente><oggetto>Impegno di spesa per compartecipazione spesa sig. R.E. gestore Patrica periodo ottobre/dicembre 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12971770156</codiceFiscale><ragioneSociale>Pratica soc.cop. Sociale</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12971770156</codiceFiscale><ragioneSociale>Pratica soc.cop. Sociale</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7485.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta in CSE sig. A.M. Coop. Sociale La CXometa di Abbiategrasso da ottobre a dicembre 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2047.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta a favore della sig.ra N.M. da febbraio a settembre 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE  ONLS LA MERIDIANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE  ONLS LA MERIDIANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZO026CD115</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Impegno per retta sig.ra N.M. mese di gennaio 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE  ONLS LA MERIDIANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE  ONLS LA MERIDIANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>927.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-02</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Impegno di spesa per compartecipazione retta sig. R.V. presso Comunit&#xe0;  La casa dei pini gestita dalla Coop. La Meridiana dal 15/05/2019 al 31/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE  ONLS LA MERIDIANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE  ONLS LA MERIDIANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11881.42</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta sig.ra C.G. da febbraio a settembre 2019 c/o la coop. la Meridiana di Voghera PV</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE  ONLS LA MERIDIANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE  ONLS LA MERIDIANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7020.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3326CC942</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazioni impegno di spesa per compartecipazione retta a favore della sig,ra C.G. mese di gennaio 2019 c/o la Meridiana di Voghera PV</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE  ONLS LA MERIDIANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE  ONLS LA MERIDIANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>813.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-02</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5929A527D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTOLINE  PERSONALIZZATE PER UFFICIO MESSI,PROCEDURA SEMPLIFICATA IN AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA. 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CMONLL52D49G864N</codiceFiscale><ragioneSociale>MAFIVE DI COMI ANCILLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CMONLL52D49G864N</codiceFiscale><ragioneSociale>MAFIVE DI COMI ANCILLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E2982529</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ON-LINE, QUADRIENNALE A SMART 24 PA DEL GRUPPO IL SOLE 24 PRE SPA  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale><ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale><ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11472.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z102982489</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICA PER LA FORNITURA DI REGISTRI DI UFFICIO STATO CIVILE ANNO 2020 E RILEGATURE DEGLI  ANNI PREGRESSI DAL 2011AL 2015  -  TRATTATIVA DIRETTA ODA MEPA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2141.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z182992698</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI RINNOVO BIENNALE DEL DOMINIO "CUSTODI DEL RICORDO"-AFFIDAMENTO DIRETTO-. 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale><ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale><ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>94.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2728DE132</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E VARIE PER UFFICI COMUNALI ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS.N.50/2016 E S.M. AGGIORNATO DEL D.L N.32. DEL 18 APRILE 2019 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale><ragioneSociale>DUBINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale><ragioneSociale>DUBINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2106.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6329060F2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>UPGRADE ALLA NUOVA GESTIONE DEL PERSONALE (GPS)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS Automatend data systems spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS Automatend data systems spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa relativo alla quota per il sig. S.G. dal 01/10/2019 al 31 dicembre 2019 - Nuova Era c/o RSA il Glicine di Piovera</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5852.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa relativo alla quota per il sig. M.P. dal 1 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 Nuova ERA c/o RSA il Glicine di PIovera (AL) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3318.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali ,Culturali e Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta a favore  della sig.ra N.M. dal 01/10/2019 al 31/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE  ONLS LA MERIDIANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE  ONLS LA MERIDIANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2782.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-09</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta a favore della sig.ra C.G. da ottobre a dicembre 2019 c/o Cooperativa Sociale La Meridiana di Voghera (PV) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE  ONLS LA MERIDIANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE  ONLS LA MERIDIANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2632.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-09</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi </denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta sig. L.R.G. c/o la Struttura C.S.S. Case Pionieri mese di ottobre 2019 a dicembre 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13133390156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCALE CASE DEI PIONIERI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13133390156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCALE CASE DEI PIONIERI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4051.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-02</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi </denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per prosecuzione compartecipazione retta relativo agli inserimenti in struttura residenziale cascina nuova di Rosate gestita da Coop. Sette per i sigg.ri M.A. L.F. e M.G. da ottobre a dicembre 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23895.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-09</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4628984F4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SU DETERMINA DIRIGENZIALE N.458/2019, PER REVISIONE PREZZI DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA, FORNITURA DI BUSTE INTESTATE PER L'ANNO 2019. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02144720790</codiceFiscale><ragioneSociale>STAMPA SUD SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02144720790</codiceFiscale><ragioneSociale>STAMPA SUD SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>51.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA28D30B9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto> PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 63, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO.
</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8149.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-20</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B2544F7A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA TECNICA APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA POSTA DELL'ENTE - PERIODO DAL 1 LUGLIO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019 
</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale><ragioneSociale>NEXIVE  SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale><ragioneSociale>NEXIVE  SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1830.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6D2876485</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA TECNICA APPALTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ALLA SOCIETA' REAL TIME REPORTING - PERIODO DAL 1 GIUGNO 2019 AL 31 OTTOBRE 2019 </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04233020280</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' REAL TIME REPORTING</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04233020280</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' REAL TIME REPORTING</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione di spesa per prosecuzione compartecipazione retta per inserimento sig. T.C. c/o la struttura San Riccardo Istituto Sacra Famiglia mese di gennaio 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1441.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta sig. A.B. presso la Comunit&#xe0; Anita Cooperativa Sociale Onlus di Trezzano sul Naviglio dal 10/06/2019 al 31/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07933790961</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. Sociale Anita Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07933790961</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. Sociale Anita Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17596.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Sociali Culturali Sportivi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta a favore del sig, D.M.L. presso la Residenza IL Glicine dal 17/05/2019 al 30/09/2019 e contestuale disimpegno della determina nb.174/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9261.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE52760FE3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SGOMBERO E SMALTIMENTO ARREDI APPARTAMENTO ERP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA BETANIA ONLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA BETANIA ONLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>922.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA62857DCC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA SEMPLIFICATA, AI SENSI DELL'ART.36. COMMA 2 LETT.A) D.LGS. N.50/2016 E S.M. D.LGS.N.56/2017, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER BIBLIOTECA COMUNALE "LE STORIE INFINITE";</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1068.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6428A55OE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ELEZIONI COMUNALI ED EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI LAVAGGIO LENZUOLA UTILIZZATE DALLE FORZE DELL'ORDINE NELLE GIORNATE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01648280210</codiceFiscale><ragioneSociale>Meranese Servizi S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01648280210</codiceFiscale><ragioneSociale>Meranese Servizi S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4628984F4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTA PER SCORTA MAGAZZINO, PROCEDURA SEMPLIFICATA IN AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02144720790</codiceFiscale><ragioneSociale>STAMPA SUD SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02144720790</codiceFiscale><ragioneSociale>STAMPA SUD SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>235.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per la frequenza di utenti residenti a Trezzano sul Naviglio presso il CDI di Corsico per tutto il 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03029240151</codiceFiscale><ragioneSociale>Gupo Gheron</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03029240151</codiceFiscale><ragioneSociale>Gupo Gheron</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10404.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-14</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF5286FBFD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILI NIDO COMUNALI ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS.N.50/2016 E S.M. DEL D.LGS. N.56/2017-IMPEGNO DI SPESA-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02632510356</codiceFiscale><ragioneSociale>PALUAN PROFESSIONAL SRL,</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02632510356</codiceFiscale><ragioneSociale>PALUAN PROFESSIONAL SRL,</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4231.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z73284A047</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per progetto scuola leggera presso polo Ulisse di Trezzano sul naviglio per minore M.P. fino al 31/07/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07403920155</codiceFiscale><ragioneSociale>CCOPERATVA SOCALE RIPARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07403920155</codiceFiscale><ragioneSociale>CCOPERATVA SOCALE RIPARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1360.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7908751BC7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA,"BUONI CARBURANTE IN RETE -BUONI ACQUISTO 7 LOTTO1".IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUONI GASOLIO/BENZINA PER IL PARCO AUTOMEZZI DEL COMUNE ANNO 2019. </oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BLOCCHI RICEVUTE INTESTATI PER UFFICIO TRIBUTI,SPORTELLO AL CITTADINO E CONTI CORRENTI POSTALI PER SERVIZI ALLA PERSONA, PROCEDURA SEMPLIFICATA IN AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>585.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z07284C1EB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ELEZIONI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI IN SERVIZIO DURANTE LO SCRUTINIO ELETTORALE DI LUNEDI' 27 MAGGIO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale><ragioneSociale>CIR FOOD S. C. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale><ragioneSociale>CIR FOOD S. C. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>127.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-08</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B286D506</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 3 CARTELLI  STRADALI. PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS.N.50 DEL 2016 E S.M.I. - CIG  Z9B286D506
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08198590153</codiceFiscale><ragioneSociale>DEASCREEN</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08198590153</codiceFiscale><ragioneSociale>DEASCREEN</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E285184F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI FULMINAZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE NELLA CASERMA DEI CARABINIERI. CIG Z8E285184F. AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; KONTROLL SRL. 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04068280165</codiceFiscale><ragioneSociale>KONTROLL SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04068280165</codiceFiscale><ragioneSociale>KONTROLL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7784236AC0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE MARCIAPIEDE E DOSSO RALLENTA TRAFFICO VIA GRAMSCI - PARCO DEL NOCE CIG 7784236AC0 - CUP I61B18000420005.  AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA IGES SRL 
</oggetto><sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08867370960</codiceFiscale><ragioneSociale>IGES SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03354410163</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGNATI GEOM. RENATO SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03072990165</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILMARKET SRL </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01529780627</codiceFiscale><ragioneSociale>R.A.S. </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05599020962</codiceFiscale><ragioneSociale>MARINO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12635130151</codiceFiscale><ragioneSociale>STRADE  2020 SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08867370960</codiceFiscale><ragioneSociale>IGES SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>45588.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>729266518A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, VIABILIT&#xc0; E RIQUALIFICAZIONE URBANA. CUP I67H16001080004 CIG 729266518A. DEFINIZIONE RENDICONTAZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10736020156</codiceFiscale><ragioneSociale>ING GIOVANNI RAPETTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10736020156</codiceFiscale><ragioneSociale>ING GIOVANNI RAPETTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>44023.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6827D537B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA EUROSTRADE SRL PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE N.2 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI VIA GIOIA E VIA COSTA  CIG: Z6827D537B
</oggetto><sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08247780961</codiceFiscale><ragioneSociale>ORIZZONTE VERDE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01786410181</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROSTRADE SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01786410181</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROSTRADE SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14127.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE62836917</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01 NELLA CASERMA DEI CARABINIERI. CIG: ZE62836917. AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; V.E.M. S.R.L.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03333780165</codiceFiscale><ragioneSociale>V.E.M. S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03333780165</codiceFiscale><ragioneSociale>V.E.M. S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z022846D3B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE DI CENTRALI TERMICHE PRESSO GLI IMMOBILI ERP COMUNALI DI VIA PIRANDELLO 6, SCALE C - D. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI OMNIAGAS SRL. CIG. Z022846D3B
</oggetto><sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12081260155</codiceFiscale><ragioneSociale>OMNIGAS SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12170860154</codiceFiscale><ragioneSociale>ENERGY SYSTEM SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03194070151</codiceFiscale><ragioneSociale>IDROTERMICA SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12081260155</codiceFiscale><ragioneSociale>OMNIGAS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB92738C9B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI E RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI ERP VIA PIRANDELLO 6 E VIA FERMI 27/29. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' BETASINT SRL CIG ZB92738C9B 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16393.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC127E88C9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NTEGRAZIONE ALLA DT 282/2019. SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI/TABELLONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019, ..........- JOBBING SOC. COOP. CIG. ZC127E88C9. SPOSTAMENTO SP</oggetto><sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11229180150</codiceFiscale><ragioneSociale>JOBBING SOC COOP.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11229180150</codiceFiscale><ragioneSociale>JOBBING SOC COOP.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC127E88C9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DT 282/2019. SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI/TABELLONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019, EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO E SERVIZIO DI REPERIBILIT&#xc0; H24- JOBBING SOC. COOP. CIG. ZC127E88C9 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11229180150</codiceFiscale><ragioneSociale>JOBBING SOC COOP.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11229180150</codiceFiscale><ragioneSociale>JOBBING SOC COOP.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> ZCD280444</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D. LGS. 50/2016 PER INTERVENTI DI LOGISTICA  DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG ZCD2804440
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03893560965</codiceFiscale><ragioneSociale>LAGRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03893560965</codiceFiscale><ragioneSociale>LAGRA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E27EC7B9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  ASCENSORE  SEDE COMUNALE DI VIA IV NOVEMBRE N.2 - DITTA CAIMI ELEVATORI S.R.L.. CIG. Z1E27EC7B9
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00721270155</codiceFiscale><ragioneSociale>G. CAIMI ELEVATORI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00721270155</codiceFiscale><ragioneSociale>G. CAIMI ELEVATORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>149.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB627E8CAF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D. LGS. 50/2016 PER INTERVENTO DI REVISIONE E COLLAUDO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESENTI NELL'EDIFICIO ERP DI VIA PIRANDELLO, 6 PER L'ANNO 2019. CIG ZB627E8CAF.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03548510969</codiceFiscale><ragioneSociale>PROFESSIONE SICUREZZA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03548510969</codiceFiscale><ragioneSociale>PROFESSIONE SICUREZZA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>331.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC127E88C9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI/TABELLONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019, EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO E SERVIZIO DI REPERIBILIT&#xc0; H24.  A FAVORE DI JOBBING SOC. C</oggetto><sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>11229180150</codiceFiscale><ragioneSociale>JOBBING SOC COOP.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03893560965</codiceFiscale><ragioneSociale>LAGRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11229180150</codiceFiscale><ragioneSociale>JOBBING SOC COOP.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8040.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9227B0CA3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER SERVIZI DI INGEGNERIA A SUPPORTO DEL RUP. SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA PLESSO SCOLASTICO "M. BRUTTO" VIA MALIBRAN. AFFIDAMENTO ALL'ING. RICCARDO VALZ GRIS. CIG  Z9227B0CA3
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01534390024</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Ing. Riccardo Valz Gris</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01534390024</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Ing. Riccardo Valz Gris</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19390.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>380477145A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI ANNO 2019. AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; EVOLVE SRL. CIG 380477145A 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EOLVE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EOLVE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8197.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC27A5441</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER SERVIZI DI INGEGNERIA A SUPPORTO DEL RUP. REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIA RIMEMBRANZE. AFFIDAMENTO ALL'ARCH. FABRIZIO GUCCIONE. CIG ZCC27A5441. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N&#xb0;248/2019
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02851200960</codiceFiscale><ragioneSociale>GUCCIONE ARCH. FABBRIZIO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02851200960</codiceFiscale><ragioneSociale>GUCCIONE ARCH. FABBRIZIO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9882.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z16284FED4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Impegno di spesa per funerale sig. C.P.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06984590965</codiceFiscale><ragioneSociale>OUTLET DEL FUNERALE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06984590965</codiceFiscale><ragioneSociale>OUTLET DEL FUNERALE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1519.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta SFA sig. P.V. presso lo SFA della Cooperativa Sociale Azione Solidale di Milano da Maggio 2019 a Dicembre 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11045820153</codiceFiscale><ragioneSociale>Coperativa Azione Solidale ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11045820153</codiceFiscale><ragioneSociale>Coperativa Azione Solidale ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2580.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta in CSE sig. A.M. c/o la Cooperativa Sociale La Cometa di Abbiategrasso da febbraio a settembre 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5460.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per prosecuzione frequenza ai CDD per disabili storici c/o Ist. Sacra Famiglia di n. 4 cittadini da febbraio a settembre 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6556.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per prosecuzione compartecipazione retta per inserimento sig. T.C. c/o la struttura Sacra Famiglia da febbraio a settembre 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11253.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto> impegno di spesa per prosecuzione compartecipazione retta relativo agli inserimenti in struttura residenziale cascina nuova di Rosate gestita dalla Coop. Sette per i sig.ri M.A. L.F. e M:G. da febbraio a settembre 2019 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6312240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta CDD sig.ra B.E. Spazio Aperto da febbraio 2019 a settembre2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7957.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B26BD3BD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione Impegno di spesa per compartecipazione retta in CSE sig. A.M. c/o la Cooperativa Sociale La Cometa di Abbiategrasso mese di gennaio 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>682.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per prosecuzione compartecipazione retta in cdd sig.ra S.I. c/o ist. Sacra Famiglia di Cesano Boscone mese di gennaio 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>759.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD126D773A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Impegno di spesa per inserimento dei sigg.ri M.A. L.F. e M.G. c/o coop. Sette di Rosate mese di gennaio 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7754.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C26DE514</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta CDD sig.ra B.E. c/o Spazio Aperto mese di gennaio</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>994.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta Sig. P.A dal 22/03/2019 al 31/10/2019 c/o RSA Don Ventura Vaalle Lomellina PV Ente Gestore Welfare servizi di MIlano</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09688410969</codiceFiscale><ragioneSociale>RSA DON VENTURA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09688410969</codiceFiscale><ragioneSociale>RSA DON VENTURA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5812.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa relativo alla quota per il sig, S.G. dal 18/02/2019 al 30/09/2019 - Nuova Era c/o RSA il Glicine di PIovera (AL) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14441.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z142700B20</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI ALLA PERSONA </denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUANTIFICAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA A FAVORE DELLA SIG.RA B.C. COOP.SOC. PARCO DELLE CAVE DI BAGGIO (mi) SOGGETTO GESTORE GRUPPO GHERON DI MILANO DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01574550339</codiceFiscale><ragioneSociale>GHERON</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01574550339</codiceFiscale><ragioneSociale>GHERON</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6981.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4C26FD982</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta sig.ra b.f. dal mese di febbraio 2019 al mese di dicembre 2019 c/o RSA Golgi Redaelli Milano</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04737420150</codiceFiscale><ragioneSociale>SRUTTURA RESIDENZIALE GOLGI REDALLI MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04737420150</codiceFiscale><ragioneSociale>SRUTTURA RESIDENZIALE GOLGI REDALLI MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13382.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa relativo alla quota per il sig. m.p. da febbraio 2019 a settembre 2019 Nuova Era c/o RSA il Glicine di Piovera (AL)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8728.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE26A8087</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta sig.ra B.F. dal 01/01/2019 al 31/01/2019 c/o RSA Golgi Redaelli MIlano</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04737420150</codiceFiscale><ragioneSociale>SRUTTURA RESIDENZIALE GOLGI REDALLI MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04737420150</codiceFiscale><ragioneSociale>SRUTTURA RESIDENZIALE GOLGI REDALLI MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1242.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC26C910A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa relativo alla quota per il sig. m.p. mese di gennaio 2019 nuova era c/o RSA il Glicine di PIovera AL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1118.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per collocamento urgente della minore M.N. presso La Casa Famiglia di S,Pietro all'olmo dell'associazione I Germogli Onlus fino a dicembre 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09374020965</codiceFiscale><ragioneSociale>Associazione I Germogli ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09374020965</codiceFiscale><ragioneSociale>Associazione I Germogli ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-08</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona </denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per progetto la ROSA dei Venti 2017/2019 a favore di fondazione Somaschi per accoglienza</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07657150962</codiceFiscale><ragioneSociale>Fondazione Somaschi ONU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07657150962</codiceFiscale><ragioneSociale>Fondazione Somaschi ONU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per minori M.A. e M:S.C. con propria madre F.R.M. da febbraio a dicembre 2019 presso la Comunit&#xe0; Onlus di Milano</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05807730154</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' NUOVA DI MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05807730154</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' NUOVA DI MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39078.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>quantificazione impegno di spesa per progetto housing sociale per n, 1 intervento in situazione di emergenza nucleo O.S.A. e P.M.T. dal 01/02/2016 al 21/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07403920155</codiceFiscale><ragioneSociale>CCOPERATVA SOCALE RIPARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07403920155</codiceFiscale><ragioneSociale>CCOPERATVA SOCALE RIPARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8907.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per inserimento del minore E.L.S. con proprio Padre E.S. c/o la Taska di Cesano Boscone (MI) in alloggio semiautonomia dal 01/02/2019 al 31/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97688040159</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TASKA Via Bramante cesano Boscone</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97688040159</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TASKA Via Bramante cesano Boscone</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>26742.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per inserimento in Comunit&#xe0; minore SET Febbraio Dicembre 2019 presso Comunit&#xe0; San Maurizio FC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01733150401</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' SAN MAURIZIO BORGHI (FC)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01733150401</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' SAN MAURIZIO BORGHI (FC)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>48396.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B2703AB2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona </denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per inserimento del minore J.H,A,Z, c/o comunit&#xe0; Diocesi di Tortona (AL) Centro Paolo VI da febbraio 2019 a dicembre 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' DIOESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI&#xb0;</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' DIOESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI&#xb0;</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22066.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5226B2EF4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per minori M.A. e M.S.C. con propria madre F.R.M. periodo dal 01/01/2019 al 31/01/2019 presso la comunit&#xe0; Nuova di Milano</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05807730154</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' NUOVA DI MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05807730154</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' NUOVA DI MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3627.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA26B301F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per progetto housing sociale per n. 1 intervento in situazione di emergenza nucleo osa e pmt dal 01/01/2019 al 31/01/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07403920155</codiceFiscale><ragioneSociale>CCOPERATVA SOCALE RIPARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07403920155</codiceFiscale><ragioneSociale>CCOPERATVA SOCALE RIPARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>826.77</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0126B2CBB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per inserimento del minore E.L.S. con proprio padre E.S. c/o la TasKa di Cesano Boscone in alloggio semiautonomia gennaio 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97688040159</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TASKA Via Bramante cesano Boscone</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97688040159</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TASKA Via Bramante cesano Boscone</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2482.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9726B7C61</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per inserimento in comunit&#xe0; del minore S.E.T. periodo gennaio 2019 presso la Comunit&#xe0; San Maurizio di Borghi  FC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01733150401</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' SAN MAURIZIO BORGHI (FC)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01733150401</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' SAN MAURIZIO BORGHI (FC)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4491.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4326B27F8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per inserimento del minore J.H.A.Z. Comunit&#xe0; Diocesi di Tortona AL Centro Paolo gennaio 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' DIOESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI&#xb0;</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' DIOESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI&#xb0;</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2048.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD9282A46F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ELEZIONI COMUNALI ED EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO SEDI DI SEGGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01648280210</codiceFiscale><ragioneSociale>Meranese Servizi S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01648280210</codiceFiscale><ragioneSociale>Meranese Servizi S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1119.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-03</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6027F65B8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ELEZIONI COMUNALI ED EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>461.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZIE27E7D35</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ELEZIONI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI.</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>125.17</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7781313E9C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG DERIVATO 7781313E9C</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4289.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB28024ED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUANTIFICAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO SCUOLA LEGGERA PRESSO POLO ULISSE DI TREZZANOI SUL NAVIGLIO PER INSERIMENTO DI MINORI DAL 15/04/2019 AL 31/07/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07403920155</codiceFiscale><ragioneSociale>CCOPERATVA SOCALE RIPARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07403920155</codiceFiscale><ragioneSociale>CCOPERATVA SOCALE RIPARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9105.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUANTIFICAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE S.P. PRESSO CENTRO DIURNO TEEN LAB DELL'ASSOCIAZIONE CAF ONLUS DI MILANO DAL 01/02/2019 AL 31/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5940.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUANTIFICAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DEL MINORE J.G. CV/O CENTRO DIURNO TEEN LAB DAL 01/02/2019 AL 31/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3690.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUANTIFICAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE E.C. PRESSO TEEN LAB ASS. CAF DAL 01/02/2019 AL 31/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2970.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD326B82BF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUANTIFICAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERUMENTO MINORE S.P. PRESSO CENTRO DIURNO TEEN LAB DELL'ASSOCIAZIONE CAF ONLUS DI MILANO DAL 01/01/2019 AL 31/01/2019 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE826B7E9A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUANTIFICAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DEL MINORE J.G. C/O CENTRO DIURNO TEEN LAB DELL'ASSOCIAZIONE CAF DAL 01/01/2019 AL 31/01/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE626DF677</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUANTIFICAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI MINORE E.C. PRESSO TEEN LAB ASSOCIAZIONE CAF MESE DI GENNAIO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUANTIFICAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE H.A. PRESSO LA CORDATA DAL 01/04/2019 AL 31/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09906020152</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CORDATA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09906020152</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CORDATA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1105.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB27BD54F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUANTIFICAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO SCUOLA LEGGERA PRESSO POLO ULISSE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO PER MINORE AG DAL 26/03/2019 AL 15/06/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07403920155</codiceFiscale><ragioneSociale>CCOPERATVA SOCALE RIPARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07403920155</codiceFiscale><ragioneSociale>CCOPERATVA SOCALE RIPARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>924.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUANTIFICAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA DI COMPARTECIPAZIONE COSTO INTERVENTO EDUCATIVO MINORE L.C.A. C/O LA COOPERATIVA TUTTINSIEME DI MILANO DAL 01/02/2019 AL 31/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10609840151</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE TUTTINSIEME</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10609840151</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE TUTTINSIEME</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2233.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBE26BCE77</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUANTIFICAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA DI COMPARTECIPAZIONE COSTO INTERVENTO EDUCATIVO MINORE L.C.A. C/O LA COOP. TUTTINSIEME DI MILANO DAL 01/01/2019 AL 31/01/2019 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10609840151</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE TUTTINSIEME</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10609840151</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE TUTTINSIEME</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>203.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE826B294D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER RICOVERO DI C.L. C/O L'ASSOCIAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA'  CELESTE ONLUS DAL 01/01/2019 AL 31/01/2019 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08087850965</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08087850965</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUANTIFICAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DI C.L. C/O L'ASSOCIAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONLUS DAL 01/02/2019 AL 31/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08087850965</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08087850965</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>33400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B26F90AD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Sociale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta sig. T.F. da febbraio a dicembre 2019 c/o la Residenza Villa Mafalda di Borgo S. Siro PV della Coop. Sociale Hospita di Milano </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13468540151</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE HOSPITA DI MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13468540151</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE HOSPITA DI MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12034.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7B2702FB6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI ALLA PERONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUANTIFICAZIONE IMPEGNBO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA G.G. DAL 01/02/2019 AL 30/09/2019 PRESSO RSA FOSCOLO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05849560486</codiceFiscale><ragioneSociale>RSA FOSCOLO DI GUANZATE (CO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05849560486</codiceFiscale><ragioneSociale>RSA FOSCOLO DI GUANZATE (CO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20344.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B2544F7A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA TECNICA APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA POSTA DELL'ENTE - PERIODO DAL 1 GENNAIO 2019 AL 31 MARZO 2019 </oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale><ragioneSociale>NEXIVE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale><ragioneSociale>NEXIVE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1830.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTO CONVOCAZIONE COMINZI ELETTORALI E MANIFESTO SEGGI CIRCOSCRIZIONI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01969530029</codiceFiscale><ragioneSociale>INFONEWS DI FABIO OLIVETTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01969530029</codiceFiscale><ragioneSociale>INFONEWS DI FABIO OLIVETTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>146.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA21A9ADC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL DIPENDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTO CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI E MANIFESTO ASSEGNAZIONE SEGGI CIRCOSCRIZIONALI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01969530029</codiceFiscale><ragioneSociale>INFONEWS DI FABIO OLIVETTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01969530029</codiceFiscale><ragioneSociale>INFONEWS DI FABIO OLIVETTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>146.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA21A9ADC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTO CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI E MANIFESTO ASSEGNAZIONE SEGGI CIRCOSCRIZIONI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01969530029</codiceFiscale><ragioneSociale>INFONEWS DI FABIO OLIVETTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01969530029</codiceFiscale><ragioneSociale>INFONEWS DI FABIO OLIVETTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7324398E6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA TECNICA APPALTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ALLA DITTA DUGONI S.C.R.L. - PERIODO DAL 1 AGOSTO 2018 AL 30/09/2018 - CIG Z7324398E6 
</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00180240202</codiceFiscale><ragioneSociale>DUGONI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00180240202</codiceFiscale><ragioneSociale>DUGONI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13052.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7324398E6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA TECNICA APPALTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ALLA DITTA DUGONI S.C.R.L. - PERIODO DAL 1 AGOSTO 2018 AL 30/09/2018 - </oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00180240202</codiceFiscale><ragioneSociale>DUGONI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00180240202</codiceFiscale><ragioneSociale>DUGONI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13052.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7324398E6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA  AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA TECNICA APPALTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ALLA DITTA DUGONI S.C.R.L. - PERIODO DAL 1 AGOSTO 2018 AL 30/09/2018 -</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00180240202</codiceFiscale><ragioneSociale>DUGONI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00180240202</codiceFiscale><ragioneSociale>DUGONI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13052.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7324398E6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA TECNICA APPALTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ALLA DITTA DUGONI S.C.R.L. - PERIODO DAL 1 AGOSTO 2018 AL 30/09/2018 -</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00180240202</codiceFiscale><ragioneSociale>DUGONI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00180240202</codiceFiscale><ragioneSociale>DUGONI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13052.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7833570277</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI PROPRIET&#xc0; COMUNALE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO 2. CIG DERIVATO 7833570277.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>515574.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7833469F1A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA GAS NATURALE EDIFICI PUBBLICI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 - LOTTO 2. CIG DERIVATO 7833469F1A
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale><ragioneSociale>SOENERGY SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale><ragioneSociale>SOENERGY SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>424836.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7804706722</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA LAGRA SRL, AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016, DELLA PROCEDURA NEGOZIATA ART. 1 COMMA 912 DELLA LEGGE 30.12.2018 N&#xb0;145 PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI VIA BOITO </oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01116310184</codiceFiscale><ragioneSociale>SITALCEA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03893560965</codiceFiscale><ragioneSociale>LAGRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03893560965</codiceFiscale><ragioneSociale>LAGRA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>76544.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE226CBE94</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURA - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI RIPRISTINO L.GO RISORGIMENTO. ESECUZIONE SERVIZI DI ANALISI TERP.  INTEGRAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIET&#xc0; 2M CONTROLLI SRL. CIG ZE226CBE94 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10359170015</codiceFiscale><ragioneSociale>2M CONTROLLI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10359170015</codiceFiscale><ragioneSociale>2M CONTROLLI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-14</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z25276AFEB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FFIDAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA ALLA DITTA CORSICO ELEVATORI SRL SU IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEGLI IMMOBILI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA PIRANDELLO 6 E DI VIA FERMI 27/29 PER IL TRIENNIO 2019 2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03424530966</codiceFiscale><ragioneSociale>CORSICO ELEVATORI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03424530966</codiceFiscale><ragioneSociale>CORSICO ELEVATORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30188.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-13</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB1275D4C5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 INSEGNE ISTITUZIONALI PER LA SEDE COMUNALE DI VIA CAVOUR - PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS.N.50 DEL 2016 E S.M.I. - CIG ZB1275D4C5
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08198590153</codiceFiscale><ragioneSociale>DEASCREEN</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08198590153</codiceFiscale><ragioneSociale>DEASCREEN</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7388000278</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTA REPERIBILIT&#xc0; STRADE COMUNALI. INTEGRAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA GIAVAZZI SRL. CIG 7388000278
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06522940151</codiceFiscale><ragioneSociale>GIAVAZZI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06522940151</codiceFiscale><ragioneSociale>GIAVAZZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24590.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>380477145A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONCESSIONE MISTA DI BENI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIET&#xc0; DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI MILANO. DETERMINAZIONE CANONE DOVUTO ALLA SOCIET&#xc0; EVOLVE PER L'ANNO 2019 CIG 380477145A 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>105327.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB92738C9B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP. </denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI E RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI ERP VIA PIRANDELLO 6 E VIA FERMI 27/29. AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' BETASINT SRL CIG ZB92738C9B 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16393.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z952371DE4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CAMPAGNA MONITORAGGIO ARIA EFFETTUATA DA ARPA LOMBARDIA IN LARGO RISORGIMENTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA. CIG Z952371DE4 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB270320E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER VERIFICHE STATICHE SCUOLA ELMENTARE L. BASSO DI VIA GIACOSA ALL'ING. GIUNTA GIUSEPPE. CIG ZDB270320E
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06980800962</codiceFiscale><ragioneSociale>GBRG ENGINEERING SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06980800962</codiceFiscale><ragioneSociale>GBRG ENGINEERING SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZFA27054E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICO SANITARI EDIFICI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL CIG  ZFA27054E2
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04675340964</codiceFiscale><ragioneSociale>FENIS IMPIANTI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04675340964</codiceFiscale><ragioneSociale>FENIS IMPIANTI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8187.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-07</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA254E210</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURA - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER PROGETTAZIONE, D.L., CSP/CSE, REDAZIONE CRE, CONTABILIT&#xc0; PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALESTRE COMUNALI. CIG. ZDA254E210. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. GIUSEPPE DE MARTINO
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08804320151</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH GIUSEPPE DE MARTINO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08804320151</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH GIUSEPPE DE MARTINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>33000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE226CBE94</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP. </denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI RIPRISTINO L.GO RISORGIMENTO. ESECUZIONE SERVIZI DI ANALISI TERP. AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; 2M CONTROLLI SRL. CIG ZE226CBE94
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10359170015</codiceFiscale><ragioneSociale>2M CONTROLLI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10359170015</codiceFiscale><ragioneSociale>2M CONTROLLI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-25</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB27523A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Affari Legali e Innovazioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Impegno di spesa per la fornitura di telefoni NETfon 330 e alimentatori</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01799690712</codiceFiscale><ragioneSociale>SISTEL TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01799690712</codiceFiscale><ragioneSociale>SISTEL TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1444.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA PER LA FORNITURA DI N.20 GILET DI SICUREZZA AD ALTA VISIBILITA'  PER  PROGETTO AMICO VIGILE DEI PARCHI" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 138,84 IVA INCLUSA AL 22%.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale><ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale><ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>138.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA8276AA0C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGLAI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA PER LA FORNITURA DI COPRI SCARPE MONO USO  DELL'ASILO NIDO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 305,00. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05013480727</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGIDA TRAVERSA 2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05013480727</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGIDA TRAVERSA 2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>305.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE26A5498</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Sociale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per inserimento del sig. O.E. presso la Fondazione Pontirolo Onlus di Assago (MI) dal 01/01/2019 al 31/01/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04583730967</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04583730967</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2175.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD326A55BE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta della sig.ra G.G. dal 01/01/2019 al 31/01/2019 presso RSA Foscolo</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05849560486</codiceFiscale><ragioneSociale>RSA FOSCOLO DI GUANZATE (CO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05849560486</codiceFiscale><ragioneSociale>RSA FOSCOLO DI GUANZATE (CO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2606.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC626A62E8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Sociale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta sig.T.F. dal 01/01/2019 al 31/01/2019 c/o la residenza villa Mafalda di Borgo S. Siro PV della &gt;Cooperativa Sociale Hospita di Milano</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13468540151</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE HOSPITA DI MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13468540151</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE HOSPITA DI MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1116.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3E26A4DF0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quantificazione impegno di spesa per compartecipazione retta a favore della sig.ra B.C. Coop. Sociale Parco Delle Cave di Baggio (MI) soggetto gestore gruppo Gheron di Milano dal 01/01/2019 al 31/01/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01574550339</codiceFiscale><ragioneSociale>GHERON</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01574550339</codiceFiscale><ragioneSociale>GHERON</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>683.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z172741363</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI INNOVAZIONE E SVILUPPO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI TONER PER UFFICIO COMUNALI ANNO 2019.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03379550613</codiceFiscale><ragioneSociale>SDM SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03379550613</codiceFiscale><ragioneSociale>SDM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>417.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z272753213</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Affari Legali e Innovazione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE DELLA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECONOMICI. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.313,00.=, IVA DEL 22% E BOLLI COMPRESI. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1313.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z322726E33</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Affari Legali e Innovazione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Impegno di spesa per abbonamento annuale a Entionline, servizi per gli Enti Locali, per Ufficio Personale e Ragioneria</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Innovazione e servizi legali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Impegno di spesa per il servizio di manutenzione per la lavatrice dell'Asilo Nido</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10123720962</codiceFiscale><ragioneSociale>ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10123720962</codiceFiscale><ragioneSociale>ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>613.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1726F6A28</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Affari Legali e Innovazione</denominazione></strutturaProponente><oggetto> FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO CONSISTENTE IN N. 2 STAMPANTI AD AGHI PER L'AREA AMMINISTRATIVA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale><ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale><ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>951.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-08</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9D26D8F73</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Affari Legali e Innovazione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SELESTA INGEGNERIA 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2369.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-07</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSISTENZA E MANUTENZIONE ITAL@DIT SRL ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03251000984</codiceFiscale><ragioneSociale>Italedit srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03251000984</codiceFiscale><ragioneSociale>Italedit srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32029.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z952371DE4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CAMPAGNA MONITORAGGIO ARIA EFFETTUATA DA ARPA LOMBARDIA IN LARGO RISORGIMENTO A FAVIRE DI ENEL ENERGIA SPA. CIG Z952371DE4
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>46.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7388000278</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTA REPERIBILIT&#xc0; STRADE COMUNALI. INTEGRAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA GIAVAZZI SRL. CIG 7388000278 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06522940151</codiceFiscale><ragioneSociale>GIAVAZZI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06522940151</codiceFiscale><ragioneSociale>GIAVAZZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8197.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z112637E4D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER SERVIZI DI INGEGNERIA A SUPPORTO DEL RUP, OPERE DI RIPRISTINO L.GO RISORGIMENTO. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO GBRG ENGINEERING SRL CIG Z112637E4D
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06980800962</codiceFiscale><ragioneSociale>GBRG ENGINEERING SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06980800962</codiceFiscale><ragioneSociale>GBRG ENGINEERING SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12886.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5211483BCF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO PER MANUTENZIONI IMMOBILI DI PROPRIET&#xc0; COMUNALE - PROROGA TECNICA NELLE MORE DI ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA, PER IL PERIODO GENNAIO / MARZO 2019. CIG 5211483BCF 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS &amp;amp; L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS &amp;amp; L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35288.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7713470CCC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER SERVIZI DI ARCHITETTURA A SUPPORTO DEL RUP OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA GRAMSCI - PARCO DEL NOCE. AFFIDAMENTO ALL'ING. GIOVANNI RAPETTI CIG 7713470CCC.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10736020156</codiceFiscale><ragioneSociale>ING GIOVANNI RAPETTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10736020156</codiceFiscale><ragioneSociale>ING GIOVANNI RAPETTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2263.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z74261A7E3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIETTA MURALE ASSERVENTE LA EX CASA DELLE ASSOCIAZIONI IN VIA CAVOUR AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA BETASINT SRL  CIG Z74261A7E3
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>77103573E1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER SERVIZI LEGALI DI SUPPORTO AL RUP IN MER
ITO ALLA GARA D APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIATI. CIG 77103573E1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11924530154</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11924530154</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3342.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C25AAF0A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REDAZIONE DELLA STIMA DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS, DEL PIANO PROGRAMMATICO AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 4 D.M. 226/2011 E ASSISTENZA AI FINI DELLA FUTURA GARA D AMBITO. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO CAVAGGIONI. CIG Z8C25AAF0A
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03594460234</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO CAVAGGIONI SCARL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03594460234</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO CAVAGGIONI SCARL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9E25DDEBD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE ALLOGGI ERP VIA PIRANDELLO E FERMI - DURATA TRIENNALE DAL 01.01.2019 AL 31.12.2021. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIET&#xc0; BETASINT SRL - CIG Z9E25DDEBD.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20790.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF026149D9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPRISTINO CENTRI LUMINOSI TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; ENEL SOLE SRL CIG ZF026149D9
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z162568BB4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RICHIESTA PARERE CONI SUI PROGETTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE COMUNALI VIA DI VITTORIO E VIA SANT'ANGELO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONI. CIG Z162568BB4 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01405170588</codiceFiscale><ragioneSociale>CONI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01405170588</codiceFiscale><ragioneSociale>CONI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1425DC745</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CORSICO ELEVATORI  SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEGLI IMMOBILI ERP DI PROPRIETA COMUNALE DI VIA PIRANDELLO 6 E DI VIA FERMI 27/29 PER IL TRIENNIO 2019 2021 - CIG Z1425DC745
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03424530966</codiceFiscale><ragioneSociale>CORSICO ELEVATORI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03424530966</codiceFiscale><ragioneSociale>CORSICO ELEVATORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4936.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7B25DBAD5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROPOSTA AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA OLMI AUTOMAZIONI PER MANUTENZIONE CANCELLI CARRAI AUTOMATIZZATI UBICATI PRESSO GLI IMMOBILI ERP DI VIA PIRANDELLO 6  E DI VIA FERMI 27/29, PER IL TRIENNIO 2019 2021 - CIG Z7B25DBAD5
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1464.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6525BA278</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIET&#xc0; PROFESSIONE SICUREZZA SRL PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO IN IMMOBILI ERP DI PROPRIET&#xc0; COMUNALE VIA PIRANDELLO 6 E VIA FERMI 27/29, PER IL TRIENNIO 2019 2021 - CIG Z6525BA278
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03548510969</codiceFiscale><ragioneSociale>PROFESSIONE SICUREZZA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03548510969</codiceFiscale><ragioneSociale>PROFESSIONE SICUREZZA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2064.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1625C09B2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI . AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; S.C.A.E. CIG Z1625C09B2
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00857000152</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00857000152</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1491.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5211483BCF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIET&#xc0; COMUNALE A FAVORE DEL CS&amp;L CONSORZIO SOCIALE - PER IL PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2018 . CIG 5211483BCF 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS &amp;amp; L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS &amp;amp; L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20492.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA25B441D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI QUATTRO GENERATORI DI CALORE A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DI VIA PIRANDELLO 6 SCALA F  AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' BETASINT SRL CIG ZCA25B441D
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z81235C25</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICO SANITARI EDIFICI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL - CIG Z81235C251. 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04675340964</codiceFiscale><ragioneSociale>FENIS IMPIANTI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04675340964</codiceFiscale><ragioneSociale>FENIS IMPIANTI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6557.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7525532B1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FRAZIONAMENTO NUOVE AREE COMUNALI PER AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE SITO IN VIA FUCINI. AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. GIANNI GALMARINI. CIG Z7525532B1
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03067160154</codiceFiscale><ragioneSociale>GEOM GIANNI GALMARINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03067160154</codiceFiscale><ragioneSociale>GEOM GIANNI GALMARINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z592539D13</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OPERE DA ELETTRICISTA PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI VIA DI VITTORIO ED IL PARCHEGGIO DI VIA CURIEL.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOYD IMPIANTISTICA ELETTRICA GENERALE SNC.  CIG Z592539D13. 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11737140159</codiceFiscale><ragioneSociale>LOYD SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11737140159</codiceFiscale><ragioneSociale>LOYD SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z81235C251</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RICHIESTA PARERE CONI PALESTRA COMUNALE VIA DI VITTORIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONI. CIG Z162568BB4
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01405170588</codiceFiscale><ragioneSociale>CONI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01405170588</codiceFiscale><ragioneSociale>CONI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA254E210</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER PROGETTAZIONE, D.L., CSP/CSE, REDAZIONE CRE, CONTABILIT&#xc0; PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALESRTRE COMUNALI. CIG. ZDA254E210. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. GIUSEPPE DE MARTINO
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08804320151</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH GIUSEPPE DE MARTINO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08804320151</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH GIUSEPPE DE MARTINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9593.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B254DC44</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER PRESENTAZIONE SCIA ED OTTENIMENTO CPI PER L'ASILO NIDO COMUNALE "ANNA FRANK" SITO IN VIA MALIBRAN. AFFIDAMENTO ALL'ARCH. MASSIMO RUSSO. CIG Z5B254DC44
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10735580150</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH MASSIMO RUSSO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10735580150</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH MASSIMO RUSSO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z76254B08F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIETTA MURALE NELL'APPARTAMENTO DI VIA PIRANDELLO N.6 SCALA L - FG.7 MAP.769 SUB.3 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' BETASINT SRL - CIG Z76254B08F
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1377.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z582552BDB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; EMAS SRL DI COLTURANO (MI). CIG Z582552BDB
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10411470155</codiceFiscale><ragioneSociale>EMAS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10411470155</codiceFiscale><ragioneSociale>EMAS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>31782.42</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB251458F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 4 INSEGNE ISTITUZIONALI PER LA SEDE COMUNALE DI VIA BOITO -  PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS.N.50 DEL 2016 E S.M.I. - CIG  ZAB251458F

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08198590153</codiceFiscale><ragioneSociale>DEASCREEN</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08198590153</codiceFiscale><ragioneSociale>DEASCREEN</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6B2539EFC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto> INCARICO PER SERVIZI DI ARCHITETTURA A SUPPORTO DEL RUP,  OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILIT&#xc0; COMUNALE 2018. AFFIDAMENTO ALL'ING. GIOVANNI RAPETTI CIG Z6B2539EFC
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10736020156</codiceFiscale><ragioneSociale>ING GIOVANNI RAPETTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10736020156</codiceFiscale><ragioneSociale>ING GIOVANNI RAPETTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5A21F9999</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO EDIFICI COMUNALI - ESTENSIONE IN CARICO ALL'ING. FRANCESCO FASCI'</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FSCFNC65L12H224M</codiceFiscale><ragioneSociale>FASCI ' FRANCESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FSCFNC65L12H224M</codiceFiscale><ragioneSociale>FASCI ' FRANCESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>792.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5A21F9999</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FRANCESCO FASCI'</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FSCFNC65L12H224M</codiceFiscale><ragioneSociale>FASCI ' FRANCESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FSCFNC65L12H224M</codiceFiscale><ragioneSociale>FASCI ' FRANCESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z80145466A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 725/2015, AVENTE AD OGGETTO: "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SU IMPIANTI ELEVATORI ANNI 2015,2016,2017,2018. CIG Z80145466A"
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03424530966</codiceFiscale><ragioneSociale>CORSICO ELEVATORI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03424530966</codiceFiscale><ragioneSociale>CORSICO ELEVATORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>409.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-09</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z4125546F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AVORI DI REALIZZAZIONE PARCO GIOCO INCLUSIVO FINALIZZATO A FAVORIRE LA FRUIBILITA' DI MINORI CON DISABILITA' PRESSO L 'AREA A VERDE DENOMINATA PARCO DEL NOCE SITA IN VIA GRAMSCI. CIG Z4125546FE -</oggetto><sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05994590965</codiceFiscale><ragioneSociale>STILE URBANO DI SPINONI SAMUAELE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05994590965</codiceFiscale><ragioneSociale>STILE URBANO DI SPINONI SAMUAELE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB325B9A14</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBATTIMENTO ALBERATURE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA IDEALVERDE S.R.L. CIG ZB325B9A14</oggetto><sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12414990155</codiceFiscale><ragioneSociale>IDEALVERDE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12414990155</codiceFiscale><ragioneSociale>IDEALVERDE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5130.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-13</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z80145466A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 725/2015 AVENTE AD OGGETTO: "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SU IMPIANTI ELEVATORI ANNI 2015,2016,2017,2018. CIG Z80145466A"
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03424530966</codiceFiscale><ragioneSociale>CORSICO ELEVATORI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03424530966</codiceFiscale><ragioneSociale>CORSICO ELEVATORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC624C7295</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INSTALLAZIONE NUOVA PENSILINA FERMATA TPL VIA CIRCONVALLAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIMCAR SRL. CIG ZC624C7295. 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03129830752</codiceFiscale><ragioneSociale>DIMCAR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03129830752</codiceFiscale><ragioneSociale>DIMCAR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5211483BCF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO PER MANUTENZIONI IMMOBILI DI PROPRIET&#xc0; COMUNALE - PROROGA TECNICA NELLE MORE DI ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA, PER IL PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2018. CIG 5211483BCF
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS &amp;amp; L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS &amp;amp; L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35288.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB7249AC9A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI A SEGUITO DI SINISTRI STRADALI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; S.C.A.E. CIG ZB7249AC9A
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00857000152</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00857000152</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7096.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z262488794</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO VIRGILIO. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA IDEALVERDE S.R.L. CIG Z262488794</oggetto><sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12414990155</codiceFiscale><ragioneSociale>IDEALVERDE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12414990155</codiceFiscale><ragioneSociale>IDEALVERDE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30869.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-03</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZFA2487C16</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA LAGRA SRL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DI VITTORIO. CIG ZFA2487C16
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03893560965</codiceFiscale><ragioneSociale>LAGRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03893560965</codiceFiscale><ragioneSociale>LAGRA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0A2455D07</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MOBILUFFICIO SRL  AI SENSI DELL ART 33 COMMA 1 DEL DLGS  N 50/2016  DELLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36 COMMA 2 LETTERA A  PER L AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11699200157</codiceFiscale><ragioneSociale>MOBILUFFICIO S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11699200157</codiceFiscale><ragioneSociale>MOBILUFFICIO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3382.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE23DC27B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI FULMINAZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE NEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG ZEE23DC27B. AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; KONTROLL SRL.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04068280165</codiceFiscale><ragioneSociale>KONTROLL SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04068280165</codiceFiscale><ragioneSociale>KONTROLL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7388000278</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTA REPERIBILIT&#xc0; STRADE COMUNALI. INTEGRAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA GIAVAZZI SRL. CIG 7388000278
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06522940151</codiceFiscale><ragioneSociale>GIAVAZZI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06522940151</codiceFiscale><ragioneSociale>GIAVAZZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20492.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5723DD597</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO PARCHI COMUNALI ALLA SOCIETA' DIMENSIONE GRUPPO COMUNITA'. CIG Z5723DD597</oggetto><sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02831590167</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO DIMENSIONE  COMUNITA'</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02831590167</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO DIMENSIONE  COMUNITA'</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12681.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z882461CD8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIDUZIONE FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE VIA FUCINI. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI ISTRUTTORI A FAVORE DI ARPA LOMBARDIA. CIG Z882461CD8
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13015060158</codiceFiscale><ragioneSociale>ARPA LOMBARDIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13015060158</codiceFiscale><ragioneSociale>ARPA LOMBARDIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>368.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6398013F56</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO TPL. LIQUIDAZIONE ACCISE A FAVORE DELLA SOCIET&#xc0; SCAI AUTOLINEE SRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06747100961</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAI SOCIETA' CONSORTILE AUTOLINEE ITALIANE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06747100961</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAI SOCIETA' CONSORTILE AUTOLINEE ITALIANE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>44544.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7468872427</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONNESSIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DEL COGENERATORE: POD IT001E15264576 (PISCINA) - CODICE DI RINTRACCIABILITA' 161781604</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>175.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE82418D7D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI INGEGNERIA A SUPPORTO DEL RUP PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA OPERE DI BONIFICA M.C.A. PRESSO SCUOLA ELEMENTARE "L. BASSO" VIA GIACOSA. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO - ING. DIEGO PRESICCE E G</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03323400121</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING PRESICCE E GEOM TRUNZO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03323400121</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING PRESICCE E GEOM TRUNZO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18129.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7A1E3B8C0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPRISTINI RETE DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SOCIET&#xc0; ENEL SOLE. CIG Z7A1E3B8C0.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18020.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4F24369F0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE DI UN MONUMENTO DEDICATO ALLA MEMORIA DEL CAR. SALVATORE NUVOLETTA  PIAZZA CAR. SALVATORE NUVOLETTA. AFFIDAMENTO ALLA COOP. SPAZIO APERTO. CIG Z4F24369F0
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4866.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z81235C251</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI - DURATA BIENNALE  DAL 01 AGOSTO 2018 AL 31 LUGLIO 2020. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL - CIG Z81235C251
</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04675340964</codiceFiscale><ragioneSociale>FENIS IMPIANTI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04675340964</codiceFiscale><ragioneSociale>FENIS IMPIANTI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z202435668</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE MODULO SATELLITE PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA NELL'APPARTAMENTO DI VIA PIRANDELLO N.6/A PIANO 2 -ABITATO DALLA SIG.RA AMBROSIO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; BETASINT SRL - CIG Z202435668
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1830.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE523D1A5B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA, PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO ASILO NIDO DI VIA MALIBRAN. CIG ZE523D1A5B
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1625.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z322399615</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA OMNITALIA GSA, AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 1 DEL D.LGS. N&#xb0;50/2016, DELLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A), PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCEN</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08772240969</codiceFiscale><ragioneSociale>OMNITALIA GSA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08772240969</codiceFiscale><ragioneSociale>OMNITALIA GSA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21088.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> ZB4241FEE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO MODIFICA LINEA ATM 327 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA NOTTE BIANCA DEL 7 LUGLIO 2018. AFFIDAMENTO ALL'ATM DI MILANO. CIG  ZB4241FEEF.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05432100963</codiceFiscale><ragioneSociale>ATM SERVIZIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05432100963</codiceFiscale><ragioneSociale>ATM SERVIZIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1131.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-25</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z762414E68</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CAR SHARING ELETTRICO SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; E-VAI SRL. CIG Z762414E68.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09541470960</codiceFiscale><ragioneSociale>E VAI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09541470960</codiceFiscale><ragioneSociale>E VAI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-20</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3223EC5A3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FULCO GIUSEPPE  PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA COME ESPERTO IN ELETTROTECNICA  - CIG Z3223EC5A3
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FLCGPP60D24F205E</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. GIUSEPPE FULCO (FULLING SRL)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FLCGPP60D24F205E</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. GIUSEPPE FULCO (FULLING SRL)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>135.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z492406E7F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE TECNICA E PIANO DI EVACUAZIONE DI EMERGENZA PER EVENTI SU SPAZI APERTI ORGANIZZATI DALL'AMMINSTRAZIONE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALL'ARCH. MASSIMO RUSSO. CIG Z492406E7F
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10735580150</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. MASSIMO RUSSO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10735580150</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. MASSIMO RUSSO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5738.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>380477145A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONCESSIONE MISTA DI BENI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIET&#xc0; DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI MILANO. DETERMINAZIONE CANONE DOVUTO ALLA SOCIET&#xc0; EVOLVE PER L'ANNO 2018 CIG 380477145A 
</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>112279.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> 6398013F5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO URBANO TPL SALDO RIMBORSO QUOTA ABBONAMENTI STUDENTI 2017/2018 SOCIETA' CONSORTILE AUTOLINEE ITALIANE SCAI SRL. CIG 6398013F56</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06747100961</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAI SOCIETA' CONSORTILE AUTOLINEE ITALIANE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06747100961</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAI SOCIETA' CONSORTILE AUTOLINEE ITALIANE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A2329A1A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA G. CAIMI ELEVATORI SRL, AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016, DELLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) PER L&#xbf;AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00721270155</codiceFiscale><ragioneSociale>G. CAIMI ELEVATORI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00721270155</codiceFiscale><ragioneSociale>G. CAIMI ELEVATORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12442.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0A23C4179</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO URGENTE ED IMPREVEDIBILE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE PAPA GIOVANNI XXIII DI VIA MANZONI PER RIPARAZIONE PERDITA IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ACS - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIET&#xc0; EVOLVE SRL CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0A23C4179.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7245.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z7F236EAD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO ACQUA BELLA ACQUA BUONA NAVIGAZIONE DA TREZZANO SUL NAVIGLIO IN DARSENA A MILANO CIG Z7F236EADC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06747100961</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAI SOCIETA' CONSORTILE AUTOLINEE ITALIANE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06747100961</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAI SOCIETA' CONSORTILE AUTOLINEE ITALIANE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5211483BCF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO PER MANUTENZIONI IMMOBILI DI PROPRIET&#xc0; COMUNALE - PROROGA TECNICA A FAVORE DEL CONSORZIO SOCIALE CS&amp;L, NELLE MORE DI ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA, PER IL PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2018. CIG 5211483BCF 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>47050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7440852152</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA ASECAR SRL, AI SENSI DELL'ART.  33, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016, DELLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADE CO</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale><ragioneSociale>ASECAR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale><ragioneSociale>ASECAR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>149000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE22389884</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIATTIVAZIONE CENTRI LUMINOSI IN PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; ENEL SOLE SRL. CIG ZE22389884
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0C229D9E1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE CALDAIA APPARTAMENTO CUSTODE CENTRO SOCIO CULTURALE (CSC) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BETASINT SRL - CIG Z0C229D9E1 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7A1E3B8C0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPRISTINI RETE DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SOCIET&#xc0; ENEL SOLE. CIG Z7A1E3B8C0.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z952371DE4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA PER POSIZIONAMENTO LABORATORIO MOBILE ARPA PER IL PERIODO DA GIUGNO A  LUGLIO 2018 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  - CIG Z952371DE4.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>174.43</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7388000278</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA GIAVAZZI SRL, AI SENSI DELL'ART.  33, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016, DELLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, V</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06522940151</codiceFiscale><ragioneSociale>GIAVAZZI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06522940151</codiceFiscale><ragioneSociale>GIAVAZZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>137096.77</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0121B3A6D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.17/2018 E N. 80/2018 &#xbf; SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ED ALLESTIMENTI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI E POLITICHE DEL 014/03/2018 &#xbf; SOCIETA&#xbf; LAGRA SRL 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03893560965</codiceFiscale><ragioneSociale>LAGRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03893560965</codiceFiscale><ragioneSociale>LAGRA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6398013F56</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ADEGUAMENTO CANONE CONTRATTUALE ANNO 2018 A FAVORE DELLA SOCIET&#xc0; SCAI AUTOLINEE S.R.L</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06747100961</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAI SOCIETA' CONSORTILE AUTOLINEE ITALIANE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06747100961</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAI SOCIETA' CONSORTILE AUTOLINEE ITALIANE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4276.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD221BB95A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE DI ETERNIT ABBANDONATO CIG ZD221BB95A</oggetto><sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00886800960</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOMBO BIAGIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00886800960</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOMBO BIAGIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE0238168E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADEGUAMENTO ASCENSORE MATRICOLA N. 23722 - IMP. N. 10224 - STABILE VIA MANZONI 10 - CENTRO SOCIO CULTURALE -  CIG ZE0238168E
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03424530966</codiceFiscale><ragioneSociale>CORSICO ELEVATORI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03424530966</codiceFiscale><ragioneSociale>CORSICO ELEVATORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>328.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z892569CF9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA SCALE E ROTAZIONE SACCHI IMMOBILI ERP PERIODO 02/01/2019 AL 31/01/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07190610159</codiceFiscale><ragioneSociale>STEREO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07190610159</codiceFiscale><ragioneSociale>STEREO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2133.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD125BB6C1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio ambiente</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA IMMOBILIE ERP VIA  PIRANDELLO 6 E FERMI 27/29 CIG ZD125BB6C1</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGH LOMBARDA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> ZE225CCDD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI  IMMOBILI ERP  DI PROPRIET&#xc0; COMUNALE VIA PIRANDELLO  6 E VIA FERMI 27/29 CIG ZE225CCDDE</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11638730157</codiceFiscale><ragioneSociale>VERDE MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11638730157</codiceFiscale><ragioneSociale>VERDE MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11444.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC25CCE69</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE E DEBLATIZZAZZIONE PER GLI  IMMOBILI ERP DI VIA PIRANDELLO E VIA FERMI  CIG ZBC25CCE69</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGHI LOMBARDA RL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGHI LOMBARDA RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7345.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB25D3385</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DISINFESTAZIONE APPARTAMENTO ERP VIA PIRANDELLO SCALA C PIANO 1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGH LOMBARDA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGH LOMBARDA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA2586BA0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORI IMMOBILI ERP ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09320520969</codiceFiscale><ragioneSociale>ATS AGENZIA TUTELA SALUTE CITTA' METROPOLITANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09320520969</codiceFiscale><ragioneSociale>ATS AGENZIA TUTELA SALUTE CITTA' METROPOLITANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D259ECC9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>"FESTA DELL'ALBERO" E MESSA A DIMORA UN ALBERO PER I BAMBINI NUOVI NATI CIG Z7D259ECC9</oggetto><sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>975.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> ZE5256299</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI RELATIVE A SMALTIMENTO RECUPERO A SMALTIMENTO DI RIFIUTI AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.  CIG  ZE52562990</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale><ragioneSociale>AON SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale><ragioneSociale>AON SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1415.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC52569D75</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO RETE FOGNARIA E DISINFESTAZIONI  IMMOBILI ERP PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE  2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGH LOMBARDA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGH LOMBARDA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1473.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z892569CF9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PULIZIE SCALE E ROTAZIONE SACCHI IMMOBILI ERP PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE  2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07190610159</codiceFiscale><ragioneSociale>STEREO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07190610159</codiceFiscale><ragioneSociale>STEREO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4267.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD22569E05</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IMPIANTI E ASCENSORE IMMOBILI ERP PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE  2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale><ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale><ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>563.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA82569E77</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IMPIANTI ELETTRICI E CITOFONI IMMOBILI ERP PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE  2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03424600967</codiceFiscale><ragioneSociale>C E G SYSTEM SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03424600967</codiceFiscale><ragioneSociale>C E G SYSTEM SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z942569EF5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO CENTRALI TERMICHE E TERZO RESPONSABILE IMMOBILI ERP PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE  2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4614.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F256A029</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ESTINTORI IMMOBILI ERP PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE  2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12323740154</codiceFiscale><ragioneSociale>UNITALIA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12323740154</codiceFiscale><ragioneSociale>UNITALIA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>73468203A8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI SMALTIMENTO, TRATTAMENTO E/O RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO. CIG 73468203A8  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>91000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAF2573562</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA TELEFERICA PRESSO IL PARCO DEL CENTENARIO CIG ZAF2573562.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02831590167</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA'</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02831590167</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA'</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-25</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED2572B9F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRASLOCO ARREDI NEI VARI PLESSI SCOLASTICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE BETANIA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE BETANIA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>255.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7024FFDDE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE CULTURALE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>90013580155</codiceFiscale><ragioneSociale>Associazione Lule Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>90013580155</codiceFiscale><ragioneSociale>Associazione Lule Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>747311733D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA CIG 747311733D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01066840180</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A AMBIENTE S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01066840180</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A AMBIENTE S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7050242BBD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO D'IGIENE URBANA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO AGGIORNAMENTO ISTAT CIG 7050242BBD
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10856.47</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC2446064</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO URGENTE DI RIMOZIONE RADICI SUI VIALI ASFALTATI PRESSO IL" PARCO DEI SORRISI" SITO IN VIA BOCCACCIO TREZZANO SUL NAVIGLIO CIG ZCC2446064</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-09</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC924297AA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO CENTRALI TERMICHE E TERZO RESPONSABILE IMMOBILI ERP PERIODO LUGLIO -OTTOBRE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9333.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F24297ED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE VERDE IMMOBILI ERP PERIODO LUGLIO OTTOBRE  2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11638730157</codiceFiscale><ragioneSociale>VERDE MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11638730157</codiceFiscale><ragioneSociale>VERDE MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6324296A5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ESTINTORI IMMOBILI ERP PERIODO LUGLIO OTTOBRE  2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12323740154</codiceFiscale><ragioneSociale>UNITALIA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12323740154</codiceFiscale><ragioneSociale>UNITALIA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>488.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6424296EA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO RETE FOGNARIA IMMOBILI ERP PERIODO LUGLIO OTTOBRE  2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGH LOMBARDA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGH LOMBARDA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3111.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0A242972B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IMPIANTI ASCENSORI IMMOBILI ERP PERIODO LUGLIO OTTOBRE  2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale><ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale><ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1126.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B2429770</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IMPIANTI ELETTRICI E CITOFONI IMMOBILI ERP PERIODO LUGLIO OTTOBRE  2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03424600967</codiceFiscale><ragioneSociale>C E G SYSTEM SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03424600967</codiceFiscale><ragioneSociale>C E G SYSTEM SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3333.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z562347522</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO VERDE MILANO IMMOBILI ERP PERIODO 23 APRILE 2018 -L 30 GIUGNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11638730157</codiceFiscale><ragioneSociale>VERDE MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11638730157</codiceFiscale><ragioneSociale>VERDE MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6579142FB7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA TECNICA SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE  SECCA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01066840180</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A AMBIENTE S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01066840180</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A AMBIENTE S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6398013F56</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO URBANO TPL ABBONAMENTI STUDENTI 2017/2018 SOCIETA' CONSORTILE AUTOLINEE ITALIANE SCAI SRL. CIG 6398013F56
</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06747100961</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAI SOCIETA' CONSORTILE AUTOLINEE ITALIANE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06747100961</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAI SOCIETA' CONSORTILE AUTOLINEE ITALIANE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z30235AC7C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO ACQUA BELLA ACQUA BUONA NAVIGAZIONE DA TREZZANO SUL NAVIGLIO IN DARSENA A MILANO  CIG Z30235AC7C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01301050199</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO NAVIGARE L'ADDA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01301050199</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO NAVIGARE L'ADDA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB622EDC10</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO CENTRALI TERMICHE E TERZO RESPONSABILE IMMOBILI ERP PERIODO APRILE -GIUGNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8822EDC6B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ESTINTORI IMMOBILI ERP PERIODO APRILE- GIUGNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12323740154</codiceFiscale><ragioneSociale>UNITALIA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12323740154</codiceFiscale><ragioneSociale>UNITALIA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9622EDA4F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IMPIANTI E ASCENSORI IMMOBILI ERP PERIODO APRILE -GIUGNO 2018
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale><ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale><ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>844.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC822AF6E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IMMOBILI ERP 1 APRILE 30 GIUGNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03895770962</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Bonalumi s.a.s. di R.Grassi &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03895770962</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Bonalumi s.a.s. di R.Grassi &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6186.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD6229DD57</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE AL SISTEMA PAGOPA DI POSTE ITALIANE PER BOLLETTINI RISTORAZIONE SCOLASTICA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z82242962D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE PULIZIA SCALE E ROTAZIONE SACCHI ERP PERIODO LUGLIO OTTOBRE  2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07190610159</codiceFiscale><ragioneSociale>STEREO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07190610159</codiceFiscale><ragioneSociale>STEREO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8534.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA322ED8E9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI PULIZIE IMMOBILI ERP - APRILE-GIUGNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07190610159</codiceFiscale><ragioneSociale>STEREO S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07190610159</codiceFiscale><ragioneSociale>STEREO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6401.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6422ED994</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI E CITOFONI IMMOBILI ERP APRILE -GIUGNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03424600967</codiceFiscale><ragioneSociale>c.e g. system snc</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03424600967</codiceFiscale><ragioneSociale>c.e g. system snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A22EDB63</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO RETE FOGNARIA E DISINFESTAZIONE IMMOBILI ERP APRILE-GIUGNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGHI LOMBARDIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGHI LOMBARDIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2333.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5225AB9E1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GIORNATA SULL' ORIENTAMENTOSCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DLLFNC46T11E507J</codiceFiscale><ragioneSociale>FRANCESCO DELL'ORO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DLLFNC46T11E507J</codiceFiscale><ragioneSociale>FRANCESCO DELL'ORO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F261637C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INSTALLAZIONE, FORNITURA E NOLEGGIO DI LUMINARIE PER NATALE 2018.</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07143960966</codiceFiscale><ragioneSociale>LIGHT EMOTIONS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07143960966</codiceFiscale><ragioneSociale>LIGHT EMOTIONS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9760.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>69200161DB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 6 CONVENZIONE CONSIP SPA, AI FINI DELL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DI ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11560.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7526323637</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Gestione dei servizi cimiteriali</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00180240202</codiceFiscale><ragioneSociale>DUGONI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00180240202</codiceFiscale><ragioneSociale>DUGONI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>199025.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>747311733D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Smaltimento e/o trattamento rifiuti - frazione secco</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01066840180</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A AMBIENTE S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01066840180</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A AMBIENTE S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1096055.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>745890317A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di Trasporto disabili</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13185940155</codiceFiscale><ragioneSociale>Stella cometa cooperativa a r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13185940155</codiceFiscale><ragioneSociale>Stella cometa cooperativa a r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>226714.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>74002542CA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizi scolastici integrativi</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02471810024</codiceFiscale><ragioneSociale>Socialnis S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02471810024</codiceFiscale><ragioneSociale>Socialnis S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1724074.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>73800680C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>manutenzione e assistenza software A.D.S. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS Automated Data System S.p.A. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS Automated Data System S.p.A. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>152385.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>72452709F0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di pulizia  e samificazione a ridotto impatto ambientale degli uffici ed edifici di propriet&#xe0;</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01648280210</codiceFiscale><ragioneSociale>Meranese Servizi S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01648280210</codiceFiscale><ragioneSociale>Meranese Servizi S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>487271.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>73468203A8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani non pericolosi, provewnienti dalla raccolta differenziata</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>590550.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>729266518A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione straordinaria strade II lotto</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05947090014</codiceFiscale><ragioneSociale>Agrogreen s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05947090014</codiceFiscale><ragioneSociale>Agrogreen s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>284519.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7052936AE6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizi area tributi e accertamenti tributari</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale><ragioneSociale>Fraternit&#xe0; Siatemi impresa sociale</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale><ragioneSociale>Fraternit&#xe0; Siatemi impresa sociale</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>451550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>77262238E9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Affari Legali e Innovazione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CABLAGGIO VIA BOITO - SECONDA FASE APPROVATA CON DELIBERA N. 713/2016</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>26181.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA425FF8AC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>DISIMPEGNO PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 175/2018 RELATIVO ALL'IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL MINORE S.E.P.  DA UTILIZZARE PER LA COLLOCAZIONE DELLO STESSO MINORE PRESSO LA COMUNITA' LA MANO ONLUS DI ANGOLO TERME BS SINO AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03045540980</codiceFiscale><ragioneSociale>LA MANO ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03045540980</codiceFiscale><ragioneSociale>LA MANO ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6339.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA02625295</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Affari Legali e Innvoazioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di una scala professionale per il Cimitero Comunale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>369.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F2484014</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA A FAVORE DEL SIG. D.M.L. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO LA CASA DEI PINI DAL 01/08/2018 AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE  ONLS LA MERIDIANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE  ONLS LA MERIDIANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6687.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B21BFF0E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA RELATIVO AD INSERIMENTO IN STRUTTURA C/O SFA "LA COMETA" PER LA SIG.RA L.F. DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6D21EB172</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA A FAVORE DELLA SIG.RA C.G. DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018 C/O COOP. SOCIALE LA MERIDIANA DI VOGHERA PV</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA MERIDIANA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE  ONLS LA MERIDIANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE  ONLS LA MERIDIANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1575.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7707505256</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Legali e Innovazioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di manutenzione per la lavastoviglie dell'Asilo Nido di Via Malibran</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10123720962</codiceFiscale><ragioneSociale>GRANDIMPIANTI ALI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10123720962</codiceFiscale><ragioneSociale>GRANDIMPIANTI ALI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>984.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>770425150C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Affari Legali e Innovazioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Scatole progetto con maniglia per l'Area Servizi alla Persona</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00936630151</codiceFiscale><ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00936630151</codiceFiscale><ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>302.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>76821620A2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA RELATIVO ALLA CONNETTIVIT&#xc0; NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVIT&#xc0; (SPC2) SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0525D2E32</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE FIREWALL RETE - ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08168870965</codiceFiscale><ragioneSociale>SINTESI NETWORK</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08168870965</codiceFiscale><ragioneSociale>SINTESI NETWORK</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>770396268E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPLEMENTAZIONE UNIFICAZIONE SOFTWARE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS Automatend data systems spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>33520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E25BFC28</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA PER LA FORNITURA DI CARTA A RISME FORMATO A4 E A3 PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13291920158</codiceFiscale><ragioneSociale>CED MARKET ITALIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13291920158</codiceFiscale><ragioneSociale>CED MARKET ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3377.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAF2574126</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DEL SERZIO SCHEDE DATI MOBILI DI TELEFONIA MOBILE-PRESA D'ATTO DELL'ESTENSIONE DEL SERVIZIO IN REGIME DI SALVAGUARDIA AL GESTORE WIND TRE SPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13378520152</codiceFiscale><ragioneSociale>H3G WND TRE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13378520152</codiceFiscale><ragioneSociale>H3G WND TRE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>823.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD525CA711</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Affari Legali e Innovazione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA ,AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M. D.LGS.56/2017, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CURA E IGIENE PER I NIDI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02632510356</codiceFiscale><ragioneSociale>PALUAN PROFESSIONAL SRL,</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02632510356</codiceFiscale><ragioneSociale>PALUAN PROFESSIONAL SRL,</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40404.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6B25D661F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Affari Legali e Innovazioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di scatole progetto per il magazzino e per l'Area Servizi alla Persona</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01892280692</codiceFiscale><ragioneSociale>EFFEGIUFFICIO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01892280692</codiceFiscale><ragioneSociale>EFFEGIUFFICIO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>198.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C2584A72</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Affari legali e innovazioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Impegno di spesa per acquisto armadi per Area Sviluppo e territorio procedura semplificata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del dlgs 50/2016 e s.m. dlgs 56/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1876.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7684985A3C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROCEDURA SEMPLIFICATA ADESIONE CONVENZIONE  CONSIP SPA "PC PORTATILI E TABLET 2" PER LA FORNITURA DI P.C. PORTATILI PER L'UFFICIO CED  E  P.O. AREA FINANZIARIA- </oggetto><sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02102821002</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALWARE srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02102821002</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALWARE srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>442.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>76849426C1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROCEDURA SEMPLIFICATA ADESIONE CONVENZIONE  CONSIP SPA "PC PORTATILI E TABLET 2" PER LA FORNITURA DI P.C. PORTATILI PER L'UFFICIO CED  E  P.O. AREA FINANZIARIA- </oggetto><sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2072.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z252572E95</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO BANDIERE COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01462770171</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVALI EGIDIO SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01462770171</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVALI EGIDIO SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>589.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z05255F7F9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Affari Legali e Innovazione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MIGRAZIONE SERVER VIRTUALI SU CLOUD, AGGIORNAMENTO PROCEDURA RETTE E ACQUISIZIONE SOFTWARE POSTE/PAGOPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS Automatend data systems spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS Automatend data systems spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>33903.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5A2540837</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Affari Legali e Innovazione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE, AI SENSI DEL D.M. N.338/2003, PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 E S.M. D.LGS.55/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z11252C789</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Affari Legali e Innovazione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI BANCHE DATI SERVIZI DEMOGRAFICI E FINANZIARI E BONIFICA DATI ANAGRAFE IN VISTA DELL'UNIFICAZIONE DEI SOFTWARE DELL'ENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z17250B0D6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI ANNO 2018. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>422.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z712513BCF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEDIE OPERATIVE PER UFFICI COMUNALI, PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 E S.M. D.LGS.55/2017.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2D246B4CD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONEE TRASPORTO A MIRADOLO TERME ANNO 2018
DITTA MARGIONTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10989460158</codiceFiscale><ragioneSociale>FABIO MARGIONTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10989460158</codiceFiscale><ragioneSociale>FABIO MARGIONTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4147.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0423A3E17</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA PER IL SIG. M.P. DAL 01/06/2018 AL 31/12/2018 NUOVA ERA C/O RSA IL GLICINE DI PIOVERA AL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7718.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED23A9276</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA DON CALABRIA E FONDAZIONE DON GNOCCHI - SIG. P.M. DAL 01/06/2018 AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12520870150</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONUS CENTRO IRCCS S. MARIA NASCENTE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12520870150</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONUS CENTRO IRCCS S. MARIA NASCENTE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3614.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9123B6013</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG. L.R.G. C/O LA STRUTTURA C.S.S. CASE PIONIERI DAL 01/06/2018 AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13133390156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE CASE DEI PIONIERI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13133390156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE CASE DEI PIONIERI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9403.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD32472532</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA IN CSE SIG. A.M. C/O LA COOPERATIVA SOCIALE LA COMETA DI ABBIATEGRASSO DAL 01/06/2018 AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4777.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B23B9338</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA IN RSD SIG.RA D.B.A. C/O LA STRUTTURA FONDAZIONE MANTOVANI DI ARCONATE MI DAL 01/06/2018 AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11779830154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE MANTOVANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11779830154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE MANTOVANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17487.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9523BB47E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGHNO RETTA A FAVORE DELLA SIG.RA N.M. DA GIUNGNO A DICEMBRE 2018 C/O RSA CASA DEI PINI  DI VOGHERA PV</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE  ONLS LA MERIDIANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE  ONLS LA MERIDIANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6125.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A22D5DFC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA PER IL SIG. R.E. C/O LA STRUTTURA "LA CORDATA" DAL 01/03/2018 AL 31/05/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09906020152</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CORDATA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09906020152</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CORDATA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8017.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD22F41F7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA IN CSE SIG. A.M. C/O LA COOPERATIVA SOCIALE LA COMETA DI ABBIATEGRASSO DAL 01/03/2018 AL 31/05/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2047.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0021DB485</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA PER IL SIG. M.P. DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018 NUOVA ERA C/O RSA IL GLICINE DI PIOVERA (AL)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2126.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF421D2572</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA DON CALABRIA E FONDAZIONE DON GNOCCHI SIG. P.M. DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12520870150</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONUS CENTRO IRCCS S. MARIA NASCENTE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12520870150</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONUS CENTRO IRCCS S. MARIA NASCENTE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2659.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1621C4AC6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA PER IL SIG. R.E. C/O LA STRUTTURA LA CORDATA DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09906020152</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CORDATA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09906020152</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CORDATA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5141.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7C21C12ED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG. L.R.G. C/O LA STRUTTURA C.S.S. CASE PIONIERI DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13133390156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCALE CASE DEI PIONIERI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13133390156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCALE CASE DEI PIONIERI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2713.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6921CB381</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA IN CSE SIG. A.M. C/O LA COOPERATIVA SOCIALE LA COMETA DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1365.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3521C2411</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPOARTECIPAZIONE IN RSD SIG.RA D.B.A. C/O FOND. MANTOVANI DI ARCONATE DA GENNAIO 2018 A FEBBRAIO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11779830154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE MANTOVANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11779830154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE MANTOVANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3432.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9621C431D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA N.M. DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018 C/O CASA DEI PINI DELLA MERIDIANA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE  ONLS LA MERIDIANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE  ONLS LA MERIDIANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB624D9273</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONI </denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUSTE E AVVISI DI ACCERATAMNTO ATTI GIUDIZIARI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA2 LATTE.A) D.LGS.N.50/2016 E S.M. D.LGS N.56/2017 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>95.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF024DF85D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FUNERALE SIG. L.L.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06984590965</codiceFiscale><ragioneSociale>OUTLET DEL FUNERALE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06984590965</codiceFiscale><ragioneSociale>OUTLET DEL FUNERALE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1384.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB024D707A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DISIMPEGNO SOMMA PARZIALE DET. 173/2018 IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' MINORE SET PERIODO DAQL 10/09/2018 AL 31/12/2018 C/O COMUNITA' SAN MAURIZIO DI BORGHI FC </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01733150401</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' SAN MAURIZIO BORGHI (FC)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01733150401</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' SAN MAURIZIO BORGHI (FC)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16373.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER CENTRO DIURNO DISABILI L'ARCOBALENO ASST RHODENSE DAL 01/06/2018 AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09323530965</codiceFiscale><ragioneSociale>ASST RODENSE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09323530965</codiceFiscale><ragioneSociale>ASST RODENSE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>43704.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE323B5CAF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA PER IL SIG. R.E. C/O LA STRUTTURA LA CORDATA DAL 01/06/2018 AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09906020152</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CORDATA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09906020152</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CORDATA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17950.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER CENTRO DIURNO DISABILI L'ARCOBALENO ASST RHODENSE DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09323530965</codiceFiscale><ragioneSociale>ASST RODENSE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09323530965</codiceFiscale><ragioneSociale>ASST RODENSE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14556.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB23AEC20</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA RELATIVA A INSERIMENTO IN STRUTTURA COOP. SETTE PER LA SIG.RA L.F. DAL 01/06/2018 AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18138.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZFA23AAB89</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA RELATIVO A INSERIMENTO IN STRUTTURA COOP. SETTE PER IL SIG. M.G. DAL 01/06/2018 AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18138.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF723AC62E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA RELATIVO A INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE CASCINA NUOVA DI ROSATE GESTITA DALLA COOP SETTE  PERT IL SIG. M.A. DAL 01/06/2018 AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19298.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9923B5190</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA PER INSERIMENTO SIG. T.C. C/O ISTITUTO SACRA FAMIGLIA DAL 01/06/2018 AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9758.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA AI CENTRI DIURNI PER DISABILI CDD C/O ISTITUTO SACRA FAMIGLIA DI N 4 CITTADINI PERIODO DAL 01/06/2018 AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA IN CDD SIG.RA S.I. C/O LA FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA DAL 01/06/2018 AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4187.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA23BA720</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA IN CDD C/O LA COOPERATIVA SPAZIO APERTO SERVIZI DI MILANO DAL 01/06/2018 AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6631.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5521E9A4F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTYECIPAZIONE RETTA RELATIVA A INSERIMENTO IN STRUTTURA COOP. SETTE PER LA SIG.RA L.F. DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5193.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5421DD9DE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA RELATIVO A INSERIMENTO IN STRUTTURA COOP. SETTE PER IL SIG. M.G. DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5193.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA521EA516</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA RELATIVO ALL'INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE CASCINA NUOVA DI ROSATE GESTITA DALLA COOP. SETTE PER IL SIG. M.A. DAL 1/1/2018 AL 28/02/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5513.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4421C2A12</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA PER INSERIMENTO SIG. T.C. C/O ISTITUTO SACRA FAMIGLIA DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2657.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA AI CENTRI DIURNI PER DISABILI CDD C/O ISTITUTO SACRA FAMIGLIA DI N. 4 CITTADFINI DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECVIPAZIONE RETTA IN CDD SIG.RA S.I. C/O SACRA FAMIGLIA DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1411.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2821D1E81</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA IN CDD SIG.RA B.E. C/O LA COOPERATIVA SPAZIO APERTO SERVIZI DI MILANO DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1894.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z47241F916</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA CENTRO DIURNO TASKINO MINORE E.L.S. DAL 01/07/2018 AL 31/10/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97688040159</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TASKA Via Bramante cesano Boscone</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97688040159</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TASKA Via Bramante cesano Boscone</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1448.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD92408795</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI PERIODO 18 GIUGNO -14 DICEMBRE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07403920155</codiceFiscale><ragioneSociale>CCOPERATVA SOCALE RIPARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07403920155</codiceFiscale><ragioneSociale>CCOPERATVA SOCALE RIPARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8820.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6623CFA16</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE S.P. PRESSO CENTRIO DIURNO TEEN LAB DELLO'ASSOCIAZIONE CAF ONLUS DI MILANO DAL 01/06/2018 AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3625.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B233B61E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PER USCITA DIDATTICA TEATRO DEL BURATTO NIDI COMUNALI 23 MAGGIO 2018 DITTA MARGIONTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10989460158</codiceFiscale><ragioneSociale>FABIO MARGIONTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10989460158</codiceFiscale><ragioneSociale>FABIO MARGIONTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4322D05D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MUSICALE ASILO NIDO ANNA FRANK 20 MARZO 2018 ASSOCIAZIONE SERENATA ITALIANA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10222200965</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SERENATA ITALIANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10222200965</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SERENATA ITALIANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-20</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z69229CDBO</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA DI COMPARTECIPAZIONE  RETTA MINORE L.C.A. C/O COOP. TUTTINSIEME DI MILANO  DAL 01/03/2018 AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10609840151</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE TUTTINSIEME</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10609840151</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE TUTTINSIEME</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2030.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8722A07C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' PANI E PESCHI CON SEDE A MILANO MINORE V.P. DAL 1 MARZO AL 31 DICEMBRE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02501930966</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNBITA' PANI E PESCHI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02501930966</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNBITA' PANI E PESCHI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4725.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E21F743D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI MINORE E.L.S. CON PROPRIO PADRE E.S. C/O LA TASKA DI CESANO BOSCONE IN ALLOGGIO SEMIAUTONOMIA DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97688040159</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TASKA Via Bramante cesano Boscone</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97688040159</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TASKA Via Bramante cesano Boscone</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7084.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z932235D13</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE COSTO INTERVENTO EDUCATIVO MINORE L.C.A. C/O LA COOP. SOCIALE TUTTINSIEME DI MILANO DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10609840151</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE TUTTINSIEME</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10609840151</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE TUTTINSIEME</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>406.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8F2181B61</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' PANI E PESCHI CON SEDE LEGALE IN MILANO VIA SAN BERNARDINO 4 MINORE V.P. PERIODO  01/01/2018 AL 28/02/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02501930966</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNBITA' PANI E PESCHI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02501930966</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNBITA' PANI E PESCHI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1023.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6124AD027</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Affari Legali e Innovazione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO DOMINIO " CUSTODI DEL RICORDO"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale><ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale><ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>48.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8224D912E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Affari Legali e Innovazione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ALIMENTATORI PER TELEFONI IP NETFON 330, PER UFFICI COMUNALI,PROCEDURA SEMPLIFICATA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11146140154</codiceFiscale><ragioneSociale>SECUR MILAN SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11146140154</codiceFiscale><ragioneSociale>SECUR MILAN SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2A2402473</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI CON PROPRIA MADRE M.A. E M.S.C. E F.R.M.  PRESSO Comunit&#xe0; NUOVA ONLUS DI MILANO DAL 14/6/2018 AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05807730154</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' NUOVA DI MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05807730154</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' NUOVA DI MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-14</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z372402FCC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI MINORE H.R. C/O LA COMUNITA' COOPERATIVA SOCIALE LA VITA DAL 14/06/2018 AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05317130960</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE NLUS LA VITA DELLA CASA FAMIGLIA S. ADELE 18</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05317130960</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE NLUS LA VITA DELLA CASA FAMIGLIA S. ADELE 18</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24087.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-14</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0823D2467</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA B.F. DAL 01/06/2018 AL 31/12/2018 C/O RSA GOLGI REDAELLI MILANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04737420150</codiceFiscale><ragioneSociale>STRUTTURA RESIDENZIALE GOLGI REAELLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04737420150</codiceFiscale><ragioneSociale>STRUTTURA RESIDENZIALE GOLGI REAELLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8574.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD923D2DAC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO SIG. O.E. PRESSO LA FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS DI ASSAGO MI DA GIUGNO 2018 A DICEMBRE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04583730967</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04583730967</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15004.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9023BE235</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG. D.C.R. DA GIUGNO 2018 A DICEMBRE 2018 C/O LA RESIDENZA VILLA MAFALDA DI BORGO SAN SIRO PV DELLA COOPERATIVA HOSPITA DI MILANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13468540151</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE HOSPITA DI MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13468540151</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE HOSPITA DI MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z15233493D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO HOUSING SOCIALE PER N. 1 INTERVENTIO NUCLEO P.I. SINO A  DAL 19/03/2018 AL 27/03/2018 COOP. RIPARI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07403920155</codiceFiscale><ragioneSociale>CCOPERATVA SOCALE RIPARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07403920155</codiceFiscale><ragioneSociale>CCOPERATVA SOCALE RIPARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>398.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC22A18CE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI MINORI M.A. E M.S.C. CON PROPRIA MADRE F.R.M. C/O LA COOPERATIVA SOCIALE LA VITA ONLUS DAL 01/03/2018 AL 30/09/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05317130960</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE NLUS LA VITA DELLA CASA FAMIGLIA S. ADELE 18</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05317130960</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE NLUS LA VITA DELLA CASA FAMIGLIA S. ADELE 18</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB121E454B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO HOUSING SOCIALE PER N. 1 INTERVENTO IN SITUAZIONE DI EMERGENZA NUCLEO P.I. DAL 19/01/2018 AL 18/02/2018 COOPERATIVA RIPARI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07403920155</codiceFiscale><ragioneSociale>CCOPERATVA SOCALE RIPARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07403920155</codiceFiscale><ragioneSociale>CCOPERATVA SOCALE RIPARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1734.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC321AD4C8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA B.F. DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04737420150</codiceFiscale><ragioneSociale>SRUTTURA RESIDENZIALE GOLGI REDALLI MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04737420150</codiceFiscale><ragioneSociale>SRUTTURA RESIDENZIALE GOLGI REDALLI MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0521BD861</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER O.E. PRESSO RSA PONTIROLO DA GENNAIO 2018 A FEBBRAIO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04583730967</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04583730967</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4139.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB21BCCD6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA RETTA SIG. T.F. DA GENNAIO 2018 A FEBBRAIO 2018 C/O RESIDENZA VILLA MAFALDA DELLA COOP. HOSPITA DI MILANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13468540151</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE HOSPITA DI MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13468540151</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE HOSPITA DI MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2079.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z922288E52</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERRMINA N. 107/2018 PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2018 SIG. T.F. COOP. HOSPITA DI MILANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13468540151</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE HOSPITA DI MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13468540151</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE HOSPITA DI MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1421FF295</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MONORE H.R. C/O LA Comunit&#xe0; IL GIROTONDO DI MAGNAGO MI DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02301780124</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE IL GIROTONDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02301780124</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE IL GIROTONDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7105.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1621F07CF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER MINORE S.E.P. C/O COMUNITA' CAMELOT DELLA COOP. SOCIALE REVERIE DI PAVIA DA GENNAIO A FEBBRAIO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02586110187</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE REVERIE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02586110187</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE REVERIE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3202.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7622012E1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO M.A. E M.S.C. CON PROPRIA MADRE F.R.M. C/O LA COOPERATIVA SOCIALOE LA VITA ONLUS DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05317130960</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE NLUS LA VITA DELLA CASA FAMIGLIA S. ADELE 18</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05317130960</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE NLUS LA VITA DELLA CASA FAMIGLIA S. ADELE 18</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5E23CA0AB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA A FAVORE DELLA SIG.RA B.C.COOP. SOCIALE PARCO DELLE CAVE DI BAGGIO (MI) SOGGETTO GESTORE GRUPPO GHERON DI MILANO DAL 01/06/2018 AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01574550339</codiceFiscale><ragioneSociale>GHERON</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01574550339</codiceFiscale><ragioneSociale>GHERON</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4125.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB723D0DF5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA G.G. DA GIUGNO  2018 A DICEMBRE 2018 C/O RSA FOSCOLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05849560486</codiceFiscale><ragioneSociale>RSA FOSCOLO DI GUANZATE (CO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05849560486</codiceFiscale><ragioneSociale>RSA FOSCOLO DI GUANZATE (CO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA121B0090</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG,.RA B.C. C/O GRUPPO GHERON DA GENNAIO  2018 A FEBBRAIO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01574550339</codiceFiscale><ragioneSociale>GHERON</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01574550339</codiceFiscale><ragioneSociale>GHERON</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1019.47</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B21AC83F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA  SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA G.G. DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018 C/O RSA FOSCOLO DI GUANZATE CO DI LA VILLA DI FIRENZE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05849560486</codiceFiscale><ragioneSociale>RSA FOSCOLO DI GUANZATE (CO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05849560486</codiceFiscale><ragioneSociale>RSA FOSCOLO DI GUANZATE (CO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5356.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB12484CF5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Affari Legali e Innovazione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01801970490</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOPRINT</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01801970490</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOPRINT</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1068.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB824A0DF0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Affari Legali e Innovazione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI STAMPA SERIE DI REGISTRI STATO CIVILE PER L'ANNO 2019.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08524080960</codiceFiscale><ragioneSociale>NEW COLOR Arti Grafiche</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08524080960</codiceFiscale><ragioneSociale>NEW COLOR Arti Grafiche</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>49200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B246875C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto> ILLUMINAZIONE VOTIVA - STAMPA E INVIO BOLLETTINI LUCI VOTIVE CANONE 2018 CON SISTEMA PAGO PA TRAMITE POSTE ITALIANE 
</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2708.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7324398E6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AMMINSTRAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto> PROROGA TECNICA APPALTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ALLA DITTA DUGONI S.C.R.L. - PERIODO DAL 1 AGOSTO 2018 AL 30/09/2018 -</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13052.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Affari Legali e Innovazione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONNETTIVITA' ALWAYS ON FLAT E MODIFICA CONNESSIONE RETE INTRANET VIA TINTORETTO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C2433CD1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI CEDOLE LIBRARIE ANNO 2018/2019 IST. COMPRENSIVO R. FRANCESCHI E IST. COMPRENSIVO STATALE GOBETTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03438700613</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICA SAMMARITANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03438700613</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICA SAMMARITANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>539.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5524160F7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Affari Legali e Innovazione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA E ANPR WEB SERVICES - ITALEDIT SRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03251000984</codiceFiscale><ragioneSociale>Italedit srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03251000984</codiceFiscale><ragioneSociale>Italedit srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6124.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>612440.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC92414858</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT .A) DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M. D.L.GS. N. 56/2017, PER LA FORNITURA DI BUSTE INTESTATE PER UFFICI COMUNALI ANNO 2018.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02532000805</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOGRAFIA GALLUCCIO  DI GALLUCCIO MARCO &amp;amp; C SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02532000805</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOGRAFIA GALLUCCIO  DI GALLUCCIO MARCO &amp;amp; C SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>513.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD2307639</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA DIRG. 439/2018 - RIPROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART.33 COMMA 1 DLGS 50/2016 E S.M. DLGS 56/17 PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale><ragioneSociale>DUBINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale><ragioneSociale>DUBINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2123.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z60239445B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE TRATTATIVA DISRETTA MEPA N.531578,PER FORNITURADI 8 RIPIANI PER ARMADIO RACK UFFICIO CED DETERMINA DIRIGENZIALE N.474/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TELECOM ITALIA MOBILE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TELECOM ITALIA MOBILE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5823DD0F5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE, AUTISTI E MESSI COMUNALI ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18442.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z60239445B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Affari Legali e Innovazione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVA DIRETTA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO A COMPLETAMENTO UFFICIO CED - RIPIANI 1000 MM PER ARMADIO RACK 19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF23DCF4E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Affari Legali e Innovazione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL MEPA DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER L'UFFICIO CED - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 321,96.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>321.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD523EE5CE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale di cura e igiene per i bambini dell'Asilo Nido Comunale.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale><ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale><ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>338.42</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z40239D996</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 63, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO.</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TELECOM ITALIA MOBILE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TELECOM ITALIA MOBILE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10020.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z3323073E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' ( SPC2 ) MEDIANTE AFFIDAMENTO A VODAFONE S.P.A. - CIG DEL CONTRATTO QUADRO CONSIP 5133642F61 - CIG DERIVATO, Z3323073EF</oggetto><sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' VODAFONE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' VODAFONE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4946.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD42331E98</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVVAZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Approvazione proposta di aggiudicazione per la fornitura di materiale igienico sanitario per Asili Nido Comunali</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02632510356</codiceFiscale><ragioneSociale>PALUAN PROFESSIONAL SRL,</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02632510356</codiceFiscale><ragioneSociale>PALUAN PROFESSIONAL SRL,</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3412.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD2307639</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Approvazione proposta di aggiudicazione per la fornitura di cancelleria per Uffici Comunali anno 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale><ragioneSociale>ERREBAN</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale><ragioneSociale>DUBINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale><ragioneSociale>ERREBAN</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2139.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z56238FC0C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Assunzione impegno di spesa per stampa volantini per iniziativa raccolta di generi alimentari nei vari quartieri </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01969530029</codiceFiscale><ragioneSociale>INFONEWS DI FABIO OLIVETTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01969530029</codiceFiscale><ragioneSociale>INFONEWS DI FABIO OLIVETTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>140.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z732334B0B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO HOUSING SOCIALE PER N.1 INTERVENTO IN SITUAZIONE DI EMERGENZA NUCLEO K.R. DAL 21/03/2018 AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07403920155</codiceFiscale><ragioneSociale>Coperativa Sociale Ripari</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07403920155</codiceFiscale><ragioneSociale>Coperativa Sociale Ripari</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11351.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-08</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD42331E98</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36 COMMA 2 LETT B) DEL DLGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILI NIDO COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>746885561F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Affari Legali e Innovazioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA  "SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE  MULTIFUNZIONI 28 LOTTO 2" PER SERVIZI COMUNALI, CIG GARA 6907087481-CIG DERIVATO 746885561F.</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale><ragioneSociale>Kyocera Document Solution Italia spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale><ragioneSociale>Kyocera Document Solution Italia spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30578.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB422F1270</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Affari Legali e Innovazione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016  PER LA FORNITURA DI CALCOLATRICI DA TAVOLO  PER I VARI UFFICI - IMPEGNO DI SPESA EURO 279,84 IVA ESCLUSA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale><ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale><ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>341.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z242377AF9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INAUGURAZIONE IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA CRIMINALITA' ORGANIZZATA IN VIA L. DA VINCI 243/B A TREZZANO SUL NAVIGLIO CONCESSO D'USO A TITOLO GRATUITO AD UN PROGETTO A FAVORE DI PERSONE DISABILI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale><ragioneSociale>CIR FOOD S. C. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale><ragioneSociale>CIR FOOD S. C. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-08</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z75233BB5B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA A FAVORE DEL SIG. R.V. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO LA CVASA DEI PINI DAL 18/04/2018 AL 30/06/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA MERIDIANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA MERIDIANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3650.61</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5F230E9AF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Affari Legali e Innovazioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA PER LA FORNITURA DI BLOCCHI PREAVVISI E VERBALI PER LA POLIZIA LOCALE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06833740969</codiceFiscale><ragioneSociale>MAXFIVE DI COMI ANCILLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06833740969</codiceFiscale><ragioneSociale>MAXFIVE DI COMI ANCILLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1580.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6021E411C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Sociale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTITOLAZIONE NIDO COMUNALE "ANNA FRANK" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale><ragioneSociale>CIR FOOD S. C. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale><ragioneSociale>CIR FOOD S. C. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE22D5769</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA DON CALABRIA E FONDAZIONE DON GNOCCHI - SIG. P.M. DAL 01/03/2018 AL 31/05/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12520870150</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONUS CENTRO IRCCS S. MARIA NASCENTE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12520870150</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONUS CENTRO IRCCS S. MARIA NASCENTE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4146.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9122DD32D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECVIPAZIONE RETTA IN CDD SIG.RA B.E. C/O LA COOPERATIVA SPAZIO APERTO SERVIZI DI MILANO DAL 01/03/2018 AL 31/05/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2842.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA IN CDD SIG.RA S.I. C/O LA FONDAZIONE ISTITUTO SACRAFAMIGLIA DI CESANO BOSCONE DAL 01/03/2018 AL 31/05/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2016.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESAS PER LA FREQUENZA AI CENTRI DIURNI PER DISABILI CDD C/O ISTITUTO SACRA FAMIGLIA DI N. 4 CITTADINI RESIDENTYI PER IL PERIODO DAL 01/03/2018 AL 31/05/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2646.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E22DA092</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECVIPAZIONE RETTA IN RSD SIG.RA D.B.A. C/O LA STRUTTURA FONDAZIONE MANTOVANI DI ARCONATE (MI) DAL 01/03/2018 AL 31/05/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11779830154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE MANTOVANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11779830154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE MANTOVANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5446.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7322D9625</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA RELATIVO A INSERIMENTO IN STRUTTURA COOP. SETTE PER IL SIG. M.G. DAL 01/03/2018 AL 31/05/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8098.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD322DCX1B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPATTECIPAZIONE RETTA SIG. L.R.G. C/O LA STRUTTURA C.S.S. CASE PIONIERI DAL 01/03/2018 AL 31/05/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13133390156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE CASE DEI PIONIERI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13133390156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE CASE DEI PIONIERI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4231.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0922F7C52</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>area sociale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>rinnovo impegno di spesa per compartecipazione retta per inserimento sig. T.C. c/o la struttura san Riccardo Istituto Sacra Famiglia dal 01/03/2018 al 31/05/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4084.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0422EF0BA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZXIONE ALLA RETTA RELATIVO AD INSERIMENTO IN STRUTTURA C/O SFA LA COMETA PER LA SIG.RA L.F. DAL 01/03/2018 AL 31/05/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA2208E337</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Sociale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Impegno di spesa per inserimento del sig. Oddi Enrico presso la Fondazione Pontirolo ONLUS di Assago (MI) dal 01/12/2017 al 31/12/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04583730967</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04583730967</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2175.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z702242D4E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Affari Legali e Innovazioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA PER LA FORNITURA DI CARTA A RISME FORMATO A4 E A3 PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00936630151</codiceFiscale><ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00936630151</codiceFiscale><ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2986.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6422D44A5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA B.F. DAL 01/03/2018 AL 31/05/2018 C/O GOLGI REDAELI DI MILANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04737420150</codiceFiscale><ragioneSociale>STRUTTURA RESIDENZIALE GOLGI REAELLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04737420150</codiceFiscale><ragioneSociale>STRUTTURA RESIDENZIALE GOLGI REAELLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3686.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6D22F258A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA A FAVORE DELLA SIG.RA N.M. DAL 01/03/2018 AL 31/05/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA MERIDIANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA MERIDIANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2625.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6022F1D22</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTYECIPAZIONE RETTA A FAVORE DELLA SIG.RA C.G. DAL 01/03/2018 AL 31/05/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE  ONLS LA MERIDIANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE  ONLS LA MERIDIANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2362.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6022F1D22</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA PER IL SIG. M.P. dal 01/03/2018 AL 31/05/2018 NUOVA ERA C/O RSA IL GLICINE DI PIOVERA AL ED INTEGRAZIONE DETERMINA N. 94/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3320.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER CENTRO DIURNO DISABILI L'ARCOBALENO ASST RHODENSE DAL 01/03/2018 AL 31/05/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09323530965</codiceFiscale><ragioneSociale>ASST RODENSE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09323530965</codiceFiscale><ragioneSociale>ASST RODENSE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21850.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA22F114E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A), DEL D.LGS 50/2016, PER LA FORNITURA DI ETICHETTE GIALLE ADESIVE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 130,00 IVA AL22% ESCLUSA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05013971006</codiceFiscale><ragioneSociale>LITOGRAPH</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05013971006</codiceFiscale><ragioneSociale>LITOGRAPH</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5E229E241</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL MEPA DI CONSIP SPA, DELLA FORNITURA ANNUALE DI PANNOLINI PER GLI ASILI NIDI COMUNALI PER L&#xbf;AREA SERVIZI ALLA PERSONA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.421,00</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01282360682</codiceFiscale><ragioneSociale>FATER</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01282360682</codiceFiscale><ragioneSociale>FATER</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5421.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF922A634B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO URGENTE ED IMPREVEDIBILE PRESSO L'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA PIRANDELLO N. 6 SCALA E-SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE-AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BETASINT SRL CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA-CIG. ZF922A634B </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA2208E337</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Impegno di spesa per inserimento del sig. Oddi Enrico presso La Fondazione Pontirolo ONLUS di Assago (MI) dal 01/12/2017 al 31/12/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04583730967</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04583730967</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2175.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA2208E337</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Sociale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Impegno di spesa per inserimento del sig. Oddi Enrico presso la Fondazione Pontirolo ONLUS di Assago (MI) dal 01/12/2017 al 31/12/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04583730967</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04583730967</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2175.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE22D701F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA RELATIVO ALL'INSERIMENTO IN STRUTTURA CASCINA NUOVA DI ROSATE GESTITA DALLA COOP. SETTE PER IL SIG. M.A. DA MARZO A MAGGIO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8597.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0A22D7BCE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA RELATIVA A INSERIMENTO IN STRUTTURA COOP. SETTE PER LA SIG.RA L.F. DA MARZO A LAGGIO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8098.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A22D5DFC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA PER IL SIG. R.E. C/O LA STRUTTURA LA CORDATA DA MARZO A MAGGIO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09906020152</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CORDATA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09906020152</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CORDATA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8017.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB822C6144</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA RETTA SIG. T.F. DA MARZO A MAGGIO 2018 C/O LA RESIDENZA VILLA MAFALDA DI BORGO S. SIRO PV DELLA COOP. SOCIALE HOSPITA DI MILANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13468540151</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE HOSPITA DI MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13468540151</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE HOSPITA DI MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3266.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7822C744B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA A FAVORE DELLA SIG.RA B.C. COOP. SOC. PARCO DELLE CAVE DI BAGGIO SOGGETTO GESTORE GRUPPO GHERON DI MILANO DA MARZO A MAGGIO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01574550339</codiceFiscale><ragioneSociale>GHERON</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01574550339</codiceFiscale><ragioneSociale>GHERON</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1789.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD822C1883</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNBO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA G.G. DA MARZXO A MAGGIO 2018 C/O RSA FOSCOLO DI GUANZATE CO DI LKA VILLA DI FIRENZE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05849560486</codiceFiscale><ragioneSociale>RSA FOSCOLO DI GUANZATE (CO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05849560486</codiceFiscale><ragioneSociale>RSA FOSCOLO DI GUANZATE (CO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7734.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF522D4096</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Sociale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO SIG. O.E. PRESSO LA FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS DI ASSAGO (MI) DAL 01/03/2018 AL 31/05/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04583730967</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04583730967</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6540.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1222BD27A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DELLA MINORE H.R. C/O LA CVOMUNITA' IL GIROTONDO SOC. COOP. SOCIALE DI MAGNAGO DAL 01/03/2018 AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02301780124</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE IL GIROTONDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02301780124</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE IL GIROTONDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36853.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6922AAA4B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N 715/2017 IMPEGNO GESTIONE DEL CSE PERIODO 01/01/2017 -30/09/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01341140182</codiceFiscale><ragioneSociale>Marta SCSA ONLUS </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01341140182</codiceFiscale><ragioneSociale>Marta SCSA ONLUS </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>974.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D22BD9F2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI MINORE E.L. S. CON PROPRIO PADRE E.S. C/O LA TASKA DI CESANO BOSCONE (MI) IN ALLOGGIO SEMIAUTONOMIA DAL 01/03/2018 AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97688040159</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TASKA Via Bramante cesano Boscone</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97688040159</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TASKA Via Bramante cesano Boscone</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36740.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-14</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4522BB02E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE G.M. C/O LA COMUNITA' FATA DI CESANO BOSCONE (MI) DAL 01/03/2018 AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05914770960</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05914770960</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35190.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-14</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z69229CDBO</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA COMPARTERCIPAZIONE COSTO INTERVENTO EDUCATIVO MINORE L.C.A. C/O LA COOPERATIVA TUTTINSIEME DI MILANO DA MARZO 2018 AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10609840151</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE TUTTINSIEME</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10609840151</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE TUTTINSIEME</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2030.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-14</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3322BC7C3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTOMINORE J.H.A.Z. C/O COMUNITA' DIOCESI DI TORTONA AL CENTRO PAOLO VI DAL 01/03/2018 AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' DIOESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI&#xb0;</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' DIOESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI&#xb0;</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20216.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-14</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8722A07C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' PANI E PESCHI CON SEDE LEGALE IN MILANO IN VIA SAN BERNARDINO 4 MINORI V.P. DAL 01/03/2018 AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02501930966</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNBITA' PANI E PESCHI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02501930966</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNBITA' PANI E PESCHI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4725.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED22A600F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREAS SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE E.C. PRESSO CENTRO DIURNO TEEN LAB DELL'ASSOCIAZIONE CAF ONLUS DI MILANO DAL 01/03/2018 AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED22A600F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE E.C. PRESSO CENTRO DIURNO TEEN LAB DELL'ASSOCIAZIONE CAF ONLUS DI MILANO DAL 01/03/2018 AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z00229FFD3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO C.L. C/O ASSOCIAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE DAL 01/03/2018 AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>90015020150</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>90015020150</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF522A6C05</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER MINORE S.E.P. C/O LA COMUNITA' MINORI CAMELOT DI PAVIA DELLA COOP. SOCIALE REVERIE DI PAVIA DAL 01/03/2018 AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02586110187</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE REVERIE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02586110187</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE REVERIE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16611.21</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C229B46C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO HOUSING SOCIALE PER N., 1 INTERVENTO IN SITUAZIONE DI EMERGENZA NUCLEO P.I. DAL 18/02/2018 AL 19/03/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07403920155</codiceFiscale><ragioneSociale>CCOPERATVA SOCALE RIPARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07403920155</codiceFiscale><ragioneSociale>CCOPERATVA SOCALE RIPARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1734.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D22A3E8C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' PER MINORI DON LORENZO MILANI CON SEDE A SORISOLE BG VIA MADONNA DEI CAMPI 38 MINORE S.E.T. DA ASPRILE 2018 AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01982420166</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' DON LORENZO MILANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01982420166</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' DON LORENZO MILANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z83229E367</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE J.G. C/O CENTRO DIURNO TEEN LAB DELL'ASSOCIAZIONE CAF ONLUS DI MILANO DAL 01/03/2018 AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2921EE9A2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE E.C. PRESSO CENTRO DIURNO TEEN LAB DELL'ASSOCIAZIONE CAF ONLUS DI MILANO DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018</oggetto><sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z10220AAD0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO PARTECIPAZIONE ONERI OER RICOVERO C.L. C/O CASA DI ACCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08087850965</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08087850965</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3521F7A0E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE G.M. C/O COMUNITA' FATA DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05914770960</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05914770960</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6971.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD621F9AAA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE J.H.A.Z. C/O COMUNITA' DIOCESI DI TORTONA AL CENTRO PAOLO VI DAL 01/01/2018 AL 2/8/02/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' DIOESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI&#xb0;</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' DIOESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI&#xb0;</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3898.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-14</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA421EBB5E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE J.G. C/O CENTRO DIURNO9 TEEN LAB DELL'ASSOCIAZIONE CAF ONLUS DI MILANO DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-08</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5211483BCF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 959/2017, AVENTE AD OGGETTO: "SERVIZIO PER MANUTENZIONI IMMOBILI DI PROPRIET&#xc0; COMUNALE - PROROGA TECNICA NELLE MORE DI ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA, PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2018. CIG 5211483BCF"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14754.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7021F144D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - ACQUISTO BANDIERE PER SEDI DI SEGGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MYO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MYO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>111.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z582247255</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI IN SERVIZIO DURANTE LO SCRUTINIO ELETTORALE DI LUNEDI' 5 MARZO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' CIR FOOD SC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' CIR FOOD SC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z24220F7C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO SEDI DI SEGGIO ELETTORALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1170.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7A20F960F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA DELL'ENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale><ragioneSociale>NEXIVE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale><ragioneSociale>NEXIVE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA21A9ADC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE EDEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTO CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI E MANIFESTO ASSEGNAZIONE SEGGI CIRCOSCRIZIONI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01969530029</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA INFONEWS DI FABIO OLIVETTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01969530029</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA INFONEWS DI FABIO OLIVETTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>146.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>73800680C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA A.D.S. S.P.A. - ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS Automatend data systems spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS Automatend data systems spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>185909.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>123939.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>735949603A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA "FORNITURA DI BUONI CARBURANTE IN RETE- BUONI ACQUISTI 7 LOTTO 1" - IMPEGNO DI SPESA </oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB22263518</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA PER LA FORNITURA DI CARTELLINI C.I. E BLOCCHI RICEVUTE PER AREA AMMINISTRATIVA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>221.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8722716C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI PRESSO IL NUOVO CED DI VIA BOITO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SELESTA INGEGNERIA SPA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06294880965</codiceFiscale><ragioneSociale>SELESTA INGEGNERIA S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06294880965</codiceFiscale><ragioneSociale>SELESTA INGEGNERIA S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7596.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z301E0BE97</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 286/2017 AVENTE AD OGGETTO: "SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; EVOLVE SRL. CIG Z301E0BE97."
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-09</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8220DB5D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE -LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 917 / 2017 AVENTE AD OGGETTO: "CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO AL SERVIZIO DEL COMPLESSO SCOLASTICO "ISTITUTO FRANCESCHI" DI VIA CONCORDIA - STAGIONE INVERNALE CORRENTE. CIG Z8220DB5D3".
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01221910225</codiceFiscale><ragioneSociale>ENERGON  FACILITY SOLUTIONS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01221910225</codiceFiscale><ragioneSociale>ENERGON  FACILITY SOLUTIONS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>409.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-09</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z80145466A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 725/2015, AVENTE AD OGGETTO: "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SU IMPIANTI ELEVATORI ANNI 2015,2016,2017,2018. CIG Z80145466A"
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03424530966</codiceFiscale><ragioneSociale>CORSICO ELEVATORI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03424530966</codiceFiscale><ragioneSociale>CORSICO ELEVATORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>409.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-09</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z632240C63</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE A ENTIONLINE, SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI, PER UFFICIO PERSONALE E RAGIONERIA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS
50/2016 - CIG Z632240C63</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03139650984</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLUZIONE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03139650984</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLUZIONE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9E2242BFA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA, AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2, LETT.A, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO "RILEVAZIONE PREZZI IMMOBILI " PACCHETTO PER DUE SEMESTRI . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 42,00.=OLTRE IVA DEL 22%.CIG:Z9E224BFA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09099580152</codiceFiscale><ragioneSociale>TEMA S.C.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09099580152</codiceFiscale><ragioneSociale>TEMA S.C.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>42.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA21F9F46</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SELESTA INGEGNERIA SPA - ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06294880965</codiceFiscale><ragioneSociale>SELESTA INGEGNERIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06294880965</codiceFiscale><ragioneSociale>SELESTA INGEGNERIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3966.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD421C686A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO FORMAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORSO FORMATIVO IN HOUSE PER I DIPENDNETI DELL'ENTE-AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. DAISEN SRL AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016 -IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06367820013</codiceFiscale><ragioneSociale>Daisen srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06367820013</codiceFiscale><ragioneSociale>Daisen srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>602.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4521BB7A0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROSEGUIMENTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI ED AMMINISTRATIVI PER GLI IMMOBILI ERP NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA GARA D'APPALTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0221BB63C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROSEGUIMENTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI ED AMMINISTRATIVI PER GLI IMMOBILI ERP NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA GARA D'APPALTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12323740154</codiceFiscale><ragioneSociale>UNITALIA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12323740154</codiceFiscale><ragioneSociale>UNITALIA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F21BB697</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROSEGUIMENTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI ED AMMINISTRATIVI PER GLI IMMOBILI ERP NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA GARA D'APPALTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGH LOMBARDA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGH LOMBARDA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2333.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9421BB759</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROSEGUIMENTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI ED AMMINISTRATIVI PER GLI IMMOBILI ERP NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA GARA D'APPALTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03424600967</codiceFiscale><ragioneSociale>C. E G. SYSTEM SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03424600967</codiceFiscale><ragioneSociale>C. E G. SYSTEM SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF021BB5AC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROSEGUIMENTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI ED AMMINISTRATIVI PER GLI IMMOBILI ERP NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA GARA D'APPALTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07190610159</codiceFiscale><ragioneSociale>STEREO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07190610159</codiceFiscale><ragioneSociale>STEREO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6401.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6021BB519</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROSEGUIMENTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI ED AMMINISTRATIVI PER GLI IMMOBILI ERP NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA GARA D'APPALTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03895770962</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Bonalumi s.a.s. di R.Grassi &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03895770962</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Bonalumi s.a.s. di R.Grassi &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6112.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8F21BB6FB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROSEGUIMENTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI ED AMMINISTRATIVI PER GLI IMMOBILI ERP NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA GARA D'APPALTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale><ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale><ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>844.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD42108219</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI IN REPERIBILITA' CENTRALI TERMICHE PAGAMENTO ONERI CURIT PER IMMOBILI ERP-IMPEGNO DI SPESA-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6621F1A6E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione> AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE LAMPADE PRESSO IL CAMPO DA BASKET DELLA PALESTRA COMUNALE "DI VITTORIO" DI VIA CONCORDIA. CIG Z6621F1A6E. AFFIDAMENTO ALLA DITTA 2A IMPIANTI S.R.L. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11625020158</codiceFiscale><ragioneSociale>EMP Srl </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03424600967</codiceFiscale><ragioneSociale>C. e G. SYSTEM di Catalano Giuseppe sas </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>10695730159</codiceFiscale><ragioneSociale>2A IMPIANTI S.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08520250153</codiceFiscale><ragioneSociale>A.R. Impianti </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE &#xbf; ONLUS </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10695730159</codiceFiscale><ragioneSociale>2A IMPIANTI S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6436.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA420CDE76</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI PER LA DURATA DI 24 MESI. </oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03302650969</codiceFiscale><ragioneSociale>Autofficina Darwin S.n.C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03302650969</codiceFiscale><ragioneSociale>Autofficina Darwin S.n.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17598.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD221BB95A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE DI ETERNIT ABBANDONATO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01818890160</codiceFiscale><ragioneSociale>ESSE A3 S.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00886800960</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOMBO BIAGIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00886800960</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOMBO BIAGIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0121B3A6D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP. </denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ED ALLESTIMENTO SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI E POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LAGRA S.R.L. CIG Z0121B3A6D
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03893560965</codiceFiscale><ragioneSociale>LAGRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03893560965</codiceFiscale><ragioneSociale>LAGRA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEC1DFF44D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA DEI SERVIZI MANUTENTIVI IMMOBILI ERP DI VIA PIRANDELLO N. 6 E VIA FERMI N. 27/29</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07190610159</codiceFiscale><ragioneSociale>STEREO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07190610159</codiceFiscale><ragioneSociale>STEREO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19203.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z621DFF558</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA DEI SERVIZI MANUTENTIVI IMMOBILI ERP DI VIA PIRANDELLO N. 6 E VIA FERMI N. 27/29</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03424600967</codiceFiscale><ragioneSociale>C. E G. SYSTEM SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03424600967</codiceFiscale><ragioneSociale>C. E G. SYSTEM SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE01E001BC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA DEI SERVIZI MANUTENTIVI IMMOBILI ERP DI VIA PIRANDELLO N. 6 E VIA FERMI N. 27/29</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z651DFF52C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA DEI SERVIZI MANUTENTIVI IMMOBILI ERP DI VIA PIRANDELLO N. 6 E VIA FERMI N. 27/29</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale><ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale><ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2534.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD51DFF4F7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA DEI SERVIZI MANUTENTIVI IMMOBILI ERP DI VIA PIRANDELLO N. 6 E VIA FERMI N. 27/29</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11638730157</codiceFiscale><ragioneSociale>VERDE MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11638730157</codiceFiscale><ragioneSociale>VERDE MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4E1DFF4DB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA DEI SERVIZI MANUTENTIVI IMMOBILI ERP DI VIA PIRANDELLO N. 6 E VIA FERMI N. 27/29</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGH LOMBARDA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGH LOMBARDA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE61DFF4A5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA DEI SERVIZI MANUTENTIVI IMMOBILI ERP DI VIA PIRANDELLO N. 6 E VIA FERMI N. 27/29</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12323740154</codiceFiscale><ragioneSociale>UNITALIA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12323740154</codiceFiscale><ragioneSociale>UNITALIA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>297.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z76175343F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. RICONOSCIMENTO  IMPORTI A FAVORE DELLA SOCIETA' A2A ENERGIA S.P.A. CIG Z76175343F PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2016  -POD IT00 1E17195128
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12883240155</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12883240155</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>826.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4821561C2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03067160154</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Tecnico G. Galmarini</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03067160154</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Tecnico G. Galmarini</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD42108219</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI IN REPERIBILITA' CENTRALI TERMICHE E PAGAMENTO ONERI CURIT PER IMMOBILI ERP IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z762108146</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO TECNICO CANCELLO CARRAIO DI VIA PIRANDELLO N. 6 IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1196.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE213BDC2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETREMINA N. 1067/16 PER SERVIZIO EMISSIONE MAV IMMOBILI ERP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale><ragioneSociale>BANCA MONTE PASCHI DI SIENA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale><ragioneSociale>BANCA MONTE PASCHI DI SIENA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>54.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC420C66A5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTRATTENIMENTO LUDICO PER BAMBINI DEL 17 DICEMBRE 2017 IN OCCASIONE DEL PRANZO DI NATALE CIG ZC420C66A5</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03137900126</codiceFiscale><ragioneSociale>IL CAPPELLAIO MATTO di Davide maffei </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03137900126</codiceFiscale><ragioneSociale>IL CAPPELLAIO MATTO di Davide maffei </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E2013F48</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DI 2 MOTOCICLI GUZZI V65 AL SERVIZIO ALLA OFFICINA CASSANI BRUNO MOTO DI CASSANI FABIO </oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CSSFBA65M08A010W</codiceFiscale><ragioneSociale>CASSANI BRUNO MOTO DI CASSANI FABIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CSSFBA65M08A010W</codiceFiscale><ragioneSociale>CASSANI BRUNO MOTO DI CASSANI FABIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1639.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C1CE732D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZAZIONE CONCERTO A RITMO DI TANGO E MILONGA DEL 15 OTTOBRE 2017 CIG Z8C1CE732D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RMNLSN64M54F205U</codiceFiscale><ragioneSociale>ALESSANDRA SONIA ROMANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RMNLSN64M54F205U</codiceFiscale><ragioneSociale>ALESSANDRA SONIA ROMANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1404.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z151EA02E9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI REPERIBILITA' ASCENSORI IMMOBILI ERP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale><ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale><ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE1EE5C95</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE LAMPADINE IMMOBILI ERP VIA PIRANDELLO E VIA FERMI AFFIDAMENTO ALLA DITTA STEREO SRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07190610159</codiceFiscale><ragioneSociale>STEREO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07190610159</codiceFiscale><ragioneSociale>STEREO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6865561829</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI RIFACIMENTO CAMPO DA BASKET OUTDOOR PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "G. FACCHETTI". CUP I64H16000600004 CIG 6865561829. APPROVAZIONE VARIANTE N&#xb0;1.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03255350179</codiceFiscale><ragioneSociale>MAST SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03255350179</codiceFiscale><ragioneSociale>MAST SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>49804.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B1EF32B4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO SEDIE CON SCRITTOIO-RIBALTINA PER CONCORSO PUBBLICO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; FAUSTINI SRL. CIG Z5B1EF32B4
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02998060988</codiceFiscale><ragioneSociale>FAUSTINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02998060988</codiceFiscale><ragioneSociale>FAUSTINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z431E5DEAD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO MANUTENZIONI CENTRALI TERMICHE E TERZO RESPONSABILE PER GLI IMMOBILI ERP DI VIA PIRANDELLO N. 6 E VIA FERMI N. 27/29</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B1E2ACC5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POSTALIZZAZIONE TARI 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03251000984</codiceFiscale><ragioneSociale>Italedit srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03251000984</codiceFiscale><ragioneSociale>Italedit srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11612.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z141E2AD0B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POSTALIZZAZIONE TOSAP 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03251000984</codiceFiscale><ragioneSociale>Italedit srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03251000984</codiceFiscale><ragioneSociale>Italedit srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2517.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6320DBB32</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE BANDO ED ESITO GARE D'APPALTO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' INFO SRL</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale><ragioneSociale>INFO SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale><ragioneSociale>INFO SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4488.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z70202C4AD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE ANNO 2017. CIG  Z70202C4AD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04875270961</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI LOMBARDIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04875270961</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI LOMBARDIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B1FF62C1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO E FINANZIAMENTO PROGETTO DI FATTIBILIT&#xc0; TECNICA ECONOMICA PER IL PROLUNGAMENTO AD OVEST DELLA LINEA METROPOLITANA M4. CIG Z4B1FF62C1.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01199250158</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNE DI MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01199250158</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNE DI MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9016.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D1FBD344</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ANNO SCOLASTICO 2017/2018: ACQUISTO ARREDI PER LE SCUOLE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1D1FBD344</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale><ragioneSociale>MOBILFERRO s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale><ragioneSociale>MOBILFERRO s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5793.49</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z561F73F48</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIATTIVAZIONE CENTRI LUMINOSI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; ENEL SOLE. CIG Z561F73F48
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29040.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD1F383A2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EFFETTUAZIONE VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI IMPIANTI ASCENSORE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DA PARTE DELL'ATS MILANO DI PARABIAGO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - CIG ZBD1F383A2
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09320520969</codiceFiscale><ragioneSociale>ATS MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09320520969</codiceFiscale><ragioneSociale>ATS MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE31ED6548</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FONDAZIONE PER LEGGERE, CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2017 - CIG: ZE31ED6548</oggetto><sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06277160963</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PER LEGGERE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06277160963</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PER LEGGERE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24948.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC61D4B244</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GRUPPO DI LETTURA DELLA BIBLIOTECA BEGO, MESI APRILE E MAGGIO 2017 - CIG: ZC61D4B244</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RSSGMR89L66F205Z</codiceFiscale><ragioneSociale>ROSSINI GIULIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RSSGMR89L66F205Z</codiceFiscale><ragioneSociale>ROSSINI GIULIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>189.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA21D664B7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE SERVIZIO WI-FI PER LA BIBLIOTECA O. BEGO ANNO 2017. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA21D664B7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02679350138</codiceFiscale><ragioneSociale>Internavigare S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02679350138</codiceFiscale><ragioneSociale>Internavigare S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z581CDE4B8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GRUPPO DI LETTURA DELLA BIBLIOTECA O. BEGO - GENNAIO 2017. CIG: Z581CDE4B8</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RSSGMR89L66F205Z</codiceFiscale><ragioneSociale>ROSSINI GIULIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RSSGMR89L66F205Z</codiceFiscale><ragioneSociale>ROSSINI GIULIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>94.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA420CDE76</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36 COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE,
RIPARAZIONE E LAVORI DI CARROZZERIA SU AUTOVETTURE E MEZZI DEL COMUNE, PER 24 MESI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03302650969</codiceFiscale><ragioneSociale>Autofficina Darwin S.n.C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB21D2D44A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Adesione al sistema PagoPa con l'intermediazione tecnologica di Poste Italiane spa </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-24</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>899.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z072143DB5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROTEZIONE DATI E SICUREZZA INFORMATICA - ASSISTENZA FIREWALL DI RETE ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08168870965</codiceFiscale><ragioneSociale>SINTESI NETWORK</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08168870965</codiceFiscale><ragioneSociale>SINTESI NETWORK</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C20E11F3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL DLGS. N. 50/2016 E SS.MM.II, ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L&#xbf;ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02632510356</codiceFiscale><ragioneSociale>PALUAN PROFESSIONAL SRL,</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02632510356</codiceFiscale><ragioneSociale>PALUAN PROFESSIONAL SRL,</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>336.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z992146CE7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 2,COMMA 2 E DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II, MEDIANTE IL MEPA, DELLA FORNITURA DI ROTOLI ASCIUGAMANI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06453260728</codiceFiscale><ragioneSociale>ALPECA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06453260728</codiceFiscale><ragioneSociale>ALPECA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB1FA66F5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 2,COMMA 2 E DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II, MEDIANTE IL MEPA,PER FORNITURA DI UNA LAVASCIUGA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02605350186</codiceFiscale><ragioneSociale>IGROUP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02605350186</codiceFiscale><ragioneSociale>IGROUP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>73302498D4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA, &#xbf;FORNITURA PC DESKTOP 15-LOTTO 2&#xbf;. IMPEGNO DI SPESA-CODICE CIG DERIVATO 73302498D4.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02102821002</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALWARE srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02102821002</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALWARE srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8878.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF211DDZB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO ACQUA BELLA ACQUA BUONA NAVIGAZIONE DA TREZZANO SUL NAVIGLIO IN DARSENA A MILANO CIG ZBF211DDZB</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01301050199</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO NAVIGARE L'ADDA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01301050199</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO NAVIGARE L'ADDA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>734.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>51801402C2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AUTORIZZAZIONE PROROGA TECNICA E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA 865/2017.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>106678.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE7211F1FE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CENTRO SOCIO CULTURALE "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" E CENTRO POLIFUNZIONALE "UGO TOGNAZZI". CIG: ZE7211F1FE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0;  PROGETTA SC
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04422790156</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTA SC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04422790156</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTA SC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2589.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2520DB931</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER LA VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO (VULNERABILIT&#xc0; SISMICA) DELL'EDIFICIO DI PROPRIET&#xc0; COMUNALE SITO IN VIA BOITO, 5/7. CIG Z2520DB931. AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; TECNOINDAGINI SRL
</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01221570193</codiceFiscale><ragioneSociale>ing. josta Rodelli</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06383520969</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOINDAGINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06383520969</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOINDAGINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2220DBA58</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE IN VIA BOITO - 2&#xb0; LOTTO. AFFIDAMENTO ALL'ING. CESARE DE DOMENICO. CIG Z2220DBA58
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02312630805</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. CESARE DE DOMENICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02312630805</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. CESARE DE DOMENICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6841066241</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>area infrastrutture - servizio ambiente</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SECCO INGOMBRANTI UMIDO E SPAZZAMENTO- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N&#xb0;237/2017 CIG 6841066241</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18181.81</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5211483BCF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO PER MANUTENZIONI IMMOBILI DI PROPRIET&#xc0; COMUNALE - PROROGA TECNICA NELLE MORE DI ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA, PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2018.CIG 5211483BCF
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>42535.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF51E9BFD3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE- SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO MODIFICA LINEA ATM 327 IN OCCASIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA. AFFIDAMENTO ALL'ATM DI MILANO. CIG ZF51E9BFD3 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05432100963</codiceFiscale><ragioneSociale>ATM SERVIZIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05432100963</codiceFiscale><ragioneSociale>ATM SERVIZIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>163.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6827848669</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FATTURE N.152690130803571 PROT. 25958 DEL 18.11.2017 E N.152690130803562 PROT. 26223 DEL 22.11.2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE  VIA L.DA VINCI 243
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale><ragioneSociale>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale><ragioneSociale>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>309.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6841066241</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SECCO INGOMBRANTI UMIDO E SPAZZAMENTO- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N&#xb0;237/2017 CIG 6841066241</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>area infrastrutture- servizio ambiente</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, SITA IN COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO VIA MARIO PAGANO. VERSAMENTO ONERI ISTRUTtORI</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3070.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> 684106624</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>area infrastrutture . servizio ambiente</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO E/O TRATTAMENTO RECUPERO RSU FRAZ. ORGANICA,INGOMBRANTI, RESIDUI PULIZIA, STRADE  CIG 6841066241 - PROROGA</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>50000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8220DB5D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO AL SERVIZIO DEL COMPLESSO SCOLASTICO "ISTITUTO FRANCESCHI" DI VIA CONCORDIA - STAGIONE INVERNALE CORRENTE. CIG Z8220DB5D3. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENERGON FACILITY SOLUTIONS SPA.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01221910225</codiceFiscale><ragioneSociale>ENERGON  FACILITY SOLUTIONS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01221910225</codiceFiscale><ragioneSociale>ENERGON  FACILITY SOLUTIONS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F20BC938</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE- SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI FASCIATURA E SANIFICAZIONE FUSTI ALBERI IN P.ZZA SAN LORENZO. CIG Z3F20BC938</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1225.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF2027D37</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E RIMOZIONE INFESTANTI ROGGIA BARONA E BORROMEO CIG ZCF2027D37. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOVATI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03081980967</codiceFiscale><ragioneSociale>LOVATI LUCIANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03081980967</codiceFiscale><ragioneSociale>LOVATI LUCIANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE- SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' SCAI PER LA LIQUIDAZIONE RISORSE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06747100961</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAI SOCIETA' CONSORTILE AUTOLINEE ITALIANE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06747100961</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAI SOCIETA' CONSORTILE AUTOLINEE ITALIANE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7499.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z451672A5E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE- SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CO2 ALIMENTARE PER LE CASE DELL'ACQUA DI VIA 4 NOVEMBRE E VIA GRAMSCI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z451672A5E</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAD </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAD </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2459.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A1FC0476</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE- SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE AREA CANI PRESSO IL PARCO DELLO SCOIATTOLO DI VIA GIORDANO BRUNO -CIG Z1A1FC0476</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2332.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z431B7A661</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE- SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z431B7A661</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGHI LOMBARDIA RL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGHI LOMBARDIA RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z931F841E6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SISTEMAZIONE AREA A VERDE DI PERTINENZA DELL'ASILO NIDO DI VIA MALIBRAN CIG Z931F841E6</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORIO CS &amp;amp; L </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORIO CS &amp;amp; L </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2838.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z541EB9D0F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO ALCUNI PARCHI COMUNALI DEL TERRITORIO - CIG Z541EB9D0F </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02831590167</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO DIMENSIONE  COMUNITA'</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01432260212</codiceFiscale><ragioneSociale>STEBO AMBIENTE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02831590167</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO DIMENSIONE  COMUNITA'</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14016.39</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C1EEEE8A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA PRESSO ALCUNI PARCHI COMUNALI. CIG Z3C1EEEE8A</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1344.83</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF51E9BFD3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO MODIFICA LINEA ATM 327 IN OCCASIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA. AFFIDAMENTO ALL'ATM DI MILANO. CIG ZF51E9BFD3</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05432100963</codiceFiscale><ragioneSociale>ATM SERVIZIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05432100963</codiceFiscale><ragioneSociale>ATM SERVIZIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>688.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3A1CA53A9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA  E POSA IN OPERA  RECINZIONE AREA CANI PRESSO IL PARCO DEL CENTENARIO,2 PANCHINE E 1 SEGGIOLINO  PER ALTALENA  CON CATENE - CIG Z3A1CA53A9 
</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02488620960</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI GRIGNOLA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02831590167</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO DIMENSIONE  COMUNITA'</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02185410160</codiceFiscale><ragioneSociale>PACCHIARINI S.N.C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4998.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z711CF9305</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARTELLI ATTIVITA' DI CONTROLLO DI VICINATO COMITATO DI QUARTIERE AZALEE CIG Z711CF9305</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08198590153</codiceFiscale><ragioneSociale>DEASCREEN</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08198590153</codiceFiscale><ragioneSociale>DEASCREEN</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>875.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z76175343F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. RICONOSCIMENTO  IMPORTI A FAVORE DELLA SOCIETA' A2A ENERGIA S.P.A. CIG Z76175343F PERIODO NOVEMBRE 2016  - POD IT001E17195128.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12883240155</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12883240155</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>526.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5215593B7D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PARCHI E GIARDINI DEL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' C.S.&amp;L. CONSORZIO SOCIALE IMPEGNO DI SPESA 2017 CIG 5215593B7D</oggetto><sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORIO CS &amp;amp; L </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORIO CS &amp;amp; L </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>71991.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>052917837F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ALLA SOCIETA' BOSCOFORTE S.R.L - IMPEGNO DI SPESA FINO AL 19/03/2017 </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40316.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z441CDDB68</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI I RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE DI VIA BOITO 1&#xb0; LOTTO. CUP I64E16000040004 CIG Z441CDDB68. AFFIDAMENTO ALLA COOP. SPAZIO APERTO
</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>11737140159</codiceFiscale><ragioneSociale>LOYD SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03424600967</codiceFiscale><ragioneSociale>c.e g. system snc</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>11625020158</codiceFiscale><ragioneSociale>EMP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36030.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB8211F01C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI COLMATURA BUCHE DEI MANTI STRADALI AMMALORATI SULLE STRADE COMUNALI. CIG ZB8211F01C. AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI SRL.
</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03122630134</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOCCI STRADE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01066430180</codiceFiscale><ragioneSociale>VI.COS. Vigevano Costruzioni Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01066430180</codiceFiscale><ragioneSociale>VI.COS. Vigevano Costruzioni Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28689.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC420C66A5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTRATTENIMENTO LUDICO PER BAMBINI DEL 17 DICEMBRE 2017 IN OCCASIONE DEL PRANZO DI NATALE CIG ZC420C66A5</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03137900126</codiceFiscale><ragioneSociale>IL CAPPELLAIO MATTO di Davide maffei </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03137900126</codiceFiscale><ragioneSociale>IL CAPPELLAIO MATTO di Davide maffei </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3420C8477</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, FORNITURA E NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE 2017. CIG Z3420C8477 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07143960966</codiceFiscale><ragioneSociale>LIGHT EMOTIONS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07143960966</codiceFiscale><ragioneSociale>LIGHT EMOTIONS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3279.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9720E331A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>impegno di spesa per organizzazione eventi in occasione delle festivit&#xe0; natalizie previste per il 16 e 20 dicembre 2017 CIG Z9720E331A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03137900126</codiceFiscale><ragioneSociale>IL CAPPELLAIO MATTO di Davide maffei </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03137900126</codiceFiscale><ragioneSociale>IL CAPPELLAIO MATTO di Davide maffei </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>312.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9F20C6870</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>impegno di spesa per organizzazione eventi in occasione delle festivit&#xe0; natalizie previste per il 16 e 20 dicembre 2017   CIG Z9F20C6870</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05067450154</codiceFiscale><ragioneSociale>CIVICA SCUOLA DI MUSICA ZIBIDESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05067450154</codiceFiscale><ragioneSociale>CIVICA SCUOLA DI MUSICA ZIBIDESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B2079D31</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>rassegna opera lirica stagione 2017/2018 assunzione impegno di spesa  CIG Z5B2079D31</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RMNLSN64M54F205U</codiceFiscale><ragioneSociale>ALESSANDRA SONIA ROMANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RMNLSN64M54F205U</codiceFiscale><ragioneSociale>ALESSANDRA SONIA ROMANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5C2079D76</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>rassegna opera lirica stagione 2017/2018 assunzione impegno di spesa CIG Z5C2079D76</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTLCN61E66F704H</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA LUCIANA BERTELLE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTLCN61E66F704H</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA LUCIANA BERTELLE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA2098ADF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VERIFICA DIMENSIONALE E STATO DI CONSISTENZA STRUTTURE INCOMPLETE CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE SITO IN VIA MORONA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AD ARCH. GIUSEPPE DE MARTINO PER REDAZIONE PERIZIA GIURATA. CIG ZCA2098ADF 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08804320151</codiceFiscale><ragioneSociale>Arch. Giuseppe De Martino</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08804320151</codiceFiscale><ragioneSociale>Arch. Giuseppe De Martino</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6304.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z512079C75</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>rassegna teatrale per bambini stagione 2017/2018 assunzione impegno di spesa DET 856 CIG Z512079C75</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09259010966</codiceFiscale><ragioneSociale>MOVITATRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09259010966</codiceFiscale><ragioneSociale>MOVITATRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1570.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE IN COLLABORAZIONE CON  L'ASSOCIAZIONE DEMETRA DONNE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97549220156</codiceFiscale><ragioneSociale>DEMETRA DONNE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97549220156</codiceFiscale><ragioneSociale>DEMETRA DONNE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z551FFE4E9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO INTEGRATO PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVIT&#xc0; PRODUTTIVE (SUAP), EDILIZIA (SUE) E LAVORI PUBBLICI (LL.PP.). AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; GLOBO SRL. CIG Z551FFE4E9
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02598580161</codiceFiscale><ragioneSociale>GLOBO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02598580161</codiceFiscale><ragioneSociale>GLOBO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30074.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-20</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB205392C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN CENTRO LUMINOSO IN VIA MORONA 9-12 FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO. APPROVAZIONE DELLA SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA ENEL SOLE SRL. CIG ZCB205392C
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>730.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD020532AD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO SITO IN VIA MORONA 9-12. APPROVAZIONE DELLA SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA GIAVAZZI SRL . CIG ZD020532AD
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06522940151</codiceFiscale><ragioneSociale>GIAVAZZI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06522940151</codiceFiscale><ragioneSociale>GIAVAZZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z862053B2A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DELL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO SITO IN VIA MORONA N.9-12. APPROVAZIONE DELLA SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA ISOV SRL . CIG Z862053B2A
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00024950156</codiceFiscale><ragioneSociale>ISOV SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00024950156</codiceFiscale><ragioneSociale>ISOV SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2380.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE820328AC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01 NEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: ZE820328AC. AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; V.E.M. S.R.L. 
</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08427870012</codiceFiscale><ragioneSociale>ELLISSE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06661610961</codiceFiscale><ragioneSociale>Service  Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03333780165</codiceFiscale><ragioneSociale>V.E.M. S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03612850135</codiceFiscale><ragioneSociale>Sivert Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03333780165</codiceFiscale><ragioneSociale>V.E.M. S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2890.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA72051FC8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIFACIMENTO IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI A SEGUITO DI SINISTRI STRADALI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' S.C.A.E.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00857000152</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00857000152</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2291.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5211483BCF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIETTA MURALE NELL'APPARTAMENTO DI VIA PIRANDELLO N.6 SCALA L NUCLEO F. AFFIDAMENTO SU PREVENTIVO A CONSORZIO SOCIALE CS&amp;L. CIG 5211483BCF
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1454.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-09</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC02016F77</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE MODULO SATELLITE PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA NELL'APPARTAMENTO DI VIA PIRANDELLO N.6/B FG.7 MAP.735 SUB.41 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' BETASINT SRL - CIG ZC02016F77
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1830.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-09</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E1E6725A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP  PER PROGETTAZIONE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO CAVALCAVIA COMUNALE SS.494 ALLO STUDIO GBRG ENGINEERING SRL. CIG Z8E1E6725A
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06980800962</codiceFiscale><ragioneSociale>GBRG ENGINEERING SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06980800962</codiceFiscale><ragioneSociale>GBRG ENGINEERING SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5202.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-25</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5211483BCF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI ALLOGGI ERP SITI IN VIA PIRANDELLO. AFFIDAMENTO SU PREVENTIVI A CONSORZIO SOCIALE CS&amp;L. CIG 5211483BCF.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11173.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z851FE2216</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE DATI E TELEFONICA PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA IV NOVEMBRE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; SPAZIO APERTO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. CIG Z851FE2216.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>707.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C1CE732D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZAZIONE CONCERTO A RITMO DI TANGO E MILONGA DEL 15 OTTOBRE 2017 CIG Z8C1CE732D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RMNLSN64M54F205U</codiceFiscale><ragioneSociale>ALESSANDRA SONIA ROMANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RMNLSN64M54F205U</codiceFiscale><ragioneSociale>ALESSANDRA SONIA ROMANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1404.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C1FB3E5B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' ANNO ACCADEMICO 2017/2018 APPROVAZIONE PROGETTO DIDATTICO CIG Z2C1FB3E5B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97368420150</codiceFiscale><ragioneSociale>AUSER INSIEME MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97368420150</codiceFiscale><ragioneSociale>AUSER INSIEME MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4530.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6827848669</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG 6827848669</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON ENERGIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON ENERGIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1109.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F1F5A8DC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRENTESIMO ANNO DI ATTIVITA' DELLA CIVICA SCUOLA DI DISEGNO E TECNICHE PITTORICHE STAMPA CATALOGO COMMEMORATIVO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z0F1F5A8DC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07913340159</codiceFiscale><ragioneSociale>ALTHEA GRAFICHE SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07913340159</codiceFiscale><ragioneSociale>ALTHEA GRAFICHE SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>408.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL'INIZIATIVA VUOI LA PACE ? PEDALA! DEL 1&#xb0; OTTOBRE 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97511380152</codiceFiscale><ragioneSociale>ACLI MILANESI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97511380152</codiceFiscale><ragioneSociale>ACLI MILANESI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z561F73F48</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRSTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIATTIVAZIONE CENTRI LUMINOSI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; ENEL SOLE. CIG Z561F73F48
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29040.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-08</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4E1F73F16</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO GIANNI GALMARINI CIG Z4E1F73F16
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03067160154</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Tecnico G. Galmarini</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03067160154</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Tecnico G. Galmarini</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-03</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z471F0DEAE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CIG 6900582C66 CUP I67H1600078004. REVOCA NOMINA COLLAUDATORE ING. FRANCO SARRA. RETTIFICA DETERMINAZIONE N&#xb0;578/2017. CIG Z471F0DEAE.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02851200960</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. FABRIZIO GUCCIONE  </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02851200960</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. FABRIZIO GUCCIONE  </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>572.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z051F59775</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA, INSTALLAZIONI,  REVISIONI E COLLAUDI DI ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; PROFESSIONE SICUREZZA SRL. CIG Z051F59775
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03548510969</codiceFiscale><ragioneSociale>PROFESSIONE SICUREZZA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03548510969</codiceFiscale><ragioneSociale>PROFESSIONE SICUREZZA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12797.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD1F383A2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LLPP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EFFETTUAZIONE VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI IMPIANTI ASCENSORE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DA PARTE DELL'ATS MILANO DI PARABIAGO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - CIG ZBD1F383A2
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09320520969</codiceFiscale><ragioneSociale>ATS MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09320520969</codiceFiscale><ragioneSociale>ATS MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z471F0DEAE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CIG 6900582C66 CUP I67H1600078004. NOMINA COLLAUDATORE ING. FRANCO SARRA AI SENSI DELL'ART. 102 DEL D.LGS. N&#xb0;50/2016. CIG Z471F0DEAE.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SRRFNC55H12G482D</codiceFiscale><ragioneSociale>ING.FRANCO SARRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SRRFNC55H12G482D</codiceFiscale><ragioneSociale>ING.FRANCO SARRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10927.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z081F2A744</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SEGNALETICA PARCHEGGIO SITO TRA SS494/VIA GOLDONI PER MESSA IN SICUREZZA, AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISOV SRL. CIG Z081F2A744
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00024950156</codiceFiscale><ragioneSociale>ISOV SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00024950156</codiceFiscale><ragioneSociale>ISOV SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8742.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z991EFB817</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE NOTTI BIANCHE CIG Z991EFB817</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CRMLSU26B62F452Z</codiceFiscale><ragioneSociale>ON THE ROAD DICARMIGNANI LUISA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CRMLSU26B62F452Z</codiceFiscale><ragioneSociale>ON THE ROAD DICARMIGNANI LUISA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA1EFB7C5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE NOTTI BIANCHE CIG ZAA1EFB7C5</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE BETANIA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE BETANIA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>183.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF61EFB8A5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE NOTTI BIANCHE CIG ZF61EFB8A5</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03137900126</codiceFiscale><ragioneSociale>IL CAPPELLAIO MATTO di Davide maffei </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03137900126</codiceFiscale><ragioneSociale>IL CAPPELLAIO MATTO di Davide maffei </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>364.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ED ENERGETICA DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE SITUATO IN VIA G. DI VITTORIO. NOMINA COLLAUDATORE.
</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08804320151</codiceFiscale><ragioneSociale>Arch. Giuseppe De Martino</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05500190961</codiceFiscale><ragioneSociale>TAU TRASPORTI E AMBIENTE URBANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08804320151</codiceFiscale><ragioneSociale>Arch. Giuseppe De Martino</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C1F0E09E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPRISTINI RETE DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SOCIET&#xc0; ENEL SOLE. CIG Z3C1F0E09E
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z981F01010</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIETTA MURALE NELL'APPARTAMENTO DI VIA PIRANDELLO N.6/B FG.7 MAP.735 SUB.46 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' BETASINT SRL - CIG Z981F01010  
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1830.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4C1EC591D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SFALCIO ERBA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO L FABBRI CIG  Z4C1EC591D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08029180968</codiceFiscale><ragioneSociale>MA.MI. S.r.l. Impresa Sociale</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08029180968</codiceFiscale><ragioneSociale>MA.MI. S.r.l. Impresa Sociale</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0A1E4A92C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE COMUNALE BIENNIO 2017/2018. AGGIUDICAZIONE DITTA ISOV SRL CIG. Z0A1E4A92C
</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03850710249</codiceFiscale><ragioneSociale>ONGARO S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03505010987</codiceFiscale><ragioneSociale>PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00024950156</codiceFiscale><ragioneSociale>ISOV SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04306390263</codiceFiscale><ragioneSociale>ALFA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00024950156</codiceFiscale><ragioneSociale>ISOV SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12834.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z001EF0691</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI TRASLOCO DI ALCUNI UFFICI COMUNALI - SEDI DI VIA BOITO N. 5/7 E VIA MANZONI N. 10. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA&#xbf; RUSSO TRASLOGHI &#xbf; CIG Z001EF0691 
</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03174190151</codiceFiscale><ragioneSociale>CVNTRASLOG SOC COOP</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08235760157</codiceFiscale><ragioneSociale>RUSSO TRASLOCHI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04942360969</codiceFiscale><ragioneSociale>FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08235760157</codiceFiscale><ragioneSociale>RUSSO TRASLOCHI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4492.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B1EF32B4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE  - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO SEDIE CON SCRITTOIO-RIBALTINA PER CONCORSO PUBBLICO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; FAUSTINI SRL. CIG Z5B1EF32B4
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02998060988</codiceFiscale><ragioneSociale>FAUSTINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02998060988</codiceFiscale><ragioneSociale>FAUSTINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z441EBB91A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CREAZIONE DI NUOVO UFFICIO MEDIANTE INSTALLAZIONE DI PARETI MOBILI PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA IV NOVEMBRE. AFFIDAMENTO SU PREVENTIVO ALLA SOCIET&#xc0; MOBILUFFICIO S.R.L. CIG Z441EBB91A
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11699200157</codiceFiscale><ragioneSociale>MOBILUFFICIO S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11699200157</codiceFiscale><ragioneSociale>MOBILUFFICIO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1870.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5311483BCF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO SU PREVENTIVO A CONSORZIO SOCIALE CS&amp;L CIG 5311483BCF
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>63658.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC61E7F315</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>impegno di spesa per sfalcio erba del centro sportivo L Fabbri in occasione dei giochi sportivi dell'Istituto comprensivo Gobetti CIG ZC61E7F315</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA BETANIA ONLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA BETANIA ONLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7B1E73058</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; ENEL. CIG Z7B1E73058
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B1E41D6B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER REDAZIONE STUTIO FATTIBILIT&#xc0; TECNICO ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. N&#xb0;50/2016 PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO "M. BRUTTO". AFFIDAMENTO ALL'ING. RICCARDO VALZ GRIS. CIG Z8B1E41D6B
</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01534390024</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Ing. Riccardo Valz Gris</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>10429290157</codiceFiscale><ragioneSociale>TEP s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01534390024</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Ing. Riccardo Valz Gris</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18415.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>impegno di spesa per assolvimento diritti siae anno 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3017.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-03</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2D1E38C77</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVIT&#xc0; DI SUPPORTO SPECIALISTICO NELLA SELEZIONE DEL PROMOTORE E CONFRONTO CON LA PROPOSTA CONSIP PER L'ATTIVIT&#xc0; DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIET&#xc0; INVISIBLEFARM SRL CIG Z2D1E38C77
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02541180986</codiceFiscale><ragioneSociale>INVISIBLEFARM SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02541180986</codiceFiscale><ragioneSociale>INVISIBLEFARM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4079.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7A1E3B8C0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; ENEL SOLE SRL. CIG Z7A1E3B8C0
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5211483BCF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ED ALLESTIMENTO SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 28 MAGGIO 2017. CONTRATTO N. 4239 DI REP. DEL 2013 - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE  DI CS&amp;L </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16128.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB1E0A8D6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE, D.L., CSP E CSE, CONTABILIT&#xc0; E REDAZIONE C.R.E. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE SU VIABILIT&#xc0; ORDINARIA. AFFIDAMENTO ALL'ING. GIOVANNI RAPETTI CIG ZAB1E0A8D6
</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10736020156</codiceFiscale><ragioneSociale>RAPETTI GIOVANNI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04983490154</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. FRANCO SARRA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12895200157</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. MASSIMO PORRICELLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10736020156</codiceFiscale><ragioneSociale>RAPETTI GIOVANNI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>impegno di spesa per la commemorazione della ricorrenza del 25 aprile</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05358520962</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTE FLOREALE DI MICOLI MARCELA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>80156470157</codiceFiscale><ragioneSociale>DANIELA ROMAN</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05358520962</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTE FLOREALE DI MICOLI MARCELA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>80156470157</codiceFiscale><ragioneSociale>DANIELA ROMAN</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z101E3A5FC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIFACIMENTO IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI A SEGUITO DI SINISTRI STRADALI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; S.C.A.E. CIG Z101E3A5FC
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00857000152</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00857000152</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>854.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-14</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5211483BCF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO ERP SITO IN VIA PIRANDELLO. AFFIDAMENTO SU PREVENTIVO A CONSORZIO SOCIALE CS&amp;L. CIG 52114483BCF
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6810.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-14</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z871E30EB6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU N. 2 ASCENSORI AL SERVIZIO DELLA STRUTTURA COMUNALE DI VIA BOITO. CIG Z871E30EB6. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORSICO ELEVATORI SRL.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03424530966</codiceFiscale><ragioneSociale>CORSICO ELEVATORI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03424530966</codiceFiscale><ragioneSociale>CORSICO ELEVATORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13871.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-14</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z301E0BE97</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; EVOLVE SRL. CIG Z301E0BE97
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-14</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6910217B74</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PRESA D'ATTO EFFICACIA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO A RASO IN VIA CURIEL CIG 6910217B74 CUP I67H16000330004
</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00622300127</codiceFiscale><ragioneSociale>MACCHI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00622300127</codiceFiscale><ragioneSociale>MACCHI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>145163.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6900582C66</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PRESA D'ATTO EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE A FAVORE DELL'IMPRESA I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE SRL - CIG 6900582C66 CUP I67H16000780004
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04748890151</codiceFiscale><ragioneSociale>I.C.G. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04748890151</codiceFiscale><ragioneSociale>I.C.G. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>84136.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z271DOAA1E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>accordatura pianoforte in dotazione al centro socio culturale impegno di spesa </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTLCN61E66F704H</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA LUCIANA BERTELLE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTLCN61E66F704H</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA LUCIANA BERTELLE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSOLVIMENTO DIRITTI SIAE MESE DI FEBBRAIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>333.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7099760B49</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI BONIFICA SCUOLA VIA MANZONI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01818890160</codiceFiscale><ragioneSociale>ESSE A3 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01818890160</codiceFiscale><ragioneSociale>ESSE A3 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>97606.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6919178E4D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale><ragioneSociale>CIR FOOD S. C. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale><ragioneSociale>CIR FOOD S. C. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4417563.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z07213F13B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO HOUSING SOCIALE PER N. 1 INTERVENTO IN SITUAZIONE DI EMERGENZA NUCLEO O.S.A. E. P.M.T. DAL 13/12/2017 AL 31/12/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07403920155</codiceFiscale><ragioneSociale>CCOPERATVA SOCALE RIPARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07403920155</codiceFiscale><ragioneSociale>CCOPERATVA SOCALE RIPARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>506.73</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-13</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7127277F07</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizio di nleggio e canone per 2 sistemi di rilevazione infrazioni semaforiche</oggetto><sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00857000152</codiceFiscale><ragioneSociale>S.C.A.E. SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00857000152</codiceFiscale><ragioneSociale>S.C.A.E. SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>73458.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-09</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7050242BBD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IGIENE AMBIENTALE</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10951220.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z671D94DA8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO PARCO DEL CENTENARIO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; C. E G. SYSTEM SNC. CIG Z671D94DA8 
</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12734940153</codiceFiscale><ragioneSociale>A.L. ELETTRICA DI ANDREA LONGHIN</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03424600967</codiceFiscale><ragioneSociale>c.e g. system snc</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03424600967</codiceFiscale><ragioneSociale>c.e g. system snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC11D4B9BE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO TERMOAUTONOMO PRESSO APPARTAMENTO DI PROPRIET&#xc0; COMUNALE SITO IN VIA PITAGORA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIET&#xc0; SPAZIO APERTO SOCIET&#xc0; COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. CIG  ZC11D4B9BE
</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7380.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z701C0E49D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA DIDATTICA E SPOGLIATOI SCUOLA MEDIA "C. CUCINIELLO".  APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIET&#xc0; CERUTI SRL. CIG Z701C0E49D.
</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02143160121</codiceFiscale><ragioneSociale>CERUTI Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12819990156</codiceFiscale><ragioneSociale>Ce.Di.Floor S.r.l</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02143160121</codiceFiscale><ragioneSociale>CERUTI Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30424.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6865561829</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI RIFACIMENTO CAMPO DA BASKET OUTDOOR PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "G. FACCHETTI". CUP I64H16000600004 CIG 6865561829. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIET&#xc0; MAST SRL
</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00354970139</codiceFiscale><ragioneSociale>Limonta Sport spa</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02140740024</codiceFiscale><ragioneSociale>PRIMA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02805820244</codiceFiscale><ragioneSociale>ZAMBON MARIO SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03255350179</codiceFiscale><ragioneSociale>MAST SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03548100175</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO PAVIMENTI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03255350179</codiceFiscale><ragioneSociale>MAST SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>47683.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>380477145A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONCESSIONE MISTA DI BENI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIET&#xc0; COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA CANONE DOVUTO ALLA SOCIET&#xc0; EVOLVE SRL. CIG 380477145A
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>27663.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-03</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z551D3FCD1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2017-2019. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' S.C.A.E. CIG Z551D3FCD1
</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01917530162</codiceFiscale><ragioneSociale>sibestar srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00857000152</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAE SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03359900960</codiceFiscale><ragioneSociale>Semafori Busnelli</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05084080968</codiceFiscale><ragioneSociale>FIS Fabbrica Italiana Semafori</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00857000152</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19023.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6900582C66</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIET&#xc0; I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L.  CIG 6900582C66 CUP I67H16000780004
</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01548800133</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRESA FOTI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04748890151</codiceFiscale><ragioneSociale>I.C.G. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03716050988</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRESA RABALDINI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02101400139</codiceFiscale><ragioneSociale>BIANCHI GEOM. DANTE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00738840156</codiceFiscale><ragioneSociale>SILCEI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04748890151</codiceFiscale><ragioneSociale>I.C.G. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>84136.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-24</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z45215C4F5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI LEGALI E INNOVAZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SU DETERMINA DIRIGENZIALE N.31/2016, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI DEL COMUNE PER LAVORI URGENTI A SEGUITO DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E SUOI ALLEGATI APPROVATA CON DELIB.G.C.244/17</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03302650969</codiceFiscale><ragioneSociale>Autofficina Darwin S.n.C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03302650969</codiceFiscale><ragioneSociale>Autofficina Darwin S.n.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3778.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD221108DD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA SEMPLIFICATA - AI SENSI DELL' ART. 32 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2017 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI PANNOLINI PER L'ASILO NIDO DI VIA MALIBRAN - ATTRAVERSO IL SERVIZIO MEPA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00163160195</codiceFiscale><ragioneSociale>SLC SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00163160195</codiceFiscale><ragioneSociale>SLC SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>687.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF320A66C3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PEGNO DI SPESA- PROCEDURA SEMPLIFICATA, AI SENSI DELL'ART.32 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50 DEL 2017 E S.M. D.LGS. N. 56/2017, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DA-TEXFONDO DI DASEIN SRL - SUPPORTO NELLA GESTIONE FACILITATA DEL FONDO DI PRODUTTIVIT&#xc0;, MEPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06367820013</codiceFiscale><ragioneSociale>DASEIN SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06367820013</codiceFiscale><ragioneSociale>DASEIN SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. RICONOSCIMENTO IMPORTI A FAVORE DELLA SOCIETA' A2A ENERGIA SPA CIG Z76175343F PERIODO NOVEMBRE 2016 - POD IT 001E17195128</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12883240155</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12883240155</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>525.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> 6919178E4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PRESA D'ATTO DELL'ESITO DEL SUB-PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA E APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRI UTENTI. CIG  6919178E4</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale><ragioneSociale>CIR FOOD S. C. </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03803800964</codiceFiscale><ragioneSociale>FABBRO S.P.A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01998810244</codiceFiscale><ragioneSociale>EURORISTORAZIONE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale><ragioneSociale>CIR FOOD S. C. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4596065.77</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF1211F4B0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA MINORE S.E.P. C/O LA COMUNITA' EDUCATIVA MINORI CAMELOT DI PAVIA DELLA COOP. SOCIALE RIVERIE ONLUS DI PAVIA DAL 08/08/2017 AL 31/12/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02586110187</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE RIVERIE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02586110187</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE RIVERIE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>103.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8520E7EA6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Sociale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Impegno di spesa per compartecipazione retta a favore della sig.ra Brayon Colomba c/o MED Service Coop. Sociale Parco delle Cave di Baggio (MI) dal 01/12/2017 al 31/12/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01821480181</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' MED SERVICE COP. SOCIALE PARCO DELLE CAVE MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01821480181</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' MED SERVICE COP. SOCIALE PARCO DELLE CAVE MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>619.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0120CFE06</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Sociale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Impego di spesa per compartecipazione retta a favore della sig.ra Carlucci Graziella dal 01/01/2017 al 31/12/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA MERIDIANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA MERIDIANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9720CA312</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Impegno di spesa per compartecipazione retta sig.ra Gennaro Gabriella dal 14/11/2017 al 31/12/2017 c/o RSA Foscolo di Guanzate (CO) di la Villa di Firenze</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05849560486</codiceFiscale><ragioneSociale>RSA FOSCOLO DI GUANZATE (CO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05849560486</codiceFiscale><ragioneSociale>RSA FOSCOLO DI GUANZATE (CO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4036.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-13</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7093380A58</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA SCUOLA CIVICA DI PITTURA DI TREZZANO SUL NAVIGLIO PER GLI ANNI 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 ALL'ASSOCIAZIONE ARTE &amp; ARTI. CIG 7093380A58</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97560510154</codiceFiscale><ragioneSociale>Ass. Arte e Arti</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97560510154</codiceFiscale><ragioneSociale>Ass. Arte e Arti</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>48000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB42020339</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVITA' DI TRASLOCO DI ARREDI SCOLASTICI NEI VARI PLESSI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB42020339</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA BETANIA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA BETANIA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>268.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0C1FD1FF7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE CULTURALE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA LULE, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016. CIG Z0C1FD1FF7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>90013580155</codiceFiscale><ragioneSociale>Associazione Lule Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>90013580155</codiceFiscale><ragioneSociale>Associazione Lule Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7103140090</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI TREZZANO SUL NAVIGLIO PER GLI ANNI 2017/2018 - 2018/2019 ALLA ASSOCIAZIONE CIVICA SCUOLA DI MUSICA ZIBIDESE. CIG 7103140090</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05067450154</codiceFiscale><ragioneSociale>CIVICA SCUOLA DI MUSICA ZIBIDESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05067450154</codiceFiscale><ragioneSociale>CIVICA SCUOLA DI MUSICA ZIBIDESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z561FB2B48</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA DURANTE IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA LA SPIGA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016. CIG Z561FB2B48</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00896060969</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00896060969</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36736.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC1FB4B16</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RECUPERO CONTRIBUTI CE/AGEA RELATIVI AI CONSUMI DEI PRODOTTI LATTIERO CASEARI NELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA DA PARTE DELLA SOCIETA' TE.BE.SCO. SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCC1FB4B16</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10428330152</codiceFiscale><ragioneSociale>TE.BE.SCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10428330152</codiceFiscale><ragioneSociale>TE.BE.SCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B1D9A4A2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE AL SISTEMA PAGOPA DI POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO DI STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE DEI BOLLETTINI DI C/C POSTALE RELATIVI AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0B1D9A4A2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD51DAC17D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA DURANTE IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER IL PERIODO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2017. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA LA SPIGA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016. CIG ZD51DAC17D </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00896060969</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00896060969</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8973.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z91208AF92</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ROCEDURA SEMPLIFICATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER L'ACQUISTO DI 2 SLOT SATA IDE E 2 SWITCH KVM PER L'UFFICIO CED</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale><ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale><ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z781182074</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE
CON GESTORE TELEFONICO TIM SPA. CIG: Z781182074.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>225.97</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA20BEF13</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 396/2017 AD OGGETTO: RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI MINORE E.S.L. CON PROPRIO PADRE E.S. C/O LA TASKA DI CESANO BOSCONE (MI) IN ALLOGGIO SEMI AUTONOMIA DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97688040159</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TASKA Via Bramante cesano Boscone</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97688040159</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TASKA Via Bramante cesano Boscone</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>202.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z872077225</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INAUGUR5AZIONE CASA LEA GAROFALO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale><ragioneSociale>CIR FOOD S. C. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale><ragioneSociale>CIR FOOD S. C. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE1F73C21</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASLOCO ARREDI DA NIDO BOSCHETTO A NIDO MALIBRAN</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1031.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-02</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB31F73BEA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TRASPORTO SALICE TERME ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10989460158</codiceFiscale><ragioneSociale>FABIO MARGIONTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10989460158</codiceFiscale><ragioneSociale>FABIO MARGIONTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4147.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-02</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC71F6DB56</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA A FAVORE DELLA SIG.RA NASO MARIA DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA MERIDIANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA MERIDIANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-02</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6A2085895</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ROCEDURA SEMPLIFICATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01398620540</codiceFiscale><ragioneSociale>AREA SISTEMA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01398620540</codiceFiscale><ragioneSociale>AREA SISTEMA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1468.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE920850A7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 810</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06365451217</codiceFiscale><ragioneSociale>F.M.C. ROU S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06365451217</codiceFiscale><ragioneSociale>F.M.C. ROU S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>810.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z872077225</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INAUGURAZIONE CASA LEA GAROFALO . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale><ragioneSociale>CIR FOOD S. C. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale><ragioneSociale>CIR FOOD S. C. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>770.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF72041FDF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DELLA MINORE H.R. C/O LA COMUNITA' IL GIROTONDO SOCIETYA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. DI BUSTO ARSIZIO - VARESE DAL 01/12/2017 AL 31/12/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02301780124</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE IL GIROTONDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02301780124</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE IL GIROTONDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3733.49</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-14</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA2208E337</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Sociale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Impegno di spesa per inserimento del sig. Oddi Enrico presso la Fondazione Pontirolo Onlus di Assago (MI) dal 01/12/2017 al 31/12/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04583730967</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04583730967</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2175.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB01ECB3CC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA-PROCEDURA SEMPLIFICATA, AI SENSI DELL'ART.32 COMME 2 LETT.A) DEL D.L.GS.50/2016 E S.M. D.LGS.56/2017, PER LA FORNITURA DI PANNOLINI PER ASILI NIDO COMUNALI, ATTRAVERSO IL SERVIZIO MEPA-CODICE CIG ZB01ECB3CC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01282360682</codiceFiscale><ragioneSociale>FATER</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01282360682</codiceFiscale><ragioneSociale>FATER</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2025.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6984748C61</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPETIZIONE DI SERVIZIO ANALOGO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5442701.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-20</dataInizio><dataUltimazione>2020-03-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6900582C66</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE</oggetto><sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04748890151</codiceFiscale><ragioneSociale>I.C.G. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04748890151</codiceFiscale><ragioneSociale>I.C.G. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>84135.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>699094457D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONCESSIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA  DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI </oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02241250394</codiceFiscale><ragioneSociale>SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02241250394</codiceFiscale><ragioneSociale>SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>483417.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6865561829</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIFACIMENTO CAMPO DA BASKET CENTRO SPORTIVO "FACCHETTI"</oggetto><sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03255350179</codiceFiscale><ragioneSociale>MAST S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03255350179</codiceFiscale><ragioneSociale>MAST S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>47682.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6910217B74</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PARCHEGGIO VIA CURIEL</oggetto><sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00622300127</codiceFiscale><ragioneSociale>MACCHI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00622300127</codiceFiscale><ragioneSociale>MACCHI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>131966.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTO DI CONCESSIONE CIMITERIALE</oggetto><sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MZZLGU53S07F888A</codiceFiscale><ragioneSociale>MAZZOCCHI LUIGI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MZZLGU53S07F888A</codiceFiscale><ragioneSociale>MAZZOCCHI LUIGI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>66389445E6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE VERDE EDIFICI PUBBLICI</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>204495.14</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z541BF018A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ANNULLAMENTO ORDINE MEPA N.3283369 SU DETERMINA N. 919/2016.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>273.97</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z73204B49F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Sociale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rettifica ed integrazione impegno di spesa determinazione n. 475/2017 ad oggetto: Giornata mondiale del rifugiato in data 23/06/2017 - Assunzione impegno di spesa -</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09647290155</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO 3 COMUNICZIONE $ IMMAGINE DI ROBERTO MAURI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09647290155</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO 3 COMUNICZIONE $ IMMAGINE DI ROBERTO MAURI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEF2029C64</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Sociale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Integrazione impegno di spesa assunto con determina n. 401/2017 ad oggetto: Rinnovo impegno di spesa per frequenza Don Calabria e Fondazione Don Gnocchi . Sig. Piodelli Marco dal 01/05/2017 al 31/12/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12520870150</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONUS CENTRO IRCCS S. MARIA NASCENTE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12520870150</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONUS CENTRO IRCCS S. MARIA NASCENTE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-09</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5A1FEOCB1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Sociale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Impegno di spesa per affidamento della gestione del centro socio educativo frequentato dai cittadini appartenenti all'ambito corsichese ATS citt&#xe0; Metropolitana - periodo 01/10/2017 - 30/09/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01341140182</codiceFiscale><ragioneSociale>Marta SCSA ONLUS </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01341140182</codiceFiscale><ragioneSociale>Marta SCSA ONLUS </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29398.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-25</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z661FDE0DD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Sociale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Impegno di spesa per compartecipazione retta in CSE Sig. Amorosia Mirko c/o la Cooperativa Sociale La Cometa di Abbiategrasso (MI) dal 01/09/2017 al 31/12/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2730.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z251FD1027</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Sociale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Impegno di spesa per inserimento minore E.C. presso Centro Diurno Teen Lab dell'associazione Caf Onlus di Milano dal 01/09/2017 al 31/12/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>765.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9E1FB4C6A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Sociale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Impegno di spesa per inserimento della minore H.R. c/o la Comunit&#xe0; Il Girotondo societ&#xe0; Cooperativa Sociale A.R.L. di Busto Arsizio - Varese dal 03/08/2017 al 30/11/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02301780124</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE IL GIROTONDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02301780124</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE IL GIROTONDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14452.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Sociale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Impegno di spesa per compartecipazione retta in CDD c/o la Cooperativa Sociale Spazio Aperto Servizi di Milano dal 01/09/2017 al 31/12/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3789.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED1FE701F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Sociale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare Preventiva per minori periodo 01/10/2017 - 17/06/2018 - impegno di spesa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07403920155</codiceFiscale><ragioneSociale>Coperativa Sociale Ripari</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07403920155</codiceFiscale><ragioneSociale>Coperativa Sociale Ripari</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7C203DC67</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO  MEDIANTE IL MEPA, PER LA
FORNITURA ETICHETTE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM, con sede in Via DELLA LIBERAZIONE n. 15 &#xbf; 40100 - BOLOGNA (BO) </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM, con sede in Via DELLA LIBERAZIONE n. 15 &#xbf; 40100 - BOLOGNA (BO) </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>231.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z51205CDAD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALE E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA  ATTRAVERSO IL MEPA, PER L'ACQUISTO
DI N. BUSINESS KEY </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02238120485</codiceFiscale><ragioneSociale>GESTIONI.DOC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02238120485</codiceFiscale><ragioneSociale>GESTIONI.DOC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>176.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1313CCDA7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA CONTRATTO DI NOLEGGIO
STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE ALL&#xbf; UFFICIO
PROTOCOLLO GENERALE. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 619/2015,
CODICE CIG:Z1313CCDA7.16</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01398620540</codiceFiscale><ragioneSociale>AREA SISTEMA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01398620540</codiceFiscale><ragioneSociale>AREA SISTEMA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>163.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC4203DC33</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO  MEDIANTE IL MEPA, DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO
SPORTELLO AL CITTADINO
OLTRE IVA DEL 22%.CIG: ZC4203DC33.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01398620540</codiceFiscale><ragioneSociale>AREA SISTEMA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01398620540</codiceFiscale><ragioneSociale>AREA SISTEMA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1468.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF02017D62</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE IL MEPA, DELLA
FORNITURA DI STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI.
ZF02017D62.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>790.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAC2058C00</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA  PER ATTIVAZIONE MODULO APPLICATIVO "BILANCIO CONSOLIDATO", ALLEGATO N.4 DEL D.LGS. N. 118/2001.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03251000984</codiceFiscale><ragioneSociale>Italedit srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03251000984</codiceFiscale><ragioneSociale>Italedit srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>845.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E202124A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, A MEZZO RDO SINTEL  DELLA
FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER IL NUOVO ASILO NIDO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1974.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF71FFEE42</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MEPA, DELLA
FORNITURA DI DIVISE, ESTIVE ED INVERNALI, PER MESSI E AUTISTI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00167200245</codiceFiscale><ragioneSociale>FORINT SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00167200245</codiceFiscale><ragioneSociale>FORINT SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1529.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B1FFDD83</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI N. 2 TERMINALI IP NETFON 330 E DI N. 7 ALIMENTATORI
220VCA PER NETFON, SCORTA MAGAZZINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO
354,26.=, OLTRE IVA DEL 22%. CIG: Z2B1FFDD83.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM S.pA.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM S.pA.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>354.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEC1FEFA19</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'ACQUISTO DI BASAMENTO
PER LAVASTOVIGLIE IN DOTAZIONE ALL'ASILO NIDO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00872030150</codiceFiscale><ragioneSociale>Grandimpianti Ali S.pA.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00872030150</codiceFiscale><ragioneSociale>Grandimpianti Ali S.pA.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>127.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z911FFD9A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MEPA, DELLA
FORNITURA DI PANNOLINI E CREME PER L'ASILO NIDO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02632510356</codiceFiscale><ragioneSociale>PALUAN PROFESSIONAL SRL,</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02632510356</codiceFiscale><ragioneSociale>PALUAN PROFESSIONAL SRL,</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>513.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z811FDA76E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA ATTRAVERSO IL MEPA, PER L'ACQUISTO DI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2018.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1036.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z561FE96D7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA REDAZIONE E REVISIONE INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO RICLASSIFICAZIONE E APERTURA NUOVO STATO PATRIMONIALE D.LGS 118 DEL 2011 CIG Z561FE96D7 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10459410014</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO SIGAUDO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10459410014</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO SIGAUDO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z571FC6C2A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA ATRAVERSO IL MEPA, PER L'ACQUISTO DI UNA BUSSINESS KEY. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02238120485</codiceFiscale><ragioneSociale>GESTIONI.DOC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02238120485</codiceFiscale><ragioneSociale>GESTIONI.DOC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>88.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD01FB59E4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROCEDURA SEMPLIFICATA, AI SENSI DELL'ART.32 COMME LETT.A) DEL D.LGS.N. 50/2016 E S.M. D.LGS.N.56/2017, PER LA FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER, ATTRAVERSO IL MERQATO ELETROCINO DELLA PIBBLICA AMMINISTRAZIONE.CODICE CIG:ZD01FB59E4-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale><ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale><ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>484.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5C1FAD69D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO "CUSTODI DEL RICORDO"-AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.D) DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M. D.LGS.56/2017-CODICE CIG:Z5C1FAD69D </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale><ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale><ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>43.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z961F81F69</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA -PROCEDURA SEMPLIFICATA, AI SENSI DELL'ART.32 COMMA 2 LETT A), DEL D.LGS.N.50/2016 E S.M. D.LGS.N.56/2017, LA FORNITURA DI CARTELLINE ATTI DI NASCITA PER L'UFFICIO STATO CIVILE, ATTRAVERSO IL SERVIZIO MEPA CODICE CIG:Z961F81F69</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZFA1F7CD88</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE, ONLINE AL QUOTIDIANO - IL GIORNO -PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE - CODICE CIG : ZFA1FCD88. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12741650159</codiceFiscale><ragioneSociale>MONRIF SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12741650159</codiceFiscale><ragioneSociale>MONRIF SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>173.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z701F175F0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, PER LA CORNITURA DI UNA LAVASTOVIGLIE ED UN CARRELLO PORTA VIVANDE, PER IL NUOVO ASILO NIDO DI VIA MAILBRAN. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SINTEL REGIONE LOMBARDIA.- CODICE CIG:Z701F175F0   </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00872030150</codiceFiscale><ragioneSociale>Grandimpianti Ali spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00872030150</codiceFiscale><ragioneSociale>Grandimpianti Ali spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1357.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z141EF596A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI PULIZIA PER ASILI NIDO COMUNALI-AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.D) DEL D.LGS.N. 50 DEL 2016 E S.M. D.LGS.N. 56/2017, CODICE CIG:Z141EF596A.- </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>797.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F1E5FFB9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AI SENSI DELL'ART.33, COMMA 1 D.LGS. N. 50/2016 E S,M, D.LGS.N. 56/2017, PER LA FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALI VARI DI FACILE CONSUMO PER UFFICI COMUNALI.-CODICE CIG: Z0F1E5FFB9-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1774.97</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7116639CE5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE CONSIP SPA 6 LOTTO 1-INTEGRAZIONE DI FORNITURA PER L'ANNO 2017 DI BUONU CARBURANTE GASOLIO-CODICE CIG GARA CONSIP SPA: 57932282, CODICE CIG DERIVATO : 7116639CE5</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale><ragioneSociale>TOTALERG SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale><ragioneSociale>TOTALERG SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>z261c30761</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO ARCHIVIO - GESTIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMETAZIONE DELL'ENTE - </oggetto><sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07645580965</codiceFiscale><ragioneSociale>FDM DOCUMENT DYNAMICS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07645580965</codiceFiscale><ragioneSociale>FDM DOCUMENT DYNAMICS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>31074.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z661F056E8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PREVENTIVA PER MINORI PERIODO 01/07/2017-31/07/2017 IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07403920155</codiceFiscale><ragioneSociale>CCOPERATVA SOCALE RIPARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07403920155</codiceFiscale><ragioneSociale>CCOPERATVA SOCALE RIPARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB1ED30EE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA COMPARTECIPAZIONE COSTO INTERVENTO EDUCATIVO MINORE L.C.A. C/O LA COOPERATIVA SOCIALE TUTTINSIEME DI MILANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10609840151</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE TUTTINSIEME</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10609840151</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE TUTTINSIEME</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1522.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD1EFA26B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI S.M. C/O CENTRO DIURNO TEEN LAB DELL'ASSOCIAZIONE CAF ONLUS DI MILANO MESE DI LUGLIO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC91EF9401</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE D.C. PRESSO CENTRO DIURNO TEEN LAB DELL'ASSOCIAZIONE CAF ONLUS DI MILANO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZFA1EFB3D7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATOIN DATA 23/06/2017 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09647290155</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO 3 COMUNICZIONE $ IMMAGINE DI ROBERTO MAURI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09647290155</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO 3 COMUNICZIONE $ IMMAGINE DI ROBERTO MAURI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z631E700B2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO CROCE VERDE ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08877400153</codiceFiscale><ragioneSociale>P.A. CROCE VERDE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08877400153</codiceFiscale><ragioneSociale>P.A. CROCE VERDE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-08</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z321F07AE5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ESTENSIONE APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAD ANNO 2017PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12874300150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE IL MELOGRANO ONUS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12874300150</codiceFiscale><ragioneSociale>IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12874300150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE IL MELOGRANO ONUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4536.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI MEDIGLIA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER INTERVENTO DI ADM A FAVORE DELA MINORE R.D. RESIDENTE A MEDIGLIA (MI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>84503580155</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNE DI MEDIGLIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>84503580155</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNE DI MEDIGLIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>186.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A1E9EA8F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MPER USCITA DIDATTICA NIDO COMUNALE GIORNO 23/05/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10989460158</codiceFiscale><ragioneSociale>FABIO MARGIONTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10989460158</codiceFiscale><ragioneSociale>FABIO MARGIONTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA AI CENTRI DIURNI PER DISABILI CDD C/O SACRA FAMIGLIA DI N. 4 CITTADINI RESIDENTI PERIODO 01/08/2017 AL 31/12/2017 E CONTESTUALE DISIMPEGNO DELLA DET. 91 DEL 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4058.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z461E51B64</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE G.M. C/O LA COMUNITA' FATA DI CESANO BOSCONE DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05914770960</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05914770960</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28175.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-09</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0C1E4CDFD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DELLA MINORE L.M. C/O COMUNITA' FATA DI CESANO DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05914770960</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05914770960</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28175.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-09</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB51E486DD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA PENSOTTI LAURA DA MAGGIO A DICEMBRE 2017 C/O FONDAZIONE RESTELLI DI RHO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08938040154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08938040154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-09</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZOF1E47F61</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG. TERMINE FRANCO DA MAGGIO A DICEMBRE 2017 C/O LA RESIDENZA VILLA MAFALFA DI BORGO SAN SIRO DELLA COOPERATIVA SOCIALE HOSPITA DI MILANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13468540151</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE HOSPITA DI MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13468540151</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE HOSPITA DI MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8636.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-09</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z631E700B2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO P.A. CROCE VERDE ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08877400153</codiceFiscale><ragioneSociale>P.A. CROCE VERDE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08877400153</codiceFiscale><ragioneSociale>P.A. CROCE VERDE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-08</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z741E47071</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA BRACCINI FERNANDA DA MAGGIO A DICEMBRE 25017 C/O GOLGI REDAELLI DI MILANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04737420150</codiceFiscale><ragioneSociale>SRUTTURA RESIDENZIALE GOLGI REDALLI MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04737420150</codiceFiscale><ragioneSociale>SRUTTURA RESIDENZIALE GOLGI REDALLI MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9816.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-08</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO SPRAR 2017-2019 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97028850150</codiceFiscale><ragioneSociale>VILLA AMANTEA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97028850150</codiceFiscale><ragioneSociale>VILLA AMANTEA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>390012.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E1E3294F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE J.G. C/O CENTRO DIURNO TEEN LAB DELL'ASSOCIAZIONE CAF ONLUS DI MILANO DAL 2 MAGGIO AL 31/12/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E1E3294F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE J.G. C/O CERNTRO DIURNO TEEN LAB DELL'ASSOCIAZIONE CAF ONLUS DI MILANO DAL 02 MAGGIO AL 31/12/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7B1EFF3A8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA-PROCEDURA SEMPLIFICATA, AI SENSI DELL'ART.32 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS.N. 50 DEL 2016 E S.M. D.LGS. N. 56/2017, PER LA FORNITURA ANNUALE DI CARTUCCE E TONER PER UFFICI COMUNALIO, ATTRAVERSO IL SERVIZIO MEPA-CODICE CIG:Z7B1EFF3A8 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02171890417</codiceFiscale><ragioneSociale>PRINTER OFFICE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02171890417</codiceFiscale><ragioneSociale>PRINTER OFFICE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1701.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z141EF596A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI PULIZIA PER ASILI NIDO COMUNALI-AFFIDAMENTO DIRATTO, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.D) DEL D.LGS.N.50/2016 E S.M. D.LGS.N. 56/2017-CODICA CIG: Z141EF596A.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>797.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z771EED34D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA -PROCEDURA SEMPLIFICATA, AI SENSI DELL'ART.32  COMMA 2 LETT.A) D.LGS N. 50/2016 E SM.D.LGS.N.56/2017, PER LA FORNITURA DI P.C. E STAMPATI PER L'AREA FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA, ATTRAVERSO IL SERVIZIO MEPA.- CODICE CIG: Z771EED34D-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale><ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale><ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2090.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B1EE3362</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA-PROCEDURA SEMPLIFICATA, AI SENSI DELL'ART.32 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS.N.50/2016 E S.M D.LGS. N.56/2017, PER LA FORNITURA DI CEDOLE LIBRARIE PER DIREZIONI DIDATTICHE, ATTRAVERSO IL SERVIZIO MEPA._ CODICE CIG:Z9B1EE3362- </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>555.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B1EBBDEF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONTRASSEGNI EUROPI PER PARCHEGGIO DISBILI-AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS.N.50/2017 E SM. DEL D.LGS.N.56/2017-CODICE CIG:Z4B1EBBDEF</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB01EC3CC </cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFALI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DET.N. 450/2017-IMPEGNO DI SPESA PROCEDURA SEMPLIFICATA, AI SENSI DELL'ART.32 CPMMA 2 LETT.4) DEL D.LGS.50 DEL.2017 E S.M. D.LGS.N. 56/2017,PER LA FORNITURA DI PANNOLINI PER ASILI NIDO COOMUNALI, ATTRAVERSO IL SERVIZIO MEPA.- CODICE CIG:ZB01EC3CC </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01282360682</codiceFiscale><ragioneSociale>FATER</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01282360682</codiceFiscale><ragioneSociale>FATER</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1660.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF41EC09E0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA-PROCEDURA SEMPLIFICATA, AI SENSI DELL'ART.32 COMMA2 LETT.A) DEL D.LGS.N.50 DEL 2017 E S.M. D.LGS.N.56/2017, PER LA FORNITURA DI N. 2000 CARTELLINI C.I. ATTRAVERSO IL SERVIZIO MEPA.- CODICE CIG:ZF41EC09E0-  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF41E9D32A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo impegno di spesa per inserimento di S.M. c/o Centro Diurno Teen Lab dell'Associazione Caf Onlus di Milano dal 01/05/2017 al 31/12/2017 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4275.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-25</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B1EA5DEF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMP0EGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG. LA ROCCA GIOVANNI C/O LA STRUTTURA C.S.S. CASE PIONIERI DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13133390156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCALE CASE DEI PIONIERI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13133390156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCALE CASE DEI PIONIERI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11267.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-25</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z471EA8706</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DEI MINORI S.D.G. E S.N.C. C/O LA STRUTTURA VILLA EDVIGE DI ZERBOLO' PV DELL'ASSOCIAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA'CELESTE ONLUS DAL 01/5/2017 AL 31/12/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>90015020150</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>90015020150</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20825.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-25</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z921EA9751</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA DON CALABRIA E FONDAZIONE DON GNOCCHI - SIG. PIODELLI MARCO DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12520870150</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONUS CENTRO IRCCS S. MARIA NASCENTE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12520870150</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONUS CENTRO IRCCS S. MARIA NASCENTE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4964.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD61EAA5B9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA IN RSD SIG.RA DAL BIANCO ALICE C/O LA STRUTTURA FONDAZIONE MANTOVANI DI ARCONATE (MI) DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11779830154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE MANTOVANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11779830154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE MANTOVANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14494.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE51EAB588</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA PER INSERIMENTO SIG. TONCELLI CORRADO C/O LA STRUTTURA SAN RICCARDO ISTITUTO SACRA FAMIGLIA DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10894.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z951EBFFF5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA RELATIVO A INSERIMENTO IN STRUTTURA COOP. SETTE PER IL SIG.MARCHINI GIACOMO DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21567.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF51EBECBB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA RELATIVO ALL'INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE CASCINA NUOVA DI ROSATE GESTITA DALLA COOP. SETTE PER IKL SIG. MARAZZINA ALESSANDRO DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22895.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z731EBD961</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA RELATIVA A INSERIMENTO IN STRUTTURA COOP. SETTE PER LA SIG.RA LUPO FRANCA DAL 05/05/2017 AL 31/12/20017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21567.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEF1EAFCDC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA RELATIVO AD INSERIMENTO IN STRUTTURA C/O SFA LA COMETA PER LA SIG.RA LUPO FRANCA DAL 01/05/2017AL 31/12/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D1EBB4DB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA PER LA SIG.RA GENNARO GABRIELLA PERIODO DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017 NUOVA ERA C/O RSA IL GLICINE DI PIOVERA (AL)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8836.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER CENTRO DIURNO DISABILI L'ARCOBALENO ASST RHODENSE DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09323530965</codiceFiscale><ragioneSociale>ASST RODENSE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09323530965</codiceFiscale><ragioneSociale>ASST RODENSE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>50983.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-25</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E1E52017</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE J.H.A.Z. C/O COMUNITA' DIOCESI DI TORTONA (AL) CENTR AOLO VI DAL 01/05/2017 AL 31/12/25017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' DIOESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI&#xb0;</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' DIOESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI&#xb0;</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16186.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D1E75077</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO9 IN COMUNITA' DEL MINORE E.Y. C/O LA COMUNITA' AZIMUT DELLA COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' IMPRONTA DI OSPITALETTO (BS) DAL 01/205/2017 AL 31/12/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239260983</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' IMPRONTA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239260983</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' IMPRONTA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>26496.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE81E8BOA7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI MINORE E.S.L. CON PROPRIO PADRE E.S. C/O LA TASKA DI CESANO9 BOSCONE (MI) IN ALLOGGIO SEMIAUTONOMIA DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97688040159</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TASKA Via Bramante cesano Boscone</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97688040159</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TASKA Via Bramante cesano Boscone</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29416.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B1E967D6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO PARTECIPAZIONE ONERI PER RICOVERO C.L. C/O L'ASSOCIAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONLUS DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>90015020150</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>90015020150</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D1E9CFB9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA PER IL SIG. REGALI EDOARDO C/O LA STRUTTURA LA CORDATA DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09906020152</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CORDATA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09906020152</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CORDATA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21351.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E14E8B79</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI MINORI M.A. E M.S.C. CON PROPRIA MADRE F.R.M. C/O LA COOPERATIVA SOCIALE LA VITA ONLUS MAGGIO DICEMBRE 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05317130960</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE NLUS LA VITA DELLA CASA FAMIGLIA S. ADELE 18</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05317130960</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE NLUS LA VITA DELLA CASA FAMIGLIA S. ADELE 18</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z121D5963E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI S.M. C/O CENTRO DIURNO TEEN LAB DELL'ASSOCIAZIONE CAF ONLUS DI MILANO DAL 01/02/2017 AL 30/04/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4005.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z191D5ADB3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA IN RSD SIG.RA DAL BIANCO ALICE C/O LA STRUTTURA FONDAZIONE MANTOVANI DI ARCONATE (MI) DAL 01/02/2017 AL 30/04/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11779830154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE MANTOVANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11779830154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE MANTOVANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5191.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER CENTRO DIURNO DISABILI L'ARCOBALENO ASST RHODENSE DAL 01/02/2017 AL 30/04/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09323530965</codiceFiscale><ragioneSociale>ASST RODENSE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09323530965</codiceFiscale><ragioneSociale>ASST RODENSE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21850.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC81D5DDD9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DEI MINORI S.D.G. E S.N.C. C/O LA COMUNITA' LA CASA DI CESARE DI ZERBOLO' PV DELL'ASSOCIAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA'CELESTE ONLUS DAL 01/02/2017 AL 30/04/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>90015020150</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>90015020150</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7565.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z031D5EE5D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI MINORI M.A. E M.S.C. CON PROPRIA MADRE F.R.M. C/O LA COOPERATIVA SOCIALE "LA VITA" ONLUS DAL 014/02/2017 AL 30/04/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05317130960</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE NLUS LA VITA DELLA CASA FAMIGLIA S. ADELE 18</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05317130960</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE NLUS LA VITA DELLA CASA FAMIGLIA S. ADELE 18</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD61D5F927</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI MINORE E.L.S. CON PROPRIO PADRE E.S. C/O LA TASKA DI CESANO BOSCONE (MI) IN ALLOGGIO SEMI AUTONOMIA DAL 01/02/2017 AL 30/04/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97688040159</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TASKA Via Bramante cesano Boscone</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97688040159</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TASKA Via Bramante cesano Boscone</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10686.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z921D60D10</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE J.H.A.Z. C/O COMUNITA' DIOCESI DI TORTONA (AL) CENTRO PAOLO VI DAL 01/02/2017 AL 30/04/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' DIOESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI&#xb0;</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' DIOESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI&#xb0;</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA31D633F6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DELLA MINORE L.M. C/O LA COMUNITA' FATA DI CESANO BOSCONE (MI) DAL 01/02/2017 AL 30/04/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05914770960</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05914770960</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10235.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B1D6482C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Sociale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' DEL MINORE E.Y. C/O LA COMUNITA' AZIMUT DELLA COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' IMPRONTA DI OSPITALETTO (BS) DAL 01/02/2017 AL 30/04/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239260983</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' IMPRONTA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239260983</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' IMPRONTA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9625.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A1D4EDFB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA BRACCINI FERNANDA DAL 01/02/2017 AL 30/04/2017 C/O RSA GOLGI REDAELLI DI MILANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04737420150</codiceFiscale><ragioneSociale>SRUTTURA RESIDENZIALE GOLGI REDALLI MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04737420150</codiceFiscale><ragioneSociale>SRUTTURA RESIDENZIALE GOLGI REDALLI MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3566.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z441D50BBF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA PER LA SIG.RA GENNARO GABRIELLA DAL 01/02/2017 AL 30/04/2017 NUOVA ERA C/O RSA IL GLICINE DI PIOVERA AL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E1D51DEE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA RELATIVO9 AD INSERIMENTO IN STRUTTURA C/O SFA LA COMETA PER LA SIG.RA LUPO FRANCA DAL 01/02/2017 AL 30/04/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D1D54B27</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE G.M. C/O FATA DI CESANO BOSCONE DAL 01/02/ AL 30/04/2017 ED INTEGRAZIONE DETERMINA N. 48/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05914770960</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05914770960</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10335.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z551D3C007</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAZIONE TEMPORENEA IN ALBERGO DEL NUCLEIO FAMILIARE DELLA SIGNORA C.O. PERIODO DAL 02/02/2017 AL 20/02/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10447240150</codiceFiscale><ragioneSociale>GERIAL SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10447240150</codiceFiscale><ragioneSociale>GERIAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER CENTRO DIURNO DISABILI L'ARCOBALENO ASST RHODENSE DAL 01/01/2017 AL 31/01/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09323530965</codiceFiscale><ragioneSociale>ASST RODENSE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09323530965</codiceFiscale><ragioneSociale>ASST RODENSE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7283.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z641CF6C38</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNO0VO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' DEL MINO0RE E.Y. C/O LA COMUNITA' AZIMUT DELLA COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' IMPRONTA DI OSPITALETTO BS MESE DI GENNAIO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239260983</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' IMPRONTA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239260983</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' IMPRONTA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3352.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAF1CFBA48</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA PER IL SIG. REGALI EDOARDO C/O LA STRUTTURA LA CORDATA MESE DI GENNAIO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09906020152</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CORDATA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09906020152</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CORDATA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2701.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF91D02B5F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA RELATIVA ALLA QUOTA PER IL SIG. MOTTA PIETRO MESE DI GENNAIO 2017 NUOVA ERA C/O RSA IL GLICINE DI PIOVERA AL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1118.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6D1D003AD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PARTECIPAZIONE ONERI PER RICOVERO C.L. C/O L'ASSOCIAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONLUS MESE DI GENNAIO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>90015020150</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>90015020150</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z031D5EE5D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA ER INSERIMENTO DI MINORI M.A. E M.S.C. CON PROPRIA MADRE F.R.M. C/O LA COOPERATIVA SOCIALE LA VITA ONLUS DAL 01/02/2017 AL 30/04/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05317130960</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE NLUS LA VITA DELLA CASA FAMIGLIA S. ADELE 18</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05317130960</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE NLUS LA VITA DELLA CASA FAMIGLIA S. ADELE 18</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA61D57F62</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG. LA ROCCA GIOVANNI C/O LA STRUTTURA C.S.S. CASE PIONIERI DAL 014/02/2017 AL 30/04/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13133390156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCALE CASE DEI PIONIERI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13133390156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCALE CASE DEI PIONIERI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4093.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F1CF4BB2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Sociale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>rinnovo impegno di spesa per inserimento minori L.M. c/o la Comunit&#xe0; FATA di Cesano Boscone gennaio 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05914770960</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05914770960</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3565.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z501E60093</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ON-LINE A "CONSULENTE IMMOBILIARE", AL SOLE 24 ORE PER 12 MESI, DA ASSEGNARE, ALL'AREA TERRITORIO.-CODICE CIG.Z501E60093.DETERMINA DIRIGENZIALE N. 323/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale><ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale><ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>219.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6057511037</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 E PLURIENNALE 2018 SU DETERMINA DIRIGENZIALE N. 265/205 E N. 378/2016.NOLEGGIO DI BENI DI TERZI -CONVENZIONE CONSIP SPA- FOTOCOPIATORI 23 LOTTO 2 -DITTA OLIVETTI SPA.- CIG.GARA N. 54622074A,CIG DERIVATO N. 6057511037.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2091.61</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB1E5A88A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>area affari legali e innovazione </denominazione></strutturaProponente><oggetto>impegno di spesa per interventi tecnico straordinario all'essicatoio, in dotazione all'asilo nido comunale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00872030150</codiceFiscale><ragioneSociale>Grandimpianti Ali spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00872030150</codiceFiscale><ragioneSociale>Grandimpianti Ali spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>157.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D1C1FEC7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA TELEFONICO PRESSO LA SEDE DI VIA BOITO .</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TELECOM ITALIA MOBILE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TELECOM ITALIA MOBILE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5120.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>impegno di spesa per assolvimento diritti SIAE mese di marzo 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>333.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE1CE1C0E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO ANDATA E RITORNO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE BOSCHETTO ALLA PALESTRA DI VI DI VITTORIO - FEBBRAIO 2017/DICEMBRE 2019 ALLA DITTA MARGIONTI FABIO   ZCE1CE1C0E</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10989460158</codiceFiscale><ragioneSociale>FABIO MARGIONTI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06747100961</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAI SOCIETA' CONSORTILE AUTOLINEE ITALIANE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10989460158</codiceFiscale><ragioneSociale>FABIO MARGIONTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15423.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z141D22A3E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG. PALMA GIUSEPPE DAL 01/01/2017 AL 253/01/2017 C/O MD SERVICE COOP. SOCIALE PARCO DELLE CAVE DI BAGGIO (MI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01821480181</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' MED SERVICE COP. SOCIALE PARCO DELLE CAVE MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01821480181</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' MED SERVICE COP. SOCIALE PARCO DELLE CAVE MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>816.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z851D248B3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG. TERMINE FRANCO DA GENNAIO A APRILE 2017 C/O LA RESIDENZA VILLA MAFALDA DI BORGO SAN SIRO DELLA COOPERITA SOCIALE HOSPITA DI MILANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13468540151</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE HOSPITA DI MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13468540151</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE HOSPITA DI MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4320.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z931D2B94E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA RELATIVA A INSERIMENTO IN STRUTTURA COOP. SETTE PER LA SIG.RA LUPO FRANCA DAL 01/01/2017 AL 30/04/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10563.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B1D2C806</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA PENSOTTI DA GENNAIO AD APRILE 2017 C/O RSA FONDAZIONE RESTELLI DI RHO (MI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08938040154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08938040154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B1D2D269</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA RELATIVO A INSERIMENTO IN STRUTTURA COOP. SETTE PER IL SIG. MARCHINI GIACOMO DAL 01/01/2017 A APRILE 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10563.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC1D2E28D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA RELATIVO ALL'INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE CASCINA NUOVA DI ROSATE GESTITA DALLA COOP. SETTE PER IL SIG. MARTAZZINA ALESSANDRO DA GENNAIO AD APRILE 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11214.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA AI CENTRI DIURNO PER DISABILI (CDD) C/O ISTITUTO SACRA FAMIGLIA DI N. 4 CITTADINI RESIDENTI PER IL PERIODO GENNAIO APRILE 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5288.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z451CF69BF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI MINORI M.A. E M.S.C. CON PROPRIA MADRE F.R.M. C/O LA COOPERATIVA SOCIALE "LA VITA ONLUS" DA GENNAIO AD APRUILE 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05317130960</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE NLUS LA VITA DELLA CASA FAMIGLIA S. ADELE 18</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05317130960</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE NLUS LA VITA DELLA CASA FAMIGLIA S. ADELE 18</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2E1CF413B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI MINORE E.S.L. CON PROPRIO PADRE E.S. PRESSO LA TASKA DI CESANO BOSCONE (MI) IN ALLOGGIO SEMI AUTONOMIA  MESE DI GENNAIO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97688040159</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TASKA Via Bramante cesano Boscone</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97688040159</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TASKA Via Bramante cesano Boscone</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3722.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z821CF3784</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERTIMENTO DI MNINORE J.H.A.Z. C/O COMUNITA' DIOCESI DI TORTONA AL CENTRO PAOLO IV MESE DI GENNAIO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' DIOESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI&#xb0;</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' DIOESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI&#xb0;</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2048.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z271DOAA1E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACCORDATURA PIANOFORTE IN DOTAZIONE AL CENTRO SOCIO CULTURALE IMPEGNO DI SPESA CIG  Z271DOAA1E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTLCN61E66F704H</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA LUCIANA BERTELLE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTLCN61E66F704H</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA LUCIANA BERTELLE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>73.77</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2771DOAA1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACCORDATURA PIANOFORTE IN DOTAZIONE AL CENTRO SOCIO CULTURALE CIGZ2771DOAA1 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTLCN61E66F704H</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA LUCIANA BERTELLE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTLCN61E66F704H</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA LUCIANA BERTELLE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z531DCF584</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SETTIMANA DELLA LEGALITA' ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA CIG Z531DCF584</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04563441213</codiceFiscale><ragioneSociale>Virus teatrali</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04563441213</codiceFiscale><ragioneSociale>Virus teatrali</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF11E11BCA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI IMMOBILI ERP DI VIA PIRANDELLO N.6 E VIA FERMI N.27/29 NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA GARA D'APPALTO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03895770962</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Bonalumi s.a.s. di R.Grassi &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03895770962</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Bonalumi s.a.s. di R.Grassi &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF51DC35DE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI DI REPERIBILITA' CENTRALI TERMICHE IMMOBILI ERP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1952.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB1DO7479</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA PER LA SIG.RA GENNARO GABRIELLA PERIODO GENNAIO 2017 NUOVA ERA C/O IL GLICINE DI PIOVERA (AL)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1118.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC81DOA382</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMP'EGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA C/O SFA LA COMETA SIG.RA LUPO FRANCA MESE DI GENNAIO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z191D0C0D1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA  PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG. LA ROCCA GIOVANNI C/O LA STRUTTURA C.S.S. CASE DEI PIONIERI MESE DI GENNAIO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13133390156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCALE CASE DEI PIONIERI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13133390156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCALE CASE DEI PIONIERI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1425.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6A1D0CAE2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI S.M. C/O CENTRO DIURNBO TEEN LAB DELL'ASSOCIAZIONE CAF ONLUS DI MILANO MESE DI GENNAIO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1395.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z341D0D3DC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA DON CALABRIA E FONDAZIONE DON GNOCCHI SIG. PIODELLI MARCO MESE DI GENNAIO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12520870150</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONUS CENTRO IRCCS S. MARIA NASCENTE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12520870150</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONUS CENTRO IRCCS S. MARIA NASCENTE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1397.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB11D114ED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA IN RSD SIG.RA DAL BIANCO ALICE C/O LA STRUTTURA FONDAZIONE MANTOVANI DI ARCONATE (MI) MESE DI GENNAIO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11779830154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE MANTOVANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11779830154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE MANTOVANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1843.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D1D14EB1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA BRACCINI FERNANDA MESE DI GENNAIO 2017 C/O RSA GOLGI REDAELLI DI MILANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04737420150</codiceFiscale><ragioneSociale>STRUTTURA RESIDENZIALE GOLGI REAELLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04737420150</codiceFiscale><ragioneSociale>STRUTTURA RESIDENZIALE GOLGI REAELLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1242.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED1D203AA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA PER INSERIMENTO SIG. TONCELLI CORRADO C/O LA STRUTTURA SAN RICCARDO ISTITUTTO SACRA FAMIGLIA MESE DI GENNAIO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5336.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z501D1C5BD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA POGGI M.TERESA DA GENNAIO 2017 A APRILE 2017 C/O LA STRUTTURA CASA SERENA DI CILAVEGNA (PV)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01986290185</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA SPECIALE CASA SERENA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01986290185</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA SPECIALE CASA SERENA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3720.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF41D50542</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA DON CALABRIA FONDAZIONI DON GNOCCHI SIG. PIODELI MARCO DAL 01/02/2017 AL 30/04/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12520870150</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONUS CENTRO IRCCS S. MARIA NASCENTE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12520870150</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONUS CENTRO IRCCS S. MARIA NASCENTE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4011.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC1D6D46F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA PER IL SIG. MOTTA PIETRO DAL 01/02/2017 AL 30/04/2017 NUOVA ERA C/O RSA IL GLICINE DI PIOVERA (AL)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F1D665AF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO PARTECIPAZIONE ONERI PER RICOVERO C.L. C/O L'ASSOCIAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE FEBBRAIO /APRILE 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>90015020150</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>90015020150</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE41D6BA28</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA PER IL SIG. REGALI C/O LA CORDATA DAL 01/02/2017 AL 30/04/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09906020152</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CORDATA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09906020152</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CORDATA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7756.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF71D0097F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI MINORI S.D.G. E S.N.C. C/O LA CASA DI CESARE DI ZERBOLO' PV DELL'ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETA' CELESTE DAL 01/01/2017 AL 31/01/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>90015020150</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>90015020150</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2635.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB1CF66A5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE G.M. C/O LA COMUNITA' FATA DI CESANO BOSCONE DAL 01/01/2017 AL 31/01/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05914770960</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05914770960</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3465.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> ZDA1CF823</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITEMA DI AFFFRANCATURA, UFFICIO PROTOCOLLO, ANNO 2017.- CODICE CIG ZDA1CF8238.- </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01228580153</codiceFiscale><ragioneSociale>FRANCOPOST SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01228580153</codiceFiscale><ragioneSociale>FRANCOPOST SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD1D57BC7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO STRAORDINARIO ALL'ESSICATOIO IN DOTAZIONE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA FOGAZZARO.-CODICE CIG.ZBD1D57BC7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00872030150</codiceFiscale><ragioneSociale>Grandimpianti Ali spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00872030150</codiceFiscale><ragioneSociale>Grandimpianti Ali spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z361D42F4A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06726640961</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' D'ARIES &amp;amp; PARTNERS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06726640961</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' D'ARIES &amp;amp; PARTNERS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>692857267C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSISTENZA ANNO 2017 DITTA ADS SPA</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS Automatend data systems spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS Automatend data systems spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>44712.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA51CA746C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSISTENZA ANNO 2017 DITTA IT@LEDIT</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03251000984</codiceFiscale><ragioneSociale>Italedit srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03251000984</codiceFiscale><ragioneSociale>Italedit srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>33055.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9E1B52C08</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE - ANNO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06294880965</codiceFiscale><ragioneSociale>SELESTA INGEGNERIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06294880965</codiceFiscale><ragioneSociale>SELESTA INGEGNERIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3635.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3313.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z251B52EB7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGLAI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LICENZA VEEAM BACKUP &amp; REPLICATION FOR VMARE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS Automatend data systems spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS Automatend data systems spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1366.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>136640.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z071CE739B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA SULL'OPERA LIRICA - STAGIONE 2017 CIG Z071CE739B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RMNLSN64M54F205U</codiceFiscale><ragioneSociale>ALESSANDRA SONIA ROMANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RMNLSN64M54F205U</codiceFiscale><ragioneSociale>ALESSANDRA SONIA ROMANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB61CC858E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUYOLA ELEMENTARE BOSCHETTO ALLA PALESTRA DI VIA DI VITTORIO PER IL PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017 NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA GARA DI APPALTO GIG ZB61CC858E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10989460158</codiceFiscale><ragioneSociale>FABIO MARGIONTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10989460158</codiceFiscale><ragioneSociale>FABIO MARGIONTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>970.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSOLVIMENTO DIRITTI SIAE  MESE DI GENNAIO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>315.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E1C99B08</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI ISTITUZIONALI DELL'ENTE, PER IL PERIODO 2017/2018. CIG.Z7E1C99B08.D.D.N. 1036/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01969530029</codiceFiscale><ragioneSociale>INFONEWS DI FABIO OLIVETTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01969530029</codiceFiscale><ragioneSociale>INFONEWS DI FABIO OLIVETTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>27802.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD01CE73DB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO TEATRALE " SIAMO TUTTE SCHIAPPE" IL BULLISMO RACCONTATO CON UN SORRISO CIG ZD01CE73DB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08394320967</codiceFiscale><ragioneSociale>SART-IT SOCITA' COPERATIVA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08394320967</codiceFiscale><ragioneSociale>SART-IT SOCITA' COPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6061466FF7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEGLI RSU FRAZIONE ORGANICA - INGOMBRANTI - SPAZZAMENTO STRADE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>45000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B1C6A7A7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO IN CARICO PER PROGETTAZIONE NUOVI SERVIZI D'IGIENE AMBIENTALE SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' AMBIENTE ITALIA SRL </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11560560150</codiceFiscale><ragioneSociale>AMBIENTE ITALIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11560560150</codiceFiscale><ragioneSociale>AMBIENTE ITALIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA SERVIZI DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEGLI RSU FAZIONE ORGANICA - INGOMBRANTI - SPAZAMENTO STRADE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>72000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>66389445E6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PRESA D'ATTO EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI MEDIANTE CONVENZIONE E PER ART. 5 LEGGE 381/1991 E SMI AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>204495.14</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F1BD4829</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI PULIZIA E DISOSTRUZIONE CAVOLISONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12332870158</codiceFiscale><ragioneSociale>BRAMBILLA MASSIMO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z391BD410D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVA STACCIONATA PRESSO ALCUNE AREE COMUNALI DI TREZZANO SUL NAVIGLIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02185410160</codiceFiscale><ragioneSociale>PACCHIARINI S.N.C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02185410160</codiceFiscale><ragioneSociale>PACCHIARINI S.N.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6045.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z431BZA661</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE DAL SUOLO PUBBLICO E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' ECOSPURGHI LOMBARDA SRL </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGHI LOMBARDIA RL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGHI LOMBARDIA RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>31016.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4E1B75215</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA RECINZIONE E CANCELLO CARRAIO PRESSO L'AREA DI VIA CAVOUR </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02185410160</codiceFiscale><ragioneSociale>PACCHIARINI S.N.C.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02831590167</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO DIMENSIONE  COMUNITA'</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z801B7307A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MAUTENZIONE DEL VERDE DANNI CAUSATI DAI NUBIFRAGI ESTIVI-INTERVENTI DI RIMOZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO ARBOREO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16710.57</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZIDIA765D0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVO PARAPETTO PRESSO IL PARCO DEL CENTENARIO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' BOSCOFORTE S.R.L.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02185410160</codiceFiscale><ragioneSociale>PACCHIARINI S.N.C.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02488620960</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI GRIGNOLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-08-24</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>28F1ABC9C3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA DI VAS PER 1^ VARIANTE  AL PGT. ADEGUAMENTO STUDIO REICOLO IDRICO MINORE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO IDROGEOTECNICO S.R.L. SOCIETA' D'INGEGNERIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11581170153</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO IDROGEOTECNICO APPLICATO SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11581170153</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO IDROGEOTECNICO APPLICATO SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-08-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6579142FB7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO AL RECUPERO DEI RSU FRAZIONE SECCA RESIDUALE CODICE CER 20.03.01 PROVENIENTE DA R.D. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01066840180</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A AMBIENTE S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01066840180</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A AMBIENTE S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>899500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-08-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z121AB88B2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E DISOSTRUZIONE FOGNATURE DEGLI EDIFICI COMUNALI-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGHI LOMBARDA RL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGHI LOMBARDA RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7049.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>2551A91E6E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA-SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI PROROGA ALLA COOPERATIVA BETANIA ONLUS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE BETANIA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE BETANIA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11995.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEF195645D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO AGENTE ACCERTATORE DELLA QUALITA' DEI RIFIUTI URBANI SUL TERRITORIO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4617.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z92193BF30</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPRODO NAVIGLIO GRANDE AFFIDAMENTO ALLA DITTA COGEF DI TREZZANO SUL NAVIGLIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04339390157</codiceFiscale><ragioneSociale>COGEF</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04339390157</codiceFiscale><ragioneSociale>COGEF</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z931988715</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE DI ETERNIT ABBANDONATO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06449620969</codiceFiscale><ragioneSociale>SAP  DI CAMPORESE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02043490966</codiceFiscale><ragioneSociale>AXSE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06449620969</codiceFiscale><ragioneSociale>SAP  DI CAMPORESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1464.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD7122858F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DISOSTRUZIONE E SMALTIMENTO REFLUI RETI FOGNARIE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ECOSPURGHI LOMBARDA SRL IMPEGNO DI SPESA BIENNIO 2016/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGHI LOMBARDA RL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGHI LOMBARDA RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2518F4122</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI  DI PULIZIA E  DISOSTRUZIONE  DELLA ROGGIA BARONA - CIG Z2518F4122</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12332870158</codiceFiscale><ragioneSociale>BRAMBILLA MASSIMO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12332870158</codiceFiscale><ragioneSociale>BRAMBILLA MASSIMO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC81861D8C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PIANO DI MONITORAGGIO FINALIZZATO ALLA RICERCA DI EVENTUALI FIBRE DI AMIANTO AERODISPERSE IN ISTITUTI SCOLASTICI - CIG ZC81861D8C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FSCFNC65L12H224M</codiceFiscale><ragioneSociale>FASCI ' FRANCESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FSCFNC65L12H224M</codiceFiscale><ragioneSociale>FASCI ' FRANCESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6613828F82</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO E/O TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DEI RSU FRAZIONE SECCA RESIDUALE PROVENIENTE DA RD PROROGA ALLA SOCIETA' AMSA SPA FINO AL 31/05/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>114000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z34135723E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VALUTAZIONE TECNICA DEL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA SITO INQUINATO AREA VIA L.DA VINCI ANGOLO MARONCELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA ARPA CIG Z34135723E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13015060158</codiceFiscale><ragioneSociale>ARPA ANZIA REGIONALE PROZIONE DELL'AMIETE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13015060158</codiceFiscale><ragioneSociale>ARPA ANZIA REGIONALE PROZIONE DELL'AMIETE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>765.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>25F14DA5A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA COL ALIMENTARE PER LE CASE DELL'ACQUA DI VIA 4 NOVEMBRE E VIA GRAMSCI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAD </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAD </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1053.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>05291783F </cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO  ALLA SOCIETA' BOSCOFORTE S.R.L - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>181423.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5215593B7D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PARCHI E GIARDINI DEL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' C.S.&amp;L. CONSORZIO SOCIALE IMPEGNO DI SPESA 2016 CIG 5215593B7D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORIO CS &amp;amp; L </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORIO CS &amp;amp; L </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>71991.81</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z451672A5E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CO2 ALIMENTARE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAD </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAD </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>994.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RELAZIONE TECNICA EX ART 248 D.LGS 152/06 E SMI SITO INQUINATO AREA VIA L.DA VINCI ANGOLO MARONCELLI LIQUIDAZIONE FATTURA ARPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13015060158</codiceFiscale><ragioneSociale>ARPA ANZIA REGIONALE PROZIONE DELL'AMIETE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13015060158</codiceFiscale><ragioneSociale>ARPA ANZIA REGIONALE PROZIONE DELL'AMIETE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z741B5BD96</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER RIQUALIFICAZIONE CAVO LISONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09422240961</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO IDROGEOTECNICO APPLICATO SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09422240961</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO IDROGEOTECNICO APPLICATO SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z431AA8F23</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>ISTALLAZIONE ALTALENA E POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PRESSO PARCO SORRISI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02831590167</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO DIMENSIONE  COMUNITA'</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02831590167</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO DIMENSIONE  COMUNITA'</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0407977145</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE - AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>57505.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB19F3921</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO PARCHI COMUNALI DI TREZZANO SUL NAVIGLIO </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02185410160</codiceFiscale><ragioneSociale>PACCHIARINI S.N.C.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01762120226</codiceFiscale><ragioneSociale>HOLZHOF SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02831590167</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO DIMENSIONE  COMUNITA'</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01432260212</codiceFiscale><ragioneSociale>STEBO AMBIENTE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02831590167</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO DIMENSIONE  COMUNITA'</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>23A1A5F61C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO MODIFICA LINEA ATM 327 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA NOTTE BIANCA DEL 9 LUGLIO 2016 AFFIDAMENTO ALL'ATM DI MILANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05432100963</codiceFiscale><ragioneSociale>ATM SERVIZIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05432100963</codiceFiscale><ragioneSociale>ATM SERVIZIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1344.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC19B76C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVI PER ALLACCIAMENTO ACQUA POTABILE PRESSO IL "PARCO DELLO SCOIATTOLO" IN VIA GIORDANO BRUNO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03988160960</codiceFiscale><ragioneSociale>AMIACQUE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03988160960</codiceFiscale><ragioneSociale>AMIACQUE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1782.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9119D34AD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE DEL PUBBLICO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO ARBORIO CITTADINO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15029.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE147DF68</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI VOLANTI E NON DA ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05820910965</codiceFiscale><ragioneSociale>biosanisysem</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGHI LOMBARDA RL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>09973300156</codiceFiscale><ragioneSociale>D.A.S SL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGHI LOMBARDA RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17461.47</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5507205156</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO E/O TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DEI RSU- FRAZIONE SECCA RESIDUALE PROVENIENTE DA RD. IMPEGNO SPESA A FAVORA DI AMSA S.P.A FINO AL 29/02/2016  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>64000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6398013F56</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE </oggetto><sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00216510123</codiceFiscale><ragioneSociale>AIR PULLMAN</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06747100961</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAI SOCIETA' CONSORTILE AUTOLINEE ITALIANE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06747100961</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAI SOCIETA' CONSORTILE AUTOLINEE ITALIANE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>924375.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5708974A5F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BETANIA ONLUS - CIG 5708974A5F IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA BETANIA ONLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA BETANIA ONLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>41982.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA71C77D19</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA A FAVORE DELLA SIG.RA NASO MARIA DAL 01/06/2016 AL 31/12/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE  ONLS LA MERIDIANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01787740180</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE  ONLS LA MERIDIANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6125.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5F1B2A49C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIASLE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI MINORE E.S.L. CON PROPRIO PADRE E.S. PRESSO LA TASKA DI CESANO BOSCONE IN ALLOGGIO SEMI AUTONOMIA DAL 13/09/2016 AL 30/11/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97688040159</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TASKA Via Bramante cesano Boscone</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97688040159</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TASKA Via Bramante cesano Boscone</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9486.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6669527BC8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 PRIMO COMMA DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO ALLA COOPERATIVA IL MELOGRANO ONLUS DAL 01 SETTEMBRE 2016 - 31 LUGLIO 2018</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12874300150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO ONULS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12874300150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO ONULS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>288437.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-08-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6669527BC8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 PRIMO COMMA DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO ALLA COOPERATIVA IL MELOGRANO ONLUS DAL 1 SETTEMBRE 2016 - 31 LUGLIO 2018</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12874300150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO ONULS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12874300150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO ONULS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>288437.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-08-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5211483BCF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. INTEGRAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL CS&amp;L CONSORZIO SOCIALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16393.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z331C5B15E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE PERDITA IMPIANTO UTA PRESSO LA PISCIANA COMUNALE DI VIA DI VITTORIO - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EU.GE.CO. SRL </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07705700966</codiceFiscale><ragioneSociale>EU.GE.CO. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07705700966</codiceFiscale><ragioneSociale>EU.GE.CO. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-14</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6039.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z901C4C2B0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIETTA MURALE NELL'APPARTAMENTO DI VIA PIRANDELLO N.6 SCALA L NUCLEO M. - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' BETASINT SRL </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1296.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1581.12</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF61C57D04</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N.900/2016 AVENTE AD OGGETTO "SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO PARCO DEL CENTENARIO"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03424600967</codiceFiscale><ragioneSociale>C. E G. SYSTEM DI  GULOTTA PIETRO E CATALANO GIUSEPPE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03424600967</codiceFiscale><ragioneSociale>C. E G. SYSTEM DI  GULOTTA PIETRO E CATALANO GIUSEPPE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1098.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B1C57753</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO AREA CANI VIA SAN CRISTOFORO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EMP SRL </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11625020158</codiceFiscale><ragioneSociale>EMP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11625020158</codiceFiscale><ragioneSociale>EMP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5368.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6548.96</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z531C558ED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI- AFFIDAMENTO INCARICO PER DL CSE CONTABILITA' E REDAZIONE CRE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE DI VIA BOITO 1&#xb0; LOTTO - AFFIDAMENTO ALL'ING. CESARE DE DOMENICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DDMCSR74A01H224A</codiceFiscale><ragioneSociale>DE DOMENICO CESARE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DDMCSR74A01H224A</codiceFiscale><ragioneSociale>DE DOMENICO CESARE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6217.12</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB21C0C852</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ntegrazione impegno di spesa det. n. 693/2016 in merito alla convenzione tra il Comune di Trezzano sul Naviglio e l'ACLI Milano per la raccolta di domande di assegnazione in locazione degli alloggi Edilizia Residenziale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13089140159</codiceFiscale><ragioneSociale>CAF ACLI MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13089140159</codiceFiscale><ragioneSociale>CAF ACLI MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z651BE4302</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Integrazione alla determina n. 830/2016 avente per oggetto: Sgombero alloggio ERP di Via Pirandelo 6 scala A assunzione impegno di spesa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE BETANIA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE BETANIA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>466.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z981B95916</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SGOMBERO ALLOGGIO ERP DI VIA PIRANDELLO  6 SCALA A ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA BETANIA ONLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA BETANIA ONLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>839.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>67270243D1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO TUTELA MINORI- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 1 NOVEMBRE 2016 AL 31 DICEMBRE 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04124560154</codiceFiscale><ragioneSociale>KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04124560154</codiceFiscale><ragioneSociale>KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24633.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-20</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6734854145</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAD NEI COMUNI DELL'EX DISTRETTO 3 ASL MI 1 PERIODO 01/11/2016 -31/12/2016 </oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12874300150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO ONULS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12874300150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO ONULS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>64798.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-09-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A1ADA35A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA COMUNE E CAF ACLI PER RACCOLTA DOMANDE DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ERP A CANONE SOCIALE E MODERATO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13089140159</codiceFiscale><ragioneSociale>CAF ACLI MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13089140159</codiceFiscale><ragioneSociale>CAF ACLI MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-08-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z411CBBD61</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA IMMOBILI ERP</oggetto><sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03895770962</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Bonalumi s.a.s. di R.Grassi &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03895770962</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Bonalumi s.a.s. di R.Grassi &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6112.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z241CC9326</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI SPEDIZIONE MAV PER IMMOBILI ERP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale><ragioneSociale>BANCA MONTE PASCHI DI SIENA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale><ragioneSociale>BANCA MONTE PASCHI DI SIENA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z371CB9A54</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ERP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGHI LOMBARDIA RL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07190610159</codiceFiscale><ragioneSociale>STEREO SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03424600967</codiceFiscale><ragioneSociale>C E G SYSTEM SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>11638730157</codiceFiscale><ragioneSociale>VERDE MILANO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale><ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12323740154</codiceFiscale><ragioneSociale>UNITALIA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGHI LOMBARDIA RL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>07190610159</codiceFiscale><ragioneSociale>STEREO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03424600967</codiceFiscale><ragioneSociale>C E G SYSTEM SNC</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>11638730157</codiceFiscale><ragioneSociale>VERDE MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale><ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>12323740154</codiceFiscale><ragioneSociale>UNITALIA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11150.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z571C99E3F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CIG Z571C99E3F</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRLMCG51T13H560V</codiceFiscale><ragioneSociale>FotolitoMorelli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRLMCG51T13H560V</codiceFiscale><ragioneSociale>FotolitoMorelli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>561.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A1BE5CAB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE 2016</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05941980962</codiceFiscale><ragioneSociale>ZUCCHIATI LEONARDO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>09407790154</codiceFiscale><ragioneSociale>Vigorelli Luigi</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06341960968</codiceFiscale><ragioneSociale>PAOLINI DANIELE,</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06341960968</codiceFiscale><ragioneSociale>PAOLINI DANIELE,</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC1BBA899</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN DIFFUSORE AMPLIFICATO CON BATTERIA RICARICABILE CIG ZCC1BBA899</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12429140150</codiceFiscale><ragioneSociale>MUSICA E'</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12429140150</codiceFiscale><ragioneSociale>MUSICA E'</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>303.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD1BE5A23</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CIMITERO COMUNALE DI VIA FUCINI: AFFIDAMENTO INCARICO NOTARILE PER CESSIONI AREE PER AMPLIAMENTO E ATTO RICOGNITIVO CIMITERO ESISTENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GSPFNC61S44F205X</codiceFiscale><ragioneSociale>notaio Francesca GASPARRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GSPFNC61S44F205X</codiceFiscale><ragioneSociale>notaio Francesca GASPARRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5725.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE1BD5695</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>area cultura e sport</denominazione></strutturaProponente><oggetto>organizzazione corso di sopravvivenza per genitori - progetto inerente il piano di diritto allo studio 2015/2016 assunzione impegno di spesa CIG ZCE1BD5695</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09062140968</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA PER LA PACE DI MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09062140968</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA PER LA PACE DI MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD11BAB7C5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CIG ZD11BAB7C5</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRLMCG51T13H560V</codiceFiscale><ragioneSociale>FotolitoMorelli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRLMCG51T13H560V</codiceFiscale><ragioneSociale>FotolitoMorelli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>890.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER LA MANIFESTAZIONE 46&#xb0; AUTUNNO TREZZANESE EDIZIONE 2016 IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11102260152</codiceFiscale><ragioneSociale>PRO LOCO DI TREZZANO SUL NAVIGLIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11102260152</codiceFiscale><ragioneSociale>PRO LOCO DI TREZZANO SUL NAVIGLIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1289.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B1B75E9C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MARCIA PER LA PACE PERUGIA ASSISI 8/9 OTTOBRE 2016 PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03877140164</codiceFiscale><ragioneSociale>TIME VIAGGI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03877140164</codiceFiscale><ragioneSociale>TIME VIAGGI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL'INIZIATIVA VUOI LA PACE? PEDALA! DEL 29 MAGGIO E PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO ALLA MARCIA PERUGIA ASSISIS DEL 9 OTTOBRE 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02355370541</codiceFiscale><ragioneSociale>Coordinamento Nazionale degli Enti locali per la pace e i diritti umani</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02355370541</codiceFiscale><ragioneSociale>Coordinamento Nazionale degli Enti locali per la pace e i diritti umani</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z821B2FA85</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCESCHI ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10989460158</codiceFiscale><ragioneSociale>FABIO MARGIONTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10989460158</codiceFiscale><ragioneSociale>FABIO MARGIONTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2134.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B1B083F6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO " TAO BUS " DEL 2 OTTOBRE 2016 IN COLLABORAZIONE CON AVIS TREZZANO CIG Z4B1B083F6</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>ZGLVRM71R16F205J</codiceFiscale><ragioneSociale>VALERIO ZIGLIOLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>ZGLVRM71R16F205J</codiceFiscale><ragioneSociale>VALERIO ZIGLIOLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F1B08442</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CONCERTO TAO BUS E APERTURA CORSI SCUOLE DI PITTURA E DI MUSICA CIG Z2F1B08442</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>262.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL'INIZIATIVA VUOI LA PACE? PEDALA! DEL 29 MAGGIO E PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO ALLA MARCIA PERUGIA ASSISI DEL 9 OTTOBRE 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97511380152</codiceFiscale><ragioneSociale>ACLI MILANESI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97511380152</codiceFiscale><ragioneSociale>ACLI MILANESI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9F19AE453</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE 2^ EDIZIONE FESTIVAL " MEETING OF STYLES DAL 3 AL 5 GIUGNO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGHI LOMBARDA RL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGHI LOMBARDA RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>199.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9719E2B69</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE 2^ EDIZIONE FESTIVAL " MEETING OF STYLES DAL 3 AL 5 GIUGNO 2016 CIG Z9719E2B69</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CRMLSU26B62F452Z</codiceFiscale><ragioneSociale>ON THE ROAD DICARMIGNANI LUISA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CRMLSU26B62F452Z</codiceFiscale><ragioneSociale>ON THE ROAD DICARMIGNANI LUISA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEF19B9E9B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE 2^ EDIZIONE FESTIVAL " MEETING OF STYLES DAL 3 AL 5 GIUGNO 2016 CIG ZEF19B9E9B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z971A330CE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO LEGALE IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 5
DEGLI INDIRIZZI NORMATIVI DEL DOCUMENTO DI PIANO. AMBITO
CASCINA ANTONIETTA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05642220965</codiceFiscale><ragioneSociale>AVVOCATO VALENTINA MERONI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>10153260152</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Legale Associato Fossati Andena Rom-anenghi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10153260152</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Legale Associato Fossati Andena Rom-anenghi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA6197C917</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12887850159</codiceFiscale><ragioneSociale>Prassicoop societ&#xe0; cooperativa</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04074650963</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' DI RICERCA E PIANIFICAZIONE DI AN- ZINI MAURO &amp;amp; C. - S.N.C.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01176930194</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO CUGINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12887850159</codiceFiscale><ragioneSociale>Prassicoop societ&#xe0; cooperativa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3100.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B1839A01</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRIBUTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI
INFORMATIVI ON-LINE DI TEMA S.C.P.A.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09099580152</codiceFiscale><ragioneSociale>TEMA, Territori, Mercati e Ambiente S.c.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09099580152</codiceFiscale><ragioneSociale>TEMA, Territori, Mercati e Ambiente S.c.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>79.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB41AAD9B7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI AVENTI OGGETTO - MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ATTIVITA' MOTORIA VIAGGIO PERUGIA E ASSISI, UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' CIG ZB41AAD9B7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRLMCG51T13H560V</codiceFiscale><ragioneSociale>FotolitoMorelli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRLMCG51T13H560V</codiceFiscale><ragioneSociale>FotolitoMorelli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2A11E06EC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ESTENSIONE CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE CON IL GESTORE H3G, AI FINI DELL'ESECUTIVITA' DELL'ORDINE IN CONVENZIONE CONSIP SPA- TELEFONIA MOBILE 6.-
IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13378520152</codiceFiscale><ragioneSociale>H3G S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13378520152</codiceFiscale><ragioneSociale>H3G S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z751C993B4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARTA A RISME FORMATO IN A4 E A3 PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 CIG. Z751C993B4</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03443520170</codiceFiscale><ragioneSociale>UFFICIO SERVICE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03443520170</codiceFiscale><ragioneSociale>UFFICIO SERVICE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3427.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>69200161DB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP-TELEFONIA MOBILE 6- IMPEGNO DI SPESA -CODICE CIG DERIVATO -69200161DB</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TELECOM ITALIA MOBILE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TELECOM ITALIA MOBILE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20949.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6F1C9CCEA-</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO STRAORDINARIO ALL'ESSICATOIO IN DOTAZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA FOGAZZARO, CODICE CIG- 6F1C9CCEA.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00872030150</codiceFiscale><ragioneSociale>Grandimpianti Ali spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00872030150</codiceFiscale><ragioneSociale>Grandimpianti Ali spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>174.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF11C219EA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DI NATALE - ESIBIZIONE DELLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA DI TREZZANO SUL NAVIGLIO CIG ZF11C219EA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05067450154</codiceFiscale><ragioneSociale>CIVICA SCUOLA DI MUSICA ZIBIDESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05067450154</codiceFiscale><ragioneSociale>CIVICA SCUOLA DI MUSICA ZIBIDESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z201C268E3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE LA BATTAGLIA DEI PEDALI GINO BARTALI UN RAGAZZO CONTRO VENTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00345390249</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE LA PICCIONAIA SOC COOP ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00345390249</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE LA PICCIONAIA SOC COOP ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1375.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>CIG ZE51BE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PRANZO DI NATALE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>85.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSOLVIMENTO DIRITTI SIAE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C1BE2A6C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE INCONTRO " E' TRISTE IL PENSIERO DI VENIR DIMENTICATI DIARI E LETTERE DAL FRONTE CIG Z6C1BE2A6C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FGLPRZ68B58F205L</codiceFiscale><ragioneSociale>PATRIZIA FOGLIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FGLPRZ68B58F205L</codiceFiscale><ragioneSociale>PATRIZIA FOGLIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>147.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z351BE2B49</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE INCONTRO " E' TRISTE IL PENSIERO DI VENIR DIMENTICATI DIARI E LETTERE DAL FRONTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BNCNDR71H17F205B</codiceFiscale><ragioneSociale>ANDREA BIANCHI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BNCNDR71H17F205B</codiceFiscale><ragioneSociale>ANDREA BIANCHI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>147.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC1BE2BC9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE INCONTRO " E' TRISTE IL PENSIERO DI VENIR DIMENTICATI DIARI E LETTERE DAL FRONTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07733000967</codiceFiscale><ragioneSociale>DAVIDE FEDERICO IANNI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07733000967</codiceFiscale><ragioneSociale>DAVIDE FEDERICO IANNI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z841991521</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>area cultura e sport</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGRAMMAZIONE PERCORSO LEGALITA'-ANNO 2016.CIG.Z841991521 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>95096490131</codiceFiscale><ragioneSociale>Asociazione teatro gruppo popolare</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07198760964</codiceFiscale><ragioneSociale> Associazione le agende rosse</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>MRLMCG51T13H560V</codiceFiscale><ragioneSociale>FotolitoMorelli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>95096490131</codiceFiscale><ragioneSociale>Asociazione teatro gruppo popolare</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>07198760964</codiceFiscale><ragioneSociale> Associazione le agende rosse</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>MRLMCG51T13H560V</codiceFiscale><ragioneSociale>FotolitoMorelli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1833.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB11A3E84C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE NOTTI BIANCHE DEL 2 E 9 LUGLIO 2016
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>ZGLVRM71R16F205J</codiceFiscale><ragioneSociale>VALERIO ZIGLIOLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>ZGLVRM71R16F205J</codiceFiscale><ragioneSociale>VALERIO ZIGLIOLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF01A3E997</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE NOTTI BIANCHE DEL 2 E 9 LUGLIO 2016
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CRMLSU26B62F452Z</codiceFiscale><ragioneSociale>ON THE ROAD DICARMIGNANI LUISA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CRMLSU26B62F452Z</codiceFiscale><ragioneSociale>ON THE ROAD DICARMIGNANI LUISA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC1A3EA48</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE NOTTI BIANCHE DEL 2 E 9 LUGLIO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE BETANIA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE BETANIA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>527.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF51A3E9F5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE NOTTI BIANCHE DEL 2 E 9 LUGLIO 2016 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>292.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z181A3E938</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE NOTTI BIANCHE DEL 2 E 9 LUGLIO 2016 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>NGSPLA68D18F704L</codiceFiscale><ragioneSociale>POLO ANGIUS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>DNFCLD62B12F205K</codiceFiscale><ragioneSociale>CLUIO D'ONORIO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>TZZMRC56E27F205Y</codiceFiscale><ragioneSociale>MARCO TAZZ</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>PIUMRA64M19L452D</codiceFiscale><ragioneSociale>MURO PIU</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>GRSDRN65D46F205H</codiceFiscale><ragioneSociale>ARIANA GRASSI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>NGSPLA68D18F704L</codiceFiscale><ragioneSociale>POLO ANGIUS</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>DNFCLD62B12F205K</codiceFiscale><ragioneSociale>CLUIO D'ONORIO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>TZZMRC56E27F205Y</codiceFiscale><ragioneSociale>MARCO TAZZ</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>PIUMRA64M19L452D</codiceFiscale><ragioneSociale>MURO PIU</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>GRSDRN65D46F205H</codiceFiscale><ragioneSociale>ARIANA GRASSI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>732.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9419DDB2F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI PER LA MANIFESTAZIONE" BIRREFICENZA".</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSOLVIMENTO DIRITTI SIAE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>333.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSOLVIMENTO DIRITTI SIAE ANNO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5109.57</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSOLVIMENTO DIRITTI SIAE MESE FEBBRAIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>333.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSOLVIMENTO DUIRITTI SIAE MESE DI GENNAIO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>423.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC1A3EA48</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE NOTTI BIANCHE DEL 2 E 9 LUGLIO 2016 CIG 
ZBC1A3EA48</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE BETANIA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE BETANIA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>527.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z681C21A3F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DI NATALE - ESIBIZIONE DELLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA DI TREZZANO SUL NAVIGLIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z661C75FD0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO TECNICO CANCELLO CARRAIO IMMOBILE ERP VIA PIRANDELLO N. 6</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>529.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD81C1D081</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE LAMPADINE IMMOBILI ERP VIA PIRANDELLO E VIA FERMI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07190610159</codiceFiscale><ragioneSociale>STEREO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07190610159</codiceFiscale><ragioneSociale>STEREO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE51C20AEA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO CENTRALE TERMICA IMMOBILE ERP VIA PIRANDELLO N. 6 DITTA EVOLVE SRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>594.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z051B0674A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORI IMMOBILI ERP ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09320520969</codiceFiscale><ragioneSociale>ATS AGENZIA TUTELA SALUTE CITTA' METROPOLITANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09320520969</codiceFiscale><ragioneSociale>ATS AGENZIA TUTELA SALUTE CITTA' METROPOLITANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6774786A42</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI INTERVENTO DI RISANAMENTO MANTI BITUMINOSI VARIE STRADE</oggetto><sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00224290130</codiceFiscale><ragioneSociale>GINI GIUSEPPE S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00224290130</codiceFiscale><ragioneSociale>GINI GIUSEPPE S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>66732.43</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6579142FB7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SMAILTIMENTO E/O TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DEI RSU - FRAZIONE SECCA RESIDUALE - PROVENIENTE DA R.D. DEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01066840180</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A AMBIENTE S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01066840180</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A AMBIENTE S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>899500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z981C12D2A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIETTA MURALE NELL'APPARTAMENTO DI VIA PIRANDELLO N.6 SCALA L NUCLEO M.F. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' BETASINT SRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1296.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-02</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1581.12</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB71C2CB6F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DL CSP E CSE CONTABILITA' E REDAZIONE CRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALL'ARH. SINESI RICCARDO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SNSRCR69R31F205E</codiceFiscale><ragioneSociale>SINESI ARCH. RICCARDO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SNSRCR69R31F205E</codiceFiscale><ragioneSociale>SINESI ARCH. RICCARDO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-02</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14591.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6692263621</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 1 DEL SERVIZIO DI GESTIONE SPAZIO GIOVANI, SPAZIO COMPITI E ANIMAZIONE SOCIO-CULTURALE ALLA GIOSTRA COOPERATIVA
SOCIALE DA SETTEMBRE 2016 A LUGLIO 2019. </oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05893550151</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE GIOSTRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05893550151</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE GIOSTRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>108549.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6692263621</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SPAZIO GIOVANI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05893550151</codiceFiscale><ragioneSociale>GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05893550151</codiceFiscale><ragioneSociale>GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>103380.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6669527BC8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12874300150</codiceFiscale><ragioneSociale>IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12874300150</codiceFiscale><ragioneSociale>IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>266656.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F1C0DAF0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE GENERATORI TERMICI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE SITA IN PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' BETASINT SRL </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7059.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8612.16</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E1BB8EE1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE SICUREZZA STRADALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ISOV SRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00024950156</codiceFiscale><ragioneSociale>ISOV SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00024950156</codiceFiscale><ragioneSociale>ISOV SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>744.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD21BF7CB9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO PARCO DEL CENTENARIO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' C. E G. SYSTEM SNC </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03424600967</codiceFiscale><ragioneSociale>C. E G. SYSTEM DI  GULOTTA PIETRO E CATALANO GIUSEPPE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03424600967</codiceFiscale><ragioneSociale>C. E G. SYSTEM DI  GULOTTA PIETRO E CATALANO GIUSEPPE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7320.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z051B9DFFD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' ISOV SRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00024950156</codiceFiscale><ragioneSociale>ISOV SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00024950156</codiceFiscale><ragioneSociale>ISOV SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6302.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7688.44</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>380477145A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONCESSIONE MISTA DI BENI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI MILANO DETERMINA CANONE DOVUTO ALLA SOCIETA' EVOLVE SRL PER L'ANNO 2017 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>112279.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-09</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>136980.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5211483BCF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CONTRATTO N.4239 DI REP. DEL 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO PER SOMME A DISPOSIZIONE ESERCIZIO 2016  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-07</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20069.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E1B75BB2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA DITTA EVOLVE SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>24400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z241B7DBCB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ALLESTIMENTO SEGGI IN OCCASIONE DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE DEL 04/12/2016 CONTRATTO N.4239 DI REP. DEL 2013 AL CS&amp;L CONSORZIO SOCIALE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10423.19</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12716.29</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z151B5D210</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO OPERE DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO VIA CURIEL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02851200960</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. FABRIZIO GUCCIONE  </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02851200960</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. FABRIZIO GUCCIONE  </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3814.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4839.44</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A1B76080</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE COMPONENTI ED APPARECCHIATURE IN CENTRALE TERMICHE APPARTAMENTI DI PROPRIETA' COMUNALE- APPROVAZIONE INTERVENTO BETASINT ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8048.14</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8852.95</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z111B2F0A7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA BOITO - AFFIDAMENTO ALL'ING. CESARE DE DOMENICO  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DDMCSR74A01H224A</codiceFiscale><ragioneSociale>DE DOMENICO CESARE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DDMCSR74A01H224A</codiceFiscale><ragioneSociale>DE DOMENICO CESARE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19666.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6774786A42</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI RISANAMENTO MANTI BITUMINOSI VARIE STRADE COMUNALI CUP I67H16000340004 APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA GINI GIUSEPPE SPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00224290130</codiceFiscale><ragioneSociale>GINI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00224290130</codiceFiscale><ragioneSociale>GINI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>66732.43</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>81413.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6649288E07</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO TRASPORTO DISABILI E ANZIANI</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11452560151</codiceFiscale><ragioneSociale>A.LA.T.HA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11452560151</codiceFiscale><ragioneSociale>A.LA.T.HA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>313957.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE1B0C89B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI AL REALIZZANDO PARCHEGGIO DI VIA CURIEL- AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GINI GIUSEPPE SPA CUP I61B12000080004</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00224290130</codiceFiscale><ragioneSociale>GINI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00224290130</codiceFiscale><ragioneSociale>GINI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14983.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-09-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18280.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6727191D9E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01062951007</codiceFiscale><ragioneSociale>I.C.A. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01062951007</codiceFiscale><ragioneSociale>I.C.A. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>152460.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6703183998</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONE MATERNA VERDI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11608060155</codiceFiscale><ragioneSociale>EMMEBIERRE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11608060155</codiceFiscale><ragioneSociale>EMMEBIERRE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>41151.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6701297539</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE TESORERIA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale><ragioneSociale>BANCA MONTE PASCHI DI SIENA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale><ragioneSociale>BANCA MONTE PASCHI DI SIENA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA1A26997</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' EVOLVE SRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24169.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-08-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29486.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z76175343F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE . RICONOSCIMENTO IMPORTI A FAVORE DELLA SOCIETA' A2A ENERGIA SPA PERIODO GENNAIO - MARZO 2016 POD IT001E17195128  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12883240155</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12883240155</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2378.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2616.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B1A56B8B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI RIPRISTINO MATERIALI ED ARREDI DANNEGGIATI PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA GIACOSA. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO SOCIALE CS&amp;OL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3792.77</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4172.05</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F1A55969</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MODULO SATELLITE APPARTAMENTI DI VIA PIRANDELLO- APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BETASINT SRL DI MILANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>597.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z891AADCD5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIATTIVAZIONE CENTRI LUMINOSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO SOCIETA' ENEL SOLE SRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2806.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5311483BCF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO SU PREVENTIVO A CONSORZIO SOCIALE CS&amp;L </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12465.42</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-20</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15207.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z281A1C19B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AMPLIAMENTO PARCHEGGIO VIA CURIEL. AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP PER PROGETTAZIONE DL E CSE CONTABILITA' E CRE ALL'ARCH. FABRIZIO GUCCIONE</oggetto><sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02851200960</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. FABRIZIO GUCCIONE  </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02851200960</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. FABRIZIO GUCCIONE  </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-13</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13322.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z571977316</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP NEL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PRESUNTA PROPRIETA' ENEL SOLE SRL AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DPR 902/86. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' INVISIBLEFARM SRL  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02541180986</codiceFiscale><ragioneSociale>INVISIBLEFARM SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02541180986</codiceFiscale><ragioneSociale>INVISIBLEFARM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14030.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6703183998</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONE SCUOLA MATERNA VIA VERDI - CUP I61H16000190004 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA EMMEBIERRE SNC </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11608060155</codiceFiscale><ragioneSociale>EMMEBIERRE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11608060155</codiceFiscale><ragioneSociale>EMMEBIERRE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>41151.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>45266.22</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7C16CDB76</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI MANUTENZIONE SEGNALETICA COMUNALE. RETTIFICA LIQUIDAZIONE SOCIETA' LA SEGNALETICA ITALIA GROUP SRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03591010982</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEGNALETICA ITALIA GROUP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03591010982</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEGNALETICA ITALIA GROUP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8998.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10980.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>635410989E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA E ACQUEDOTTO IN  AMBITO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA A PARCHEGGIO IN VIA CURIEL CUP I61B1200080004. APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERA COMM</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03988160960</codiceFiscale><ragioneSociale>AMIACQUE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERA COMM</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03988160960</codiceFiscale><ragioneSociale>AMIACQUE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3326.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3821.37</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA1193FD14</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE SEGNALETICA COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETA' ROBLES &amp; C. SRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02281220208</codiceFiscale><ragioneSociale>ROBLES E C. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02281220208</codiceFiscale><ragioneSociale>ROBLES E C. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13956.42</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17026.83</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z811A4AFB4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO FORNITURA E ISTALLAZIONE SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BETASINT SRL </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>30500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>656967072F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI BIBLIOTECONOMICI - 01/03/2016 AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04494490156</codiceFiscale><ragioneSociale>CAEB COOPERATIVA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04494490156</codiceFiscale><ragioneSociale>CAEB COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>153340.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B1A103D0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI TRASLOCO DI ALCUNI UFFICI COMUNALI DALLA SEDE DI VIA TINTORETTO N.5 ALLA SEDE DI VIA BOITO N.5/7- AFFADAMENTO ALLA SOCIETA' CVN TRAS LOG SOC. COOP. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03174190151</codiceFiscale><ragioneSociale>CVN TRAS LOG SOC. COOP.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03174190151</codiceFiscale><ragioneSociale>CVN TRAS LOG SOC. COOP.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-14</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2562.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5311483BCF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA PER RIFACIMENTO TERRAZZO IN PROPRIETA' COMUNALE VIA INDIPENDENZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4136.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4550.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2819F415C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RESTITUZIONE DI N.4 AULE ALLA SCUOLA "P. GOBETTI". AFFIDAMENTO AL CONSORZIO CS &amp; L </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16256.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17882.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z691998091</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI. STUDIO FATTIBILITA' TECNICO - STRUTTURALE IMMOBILE VIA BOITO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. CESARE DE DOMENICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02312630805</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. CESARE DE DOMENICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02312630805</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. CESARE DE DOMENICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1268.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE919C33FB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MEDIA "P. GOBETTI " . AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' LOYD IMPIANTISTICA ELETTRICA GENERALE SNC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11737140159</codiceFiscale><ragioneSociale>LOYD IMPIANTISTICA ELETTRICA GENERALE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11737140159</codiceFiscale><ragioneSociale>LOYD IMPIANTISTICA ELETTRICA GENERALE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6390.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7029.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5419E8D0C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE IMPORTI A DISPOSIZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA DITTA EVOLVE SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>36600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z57193D295</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PIANO DELLE INDAGINI E VERIFICHE STATICHE E STRUTTURALI DEL PARCHEGGIO A RASO SITO IN LARGO RISORGIMENTO A COPERTURA DEI BOX DI VIA SANT'ANGELO- AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO GBRG SRL DI ZIBIDO SAN GIACOMO (MI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06980800962</codiceFiscale><ragioneSociale>GBRG ENGINEERING SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06980800962</codiceFiscale><ragioneSociale>GBRG ENGINEERING SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8247.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z541263F8B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIOINE IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI NON PREVEDIBILI ED URGENTI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00857000152</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00857000152</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8196.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-05-25</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6300550257</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO TUTELA MINORI</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12681090150</codiceFiscale><ragioneSociale>MOLECOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03158180962</codiceFiscale><ragioneSociale>LULE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04124560154</codiceFiscale><ragioneSociale>KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12681090150</codiceFiscale><ragioneSociale>MOLECOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03158180962</codiceFiscale><ragioneSociale>LULE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE </ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>04124560154</codiceFiscale><ragioneSociale>KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>72154.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6398013F56</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06747100961</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAI SOCIETA' CONSORTILE AUTOLINEE ITALIANE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06747100961</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAI SOCIETA' CONSORTILE AUTOLINEE ITALIANE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1087500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8518B76DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI INSTALLAZIONE LIM NELLE SCUOLE COMUNALI. AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURA SINTEL LOMBARDIA DITTA LOYD SNC DI ROZZANO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11737140159</codiceFiscale><ragioneSociale>LOYD SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11737140159</codiceFiscale><ragioneSociale>LOYD SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-05-03</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE196A0FC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE DI VIA PIRANDELLO. APPROVAZIONE OFFERTA DITTA BETASINT SRL DI MILANO.</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32707.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-04-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6295018D2D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO SEMAFORICO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03298520242</codiceFiscale><ragioneSociale>TRAFFIC TECNOLOGY SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03298520242</codiceFiscale><ragioneSociale>TRAFFIC TECNOLOGY SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>81000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6483574E82</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONE ASILO NIDO VIA FOGAZZARO E SCUOLA ELEMENTARE BOSCHETTO. CUP I69D15000600004 APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CRE SOCIETA' EMMEBIERRE SNC DI SENAGO (MI) LIQUIDAZIONE IMPORTI </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11608060155</codiceFiscale><ragioneSociale>EMMEBIERRE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11608060155</codiceFiscale><ragioneSociale>EMMEBIERRE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>75977.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-04-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5211483BCF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ED ALLESTIMENTO SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE ANNO 2016. APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CS&amp;L </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17129.59</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6279000AB5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA COPERNICO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05599020962</codiceFiscale><ragioneSociale>MARINO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05599020962</codiceFiscale><ragioneSociale>MARINO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40863.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6483574E82</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONE NIDO FOGAZZARO E SCUOLA ELEMENTARE BOSCHETTO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11608060155</codiceFiscale><ragioneSociale>EMMEBIERRE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11608060155</codiceFiscale><ragioneSociale>EMMEBIERRE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>75977.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6354276270</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA BOCCACCIO -VIA DA VINCI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03930160167</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOSIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03930160167</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOSIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>112057.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>63028414EE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12874300150</codiceFiscale><ragioneSociale>IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12874300150</codiceFiscale><ragioneSociale>IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>154555.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6208971CF2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI E CENTRI RICREATIVI DIURNI</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08164040159</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SPIGA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08164040159</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SPIGA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1533962.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6179711AD5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI CIMITERIALI</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00180240202</codiceFiscale><ragioneSociale>DUGONI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00180240202</codiceFiscale><ragioneSociale>DUGONI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>192581.59</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>62493907C4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO TRASPORTO DISABILI E ANZIANI</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05137220967</codiceFiscale><ragioneSociale>ADP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05137220967</codiceFiscale><ragioneSociale>ADP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>216504.97</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>635410989E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori per la realizzazione di un parcheggio di interscambio a raso in via Curiel</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00224290130</codiceFiscale><ragioneSociale>GINI GIUSEPPE S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00224290130</codiceFiscale><ragioneSociale>GINI GIUSEPPE S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>141020.14</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>680116748E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO NOVEMBRE 2016/GIUGNO 2019</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02326220130</codiceFiscale><ragioneSociale>IISG</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01992910065</codiceFiscale><ragioneSociale>BIOGEST s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02326220130</codiceFiscale><ragioneSociale>IISG</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38111.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z2821B2FA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>  area cultura e sport</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI SC. ELEMENTARI ISTITUTO COMPRENSIVO Franceschi ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2016 CIG Z2821B2FA85</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10989460158</codiceFiscale><ragioneSociale>FABIO MARGIONTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10989460158</codiceFiscale><ragioneSociale>FABIO MARGIONTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2134.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6789324766</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CORSI COMUNALI DI ATTIVITA' MOTORIA, PER LE STAGIONI SPORTIVE 2016/2017-2017/2018-2018/2019.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02050250964</codiceFiscale><ragioneSociale>IN SPORT SRL SSD</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12357390157</codiceFiscale><ragioneSociale>POLISPORTIVA TREZZANO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>11331530151</codiceFiscale><ragioneSociale>ASD TREZZANO BASKET</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02050250964</codiceFiscale><ragioneSociale>IN SPORT SRL SSD</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19203.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>656967072F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO PER I SERVIZI BIBLIOTECARI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI DI TREZZANO SUL NAVIGLIO ANNI 2016/2018</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04494490156</codiceFiscale><ragioneSociale>CAEB COOPERATIVA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02105200170</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA COLIBRI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04494490156</codiceFiscale><ragioneSociale>CAEB COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>153340.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF518F133A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2016.CIG ZF518F133A.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13006800158</codiceFiscale><ragioneSociale>Altera S.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13006800158</codiceFiscale><ragioneSociale>Altera S.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAC18E8403</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE PER BAMBINI -PERIODO APRILE/DICEMBRE 2016-CIG. ZAC18E8403</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02995150139</codiceFiscale><ragioneSociale>Compagnia del Teatro in Centro</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02995150139</codiceFiscale><ragioneSociale>Compagnia del Teatro in Centro</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z901225DD5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI"PRANZO DI NATALE"  

 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE DAL TITOLO "GIORGIO AMBROSOLI"IN OCCASIONE DELLA VENTUNESIMA GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03095670968</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE TEATRO IN FOLIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03095670968</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE TEATRO IN FOLIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI MUSICA CLASSICA PRESSO LA CHIESA SANTA GIANNA BERETTA MOLLA IN DATA 6 FEBBRAIO 2016 IN COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA SANT'AMBROGIO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07463850961</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLEGRO MODERATO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07463850961</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLEGRO MODERATO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z86182ADED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PIANOFORTE IN DOTAZIONE AL CENTRO SOCIO CULTURALE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTLCN61E66F704H</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA LUCIANA BERTELLE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTLCN61E66F704H</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA LUCIANA BERTELLE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z941B16393</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO E DI TRASLOCO PRESSO LA VILLA CONFISCATA IN VIA BOCCACCIO N. 88 A TREZZANO SUL NAVIGLIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA BETANIA ONLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA BETANIA ONLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1512.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z851B09D66</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVITA' DI TRASLOCO DI ARREDI SCOLASTICI NEI VARI PLESSI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA BETANIA ONLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA BETANIA ONLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>380.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z831AF6417</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER LE DUE DIREZIONI DIDATTICHE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale><ragioneSociale>MOBILFERRO s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale><ragioneSociale>MOBILFERRO s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8149.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6B1877232</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRLMCG51T13H560V</codiceFiscale><ragioneSociale>Fotolito Morelli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRLMCG51T13H560V</codiceFiscale><ragioneSociale>Fotolito Morelli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z63182AF47</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RASSEGNA DEL CINEMA MUTO-ATTRIBUZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04114100961</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSCIAZIONE MUSICALE TEMA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04114100961</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSCIAZIONE MUSICALE TEMA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1320.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO PERLE SPESE SOSTENUTE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 45&#xb0;AUTUNNO TREZZANESE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11102260152</codiceFiscale><ragioneSociale>PRO LOCO DI TREZZANO SUL NAVIGLIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11102260152</codiceFiscale><ragioneSociale>PRO LOCO DI TREZZANO SUL NAVIGLIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8518AD31D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDATURA E NOLEGGIO PIANOFORTE DELLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA -CIG.Z8518AD31D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTLCN61E66F704H</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA LUCIANA BERTELLE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTLCN61E66F704H</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA LUCIANA BERTELLE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>445.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-05-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO "UN VIOLINO - UNA CHITARRA -DALL'ETA' DI PAGANINI "PRESSO LA CHIESA SANT'AMBROGIO IN DATA 10 SETTEMBRE 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05980820962</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE 800 MUSICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05980820962</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE 800 MUSICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5C1B5C8C4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE INGIENICO SANITARIO PER ASILI NIDO COMUNALI -CODICE CIG- Z5C1B5C8C4</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>276.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB31B5CAA5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REPERIBILITA' SUL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE IMMOBILI ERP -DET. 787/16-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA81B8F964</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PE ABBONAMENTO ANNUALE A ENTIONLINE, SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI, PER IFFICIO PERSONALE E RAGIONERIA. CIG.ZA81B8F964</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03139650984</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLUZIONE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03139650984</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLUZIONE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F1C0ABDE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO STRAORDINARIO ALLA LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALE IN DOTAZIONE L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA FOGAZZARO, CODICE CIG.Z7F1C0ABDE.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00872030150</codiceFiscale><ragioneSociale>Grandimpianti Ali spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00872030150</codiceFiscale><ragioneSociale>Grandimpianti Ali spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>157.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z541BF018A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO SI SPESA PER ACQUISTO DI UNA LAVASTOVIGLIE PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI. CODICE CIG. Z541BF018A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale><ragioneSociale>CETRO AUTOMAZIONE UFFICI DI VIA BERTA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale><ragioneSociale>CETRO AUTOMAZIONE UFFICI DI VIA BERTA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>273.97</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF1BE5C3F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N.600 ETICHETTE PERSONALIZZATE PER LA BIBILOTECA DELLE STORIE INFINITE, CODICE CIG-ZBF1BE5C3F-FORNITURA MEPA-.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>70.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E1BE2DE7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARTA A RISME FORMATO IN A4 PER AREA FIANZIARIA, AMMINISTRATRIVA, E POCCOLA SCORTA PER LE RESTANTI AREE, PER SERVIZI STRAORDINARI- ACQUISTI MEPA-CODICE CIG.Z6E1BE2DE7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05012360151</codiceFiscale><ragioneSociale>IL CARTOLAIO DI MILANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05012360151</codiceFiscale><ragioneSociale>IL CARTOLAIO DI MILANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>716.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z481BF2D5E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BLOCCHI PREAVVISI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA, CODICE CIG-Z481BF2D5E- TRAMITA MEPA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06833740969</codiceFiscale><ragioneSociale>MAXFIVE DI COMI ANCILLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06833740969</codiceFiscale><ragioneSociale>MAXFIVE DI COMI ANCILLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1464.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A1ABA76C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI PSESA PER ACQUISTO DI UN COMPRESSORE PORTATILE PER UFFICIO C.E.D. CODICE CIG-Z1A1ABA76C2- O.D.D.A. MEPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale><ragioneSociale>INGROSCART SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale><ragioneSociale>INGROSCART SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>158.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z221B92A93</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N.2 STAMPANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI. CODICE CIG Z221B92A93 ODDA MEPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale><ragioneSociale>LINEA DATA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale><ragioneSociale>LINEA DATA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>307.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z791B74FF2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO PER INTERVENTO TECNICO MANITENZIONE DELLO SCALDAVIVANDE IN DOTAZIONE AL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIA BOITO. CIG Z791B74FF2 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00872030150</codiceFiscale><ragioneSociale>Grandimpianti Ali spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00872030150</codiceFiscale><ragioneSociale>Grandimpianti Ali spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>173.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z2D1B2547</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ETICHETTE PER BIBLIOTECHE COMUNALI.CIG- Z2D1B25476 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>431.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z171B75EB6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STRAORDINARIA DI BUSTE INTESTATE CON FINESTRA E CARTA A RISME FORMATO A4, PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.- CIG. Z171B75EB6</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05012360151</codiceFiscale><ragioneSociale>IL CARTOLAIO DI MILANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05012360151</codiceFiscale><ragioneSociale>IL CARTOLAIO DI MILANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>445.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z581B2C7FB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO CENTRALE TERMICA IMMOBILE ERP VIA PIRANDELLO N. 6 DITTA EVOLVE SRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>807.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z221B0D418</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI ESTINTORI IMMOBILI ERP VIA PIRANDELLO N. 6-IMPEGNO DI SPESA-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12323740154</codiceFiscale><ragioneSociale>UNITALIA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12323740154</codiceFiscale><ragioneSociale>UNITALIA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>652.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD1AEB7DD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE IMPIANTO ASCENSORE VIA PIRANDELLO N. 6 SC. G</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale><ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale><ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>470.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED1A16A7F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DERATTIZZAZIONE/DEBLATTIZZAZIONE E REPERIBILITA' PER GLI IMMOBILI ERP DI VIA PIRANDELLO E VIA FERMI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGHI LOMBARDA RL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGHI LOMBARDA RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6F1A0010F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLI CARRAI IMMOBILI ERP VIA PIRANDELLO E VIA FERMI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B1A88085</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE E CARTELLINI CARTE D'IDENTITA' E TIMBRI- CIG- Z2B1A88085</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1978.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z261AB1E50</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 FIRME DIGITALI PER IL VICE SINDACO, VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO E MESSO COMUNALE. .</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12485071007</codiceFiscale><ragioneSociale>ALTRAVIA SERVIZI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12485071007</codiceFiscale><ragioneSociale>ALTRAVIA SERVIZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>287.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9D158E263</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGLAI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE, ONLINE AL QUOTIDIANO -IL GIORNO-PER IL SINDACO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12741650159</codiceFiscale><ragioneSociale>MONRIFNET SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12741650159</codiceFiscale><ragioneSociale>MONRIFNET SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>179.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6510177004</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COPERTURA ALL RISK PROPERTY</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL SAI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12525420159</codiceFiscale><ragioneSociale>GENERALI ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00411140585</codiceFiscale><ragioneSociale>GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12525420159</codiceFiscale><ragioneSociale>XL NSURANCE COMPANY</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL SAI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>31175.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6510198158</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI RCT/O</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12525420159</codiceFiscale><ragioneSociale>LLOYD'S SINDACATO LEATHER</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12525420159</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA ASSICURAZIONIDANNI SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05032630963</codiceFiscale><ragioneSociale>LLO'S SINDACATO KLN</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12525420159</codiceFiscale><ragioneSociale>QBE INSURANCE LIMITED</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale><ragioneSociale>AIG EUROPE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12525420159</codiceFiscale><ragioneSociale>XL INSURANCE COMPANY SE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05032630963</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLIANZ</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12525420159</codiceFiscale><ragioneSociale>REALE MUTUA (AG. ROTA)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><identificativoFiscaleEstero>ATU15362907</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNG AG</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale><ragioneSociale>ITAS MUTUA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12525420159</codiceFiscale><ragioneSociale>XL INSURANCE COMPANY SE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>68968.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6510226871</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COPERTURA KASKO</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00207970963</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - Ag. Corsico</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00207970963</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - Ag. Corsico</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6510215f5b</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COPERTURA INFORTUNI</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00207970963</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - Ag. Corsico</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00207970963</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - Ag. Corsico</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4744.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6510213db5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFALI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COPERTURA TUTELA LEGALE</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale><ragioneSociale>AIG EUROPE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00207970963</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - Ag. Corsico</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale><ragioneSociale>AIG EUROPE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6510221452</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Copertura RCA/ARD</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL SAI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL SAI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9546.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>65102067FO</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Copertura RC Patrimoniale</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10655700150</codiceFiscale><ragioneSociale>LLOYD' SNDACAT KLN</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12525420159</codiceFiscale><ragioneSociale>LLOYD'S SINDACATO LEATHER</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>10655700150</codiceFiscale><ragioneSociale>LLYD'S SNDACATO AWH</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10655700150</codiceFiscale><ragioneSociale>LLOYD' SNDACAT KLN</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10145.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A AON SPA PER IL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale><ragioneSociale>AON SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale><ragioneSociale>AON SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z60176F63C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO SERVIZIO DI PROTEZIONE DATI E SICUREZZA INFORMATICA</oggetto><sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08168870965</codiceFiscale><ragioneSociale>SINTESI NETWORK</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08168870965</codiceFiscale><ragioneSociale>SINTESI NETWORK</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4758.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B141EDE8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FATTURAZIONE ELETTRONICA : INTEGRAZIONE TRA IL SISTEMA DI PROTOCOLLO E LA GESTIONE DELLA CONTABILITA'</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03251000984</codiceFiscale><ragioneSociale>Italedit srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03251000984</codiceFiscale><ragioneSociale>Italedit srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2886.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7313BC359</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FATTURAZIONE ELETTRONICA:IMPLEMENTAZIONE NEL SISTEMA DI CONTABILITA'</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS Automatend data systems spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS Automatend data systems spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>79A1A6E2C9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO ED ESITO DI GARA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale><ragioneSociale>INFO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale><ragioneSociale>INFO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1768.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCEIA080A2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE N. 2 GARE - CENTRO DIURNO INTEGRATO, VERDE EDIFICI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale><ragioneSociale>INFO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale><ragioneSociale>INFO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3537.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z691908077</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO ED ESITO DI N. 4 GARE - SMALTIMENTO SECCO, TRASPORTO DISABILI E ANZIANI, SMALTIMENTO UMIDO, RISTORAZIONE SCOLASTICA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05866880726</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLINFORMA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05866880726</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLINFORMA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11558.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6214A6221</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA TECNICA NELLE MORE DI ESPLETAMENTO NUOVA PROCEDURA DI GARA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO TUTELA MINORI PERIODO 01 LUGLIO 2016 - 31 OTTOBRE 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04124560154</codiceFiscale><ragioneSociale>KOINE' COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04124560154</codiceFiscale><ragioneSociale>KOINE' COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>33684.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A1A6C36B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TRASPORTO A SALICE TERME ANNO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10989460158</codiceFiscale><ragioneSociale>FABIO MARGIONTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10989460158</codiceFiscale><ragioneSociale>FABIO MARGIONTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4147.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z051AA5A26</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE PREVENTIVA PER MINORI PERIODO 5 SETTEMBRE 2016-30 GIUGNO 2017 IPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12681090150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE MOLCOLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12681090150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE MOLCOLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12278.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z811AB0AB8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO IONTEGRATO PERIODO DI SETTEMBRE 2016 - 31 LUGLIO 2018 AI SENSI DELL'ART. 77 D.LEG.VO N. 50/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GTTMNC78T56F205I</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUTTARI MONICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GTTMNC78T56F205I</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUTTARI MONICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>162.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-20</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC1197E3FA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA ANNO 2016, PER UFFICI COMUNALI CIGZC1197E3FA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA IL CARTOLAIO DI MILANO SRL.</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05012360151</codiceFiscale><ragioneSociale>IL CARTOLAIO DI MILANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05012360151</codiceFiscale><ragioneSociale>IL CARTOLAIO DI MILANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4314.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC1197E3FA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO URGENTE ESSICATOIO ASILI NIDO COMUNALI.- CIG  ZC1197E3FA.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00872030150</codiceFiscale><ragioneSociale>Grandimpianti Ali spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00872030150</codiceFiscale><ragioneSociale>Grandimpianti Ali spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>157.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC01AB82A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.3146 CEDOLE LIBRARIE ANNO 2016/2017M PER DIREZIONI DIDATTICHE ISTITUTO GOBETTI E R. FRANCESCHI CIG ZC01AB82A6</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>566.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC1197E3FA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2016, PER UFFICI COMUNALI CIG ZC1197E3FA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA IL CARTOLAIO DI MILANO SRL</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05012360151</codiceFiscale><ragioneSociale>IL CARTOLAIO DI MILANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05012360151</codiceFiscale><ragioneSociale>IL CARTOLAIO DI MILANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4314.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5211483BCF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIFACIMENTO COPERTURA SALONE POLIFUNZIONALE MORONA. AFFIDAMENTO AL CS&amp;L CONSORZIO SOCIALE </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3570174.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-04-14</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>impegno di spesa per acquisto C.I.presso la Prefettura di Milano</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80101710152</codiceFiscale><ragioneSociale>Tesoreria Provinciale dello Stato</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80101710152</codiceFiscale><ragioneSociale>Tesoreria Provinciale dello Stato</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z961A5DDE2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE ORIGINALI PER STAMPANTI AD AGHI PER UFFICI AREA AMMINISTRATIVA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01460010083</codiceFiscale><ragioneSociale>ALTERNIS SR</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01460010083</codiceFiscale><ragioneSociale>ALTERNIS SR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>495.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z051974960</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI MINORE M.E. E PROPRIA MADRE A.T. COMUNITA' SANTA TERESA DI CASALE MONFERRATO ENTE GESTORE LA CLESSIDRA DAL 01/08/2016 AL 31/12/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04811250960</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CLESSIDRA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04811250960</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CLESSIDRA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>33093.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-08</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF9197B939</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI MINORI M.A. E M.S.C. CON PROPRIA MADRE F.R.M. C/O LA COOPERATIVA SOCIALE LA VITA DAL 01/08/2016 AL 31/12/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05317130960</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE NLUS LA VITA DELLA CASA FAMIGLIA S. ADELE 18</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05317130960</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE NLUS LA VITA DELLA CASA FAMIGLIA S. ADELE 18</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC81A30B07</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PER USCITA DIDATTICA NIDO COMUNALE GIORNO 24/06/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10989460158</codiceFiscale><ragioneSociale>FABIO MARGIONTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10989460158</codiceFiscale><ragioneSociale>FABIO MARGIONTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>253.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-06-24</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A1A5C258</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE V.H.M. C/O LA COOPERATIVA SOCIALE LULE DI ABBIATEGRASSO DAL 03/06/2016 AL 17/06/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03158180962</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA LULE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03158180962</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA LULE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-03</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8119B5F9F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA VOLANTINI PER INIZIATIVA RACCOLTA GENERI ALIMENTARI NEI VARI QUARTIERI DELLA CITTA'</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>219.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-05-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z841982BC7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA 1140/2015 AD OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO E CAF AEUROPEAN PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DEL REDDITO DI AUTONOMIA 2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06938851000</codiceFiscale><ragioneSociale>CAF AEUROEAN</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06938851000</codiceFiscale><ragioneSociale>CAF AEUROEAN</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>345.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-05-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z881974E4A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI S.D.G. E S.N.C. C/O COMUNITA' LA CASA DI CESARE DI ZERBOLO'  DELL' ASSOCIAZIONE CASA  DI ACCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE DAL 11/04/2016 AL 31/12/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>90015020150</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>90015020150</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19875.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-04-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4E196FCF7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>MPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI MINORE E PROPRIA MADRE C/O LA COMUNITA' SANTA TERESA DI CASALE MONFERRATO - ENTE GESTORE LA CLESSIDRA COOP. SOCIALE DI  MILANO DAL 01/03/2016 AL 31/07/2016 .INTEGRAZIONE DET. N.105/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04811250960</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CLESSIDRA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04811250960</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CLESSIDRA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>33217.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5519767C3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO PARTECIPAZIONE ONERI PER RICOVERO C.A. E C.L. C/O L'ASSOCIAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE DAL 01/03/2016 AL 31/12/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>90015020150</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>90015020150</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30745.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z011A4B6CD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE BLOCCHI VERBALI E PREAVVISI DI ACCERTAMENTO, PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. CIG-Z011A4B6CD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06833740969</codiceFiscale><ragioneSociale>MAXFIVE DI COMI ANCILLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06833740969</codiceFiscale><ragioneSociale>MAXFIVE DI COMI ANCILLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1427.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E188F163</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SU DETERMINA N. 256/2016 CIG Z6E188F163</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale><ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale><ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>0.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF818FEEAE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILI NIDO COMUNALI A SEGUITO DI CONFRONTO CONCORRENZIALE R.D.O. SINTEL N. 77250041. AGGIUDICATARIO:DITTA SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1892.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>CIG.Z9D1A4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SWICHT PER NUOVA SEDE AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE DI VIA BOITO, CIG.Z9D1A4F184</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06810761004</codiceFiscale><ragioneSociale>W2K</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06810761004</codiceFiscale><ragioneSociale>W2K</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>565.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA1A111D8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI N.2 CALCOLATRICI DA TAVOLO PER UFFICIO GARE E RAGIONERIA. CIG. ZAA1A111D8</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale><ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale><ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>276.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5018FEF7B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PRODOTTI A CURA DELLE PERSONE E DISINFETTANTI DI PRIMA NECESSITA'PER GLI ASILI NODO COMUNALI.
DETERMINA D'IMPEGNO DI SPESA N. 416/2016. CIG.Z5018FEF7B.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06386050964</codiceFiscale><ragioneSociale>farmacia di Borsari Dr. Stefania </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06386050964</codiceFiscale><ragioneSociale>farmacia di Borsari Dr. Stefania </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6649288E07</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 1 DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI ALLA COOPERATIVA A.LA.THA COOP. SOCIALE DAL 1 SETTEMBRE 2016 AL 31 LUGLIO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11452560151</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE A.LA.THA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11452560151</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE A.LA.THA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>329654.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF9197B939</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DEI MINORI M.A.  E M.S.C. CON PROPRIA MADRE F.R.M. C/O LA COOPERATIVA SOCIALE "LA VITA ONLUS" DAL 01/08/2016 AL 31/12/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05317130960</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE NLUS LA VITA DELLA CASA FAMIGLIA S. ADELE 18</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05317130960</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE NLUS LA VITA DELLA CASA FAMIGLIA S. ADELE 18</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-05-24</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C19B2118</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG. TERMINE FRANCO DAL 05/05/2016 AL 31/12/2016 C/O LA RESIDENZA VILLA MAFALDA DI BORGO SAN SIRO PV DELLA COOPERATIVA SOCIALE HOSPITA DI MILANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13468540151</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE HOSPITA DI MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13468540151</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE HOSPITA DI MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8270.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-05-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C197B651</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI MINORI M.A. E M.S.C. CON PROPRIA MADRE F.R.M. C/O LA COOPERATIVA SOCIALE LA VITA ONLUS DAL 01/03/2016 AL 31/07/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05317130960</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE NLUS LA VITA DELLA CASA FAMIGLIA S. ADELE 18</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05317130960</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE NLUS LA VITA DELLA CASA FAMIGLIA S. ADELE 18</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z5D19E5F6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI DIVERSI PER UFFICI ANAGRAFICI E STATO CIVILE .ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO MEPA-CIG. Z5D19E5F6E-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1185.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9D1999186</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE AREE A VERDE CONDOMINII ERP VIA PIRANDELLO N.6 E VIA FERMI N. 27/29 </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11638730157</codiceFiscale><ragioneSociale>VERDE MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11638730157</codiceFiscale><ragioneSociale>VERDE MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z731998248</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI TECNICI ASCENSORI IMMOBILE ERP VIA PIRANDELLO N. 6</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale><ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale><ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C18FEB45</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BOLLETTINI C/C POSTALI PER UFFICIO DAMANIO E PATRIMONIO PAGAMENTO SPESE IMMOBILIARI ERP. CIG Z1C18FEB45.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z38197E354</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA (MEPA) DIVISE INVERNALI/ESTIVE PER MESSI E AUTISTI ANNO 20016- CIG Z38197E354</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00842450124</codiceFiscale><ragioneSociale>FLENGHI DIVISE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00842450124</codiceFiscale><ragioneSociale>FLENGHI DIVISE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2452.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE518CBCC0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO CONTRATTO MANUTENTIVO PER SISTEMA DI AFFRANCATURA UFFICIO PROTOCOLLO ANNO 2016. CIG ZE518CBCC0</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01228580153</codiceFiscale><ragioneSociale>FRANCOPOST SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01228580153</codiceFiscale><ragioneSociale>FRANCOPOST SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z281996C3A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 263/2016 AD OGGETTO: RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA PENSOTTI LAURA DAL 01/03/2016 AL 31/12/2016 C/O RSA FONDAZIONE RESTELLI DI RHO (mi</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08938040154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08938040154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-04-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE417FDA2F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO E L'ACLI MILANO SERVIZI FISCALI PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DEL REDDITO DI AUTONOMIA 2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13089140159</codiceFiscale><ragioneSociale>CAF ACLI MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13089140159</codiceFiscale><ragioneSociale>CAF ACLI MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-04-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F1983632</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO P.A. CROCE VERDE ANNO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08877400153</codiceFiscale><ragioneSociale>P.A. CROCE VERDE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08877400153</codiceFiscale><ragioneSociale>P.A. CROCE VERDE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-04-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE41952597</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG. LA ROCCA GIOVANNI C/O LA STRUTTURA C.S.S. CASE DEI PIONIERI DAL 01/03/2016 AL 31/12/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13133390156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCALE CASE DEI PIONIERI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13133390156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCALE CASE DEI PIONIERI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14072.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-04-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z45196C0B1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI S.M. C/O CENTRO DIURNO TEEN LAB DELL'ASSOCIAZIONE CAF ONLUS DI MILANO DAL 01/03/2016 AL 31/12/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8253.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB319601BC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA RELATIVO AD INSERIMENTO IN STRUTTURA C/O SFA LA COMET P0ER LA SIG.RA LUPO FRANCA DAL 01/03/2016 AL 31/12/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE0195F84B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA PER IL SIG. REGALI EDOARDO C/O LA STRUTTURA LA CORDATA DAL 01/03/2016 AL 31/12/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09906020152</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CORDATA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09906020152</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CORDATA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>26667.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z321948BB9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA POGGI M. TERESA DAL 01/03/2016 AL 31/12/2016 C/O LA STRUTTURA CASA SERENA DI CILAVEGNA PV</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01986290185</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA SPECIALE CASA SERENA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01986290185</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA SPECIALE CASA SERENA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9506.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA61954100</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA DON CALABRIA E FONDAZIONE DON GNOCCHI - SIG. PIODELLI MARCO DAL 01/03/2016 AL 31/12/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12520870150</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONUS CENTRO IRCCS S. MARIA NASCENTE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12520870150</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONUS CENTRO IRCCS S. MARIA NASCENTE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7670.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E195C172</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA PER INSERIMENTO SIG. TONCELLI CORRADO C/O LA STRUTTURA SAN RICCARDO ISTITUTO SACRA FAMIGLIA DAL 01/03/2016 AL 31/12/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13422.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA7194F3DO</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE L.M. C/O LA COMUNITA' FATA DI CESANO BOSCONE MI DAL 01/03/2016 AL 31/12/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05914770960</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05914770960</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35190.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z72197CFAA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI MINORE C.P.A.F. C/O IL GIROTONDO SOC. COOP. SOCIALE ARL DI BUSTO ARSIZIO VARESE DAL 01/03/2016 AL 20/03/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02301780124</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE IL GIROTONDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02301780124</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE IL GIROTONDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2408.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z63195CFBD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO PER SIG.RA GENNARO GABRIELLA C/O IL GLICINE DI PIOVERA AL 01/03/2016 - 31/12/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11036.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD195E0EF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER IL SIG. MOTTA PIETRO C/O IL CLICINE DI PIOVERA AL DAL 01/03/2016 AL 31/12/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11036.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z54196E903</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN Comunit&#xe0; DEL MINORE E.Y. C/O LA COMUNITA' AZIMUT DELLA COOP. SOC. FRATERNITA' IMPRONTA DI OSPITALETTO BS DAL 01/03/2016 AL 31/12/2016 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DET. 106 E 115 DEL 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239260983</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' IMPRONTA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239260983</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' IMPRONTA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>33155.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB1966330</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA RELATIVO A INSERIMENTO IN STRUTTURA COOP. SETTE SIG. MARCHINI GIACOMO DAL 01/03/2016 AL 31/12/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>26937.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z211969E7A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PER INSERIMENTO STRUTTURA RESIDENZIALE CASCINA NUOVA DI ROSATE  GESTITA DALLA COOP SOCIALE COOPERATIVA SETTE SIG. MARCHINI GIACOMO DAL 01/03/2016 AL 31/12/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28595.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2519657FB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA COOP. SETTE SIG.RA LUPO FRANCA DAL 01/03/2016 AL 31/12/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>26937.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD21812893</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLACCIAMENTO LUCI VOTIVE</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00180240202</codiceFiscale><ragioneSociale>DUGONI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00180240202</codiceFiscale><ragioneSociale>DUGONI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E188F1FC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E  INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI, UFFICIO STATO CIVILE, RAGIONERIA, TRIBUTI, EDILIZIA PRIVATA. APPROVAZIONE O.D.D.A. MEPA N.2771803.- CIG Z0E188F1FC-.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1019.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E188F163</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIVVONO ABBONAMENTO A "CONSULENTE IMMOBILIARE", AL SOLE 24 ORE ANNO  2016, PER AREA SVILIPPO E TERRITORIO.- CIG Z6E188F163.- </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale><ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale><ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>218.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C188F0A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNO 2016 AL SERVIZIO ON-LINE AD ANCITEL "LA RETE DEI COMUNI ITALIANI" CIG. Z8C188F0A6-.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1462.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD41961083</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA IMMOBILI ERP VIA PIRANDELLO E VIA FERMI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGHI LOMBARDA RL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGHI LOMBARDA RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z781938437</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO NELLA FASE STRAGIUDIZIALE PER RECUPERO MOROSITA' IMMOBILI ERP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03895770962</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Bonalumi s.a.s. di R.Grassi &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03895770962</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Bonalumi s.a.s. di R.Grassi &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F1906449</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONFERIMENTO INCARICO TECNICO PER ACCATASTAMENTO IMMOBILE VIA RIMEMBRANZE N. 4</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TSULSN77T06F205E</codiceFiscale><ragioneSociale>GEOM.TUSI ALESSANDRO NICOLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TSULSN77T06F205E</codiceFiscale><ragioneSociale>GEOM.TUSI ALESSANDRO NICOLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7318CDCC6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA STEREO SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E ROTAZIONE SACCHI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ERP</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07190610159</codiceFiscale><ragioneSociale>STEREO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07190610159</codiceFiscale><ragioneSociale>STEREO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19203.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF1831A3C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA BETASINT SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E TERZO RESPONSABILE IMMOBILI ERP DI VIA PIRANDELLO E FERMI </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZFA197ABC4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI CENTRALI TERMICHE IMMOBILI ERP INSTALLAZIONE E PRATICHE TRONCHETTI INAIL IN ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12571.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB6193BF16</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA BRACCINI FERNANDA DAL 01/03/2016 AL 31/12/2016 C/O RSA GOLGI REDAELLI DI MILANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04737420150</codiceFiscale><ragioneSociale>SRUTTURA RESIDENZIALE GOLGI REDALLI MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04737420150</codiceFiscale><ragioneSociale>SRUTTURA RESIDENZIALE GOLGI REDALLI MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12260.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z731949275</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG. PALMA GIUSEPPE DAL 01/03/2016 AL 31/12/2016 C/O MED SERVICE COOP. SOCIALE PARCO DELLE CAVE DI BAGGIO (MI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01821480181</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' MED SERVICE COP. SOCIALE PARCO DELLE CAVE MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01821480181</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' MED SERVICE COP. SOCIALE PARCO DELLE CAVE MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10867.59</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9D1935261</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA ROSSI ANNA MARIA DAL 01/03/2016 AL 31/12/2016 C/O SACRA FAMIGLIA DI CESANO BOSCONE (MI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11036.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D193829F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE J.H.A.Z. C/O Comunit&#xe0; DIOCESI DI TORTONA AL CENTRO PAOLO VI DAL 01/03/2016 AL 31/12/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' DIOESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI&#xb0;</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' DIOESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI&#xb0;</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20196.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC31949C41</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE G.M. C/O LA Comunit&#xe0; FATA DI CESANO BOSCONE (MI) DAL 01/03/2016 AL 31/12/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05914770960</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05914770960</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35190.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF219379F5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER SIG.RA PENSOTTI LAURA DAL 01/03/2016 AL 31/12/2016 C/O RSA FONDAZIONE RESTELLI DI RHO (MI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08938040154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08938040154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5918FB328</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA BRACCINI FERNANDA DAL 01/02/2016 AL 29/02/2016 C/O R.S.A. GOLGI REDAELLI DI MILANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04737420150</codiceFiscale><ragioneSociale>SRUTTURA RESIDENZIALE GOLGI REDALLI MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04737420150</codiceFiscale><ragioneSociale>SRUTTURA RESIDENZIALE GOLGI REDALLI MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1162.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9818FA9AA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA POGGI M. TERESA DAL 01/02/2016 AL 29/02/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01986290185</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA SPECIALE CASA SERENA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01986290185</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA SPECIALE CASA SERENA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>899.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD118FB12F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG. PALMA GIUSEPPE DAL 01/02/2016 AL 29/02/2016 C/O MED SERVICE COOP. SOCIALE PARCO DELLE CAVE DI BAGGIO (MI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01821480181</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' MED SERVICE COP. SOCIALE PARCO DELLE CAVE MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01821480181</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' MED SERVICE COP. SOCIALE PARCO DELLE CAVE MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1029.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZOE1917B73</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA PER IL SIG. SGROI FRANCESCO C/O LA STRUTTURA MATER GRATIAE DAL 01/02/2016 AL 21/02/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05831590962</codiceFiscale><ragioneSociale>Edos srl  Residenza Mater Gratiae</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05831590962</codiceFiscale><ragioneSociale>Edos srl  Residenza Mater Gratiae</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1237.43</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZOC1916C34</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA RELATIVO A INSERIMENTO IN STRUTTURA COOP. SETTE SIG.RA LUPO FRANCA MESE DI FEBBRAIO 2016</oggetto><sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2552.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF418C3B73</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO RETTA COOP. SETTE PER IL SIG. MARCHINI GIACOMO MESE DI FEBBRAIO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2552.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD31916BEA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA RELATIVO ALL'INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE CASCINA NUOVA DI ROSATE DELLA COOP. SETTE PER IL SIG. MARAZZINA ALESSANDRO DAL 01/02/2016 29/02/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2710.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B18FB60E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA RELATIVO AD INSERIMENTO C/O SFA LA COMETA SIG.RA LUPO FRANCA MESE DI FEBBRAIO 2016 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DET. N. 112/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>424.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0618FB160</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA REGALI EDOARDO C/O LA CORDATA MESE DI FEBBRAIO 2016 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. 88/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09906020152</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CORDATA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09906020152</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CORDATA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2553.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE91851EB2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AFFIDO COOP. SOCIALE COMIN DI MILANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02340750153</codiceFiscale><ragioneSociale>COMIN COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02340750153</codiceFiscale><ragioneSociale>COMIN COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3797.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7518BA586</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAZIONE TEMPORANEA IN ALBERGO DEL NUCLEO FAMILIARE SFRATTATO DELLA SIGNORA C.O. PERIODO 25/02/2016 AL 14/03/2016 E DAL 18/03/2016 AL 25/03/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10447240150</codiceFiscale><ragioneSociale>GERIAL SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10447240150</codiceFiscale><ragioneSociale>GERIAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1620.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB18CC6CD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI IN REPERIBILITA' PER IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI ERP VIA PIRANDELLO E VIA FERMI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ODDA N. 2764715 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03424600967</codiceFiscale><ragioneSociale>C E G SYSTEM SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03424600967</codiceFiscale><ragioneSociale>C E G SYSTEM SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7318CDCC6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E ROTAZIONE SACCHI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ERP</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA BETANIA ONLS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07190610159</codiceFiscale><ragioneSociale>STEREO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07190610159</codiceFiscale><ragioneSociale>STEREO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC18CB603</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA ROSSI ANNA MARIA DAL 01/02/2016 AL 29/02/2016 C/O LA STRUTTURA ISTITUTO SACRA FAMIGLIA DI CESANO BOSCONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1046.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB418C4A8E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA RELOATIVO ALLA QUOTA PER IL SIG. MOTTA PIETRO DAL 01/02/2016 AL 29/02/2016 C/O RSA IL GLICINE DI PIOVERA (AL)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1046.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0118C5523</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA PENSOTTI LAURA DAL 01/02/2016 AL 29/02/2016 C/O RSA FONDAZIONE RESTELLI DI RHO (MI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08938040154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08938040154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF18892EF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI M.A. E M.S.C. CON PROPRIA MADRE F.R.M. COOP. SOCIALE LA VITA ONLUS FEBBRAIO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05317130960</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE NLUS LA VITA DELLA CASA FAMIGLIA S. ADELE 18</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05317130960</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE NLUS LA VITA DELLA CASA FAMIGLIA S. ADELE 18</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0A1890870</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI S.M. C/O CENTRO DIURNOI TEEN LAB DELL'ASSOCIAZIONE CAF ONLUS DI MILANO FEBBRAIO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>947.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3318B9B94</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA PER LA SIG.RA GENNARO GABRIELLA PERIODO FEBBRAIO 2016 RSA IL GLICINE DI PIOVERA AL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>LA NUOVA ERA SRL COMUNIT&#xe0; RESIDENZA ILI GLICINE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>LA NUOVA ERA SRL COMUNIT&#xe0; RESIDENZA ILI GLICINE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1046.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6A18B155F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG. LA ROCCA GIOVANNI C/O LA STRUTTURA C.S.S. DEI PIONIERI MESE DI FEBBRAIO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13133390156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCALE CASE DEI PIONIERI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13133390156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCALE CASE DEI PIONIERI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1333.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB18B45AD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA FONDAZIONE DON GNOCCHI SIG. PIODELLI MESE DI FEBBRAIO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12520870150</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONUS CENTRO IRCCS S. MARIA NASCENTE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12520870150</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONUS CENTRO IRCCS S. MARIA NASCENTE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1307.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB0181F527</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. 1202/05 PER MINORE C.P.A.F. C/O IL GIROTONDO COOP. SOCIALE DI BUSTO ARSIZIO VARESE DAL 16/12/2015 AL 29/02/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02301780124</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE IL GIROTONDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02301780124</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE IL GIROTONDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3785.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA318127AC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA per quota sig.ra Gennaro Gabriella c/o RSA il Glicine di Piovera AL mese di gennaio 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1118.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5E1814FE7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA SIG. MOTTA PIETRO C/O RSA IL GLICINE DI PIOVERA AL MESE DI GENNAIO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1118.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA1817058</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER RETTA INSERIMENTO COOP. SETTE SIG.RA LUPO FRANCA MESE DI GENNAIO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2728.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z011818D1E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA RELATIVO ALL'INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE CASCINA NUOVA DI ROSATE SIG. MARAZZINJA ALESSANDRO MESE DI GENNAIO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2896.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF3182063B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESAS PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG. LA ROCCA GIOVANNI C/O LA STRUTTURA C.S.S. CASE DEI PIONIERI MESE DI GENNAIO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13133390156</codiceFiscale><ragioneSociale>casa de pionieri</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13133390156</codiceFiscale><ragioneSociale>casa de pionieri</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1425.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA1830FAC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA DON CALABRIA E FONDAZIONE DON GNOCCHI SIG. PIODELLI MARCO MESE DI GENNAIO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12520870150</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONUS CENTRO IRCCS S. MARIA NASCENTE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12520870150</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONUS CENTRO IRCCS S. MARIA NASCENTE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1397.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F1847556</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG. PALMA GIUSEPPE DAL 01/01/2016 AL 31/01/2016 C/O MED SERVICE COOP. SOCIALE PARCO DELLE CAVE DI BAGGIO (MI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01821480181</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' MED SERVICE COP. SOCIALE PARCO DELLE CAVE MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01821480181</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' MED SERVICE COP. SOCIALE PARCO DELLE CAVE MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1100.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8F184EA01</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA BRACCINI FERNANDA DAL 01/01/2016 AL 31/01/2016 C/O LA RSA GOLGI REDAELLI DI MILANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04737420150</codiceFiscale><ragioneSociale>SRUTTURA RESIDENZIALE GOLGI REDALLI MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04737420150</codiceFiscale><ragioneSociale>SRUTTURA RESIDENZIALE GOLGI REDALLI MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1242.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB9184EA8A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA POGGI M. TERESA DAL 01/01/2016 AL 31/01/2016 C/O LA SIG.RA POGGI M. TERESA DAL 01/01/2016 AL 31/01/2016 C/O LA STRUTTURA CASA SERENA DI CILAVEGNA (PV)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01986290185</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA SPECIALE CASA SERENA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01986290185</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA SPECIALE CASA SERENA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>961.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED181BCOF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA RELATIVO A INSERIMENTO IN STRUTTURA COOP. SETTE PER IL SIG. MARCHINI GIACOMO DAL 01/01/2016 AL 31/01/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2728.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z93188F093</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER i&#xb0; trimestre anno 2016, per fornitura di pannollini per asili nido comunali. cig.Z93188F093</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00163160195</codiceFiscale><ragioneSociale>S.I.L.C. S.R..</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00163160195</codiceFiscale><ragioneSociale>S.I.L.C. S.R..</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>826.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5A12882A8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA AL 31 MARZO 2016 DEL SERVIZIO PULIZIA SCALE E ROTAZIONE SACCHI IMMOBILI ERP VIA PIRANDELLO N. 6 E VIA FERMI N. 27/29</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE BETANIA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE BETANIA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2630.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2817D4A90</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA KONE SPA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI UBICATI PRESSO GLI IMMOBILI DI VIA PIRANDELLO E FERMI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale><ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale><ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2815.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF1831A3C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E TERZO RESPONSABILE IMMOBILI ERP CIG N. ZDF1831A3C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>09865930151</codiceFiscale><ragioneSociale>ITER SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale><ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2817D4A90</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI IMMOBILI ERP DETERMINA A CONTRARRE CIG N. Z2817D4A90</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale><ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale><ragioneSociale>OTIS SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05507060969</codiceFiscale><ragioneSociale>U.C.E. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale><ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8736.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>57932282FB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE RIFORNIMENTO BENZINA E GASOLIO PARCO AUTOMEZZI DEL COMUNE ANNO 2016- CONVENZIONE CONSIP SPA CARBURANTE IN RETE- BUONI 6 LOTTO 1-CIG GARA 57932282FB CIG DERIVATO 659596288.</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale><ragioneSociale>TOTALERG SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale><ragioneSociale>TOTALERG SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1418465E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AFFARI LEGALI E INNIVAZIONE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA FIRMA DIGITALE PER POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA CULTURALE. CIG Z1418465E2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12485071007</codiceFiscale><ragioneSociale>ALTRAVIA SERVIZI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12485071007</codiceFiscale><ragioneSociale>ALTRAVIA SERVIZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>71.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B18B716A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO PER COMPARTECIPAZIONE RETTA PER INSERIMENTO SIG. TONCELLI CORRADO C/O LA STRUTTURA SAN RICCARDO IST. SACRA FAMIGLIA FEBBRAIO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1272.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C188CC5F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI A.S.S. C/O LA TASKA DI CESANO BOSCONE DAL 01/02/2016 AL 18/02/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97688040159</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TASKA Via Bramante cesano Boscone</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97688040159</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TASKA Via Bramante cesano Boscone</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1712.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6D1819894</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA CARTELLINI PER ELETTROSCHEDARIO CARTE D'IDENTITA', MEPA CIG Z6D1819894</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>146.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4C1815CB3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA PER IL SIG. REGALI EDOARDO C/O LA STRUTTURA "LA CORDATA" DAL 01/01/2016 AL 31/01/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09906020152</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CORDATA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09906020152</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CORDATA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2675.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B183124F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA PER IL SIG. SGROI FRANCESCO C/O LA STRUTTURA MATER GRATIAE PERIODO 01/01/2016 AL 31/01/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05831590962</codiceFiscale><ragioneSociale>Edos srl  Residenza Mater Gratiae</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05831590962</codiceFiscale><ragioneSociale>Edos srl  Residenza Mater Gratiae</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1825.73</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6A184EAD1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA ROSSI ANNA MARIA DAL 01/01/2016 AL 31/01/2016 C/O LA STRUTTURA ISTITUTO SACRA FAMIGLIA DI CESANO BOSCONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1118.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z511831451</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA PER INS. SIG. TONCELLI CORRADO C/O ISTITUTO SACRA FAMIGLIA MESE DI GENNAIO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1359.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF1833B92</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA RELATIVO AD INSERIMENTO IN STRUTTURA C/O SFA LA COMETA ER LA SIG.RA LUPO FRANCA MESE DI GENNAIO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>416.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6218477E8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO SIG. M.D. C/O PIO ISTITUTO DI MATERNITA' DI MILANO DAL MESE DI FEBBRAIO AL 30 APRILE 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80060210152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO "PIO ISTITUTO DI MATERNITA'" ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80060210152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO "PIO ISTITUTO DI MATERNITA'" ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z221889263</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO G.R. C/O COMUNITA' LA CONSOLATA DELLE RESIDENZE SERENI ORIZZONTI UDINE MESE DI FEBBRAIO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00524480308</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' RESIDENZE SERENI ORIZZONTI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00524480308</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' RESIDENZE SERENI ORIZZONTI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1735.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E1889248</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO PARTECIPAZIONE ONERI PER RICOVERO C.A. E C.L. C/O L'ASSOCIAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONLUS MESE DI FEBBRAIO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>90015020150</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>90015020150</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3847.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC418891EE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI MINORE M.E. E PROPRIA MADRE A.T. C/O COM. SANTA TERESA DI CASALE MONFERRATO ENTE GESTORE LA CLESSIDRA COOP. DI MILANO MESE DI FEBBRAIO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04811250960</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CLESSIDRA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04811250960</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CLESSIDRA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6212.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD218892C3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI MINORE E.Y. C/O AZIMUT COOP. FRATERNITA' IMPRONTA DI OSPITALETTO BS MESE DI FEBBRAIO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239260983</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' IMPRONTA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239260983</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' IMPRONTA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3106.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3618892E0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI G.M. E L.M. C/O LA COMUNITA' FATA DI CESANO BOSCONE MESE DI FEBBRAIO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05914770960</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05914770960</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6670.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4518892FF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER LA MINORE ASS C/O COMUNITA' ELSA DI SCALENGHE TO RESIDENZE SERENI ORIZZONTI DI UDINE DAL 01/02/2016 AL 08/02/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00524480308</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' RESIDENZE SEREI ORIZZONTI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00524480308</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' RESIDENZE SEREI ORIZZONTI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>458.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z17183CCB3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI S.M. C/O CENTRO DIURNO TEEN LAB DELL'ASSOCIAZIONE CAF ONLUS DI MILANO DAL 04/01/2016 AL 31/01/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>902.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC318312BO</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO PARTECIPAZIONE ONERI PER RICOVERO C.A. E C.L. C/O L'ASSOCIAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA "MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONLUS" DAL 01/01/2016 AL 31/01/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>90015020150</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>90015020150</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4079.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8918316AA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPEA PER MINORE A.S.S. C/O COMUNITA' ELSA DI SCALENGHE TO DELLE RESIDENZE SERENI ORIZZONTI DI UDINE MESE DI GENNAIO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00524480308</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' RESIDENZE SERENI ORIZZONTI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00524480308</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' RESIDENZE SERENI ORIZZONTI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1769.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z511842FAC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSER. DI MINORE M.E. E PROPRIA MADRE A.T. C/O LA COMUNITA' SANTA TERESA DI CASALE MONFERRATO ENTE GESTORE LA CLESSIDRA DI MILANO MESE DI GENNAIO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04811250960</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CLESSIDRA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04811250960</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CLESSIDRA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6641.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9518355B5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO PER INSERIMENTO DI MINORI M.A. E M.S.C. CON PROPRIA MADRE SIG.RA F.R.M. COOP. SOCIALE LA VITA MESE DI GENNAIO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05317130960</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE NLUS LA VITA DELLA CASA FAMIGLIA S. ADELE 18</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05317130960</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE NLUS LA VITA DELLA CASA FAMIGLIA S. ADELE 18</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC1836C60</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO G.R. C/O COMUNITA' LA CONSOLATA DELLE RESIDENZE SERENI ORIZZONTI UDINE MESE DI GENNAIO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00524480308</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' RESIDENZE SERENI ORIZZONTI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00524480308</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' RESIDENZE SERENI ORIZZONTI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1855.49</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B18394B6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE J.H.A.Z. C/O COMUNITA' DIOCESI DI TORTONA (AL) ENTRO PAOLO VI MESE DI GENNAIO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' DIOESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI&#xb0;</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' DIOESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI&#xb0;</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2048.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C1842648</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI G.M. E L.M. C/O LA FATA DI CESANO BOSCONE MESE DI GENNAIO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05914770960</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05914770960</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7260.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD118442AF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' DEL MINORE E.Y. C/O AZIMUT DELLA COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' IMPRONTA DI OSPITALETTO BS MESE DI GENNAIO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239260983</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' IMPRONTA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239260983</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' IMPRONTA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3320.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB41889285</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE J.H.A.Z. C/O DIOCESI DI TORTONA AL CENTRO PAOLO VI MESE DI FEBBRAIO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' DIOESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI&#xb0;</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' DIOESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI&#xb0;</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1916.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD1184EB20</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO I9MPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA PENSOTTI LAURA MESE DI GENNAIO 2016 RSA FONDAZIONE RESTELLI DI RHO MI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08938040154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08938040154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9F186C3F6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO IMMOBILI ERP ANNO 2016-AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA O.D.D.A. N. 2732152 - CIG N. Z9F186C3F6</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12323740154</codiceFiscale><ragioneSociale>UNITALIA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12323740154</codiceFiscale><ragioneSociale>UNITALIA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>599.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB5177440D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PER LA SCUOLA DI MUSICA DI TREZZANO SUL NAVIGLIO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05067450154</codiceFiscale><ragioneSociale>CIVICA SCUOLA DI MUSICA ZIBIDESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05067450154</codiceFiscale><ragioneSociale>CIVICA SCUOLA DI MUSICA ZIBIDESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2705.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA2171F5E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER ATTIVIT&#xc0; MOTORIE- CORSI
COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00774410153</codiceFiscale><ragioneSociale>ZINETTI SPORT S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00774410153</codiceFiscale><ragioneSociale>ZINETTI SPORT S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1828.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z72161D9D7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCONTRO CON GLI AUTORI PER RAGAZZI RIVOLTI ALLE SCUOLE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DDMFNC49P14G914T</codiceFiscale><ragioneSociale>D'ADAMO FRANCESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DDMFNC49P14G914T</codiceFiscale><ragioneSociale>D'ADAMO FRANCESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA161D9A3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCONTRO CON GLI AUTORI PER RAGAZZI RIVOLTI ALLE SCUOLE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>LVTNNA53E70B473Z</codiceFiscale><ragioneSociale>LAVATELLI ANNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LVTNNA53E70B473Z</codiceFiscale><ragioneSociale>LAVATELLI ANNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>CIG 620897</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI SCOLASTICI - ASSISTENZA AD ALUNNI DISABILI , ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA E GESTIONE CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNI 2015/2016 - 2016/2017 &#xbf; 2017/2018.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80103190155</codiceFiscale><ragioneSociale>AIAS DI MILANO ONLUS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00896060969</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02471810024</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIALNIS SCRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12874300150</codiceFiscale><ragioneSociale>IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02079350274</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIOCULTURALE SOC. COOP. ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00896060969</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1479401.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>601838506B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI DI TREZZANO SUL NAVIGLIO ANNO 2015. </oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02105200170</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA COLIBRI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04494490156</codiceFiscale><ragioneSociale>CAEB COOPERATIVA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02537350379</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA LE MACCHINE CELIBI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04494490156</codiceFiscale><ragioneSociale>CAEB COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>44634.42</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z080177457</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MANIFESTI , CALENDARI , E STRISCIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRLMCG51T13H560V</codiceFiscale><ragioneSociale>Fotoito Morelli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRLMCG51T13H560V</codiceFiscale><ragioneSociale>Fotoito Morelli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1537.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7B174A963</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTI E SERVIZIO DI TRASPORTO PER PRANZO NATALIZIO 2015 C/O CENTRO G. FACCHETTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>268.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-12-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA2174AFFA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTI E SERVIZIO DI TRASPORTO PER PRANZO NATALIZIO 2015 C/O CENTRO G. FACCHETTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>432.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-12-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z37174DF9D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTI E SERVIZIO DI TRASPORTO PER PRANZO NATALIZIO 2015 C/O CENTRO G. FACCHETTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10989460158</codiceFiscale><ragioneSociale>FABIO MARGIONTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10989460158</codiceFiscale><ragioneSociale>FABIO MARGIONTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>320.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-12-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B163D17C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCESCHI A.S. 2015/2016 PERIODO OTTOBRE 2015/GENNAIO 2016 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10989460158</codiceFiscale><ragioneSociale>FABIO MARGIONTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10989460158</codiceFiscale><ragioneSociale>FABIO MARGIONTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3734.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD315F74B8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INIZIATIVA "GENITORI E WEB" PRESSO LA BIBLIOTECA DELLE STORIE INFINITE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>95082740127</codiceFiscale><ragioneSociale>CILENTO FRANCESCA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>95082740127</codiceFiscale><ragioneSociale>CILENTO FRANCESCA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>108.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6300550257</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TUTELA MINORI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/10/2015 AL 30/06/2015 CIG. N. 6300550257</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04124560154</codiceFiscale><ragioneSociale>KOINE' COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04124560154</codiceFiscale><ragioneSociale>KOINE' COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>75040.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-10-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>635524306F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CENTRO SOCIO EDUCATIVO DISTRETTUALE - IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 01/10/2015 - 30/09/2015 CIG. N. 635524306F</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03309870966</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SERENA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03309870966</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SERENA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29585.17</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-10-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>62493907C4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AI SENSI DELL'ART.11, COMA 8, D.LEG.VO N.163/2006 A SMI ALLA ADP COOPERATIVA SOCIALE PER TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI DAL 1 SETTEMBRE 2015 - 31 LUGLIO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05137220967</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADP</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05137220967</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADP</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>33842.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-09-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>62493907C4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI ANNO 2015-2016 (1 SETTEMBRE 2015-31 LUGLIO 2016).</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05137220967</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADP</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05137220967</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADP</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>216504.97</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-09-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>63028414EE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE DEFINITIVA VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO ONLUS DAL 01 SETTEMBRE 2015 AL 31 LUGLIO 2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12874300150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO ONULS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12874300150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO ONULS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3256.17</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-09-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B15882F3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIMBORSO SPESE IN CONTO CAPITALE A FAVORE DELLA RSA FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS - 1&#xb0; SETTEMBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04583730967</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04583730967</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2697.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-09-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z391523FBC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INIZIATIVE CULTURALI PRESSO LA BIBLIOTECA DELLE STORIE INFINITE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BCCFST63E31F205S</codiceFiscale><ragioneSociale>FAUSTO BOCCATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BCCFST63E31F205S</codiceFiscale><ragioneSociale>FAUSTO BOCCATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>271.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8F152405D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INIZIATIVE CULTURALI PRESSO LA BIBLIOTECA DELLE STORIE INFINITE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BCCFST63E31F205S</codiceFiscale><ragioneSociale>Boccati Fausto</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BCCFST63E31F205S</codiceFiscale><ragioneSociale>Boccati Fausto</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>217.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB2159AC24</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ESTATE AL CINEMA 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER N. 3 PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13006800158</codiceFiscale><ragioneSociale>Altera S.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13006800158</codiceFiscale><ragioneSociale>Altera S.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1464.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC715A587B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ESTATE AL CINEMA 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>207.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8F15035C6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA ROSSI ANNA MARIA DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015 C/O LA STRUTURA ISTITUTO SACRA FAMIGLIA DI CESANO BOSCONE (MI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6624.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-07-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z55150CFC3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA PENSOTTI LAURA DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015 C/O RSA FONDAZIONE RESTELLI DI RHO (MI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08938040154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08938040154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-07-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D153AOCB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CENTRO SOCIO EDUCATIVO DISTRETTUALE - IMPEGNO DI SPESAA PERIODO 01/07/2015 - 30/09/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03309870966</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SERENA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03309870966</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SERENA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3658.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-07-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB15EC950</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AFFIDO COOPERATIVA SOCIALE COMIN DI MILANO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02340750153</codiceFiscale><ragioneSociale>COMIN COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02340750153</codiceFiscale><ragioneSociale>COMIN COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4509.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-07-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7114EB821</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE E INSERTI PER I MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2015 PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FRSMSM66T21F205I</codiceFiscale><ragioneSociale>FRESCHI MASSIMO ANGELO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FRSMSM66T21F205I</codiceFiscale><ragioneSociale>FRESCHI MASSIMO ANGELO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1125.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE312EA9F0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE SERVIZIO WIFI PRESSO LA BIBLIOTECA O. BEGO PER L'ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02679350138</codiceFiscale><ragioneSociale>Internavigare S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02679350138</codiceFiscale><ragioneSociale>Internavigare S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>305.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6D1508CB2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE "NOTTI BIANCHE-MUSICA NELLA NOTTE" DEL 4 E 11 LUGLIO 2015.</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02590980187</codiceFiscale><ragioneSociale>RADIO ZETA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02590980187</codiceFiscale><ragioneSociale>RADIO ZETA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2806.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF01508CB5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE "NOTTI BIANCHE-MUSICA NELLA NOTTE" DEL 4 E 11 LUGLIO 2015.</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03947350165</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE LUNA MUSIC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03947350165</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE LUNA MUSIC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1830.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD31508CBC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE "NOTTI BIANCHE-MUSICA NELLA NOTTE" DEL 4 E 11 LUGLIO 2015. - INSTALLAZIONE PALCHI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02312310127</codiceFiscale><ragioneSociale>Dimensione Moda O.P.M. Di Piero Monticelli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02312310127</codiceFiscale><ragioneSociale>Dimensione Moda O.P.M. Di Piero Monticelli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1647.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDE1508CC2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE "NOTTI BIANCHE-MUSICA NELLA NOTTE" DEL 4 E 11 LUGLIO 2015. - STAMPA MANIFESTI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC514C8669</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO"TI PORTO LA LUNA"-CONFERENZA-SPETTACOLO ORGANIZZATA NELLA GIORNATA DEL 3 GIUGNO 2015 PRESSO IL CENTRO SOCIO CULTURALE DI VIA MANZONI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>207.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z3614E8DC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VERSAMENTO A FONDAZIONE PER LEGGERE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO E DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO CENTRALIZZATO PER L'ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06277160963</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PER LEGGERE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06277160963</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PER LEGGERE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24596.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF814A8D7D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PANNELLO COMMEMORAZIONE DEI GIUFDICI GIOVANNI FALCONE PAOLO BORSELLINO IN OCCASIONE DEL XXIII ANNIVERSARIO DELLA
RICORRENZA DELLA STRAGRE DI CAPACI E REALIZZAZIONE MANIFESTI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>207.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D14A8E45</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PANNELLO COMMEMORAZIONE DEI GIUFDICI GIOVANNI FALCONE PAOLO BORSELLINO IN OCCASIONE DEL XXIII ANNIVERSARIO DELLA
RICORRENZA DELLA STRAGRE DI CAPACI E REALIZZAZIONE MANIFESTI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12174220157</codiceFiscale><ragioneSociale>VIMA DECORAZIONI E CREAZIONI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12174220157</codiceFiscale><ragioneSociale>VIMA DECORAZIONI E CREAZIONI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C14C8400</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDATURA PIANOFORTE IN USO PRESSO IL SALONE POLIFUNZIONALE DEL CENTRO SOCIO CULTURALE. </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTLCN61E66F704H</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA LUCIANA BERTELLE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTLCN61E66F704H</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA LUCIANA BERTELLE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3614D483D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRO CON L'AUTORE PRESENTAZIONE LIBRO DI CYNTHIA COLLU "SONO IO CHE L'HO VOLUTO" IL 14 GIUGNO 2015</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PRNVNN65D51I690D</codiceFiscale><ragioneSociale>PERIN VIVIANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PRNVNN65D51I690D</codiceFiscale><ragioneSociale>PERIN VIVIANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>162.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE213CD080</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA"DOMENICA AL CINEMA"-PERIODO MARZO/MAGGIO 2015 </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13006800158</codiceFiscale><ragioneSociale>Altera S.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13006800158</codiceFiscale><ragioneSociale>Altera S.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1952.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6813CD0F4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA"DOMENICA AL CINEMA"-PERIODO MARZO/MAGGIO 2015 - REALIZZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO. </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>427.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC313CD1F3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "GIORNATA DELLA MEMORIA" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VIDEO-CONFERENZA "IL VIOLINO DELLA SPERANZA"</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03215470968</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA VISCONTEA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03215470968</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA VISCONTEA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1813CCFFB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE-SPETTACOLO TEATRALE DAL TITOLO "IL CONFESSORE". </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05151239876</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE PRIMAQUINTA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05151239876</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE PRIMAQUINTA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1403.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2514656F8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE PER BAMBINI-PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2015</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02995150139</codiceFiscale><ragioneSociale>Compagnia del Teatro in Centro</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02995150139</codiceFiscale><ragioneSociale>Compagnia del Teatro in Centro</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D145F745</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA ROSSI ANNA MARIA DAL 01/04/2015 AL 30/06/2015 C/O LA STRUTURA ISTITUTO SACRA FAMIGLIA DI CESANO BOSCONE (MI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3276.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z69145D24E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA PENSOTTI LAURA DAL 01/04/2015 AL 30/06/2015 C/O RSA FONDAZIONE RESTELLI DI RHO (MI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08938040154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08938040154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3096.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D131CE46</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCESCHI A.S. 2014/2015 PERIODO FEBBRAIO/ GIUGNO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10989460158</codiceFiscale><ragioneSociale>FABIO MARGIONTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10989460158</codiceFiscale><ragioneSociale>FABIO MARGIONTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZOA121253A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA GARA &#xbf;APPALTO GESTIONE SPAZIO GIOVANI-PERIODO 02/02/2015/31/01/2016"
,</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05893550151</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE GIOSTRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05893550151</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE GIOSTRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>33216.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z381373B3D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE E INSERTI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI DI TREZZANO SUL NAVIGLIO MESI DA MARZO A APRILE 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - 
</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FRSMSM66T21F205I</codiceFiscale><ragioneSociale>FRESCHI MASSIMO ANGELO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FRSMSM66T21F205I</codiceFiscale><ragioneSociale>FRESCHI MASSIMO ANGELO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>CIG Z1813B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE INCONTRI SULL'OPERA LIRICA ED IL BALLETTO CLASSICO-PERIODO MARZO 2015/GENNAIO 2016</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06887720966</codiceFiscale><ragioneSociale>ASS. CANONE INVERSO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06887720966</codiceFiscale><ragioneSociale>ASS. CANONE INVERSO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA613B19BF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE INCONTRI SULL'OPERA LIRICA ED IL BALLETTO CLASSICO-PERIODO MARZO 2015/GENNAIO 2016. - STAMPA MANIFESTI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF13B1712</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INIZIATIVA SLAM POETRY. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02690950403</codiceFiscale><ragioneSociale>Fastbook S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02690950403</codiceFiscale><ragioneSociale>Fastbook S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC813AB70F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA COMMEMORAZIONE DEL 70&#xb0;ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE E IL 25 &#xb0; ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI SANDRO PERTINI.</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03215470968</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA VISCONTEA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03215470968</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA VISCONTEA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B13AB718</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA COMMEMORAZIONE DEL 70&#xb0;ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE E IL 25 &#xb0; ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI SANDRO PERTINI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05952000965</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE LA MANIFATTURA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05952000965</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE LA MANIFATTURA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>715.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE613815B8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FUNERALE SIG.RA L.M.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06984590965</codiceFiscale><ragioneSociale>OUTLET DEL FUNERALE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06984590965</codiceFiscale><ragioneSociale>OUTLET DEL FUNERALE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-03-09</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA61401F24</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA POGGI M. TERESA DAL 01/03/2015 AL 31/03/2015 C/O LA STRUTTURA CASA SERENA DI CILAVEGNA (PV)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01986290185</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA SPECIALE CASA SERENA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01986290185</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA SPECIALE CASA SERENA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>961.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD2140767F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA ROSSI ANNA MARIA DAL 01/03/2015 AL 31/03/2015 C/O LA STRUTURA ISTITUTO SACRA FAMIGLIA DI CESANO BOSCONE (MI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1116.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z381407B12</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA PENSOTTI LAURA DAL 01/03/2015 AL 31/03/2015 C/O RSA FONDAZIONE RESTELLI DI RHO (MI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08938040154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08938040154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1032.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z031362FFE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE &#xbf;FESTA DELLA DONNA &#xbf;-8 MARZO 2015. </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13006800158</codiceFiscale><ragioneSociale>Altera S.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13006800158</codiceFiscale><ragioneSociale>Altera S.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>488.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE61346296</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE SPESA INSERIMENTO SIG.RA CARRA' SETTIMINA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI C/O RESIDENZIALE HELIPOLIS DAL 19/02/2015 AL 04/05/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03877000962</codiceFiscale><ragioneSociale>RESIDENZE HELIOPOLIS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03877000962</codiceFiscale><ragioneSociale>RESIDENZE HELIOPOLIS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5001.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-02-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C132E896</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA POGGI M. TERESA DAL 01/01/2015 AL 28/02/2015 C/O LA STRUTTURA CASA SERENA DI CILAVEGNA (PV)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01986290185</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA SPECIALE CASA SERENA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01986290185</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA SPECIALE CASA SERENA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1829.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA132E9CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA ROSSI ANNA MARIA DAL 01/01/2015 AL 28/02/2015 C/O LA STRUTURA ISTITUTO SACRA FAMIGLIA DI CESANO BOSCONE (MI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2124.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBE132E726</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA PENSOTTI LAURA DAL 01/01/2015 AL 28/02/2015 C/O RSA FONDAZIONE RESTELLI DI RHO (MI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08938040154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08938040154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2064.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>57383067E8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA EX ART. 55 DEL D.LGS 163/2006 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO S.A.D.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12874300150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE IL MELOGRANO ONUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12874300150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE IL MELOGRANO ONUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>53940.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-08-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>54454141CA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO ALLO STUDIO BONALUMI SAS DEL SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI IMMOBILI COMUNALI IN EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03895770962</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Bonalumi s.a.s. di R.Grassi &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03895770962</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Bonalumi s.a.s. di R.Grassi &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29829.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER CENTRO DIURNO L'ARCOBALENO ASL MILANO 1 DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12313930153</codiceFiscale><ragioneSociale>ASL PROVINCIA DI MILANO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12313930153</codiceFiscale><ragioneSociale>ASL PROVINCIA DI MILANO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21850.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-10-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B16E61A0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA RELATIVO AD INSERIMENTO IN STRUTTURA PRESSO SFA LA COMETA PER LA SIG.RA LUPO FRANCA DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1248.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-10-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5A16DDA0B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI S.M. C/O CENTRO DIURNO TEEN LAB DELL'ASSOCIAZIONE CAF ONLUS DI MILANO DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4146.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-10-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB16E6427</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG. LA ROCCA GIOVANNI C/O STRUTTURA C.S.S. CASE DEI PIONIERI DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13133390156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. OCIALE PIONIERI A.R.L. ONUS </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13133390156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. OCIALE PIONIERI A.R.L. ONUS </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4190.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-10-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1316E5513</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE RETTA PER IL SIG. SGROI FRANCESCO C/O LA STRUTTURA MATER GRATIAE PERIODO DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05831590962</codiceFiscale><ragioneSociale>Edos srl  Residenza Mater Gratiae</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05831590962</codiceFiscale><ragioneSociale>Edos srl  Residenza Mater Gratiae</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5418.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-10-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B16E61A0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA RELATIVO AD INSERIMENTO IN STRUTTURA PRESSO SFA "LA COMETA" PER LA SIG.RA LUPO FRANCA DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1248.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-10-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE154066F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA RELATIVO A INSERIMENTO IN STRUTTURA COOP. SETTE PER IL SIG. MARCHINI GIACOMO DAL 01/07/2015 AL 30/09/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8021.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-07-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER CENTRO DIURNO L'ARCOBALENO ASL MILANO 1 DAL 01/07/2015 AL 30/09/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12313930153</codiceFiscale><ragioneSociale>ASL PROVINCIA DI MILANO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12313930153</codiceFiscale><ragioneSociale>ASL PROVINCIA DI MILANO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21850.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-07-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D15401AB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI S.M. C/O CENTRO DIURNO TEEN LAB DELL'ASSOCIAZIONE CAF ONLUS DI MILANO DAL 01/07/2015 AL 30/09 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4146.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-07-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE515409E4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto> RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG. LA ROCCA GIOVANNI C/O STRUTTURA C..S.S. CASE DEI PIONIERI DAL 01/07/2015 AL 30/09/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13133390156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. OCIALE PIONIERI A.R.L. ONUS </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13133390156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. OCIALE PIONIERI A.R.L. ONUS </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4190.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-07-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z40153F00C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA PER IL SIG. SGROI FRANCESCO C/O LA STRUTTURA MATER GRATIAE PERIODO DAL 01/07/2015 AL 30/09/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05831590962</codiceFiscale><ragioneSociale>Edos srl  Residenza Mater Gratiae</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05831590962</codiceFiscale><ragioneSociale>Edos srl  Residenza Mater Gratiae</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5418.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-07-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC8153EF72</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA PER INSERIMENTO SIG. TONCELLI CORRADO C/O LA STRUTTURA SAN RICCARDO ISTITUTO SACRA FAMIGLIA DAL 01/07/2015 AL 30/09/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4029.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-07-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z29153EEC0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA RELATIVO AD INSERIMENTO IN STRUTTURA C/O SFA "LA COMETA" PER LA SIG.RA LUPO FRANCA DAL 01/07/2015 AL 30/09/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1248.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-07-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7B150D324</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA BRACCINI FERNANDA DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015 C/O RSA GOLGI REDAELLI DI MILANO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04737420150</codiceFiscale><ragioneSociale>SRUTTURA RESIDENZIALE GOLGI REDALLI MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04737420150</codiceFiscale><ragioneSociale>SRUTTURA RESIDENZIALE GOLGI REDALLI MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7372.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-07-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF150CEEB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG. PALMA GIUSEPPE DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015 C/O MED SERVICE COOP. SOCIALE PARCO DELLE CAVE DI BAGGIO (MI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01821480181</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' MED SERVICE COP. SOCIALE PARCO DELLE CAVE MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01821480181</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' MED SERVICE COP. SOCIALE PARCO DELLE CAVE MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6439.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-07-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE9150D265</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA POGGI M. TERESA DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015 C/O LA STRUTTURA CASA SERENA DI CILAVEGNA (PV)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01986290185</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA SPECIALE CASA SERENA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01986290185</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA SPECIALE CASA SERENA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5704.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-07-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z561439388</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DEL SIG. FARAVELLI BRUNO PRESSO LA FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS DI ASSAGO (MI) DAL 22/04/2015 AL 30/06/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04583730967</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04583730967</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4938.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2A145A8DO</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA RELATIVA A INSERIMENTO IN STRUTTURA COOP. SETTE PER IL SIG. MARCHINI GIACOMO DAL 01/04/2015 AL 30/06/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7934.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CENTRO DIURNO L'ARCOBALENO ASL MILANO 1 DAL 01/04/2015 AL 30/06/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12313930153</codiceFiscale><ragioneSociale>ASL PROVINCIA DI MILANO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12313930153</codiceFiscale><ragioneSociale>ASL PROVINCIA DI MILANO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21850.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z201463253</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIEMENTO DI S.M. C/O CENTRO DIURNO TEEN LAB DELL'ASSOCIAZIONE CAF ONLUS DI MILANO DAL 01/04/2015 AL 30/06/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4095.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B1439BF1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG. LA ROCCA GIOVANNI C/O STRUTTURA C.S.S. CASE DEI PIONIERI DAL 01/04/2015 AL 30/06/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13133390156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. OCIALE PIONIERI A.R.L. ONUS </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13133390156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. OCIALE PIONIERI A.R.L. ONUS </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4145.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E1436801</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA DON CALABRIA E FONDAZIONE DON GNOCCHI SIG. PIODELLI MARCO DAL 01/04/2015 AL 31/012/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12520870150</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONUS CENTRO IRCCS S. MARIA NASCENTE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12520870150</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONUS CENTRO IRCCS S. MARIA NASCENTE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6318.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z43145AAA6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA PER IL SIG. SGROI FRANCESCO C/O LA STRUTTURA MATER GRATIAE PERIODO DAL 01/04/2015 AL 30/06/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05831590962</codiceFiscale><ragioneSociale>Edos srl  Residenza Mater Gratiae</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05831590962</codiceFiscale><ragioneSociale>Edos srl  Residenza Mater Gratiae</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5359.53</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z581439703</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA PER INSERIMENTO SIG. TONCELLI CORRADO C/O LA STRUTTURA SAN RICCARDO ISTITUTO SACRA FAMIGLIA DAL 01/04/2015 AL 30/06/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3985.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4E1458665</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA RELATIVO AD INSERIMENTO IN STRUTTURA C/O SFA LA COMETA PER LA SIG.RA LUPO FRANCA DAL 01/04/2015 AL 30/06/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1248.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z101461B62</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA BRACCINI FERNANDA DAL 01/04/2015 AL 30/06/2015 C/O RSA GOLGI REDAELLI DI MILANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04737420150</codiceFiscale><ragioneSociale>SRUTTURA RESIDENZIALE GOLGI REDALLI MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04737420150</codiceFiscale><ragioneSociale>SRUTTURA RESIDENZIALE GOLGI REDALLI MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3646.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6314633B7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG. PALMA GIUSEPPE DAL 01/04/2015 AL 30/06/2015 C/O MED SERVICE COOP. SOCIALE PARCO DELLE CAVE DI BAGGIO (MI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01821480181</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' MED SERVICE COP. SOCIALE PARCO DELLE CAVE MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01821480181</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' MED SERVICE COP. SOCIALE PARCO DELLE CAVE MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3190.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF8145F3F2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA POGGI M. TERESA DAL 01/04/2015 AL 30/06/2015 C/O LA STRUTTURA CASA SERENA DI CILAVEGNA (PV)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01986290185</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA SPECIALE CASA SERENA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01986290185</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA SPECIALE CASA SERENA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2821.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB13F56E7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA RELATIVA A INSERIMENTO IN STRUTTURA COOP. SETTE PER IL SIG. MARCHINI GIACOMO DAL 01/03/2015 AL 31/03/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2703.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER CENTRO DIURNO L'ARCOBALENO ASL MILANO 1 DAL 01/03/2015 AL 31/03/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12313930153</codiceFiscale><ragioneSociale>ASL PROVINCIA DI MILANO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12313930153</codiceFiscale><ragioneSociale>ASL PROVINCIA DI MILANO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8323.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0113FE4F1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI S.M. C/O CENTRO DIURNO TEEN LAB DELL'ASSOCIAZIONE CAF ONLUS DI MILANO DAL 01/03/2015 AL 31/03/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1395.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA13F47ED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG. LA ROCCA GIOVANNI C/O STRUTTURA C.S.S. CASE DEI PIONIERI DAL 01/03/2015 AL 31/03/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13133390156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. OCIALE PIONIERI A.R.L. ONUS </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13133390156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. OCIALE PIONIERI A.R.L. ONUS </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1412.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5013F5970</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA DON CALABRIA E FONDAZIONE DON GNOCCHI PERIODO DAL 01/03/2015 AL 31/03/2015 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12520870150</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONUS CENTRO IRCCS S. MARIA NASCENTE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12520870150</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONUS CENTRO IRCCS S. MARIA NASCENTE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1397.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D13F7B56</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA PER IL SIG. SGROI FRANCESCO C/O LA STRUTTURA MATER GRATIAE PERIODO DAL 01/03/2015 AL 31/03/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05831590962</codiceFiscale><ragioneSociale>Edos srl  Residenza Mater Gratiae</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05831590962</codiceFiscale><ragioneSociale>Edos srl  Residenza Mater Gratiae</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1896.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3513F7E48</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA PER INSERIMENTO SIG. TONCELLI CORRADO C/O LA STRUTTURA SAN RICCARDO ISTITUTO SACRA FAMIGLIA DAL 01/03/2015 AL 31/03/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1357.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D13F7155</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA RELATIVO AD INSERIMENTO IN STRUTTURA C/O SFA LA COMETA PER LA SIG.RA LUPO FRANCA DAL 01/03/2015 AL 31/03/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>416.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z651401D4F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA BRACCINI FERNANDA DAL 01/03/2015 AL 31/03/2015 C/O RSA GOLGI REDAELLI DI MILANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04737420150</codiceFiscale><ragioneSociale>SRUTTURA RESIDENZIALE GOLGI REDALLI MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04737420150</codiceFiscale><ragioneSociale>SRUTTURA RESIDENZIALE GOLGI REDALLI MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1242.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5514024C3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG. PALMA GIUSEPPE DAL 01/03/2015 AL 31/03/2015 C/O MED SERVICE COOP. SOCIALE PARCO DELLE CAVE DI BAGGIO (MI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01821480181</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' MED SERVICE COP. SOCIALE PARCO DELLE CAVE MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01821480181</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' MED SERVICE COP. SOCIALE PARCO DELLE CAVE MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1086.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z501328C6B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA RELATIVA A INSERIMENTO IN STRUTTURA COOP. SETTE PER IL SIG. MARCHINI GIACOMO DAL 01/02/2015 AL 28/02/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2441.43</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER CENTRO DIURNO L'ARCOBALENO ASL MILANO 1 DAL 01/02/2015 AL 28/02/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12313930153</codiceFiscale><ragioneSociale>ASL PROVINCIA DI MILANO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12313930153</codiceFiscale><ragioneSociale>ASL PROVINCIA DI MILANO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>832360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8513597C3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG. LA ROCCA GIOVANNI C/O STRUTTURA C.S.S. CASE DEI PIONIERI DAL 01/02/2015 AL 28/02/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13133390156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. OCIALE PIONIERI A.R.L. ONUS </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13133390156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. OCIALE PIONIERI A.R.L. ONUS </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1275.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z59137D152</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA DON CALABRIA E FONDAZIONE DON GNOCCHI PERIODO DAL 01/02/2015 AL 28/02/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12520870150</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONUS CENTRO IRCCS S. MARIA NASCENTE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12520870150</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONUS CENTRO IRCCS S. MARIA NASCENTE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1262.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6F13594C6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA PER IL SIG. SGROI FRANCESCO C/O LA STRUTTURA MATER GRATIAE PERIODO DAL 01/02/2015 AL 28/02/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05831590962</codiceFiscale><ragioneSociale>Edos srl  Residenza Mater Gratiae</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05831590962</codiceFiscale><ragioneSociale>Edos srl  Residenza Mater Gratiae</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1647.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z731361746</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA PER INSERIMENTO SIG. TONCELLI CORRADO C/O LA STRUTTURA SAN RICCARDO ISTITUTO SACRA FAMIGLIA DAL 01/02/2015 AL 28/02/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1226.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E1359324</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA RELATIVO AD INSERIMENTO IN STRUTTURA PRESSO SFA LA COMETA PER LA SIG.RA LUPO FRANCA DAL 01/02/2015 AL 28/02/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>416.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC616E5F15</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA RELATIVO A INSERIMENTO IN STRUTTURA COOP. SETTE PER IL SIG. MARCHINI GIACOMO DAL 1/01/2015 AL 31/12/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8021.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1712F9FF5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA RELATIVA A INSERIMENTO IN STRUTTURA COOP. SETTE PER IL SIG. MARCHINI GIACOMO DAL 01/01/2015 AL 31/01/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2703.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER CENTRO DIURNO L'ARCOBALENO ASL MILANO 1 DAL 01/01/2015 AL 31/01/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12313930153</codiceFiscale><ragioneSociale>ASL PROVINCIA DI MILANO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12313930153</codiceFiscale><ragioneSociale>ASL PROVINCIA DI MILANO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8323.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF2132E57A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI MINORE S.M. C/O CENTRO DIURNO TEEN LAB DELL'ASSOCIAZIONE CAF ONLUS DI MILANO DAL 01/01/2015 AL 28/02/2015 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11656280150</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAF ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2655.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF412D631F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA PER SIG. LA ROCCA GIOVANNI C/O STRUTTURA C.S.S. CASE DEI PIONIERI DAL 01/01/2015 AL 31/01/2015 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13133390156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. OCIALE PIONIERI A.R.L. ONUS </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13133390156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. OCIALE PIONIERI A.R.L. ONUS </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1412.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9D12DA7D6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER FERQUENZA DON CALABRIA E FONDAZIONE DON GNOCCHI PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/01/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12520870150</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONUS CENTRO IRCCS S. MARIA NASCENTE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12520870150</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONUS CENTRO IRCCS S. MARIA NASCENTE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1397.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB112DAD3A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA PER IL SIG. SGROI FRANCESCO C/O LA STRUTTURA MATER GRATIAE PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/01/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05831590962</codiceFiscale><ragioneSociale>Edos srl  Residenza Mater Gratiae</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05831590962</codiceFiscale><ragioneSociale>Edos srl  Residenza Mater Gratiae</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1825.73</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8916E5872</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA PER INSERIMENTO SIG. TONCELLI CORRADO C/O LA STRUTTURA SAN RICCARDO ISTITUTO SACRA FAMIGLIA DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4029.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7012F7B28</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA PER INSERIMENTO SIG. TONCELLI CORRADO C/O LA STRUTTURA SAN RICCARDO ISTITUTO SACRA FAMIGLIA DAL 01/01/2015 AL 31/01/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1357.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF412DB094</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA RELATIVO AD INSERIMENTO IN STRUTTURA PRESSO SFA LA COMETA PER LA SIG.RA LUPO FRANCA DAL 01/01/2015 AL 31/01/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13059840150</codiceFiscale><ragioneSociale>COP. SOCIALE LA COMETA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>416.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB4132E95B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA BRACCINI FERNANDA DAL 01/01/2015 AL 28/02/2015 C/O RSA GOLGI REDAELLI DI MILANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04737420150</codiceFiscale><ragioneSociale>SRUTTURA RESIDENZIALE GOLGI REDALLI MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04737420150</codiceFiscale><ragioneSociale>SRUTTURA RESIDENZIALE GOLGI REDALLI MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2364.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F132E837</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG. PALMA GIUSEPPE DAL 01/01/2015 AL 28/02/2015 C/O MED SERVICE COOP. SOCIALE PARCO DELLE CAVE DI BAGGIO (MI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01821480181</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' MED SERVICE COP. SOCIALE PARCO DELLE CAVE MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01821480181</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' MED SERVICE COP. SOCIALE PARCO DELLE CAVE MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2068.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z46179C2D0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO SIG. M.D. C/O PIO ISTITUTO DI MATERNITA' ONLUS DI MILANO DAL 1/01/2016 AL 31/01/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80060210152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO "PIO ISTITUTO DI MATERNITA'" ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80060210152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO "PIO ISTITUTO DI MATERNITA'" ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>465.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z631639EB2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO J.H.A.Z. C/O COMUNITA' DIOCESI DI TORTONA (AL) CENTRO"PAOLO VI" DAL 1/10/2015 AL 31/12/2015 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' DIOESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI&#xb0;</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' DIOESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI&#xb0;</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6078.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-10-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1616E5AC9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA REALATIVO ALLA QUOTA PER LA SIG.RA GENNARO GABRIELLA PERIODO DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015 C/O RSA "IL GLICINE" DI PIOVERA (AL)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3318.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-10-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7616E5D21</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA PER IL SIG. MOTTA PIETRO DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015 C/O RSA "IL GLICINE" DI PIOVERA (AL)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3318.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-10-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7216E523F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA PER IL SIG. REGALI EDOARDO C/O STRUTTURA "LA CORDATA" DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09906020152</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CORDATA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09906020152</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CORDATA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7941.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-10-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z861715CEF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA RELATIVO A INSERIMENTO IN STRUTTURA COOP. SETTE PER LA SIG.RA LUPO FRANCA DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8021.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-10-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B170ECD9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA REALATIVO A INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE CASCINA NUOVA DI ROSATE GESTITA DALLA COOP. SETTE PER IL SIG. MARAZZINA ALESSANDRO DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8515.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-10-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF1563561</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO SIG. M.D. PRESSO PIO ISTITUTO DI MATERNITA' ONLUS DI MILANO DAL 9/07/2015 AL 31/12/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80060210152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO "PIO ISTITUTO DI MATERNITA'" ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80060210152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO "PIO ISTITUTO DI MATERNITA'" ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2640.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-07-09</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4E152C3EO</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO J.H.A.Z. C/O COMUNITA' DIOCESI DI TORTONA CENTRO "PAOLO VI" DI TORTONA (AL) DAL 1//07/2015 AL 30/09/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' DIOESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI&#xb0;</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' DIOESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI&#xb0;</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6078.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-07-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z38153EDE4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA PER LA SIG.RA GENNARO GABRIELLA PERIODO DAL 01/07/2015 AL 30/09/2015 C/O RSA "IL GLICINE" DI PIOVERA (AL)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3318.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-07-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z39153ED2E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA PER IL SIG. MOTTA PIETRO DAL 01/07/2015 AL 30/09/2015 C/O RSA "IL GLICINE" DI PIOVERA (AL) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3318.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-07-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC1153F080</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA PER IL SIG. REGALI EDOARDO //O STRUTTURA "LA CORDATA" DAL 01/07/2015 AL 30/09/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09906020152</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CORDATA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09906020152</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CORDATA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7941.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-07-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z18153EC21</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA RELATIVO A INSEERIMENTO IN STRUTTURA COOP. SETTE PER LA SIG.RA LUPO FRANCA DAL 01/07/2015 AL 30/09/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8021.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-07-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB61540802</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA RELATIVO A INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE CASCINA NUOVA DI ROSATE GESTITA DALLA COOP. SETTE PER IL SIG. MARAZZINA ALESSANDRO DAL 01/07/2015 AL30/09/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8515.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-07-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF81464C30</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO J.H.A.Z. 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MOTTA PIETRO DAL 01/04/2015 AL 30/06/2015 C/O RSA IL GLICINE DI PIOVERA (AL)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3282.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF214450A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA DEL SIG. 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MARAZZINA ALESSANDRO DAL 01/04/2015 AL 30/06/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8422.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4713FEA15</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO J.H.A.Z. 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MOTTA PIETRO DAL 01/03/2015 AL 31/03/2015 C/O RSA IL GLICINE DI PIOVERA (AL) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1118.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB413F7F2D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA DEL SIG. F.B. 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SETTE PER LA SIGN.RA LUPO FRANCA DAL 01/03/2015 AL 31/03/2015 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2703.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7013F5260</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA RELATIVA A INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE CASCINA NUOVA DI ROSATE GESTITA DALLA COOP. SETTE PER IL SIG. MARAZZINA ALESSANDRO DAL 01/03/2015 AL 31/03/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. 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MARAZZINA ALESSANDRO DAL 01/02/2015 AL 28/02/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2591.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z88132E652</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO J.H.A.Z. PRESSO COMUNITA' DIOCESI DI TORTONA CENTRO "PAOLO VI" DI TORTONA (AL) DAL 1/01/2015 AL 28/02/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' DIOESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI&#xb0;</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' DIOESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI&#xb0;</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3894.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB12E49DB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA PER LA SIG.RA GENNARO GABRIELLA PERIODO 01/01/2015 AL 31/01/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1118.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1612E4E68</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA PER IL SIG. MOTTA PIETRO PERIODO 01/01/2015 AL 31/01/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1118.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1612E4E68</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA PER IL SIG. MOTTA PIETRO PERIODO 01/01/2015 - 31/01/2015 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01876480185</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ERA SRL COMUNITA RESIDENZA IL GLICINE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1118.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C12E3490</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA DEL SIG. F.B. C/O LA COOPERATIVA SOCIALE LA VITA ONLUS DAL01/01/2015 AL 31/01/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05317130960</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE NLUS LA VITA DELLA CASA FAMIGLIA S. ADELE 18</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05317130960</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE NLUS LA VITA DELLA CASA FAMIGLIA S. ADELE 18</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA12DD743</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA PER IL SIG. REGALI EDOARDO C/O STRUTTURA LA CORDATA DAL 01/01/2015 AL 31/01/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09906020152</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CORDATA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09906020152</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CORDATA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2675.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD812F858A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA RELATIVO A INSERIMENTO IN STRUTTURA COOP. SETTE PER LA SIG.RA LUPO FRANCA DAL 01/01/2015 AL 31/01/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2703.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD012F9BE5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA RELATIVA A INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE CASCINA NUOVA DI ROSATE GESTITA DALLA COOP. SETTE PER IL SIG. MARAZZINA ALESSANDRO DAL 01/01/2015 AL 31/01/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06500260150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE SETTE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2869.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>635410989E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA A PARCHEGGIO DI VIA CURIEL</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02665250128</codiceFiscale><ragioneSociale>CASALUCCI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02603000163</codiceFiscale><ragioneSociale>3V SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06752330966</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOMBO COSTRUZIONI PER L'AMBIENTE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00224290130</codiceFiscale><ragioneSociale>GINI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00224290130</codiceFiscale><ragioneSociale>GINI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>141020.14</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA2163A5DF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI G.M. E L.M. C/O LA COMUNITA' FATA CESANO BOSCONE (MI) DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05914770960</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05914770960</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19780.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-10-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D152C94C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI G.M. E L.M. C/O LA COMUNITA' FATA CESANO BOSCONE (MI) DAL 01/07/2015 AL 30/09/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05914770960</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05914770960</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19780.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-07-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z38153C99D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE C.C. DAL 01/07/2015 AL 30/09/2015 C/O COMUNITA' FATA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05914770960</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05914770960</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-07-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF81464F21</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI G.M. E L.M. C/O LA COMUNITA' FATA CESANO BOSCONE (MI) DAL 01/04/2015 AL 30/06/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05914770960</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05914770960</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19565.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z98146879D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO INSERIMENTO C.D.P. DAL 01/04/2015 AL 15/04/2015 E C.C. 01/04/2015  AL 30/06/2015 C/O COMUNITA' FATA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05914770960</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05914770960</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7185.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE13FEEE5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' DEL MINORE E.Y. LA COMUNITA' AZIMUT DELLA COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' IMPRONTA DI OSPITALETTO BS DAL 01/03/2015 AL 31/03/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239260983</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' IMPRONTA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239260983</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' IMPRONTA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3320.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1013FEDE3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI G.M. E L.M. C/O LA COMUNITA' FATA CESANO BOSCONE (MI) DAL 01/03/2015 AL 31/03/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05914770960</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05914770960</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6665.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B13FED1F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO INSERIMENTO C.D.P. E C.C. C/O COMUNITA' FATA DAL 01/03/2015 AL 31/03/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05914770960</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05914770960</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5425.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE132ECA4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' DEL MINORE E.Y. LA COMUNITA' AZIMUT DELLA COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' IMPRONTA DI OSPITALETTO BS DAL 01/01/2015 AL 28/02/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239260983</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' IMPRONTA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239260983</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' IMPRONTA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6320.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF6132E68E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI G.M. E L.M. C/O LA COMUNITA' FATA CESANO BOSCONE (MI) DAL 01/01/2015 AL 28/02/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05914770960</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA ONLU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05914770960</codiceFiscale><ragioneSociale>FATA FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA ONLU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12685.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z921774662</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI N.2 TARGHE "DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI"</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SLDGNN66C15F205C</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA SOLDATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SLDGNN66C15F205C</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA SOLDATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>488.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z301672A97</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SANIFICAZIONE E MANUTENZIONE DELLE CASE DELL'ACQUA DI VIA 4 NOVEMBRE E VIA GRAMSCI IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2016/2017 </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04157070964</codiceFiscale><ragioneSociale>CAPITAL ACQUE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>11131370154</codiceFiscale><ragioneSociale>DKR DRINKATERING SR</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04157070964</codiceFiscale><ragioneSociale>CAPITAL ACQUE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z451672A5E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CO2 ALIMENTARE PER LE CASE DELL'ACQUA DI VIA 4 NOVEMBRE E VIA GRAMSCI IMPEGNO DI SPESA BIENNIO 2016/2017</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAD </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAD </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4918.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC11CBBA8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO TRASPORTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PROROGA FINO AL 20/02/2016 ALLA SOCIETA' SCAI SRL</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06747100961</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06747100961</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>43577.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4513B639C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BONIFICA AREA VERDE VIA L.DA VINCI MARONCELLI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10957730152</codiceFiscale><ragioneSociale>GIO.ECO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10957730152</codiceFiscale><ragioneSociale>GIO.ECO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4416.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9116F9B37</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDATURA PIANOFORTE IN DOTAZIONE AL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI VIA MANZONI.</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTLCN61E66F704H</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA LUCIANA BERTELLE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTLCN61E66F704H</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA LUCIANA BERTELLE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z080177457</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MANIFESTI , CALENDARI , E STRISCIONE.</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRLMCG51T13H560V</codiceFiscale><ragioneSociale>Fotoito Morelli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRLMCG51T13H560V</codiceFiscale><ragioneSociale>Fotoito Morelli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1537.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7B1774516</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI "CONCERTO DI NATALE"</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>207.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z 46178099</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PIANOFORTE PER IL CONCERTO DEL 6 GENNAIO 2016 .</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTLCN61E66F704H</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA LUCIANA BERTELLE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTLCN61E66F704H</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA LUCIANA BERTELLE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>451.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7717BE951</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE NEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DELLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA EVOLVE SRL</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24590.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-12-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZFA171B948</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "DOMENICA AL CINEMA" IN DATA 25 OTTOBRE E 22 NOVEMBRE 2015.</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13006800158</codiceFiscale><ragioneSociale>Altera S.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13006800158</codiceFiscale><ragioneSociale>Altera S.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>976.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE177F888</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER REVISIONE PROGETTO PRELIMINARE E ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PER BANDO REGIONALE MOBILITA' CICLABILE POR 4 AFFIDAMENTO ALL'ARCHITETTO VALERIO MONTIERI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09321860158</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH MONTIERI VALERIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09321860158</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH MONTIERI VALERIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>CIG Z6216F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO"UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'" - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER INSIEME MILANO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97368420150</codiceFiscale><ragioneSociale>AUSER INSIEME MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97368420150</codiceFiscale><ragioneSociale>AUSER INSIEME MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1920.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C174CD5A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER D.L. CSE CONTABILITA' E REDAZIONE C.R.E. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE COMUNALI SITE IN VIA MINCIO AFFIDAMNTO ALL'AGROTECNICO MATTEO MAIERINI </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02382150122</codiceFiscale><ragioneSociale>AGROTECNICO MAIERINI MATTEO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02382150122</codiceFiscale><ragioneSociale>AGROTECNICO MAIERINI MATTEO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2760.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7C170F0A4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE LINGUISTICA
ALUNNI STRANIERI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO E DI
MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE DICEMBRE 2015/GIUGNO 2017</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>90013580155</codiceFiscale><ragioneSociale>Associazione Lule Onlus</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>10864220156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE EUREKA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>90013580155</codiceFiscale><ragioneSociale>Associazione Lule Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29622.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z241642A97</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA DI GRIGLIA ANTIDETRITI PER PROTEZIONE CANALE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SPAZIO APERTO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>993.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD816F99C3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI E PIEGHEVOLI PER PUBLICIZZAZIONE CIVICA SCUOLA DI MUSICA-NUOVA GESTIONE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRLMCG51T13H560V</codiceFiscale><ragioneSociale>Fotoito Morelli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRLMCG51T13H560V</codiceFiscale><ragioneSociale>Fotoito Morelli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>585.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA2171F5E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER ATTIVIT&#xc0; MOTORIE - CORSI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00774410153</codiceFiscale><ragioneSociale>ZINETTI SPORT S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00774410153</codiceFiscale><ragioneSociale>ZINETTI SPORT S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1828.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA516F92E1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI MUSICA CLASSICA NELLA SERATA DEL 19 SETTEMBRE 2015 IN APERTURA DELLA MANIFESTAZIONE "AUTUNNO TREZZANESE" </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTLCN61E66F704H</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA LUCIANA BERTELLE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTLCN61E66F704H</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA LUCIANA BERTELLE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>719.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD91633E0F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE .</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE NEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRETA' COMUNALE - DITTA EVOLVE DI MILANO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16393.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-11-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z75171F876</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>ISTALLAZIONE APPARECCHIO LIMITATORE DI VELOCITA' IMPIANTO SEMAFORICO SP139 - DITTA SCAE DI SEGRATE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00857000152</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00857000152</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1539.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-11-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6460985D7A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE COMUNALI IN VIA MINCIO CUP I64H15000700004 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'AZIENDA PAROLO SRL</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12546930152</codiceFiscale><ragioneSociale>FLOROVIVAISTICA BRENDOLINI F</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08817210159</codiceFiscale><ragioneSociale>ISOF COSTRUZIONE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12526270157</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA PAROLO SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01741260986</codiceFiscale><ragioneSociale>TENDA VERDE SOCITA' COOP</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00939310967</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO VERDE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12526270157</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA PAROLO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29647.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8315FCEEE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO URGENTE DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ABBANDONATI IN VIA MARONCELLI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18949.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z23169A65A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGHI LOMBARDA RL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06439840155</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA GARBELLI GIANCARLO </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08614800152</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA LANZANI GIUSEPPE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGHI LOMBARDA RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29690.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>052917837F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' BOSCOFORTE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>44791.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED157488B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI CAMPAGNA INFORMATIVA POSIZIONAMENTO PULIZIA E MANUTENZIONE DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MOZZICONI AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE BETANIA ONLUS </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA BETANIA ONLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA BETANIA ONLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15656.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z61162D238</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AREA SERBATOIO INTERRATO VIA L.DA VINCI ANGOLO VIA MARONCELLI ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA INERENTE LA COMUNICAZIONE DI PERFORMANCE FINALIZZATA AL CONTROLLO DEGLI ACQUIFERI PER LA RICHIESTA DI CODICE SIF</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11581170153</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO IDROGEOTECNICO APPLICATO SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11581170153</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO IDROGEOTECNICO APPLICATO SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6A16846DF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE E RIMOZIONE NIDO DI VESPE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ECOSPURGHI LOMBARDIA </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGHI LOMBARDA RL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGHI LOMBARDA RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1475.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4C16CCC90</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER L'ELABORAZIONE ED ATTUAZIONE DI PIANO DI MONITORAGGIO FINALIZZATO ALLA RICERCA DI EVENTUALI FIBRE DI AMIANTO NELLA PAVIMENTAZIONE INTERNA DI ISTITUTI SCOLASTICI UBICATI IN TREZZANO SUL NAVIGLIO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FSCFNC65L12H224M</codiceFiscale><ragioneSociale>FASCI ' FRANCESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FSCFNC65L12H224M</codiceFiscale><ragioneSociale>FASCI ' FRANCESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B165A046</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA AI CAMPI DA CALCIO DEL CENTRO SPORTIVO FABBRI - PERIODO AUTUNNALE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08029180968</codiceFiscale><ragioneSociale>MA.MI. S.r.l. Impresa Sociale</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08029180968</codiceFiscale><ragioneSociale>MA.MI. S.r.l. Impresa Sociale</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1255.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F1453FAE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE POMPE EDIFICI PUBBLICI ANNI 2015 - 2016-2017-2018</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04822940963</codiceFiscale><ragioneSociale>A. M.SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03541130963</codiceFiscale><ragioneSociale>SERVICE PUMP SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>13209780157</codiceFiscale><ragioneSociale>O.E.M. SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04822940963</codiceFiscale><ragioneSociale>A. M.SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25320.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-10-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A16A081E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO AI SENSI D.M. 06/09/1994 </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FSCFNC65L12H224M</codiceFiscale><ragioneSociale>FASCI ' FRANCESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FSCFNC65L12H224M</codiceFiscale><ragioneSociale>FASCI ' FRANCESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6A163BBOE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI MINORE C.P.A.F. C/O LA COOPERATIVA SOCIALE " LA VITA" ONLUS DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05317130960</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE NLUS LA VITA DELLA CASA FAMIGLIA S. ADELE 18</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05317130960</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE NLUS LA VITA DELLA CASA FAMIGLIA S. ADELE 18</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-10-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC3163C64C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER G.R. C/O COMUNITA LA CONSOLATA SERENI ORIZZONTI DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00524480308</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' RESIDENZE SERENI ORIZZONTI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00524480308</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' RESIDENZE SERENI ORIZZONTI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5506.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-10-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z71163EEF2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI MINORE M.E. E PROPRIA MADRE A.T. C/O COMUNITA' SANTA TERESA DI CASALE MONFERRATO ENTE GESTORE LA CLESSIDRA COOP. SOCIALE DI MILANO DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04811250960</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CLESSIDRA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04811250960</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CLESSIDRA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18270.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-10-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB7163B265</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' DEL MINORE E.Y. C/O LA COMUNITA' AZIMUT DELLA COOP. SOCIALE FRATERNITA' IMPRONTA DI OSPITALETTO BS DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239260983</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' IMPRONTA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239260983</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' IMPRONTA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9855.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-10-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z35515D7B5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DERATIZZAZIONE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE E RIMOZIONE NIDO DI VESPE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ECOSPURGHI LOMBARDIA</oggetto><sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGHI LOMBARDA RL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGHI LOMBARDA RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB8161D919</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVI PER L'ALLACCIAMENTO ACQUA POTABILE PRESSO IL PARCO DEI SORRISI IN VIA BOCCACCIO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03988160960</codiceFiscale><ragioneSociale>AMIACQUE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03988160960</codiceFiscale><ragioneSociale>AMIACQUE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1824.77</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6014CEC9C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI VALUTAZIONE FITOSANITARIA COMUNALI IN LOCALITA' VIA MINCIO AFFIDAMENTO INCARICO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02382150122</codiceFiscale><ragioneSociale>AGROTECNICO MAIERINI MATTEO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02382150122</codiceFiscale><ragioneSociale>AGROTECNICO MAIERINI MATTEO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6354276270</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIOEN STRADE STRAORDINARIA  SU VIA BOCCACCIO E VINCI</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03003150160</codiceFiscale><ragioneSociale>CONDOTTE NORD SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06522940151</codiceFiscale><ragioneSociale>GIAVAZZI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03930160167</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOSIO SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08340760969</codiceFiscale><ragioneSociale>E.T.A. ARCURI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02518020017</codiceFiscale><ragioneSociale>OVAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03930160167</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOSIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>112057.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-09-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED1619215</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI MINORI .A. E M.S.C. CON PROPRIA MADRE SIG.RA F.R.M. DAL 18/09/2015 AL 31/12/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05317130960</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE NLUS LA VITA DELLA CASA FAMIGLIA S. ADELE 18</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05317130960</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE NLUS LA VITA DELLA CASA FAMIGLIA S. ADELE 18</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-09-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z44156C1C5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANIFESTAZIONE TREZZANO APRE LE PORTE ALL' EXPO LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEC15DE395</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO TRASPORTO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACCORDO PER L'ESTENSIONE IN FORMA INTEGRATA DEL SERVIZIO DI CAR SHARING NELL'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE SEGNALETICA AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA SEGNALETICA ITALIA GROUP SRL</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03591010982</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEGNALETICA ITALIA GROUP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03591010982</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEGNALETICA ITALIA GROUP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>569.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A159155C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREE CANI PRESSO I PACHI PUBBLICI DI VIA NERUDA E CENTENARIO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4122.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z97159F448</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ELEMENTO PREFABBRICATO IN LEGNO PRESSO GLI ORTI COMUNALI LUNGO L'ALZAIA NAVIGLIO GRANDE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale><ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale><ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2830.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0815906B4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE NIDI DI VESPE PRESSO I PARCHI PUBBLICI E IL CIMITERO COMUNALE </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGHI LOMBARDA RL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGHI LOMBARDA RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z37157A994</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDO URBANO PRESSO ALCUNI PARCHI DEL TERRITORIO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02831590167</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO DIMENSIONE  COMUNITA'</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01432260212</codiceFiscale><ragioneSociale>STEBO AMBIENTE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01762120226</codiceFiscale><ragioneSociale>HOLZHOF SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02831590167</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO DIMENSIONE  COMUNITA'</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14554.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z86156795B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BONIFICA DEL SERBATOIO INTERRATO PRESENTE NELL'AREA DI VIA L.DA VINCI ANGOLO VIA MARONCELLI TREZZANO SUL NAVIGLIO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ILPIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CAACZP63B55F205B</codiceFiscale><ragioneSociale>ING.CINZIA ACAIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CAACZP63B55F205B</codiceFiscale><ragioneSociale>ING.CINZIA ACAIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z07156B92C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI PULIZIA ROGGIA BARONA AFFIDAMENTO ALLA COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2294.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6279000AB5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA COPERNICO</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01290930062</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.GE.PI.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>10144920153</codiceFiscale><ragioneSociale>PRANDONI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>10500120158</codiceFiscale><ragioneSociale>VALLELONGA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05599020962</codiceFiscale><ragioneSociale>MARINO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06522940151</codiceFiscale><ragioneSociale>GIAVAZZI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05599020962</codiceFiscale><ragioneSociale>MARINO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40863.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-09-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z80145466A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE PROGRAQMMATA IMPIANTI ELEVATORI ANNI 2015 2016 2017 2018</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10451690159</codiceFiscale><ragioneSociale>PADANA ASCENSORI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale><ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03424530966</codiceFiscale><ragioneSociale>CORSICO ELEVATORI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03424530966</codiceFiscale><ragioneSociale>CORSICO ELEVATORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17857.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-07-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z091511094</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA PASSARELLA /PONTE PEDONALE PRESSO IL PARCO DEL CENTENARIO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02185410160</codiceFiscale><ragioneSociale>PACCHIARINI S.N.C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02185410160</codiceFiscale><ragioneSociale>PACCHIARINI S.N.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7039.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6170021E63</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE CONSIP PER FONITURA ENERGIA ELETTRICA  12 SU IMPIANTI  COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERA COMM</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERA COMM</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>431967.21</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B1495AA3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RICERCA FIBRE AEREODISPERSE DI AMIANTO PLESSI SCOLASTICI ELEMENTARE DI VIA GIACOSA MATERNA ELEMENTARE BOSCHETTO </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FSCFNC65L12H224M</codiceFiscale><ragioneSociale>FASCI ' FRANCESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FSCFNC65L12H224M</codiceFiscale><ragioneSociale>FASCI ' FRANCESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z041507B2E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA LOCANDINE MANIFESTI E PIEGHEVOLI PER INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DELL AMBIENTE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08391150961</codiceFiscale><ragioneSociale>GM DIGITALSERVICE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08391150961</codiceFiscale><ragioneSociale>GM DIGITALSERVICE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>495.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C1518641</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO TRASPORTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA MODIFICA ATM PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA NOTTE BIANCA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05432100963</codiceFiscale><ragioneSociale>A.T.M SERVIZI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05432100963</codiceFiscale><ragioneSociale>A.T.M SERVIZI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1097.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>052917837F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' BOSCOFORTE SRL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 REVOCA DETERMINAZIONE NR 534/2015 </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>136632.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z20152F153</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER G.R. C/O LA CONSOLATA RESIDENZE SERENI ORIZZONTI UDINE DAL 01/07/2015 AL 30/09/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00524480308</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' RESIDENZE SERENI ORIZZONTI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00524480308</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' RESIDENZE SERENI ORIZZONTI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5506.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-07-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z75153E2E1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI MINORE M.E. E PROPRIA MADRE A.T. C/O COMUNITA' SANTA TERESA DI CASALE MONFERRATO ENTE GESTORE LA CLESSIDRA COOP. SOCIALE DI MILANO DAL 01/07/2015 AL 30/09/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04811250960</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CLESSIDRA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04811250960</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CLESSIDRA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19183.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-07-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF1153E4ED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI MINORE R.D. C/O COMUNITA'  EDUCATIVA ARTEMISIA JUNIOR A CAVENAGO D'ADDA  ENTE GESTORE LA CLESSIDRA COOP. SOCIALE DI MILANO DAL 01/07/2015 AL 30/09/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04811250960</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CLESSIDRA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04811250960</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CLESSIDRA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13395.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-07-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA3152D1F6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' DEL MINORE E.Y. C/O LA COMUNITA' AZIMUT DELLA COOP. SOCIALE FRATERNITA' IMPRONTA DI OSPITALETTO BS DAL 01/07/2015 AL 30/09/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239260983</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' IMPRONTA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239260983</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' IMPRONTA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9855.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-07-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4514DA584</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SANIFICAZIONE E MANUTENZIONE DELLE CASE DELL'ACQUA DI VIA 4 NOOVEMBRE E VIA GRAMSCI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11131370154</codiceFiscale><ragioneSociale>DKR DRINKATERING SR</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11131370154</codiceFiscale><ragioneSociale>DKR DRINKATERING SR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>695.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5F14DA5A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CO2 ALIMENTARE PER LE CASEE DELL'ACQUA DI VIA 4 NOVEMBRE E VIA GRAMSCI </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAD </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAD </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE153E775</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI MINORE C.P.A.F. C/O LA COOPERATIVA SOCIALE LA VITA ONLUS DAL 24/06/2015 AL 30/09/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05317130960</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE NLUS LA VITA DELLA CASA FAMIGLIA S. ADELE 18</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05317130960</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE NLUS LA VITA DELLA CASA FAMIGLIA S. ADELE 18</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6930.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-06-24</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>CIG. ZOB12</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONCERTO MEDITAZIONE PER L'AVVENTO DEL SANTO NATALE
PRESSO LA PARROCCHIA SANT'AMBROGIO -IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE.</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06317670963</codiceFiscale><ragioneSociale>&#xbf;Duo Rheinberger"</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06317670963</codiceFiscale><ragioneSociale>&#xbf;Duo Rheinberger"</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>CIG.Z7C13C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA CULTURA E SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACCORDATURE E NOLEGGIO PIANOFORTE DELLA SCUOLA CIVICA DI
MUSICA.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTLCN61E66F704H</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA LUCIANA BERTELLE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTLCN61E66F704H</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA LUCIANA BERTELLE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>384.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4513B639C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI BONIFICA SERBATOIO INTERRATO AREA COMUNALE VIA L.DA VINCI ANGOLO MARONCELLI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GIO.ECO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03175510969</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCOBALENO SPURGHI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06714401004</codiceFiscale><ragioneSociale>RE.AL. SERVICE PIE SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>10957730152</codiceFiscale><ragioneSociale>GIO.ECO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10957730152</codiceFiscale><ragioneSociale>GIO.ECO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11204.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB14C76F8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ECOSPURGHI LOMBARDIA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGHI LOMBARDA RL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGHI LOMBARDA RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>815.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z25149F38D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PRESSO IL PARCO COMUNALE DI VIA NERUDA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01762120226</codiceFiscale><ragioneSociale>HOLZHOF SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01762120226</codiceFiscale><ragioneSociale>HOLZHOF SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z56148EC44</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO STRAORDINARIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI ABBANDONATI SUL TERRITORIO DI TREZZANO SUL NAVIGLIO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9204.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6178645B24</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO LL.PP</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE  DI VIA DONIZETTI, 11</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06036250962</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE KAIROS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06036250962</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE KAIROS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>119576.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-06-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z921472AB7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BANDO CARIPLO 100 COMUNI EFFICIENTI E SOSTENIBILI AFFIDAMENTO SERVIZIO SOCIETA' INFOENERGIA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05314400960</codiceFiscale><ragioneSociale>INFOENERGIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05314400960</codiceFiscale><ragioneSociale>INFOENERGIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6061466FF7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SMALTIMENTO A SEGUITO RECUPERO INGOMBRANTI FRAZIONE ORGANICA SPAZZAMENTO STRADE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>112000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z05145F61A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI CODICE CER 200307 RIFIUTI DELLA FRAZIONE ORGANICA ,UMIDA CODICE CER 200108 E RESIDUI DELLO SPAZZAMENTO STRADALE CODICE CER 200303. PROROGA ALLA SOCIETA' AMSA SPA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13934.43</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF14627A5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAODINARIA AREA CANI VIA PASCOLI. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3782.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC2146261A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO COMUNALE VIA PIRANDELLO . AFFIDAMENTO ALLLA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3753.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF14627A5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA CANI VIA PASCOLI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3782.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC2146261A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO COMUNALE VIA PIRANDELLO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3753.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD01456CA5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO TRASPORTI </denominazione></strutturaProponente><oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ATM  PER LO SPOSTAMENTO FERMATE E MODIFICA PERCORSO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05432100963</codiceFiscale><ragioneSociale>ATM SERVIZIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05432100963</codiceFiscale><ragioneSociale>ATM SERVIZIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1135.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6059789812</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORO DI MANUTENZIONE RISANAMENTI MANTI BITUMINOSI IN ALCUNE STRADE COMUNALI- DITTA GIAVAZZI SRL </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06522940151</codiceFiscale><ragioneSociale>GIAVAZZI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06522940151</codiceFiscale><ragioneSociale>GIAVAZZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8796.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5599607DDD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA SERVIIZO FORNITURA GAS NATURALE 6 LOTTO 2 IN CONVENZIONE CONSIP</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03027910235</codiceFiscale><ragioneSociale>MULTYUTILITY SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03027910235</codiceFiscale><ragioneSociale>MULTYUTILITY SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>162500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF3143F3C6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO TRASPORTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA PERCORSO ATM A SEGUITO DI LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE IN VIALE EUROPA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05432100963</codiceFiscale><ragioneSociale>A.T.M SERVIZI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05432100963</codiceFiscale><ragioneSociale>A.T.M SERVIZI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>301.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2E143F78B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI MINORE M.E. E PROPRIA MADRE A.T. C/O COMUNITA' SANTA TERESA DI CASALE MONFERRATO ENTE GESTORE LA CLESSIDRA COOP. SOCIALE DI MILANO DAL 20/04/2015 AL 30/06/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04811250960</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CLESSIDRA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04811250960</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CLESSIDRA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15013.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-20</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C14418EC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI MINORE R.D. C/O COMUNITA' EDUCATIVA ARTEMISIA JUNIOR A CAVENAGO D'ADDA ENTE GESTORE LA CLESSIDRA COOP. SOCIALE DI MILANO DAL 20/04/2015 AL 30/06/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04811250960</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CLESSIDRA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04811250960</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CLESSIDRA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10483.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-20</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3D13D6A15</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LEGGE N 10/2013 ART.7 DISPOSIZIONE PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DEGLI ALBERI MONUMENTALI DI PARTICOLARE PREGIO PAESAGGISTICO,NATURALISTICO,MONUMENTALE, STORICO E CULTURALE CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI AFFIDAMENTO SERVIZIO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02382150122</codiceFiscale><ragioneSociale>AGROTECNICO MAIERINI MATTEO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02382150122</codiceFiscale><ragioneSociale>AGROTECNICO MAIERINI MATTEO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA01464FEC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO INSERIMENTO G.R. C/O COMUNITA LA CONSOLATA DELLE RESIDENZE SERENI ORIZZONTI UDINE DAL 01/04/2015 AL 30/06/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00524480308</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' RESIDENZE SERENI ORIZZONTI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00524480308</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' RESIDENZE SERENI ORIZZONTI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5446.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D1464D29</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' DEL MINORE E.Y. C/O LA COMUNITA' AZIMUT DELLA COOP. SOCIALE FRATERNITA' IMPRONTA DI OSPITALETTO BS DAL 01/04/2015 AL 30/06/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239260983</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' IMPRONTA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239260983</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' IMPRONTA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9747.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB91355C3E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MAPPATURA DELLE RETI FOGNARIE C/O PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE DI VIA PAGANO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto> SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI CODICE CER200307 - RIFIUTI DELLA FRAZIOINE ORGANICA , UMIDA CODICE CER 200108 E RESIDUI DELLO SPAZZAMENTO STRADALE CODICE CER 200303. PROROGA ALLA SOCIET&#xc0; AMSA S.P.A </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>45000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD7122858F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DISIOSTRUZIONE E SMALTIMENTO RETI FOGNARIE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ECOSPURGHI LOMBARDIA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGHI LOMBARDA RL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGHI LOMBARDA RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>27000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5708974A5F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BETANIA ONLUS IMPEGNO DI SPESA 2015</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA BETANIA ONLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA BETANIA ONLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>71969.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB313488CE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA GUARDIANIA DEL CIMITERO DI VIA FUCINI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA BETANIA ONLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA BETANIA ONLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2660.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z34135723E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONFERENZA DEI SERVIZI VALUTAZIONE TECNICA DEL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA SITO INQUINATO AREA VIA L.DA VINCI ANGOLO MARONCELLI LIQUIDAZIONE FATTURA ARPA </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13015060158</codiceFiscale><ragioneSociale>ARPA ANZIA REGIONALE PROZIONE DELL'AMIETE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13015060158</codiceFiscale><ragioneSociale>ARPA ANZIA REGIONALE PROZIONE DELL'AMIETE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC1349377</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE P.A. CON PROPRIA MADRE M.M. PRESSO COOPERATIVA SOCIALE LA VITA ONLUS DAL 01/03/2015 AL 31/03/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05317130960</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE NLUS LA VITA DELLA CASA FAMIGLIA S. ADELE 18</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05317130960</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE NLUS LA VITA DELLA CASA FAMIGLIA S. ADELE 18</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA21400979</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO INSERIMENTO G.R. C/O COMUNITA LA CONSOLATA SERENI ORIZZONTI UDINE DAL 01/03/2015 AL 31/03/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00524480308</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' RESIDENZE SERENI ORIZZONTI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00524480308</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' RESIDENZE SERENI ORIZZONTI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1855.49</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5215593B7D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI IGIENE AMBINTALE SU PARCHI E GIARDINI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>71991.81</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC11CBBA8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO TRASPORTI </denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2015 A FAVORE DI SOCIETA' SCAI SRL</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06747100961</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06747100961</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>261495.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5211483BCF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PBBLICI ANNO 2015</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>255140.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-02-24</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z53134C14A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO E LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONI PER AVVISO ED ESITO DI GARA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E/O TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DEI RSU - FRAZIONE ORGANICA - INGOMBRANTI- SPAZZAMENTO STRADE -  A MEDIAGRAPHIC  S.RL- N&#xb0;  CIG Z53134C14A</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05833480725</codiceFiscale><ragioneSociale>MEDIAGRAPHIC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05833480725</codiceFiscale><ragioneSociale>MEDIAGRAPHIC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD1130A4E4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO STRAORINARIO DI RIMOZIONE ETERNIT</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06449620969</codiceFiscale><ragioneSociale>SAP  DI CAMPORESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06449620969</codiceFiscale><ragioneSociale>SAP  DI CAMPORESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6116158D3C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO LL.PP.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA GAS NATURALE PER EDIFICI CONVENZIONE CONSIP  GAS NATURALE 7 LOTTO 2</oggetto><sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale><ragioneSociale>SOENERGY SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale><ragioneSociale>SOENERGY SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>65000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO TRASPORTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO CONTRATTO SEVIZIO TPL</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06747100961</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06747100961</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22379.63</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A132EA33</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINORE H.M. C/O COMUNITA' SOS GIOVANI DI MILANO DAL 01/02/2015 AL 06/02/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09875040157</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA EDUCATIVE SOS GIOVANI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09875040157</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA EDUCATIVE SOS GIOVANI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>564.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-02-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F12FD8D2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE P.A. CON PROPRIA MADRE M.M. PRESSO COOPERATIVA SOCIALE LA VITA ONLUS DAL 31/01/2015 AL 2/02/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05317130960</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE NLUS LA VITA DELLA CASA FAMIGLIA S. ADELE 18</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05317130960</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE NLUS LA VITA DELLA CASA FAMIGLIA S. ADELE 18</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2030.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD5132E486</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INSERIMENTO G.R. PRESSO LA CONSOLATA RESIDENZE SERENI ORIZZONTI UDINE DAL 01/01/2015 AL 28/02/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00524480308</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' RESIDENZE SERENI ORIZZONTI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00524480308</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' RESIDENZE SERENI ORIZZONTI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3531.61</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5211483BCF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO LLPP</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE ANNO 2015</oggetto><sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>255140.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z95179BDA2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AM MINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE CIMITERO DI VIA FUCINI. IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE AREA DISPERSIONE CENERI DERIVANTI DA CREMAZIONE.</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00180240202</codiceFiscale><ragioneSociale>DUGONI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00180240202</codiceFiscale><ragioneSociale>DUGONI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8540.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-12-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE163EACC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER MINORE A.S.S. C/O COMUNITA' ELSA DI SCALENGHE DELLE RESIDENZE SERENI ORIZZONTI DI UDINE DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00524480308</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' RESIDENZE SERENI ORIZZONTI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00524480308</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' RESIDENZE SERENI ORIZZONTI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-10-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9D153E8C2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE B.G. E PROPRIA MADRE Z.S. C/O LA COMUNITA' ASSOCIAZIONE SAREPTA DI MILANO DAL 01/07/2015 AL 30/09/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97102330152</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' ASSOCIAZIONE SAREPTA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97102330152</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' ASSOCIAZIONE SAREPTA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9016.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-07-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z67152DD3E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER MINORE A.S.S. C/O COMUNITA' ELSA DI SCALENGHE DI (TO) DELLE RESIDENZE SERENI ORIZZONTI DI UDINE DAL 01/07/2015 AL 30/09/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00524480308</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' RESIDENZE SERENI ORIZZONTI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00524480308</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' RESIDENZE SERENI ORIZZONTI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-07-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z081464B3B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER MINORE A..S.S. C/O COMUNITA' ELSA DI SCALENGHE DELLE RESIDENZE SERENI ORIZZONTI DI UDINE DAL 01/04/2015 AL 30/06/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00524480308</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' RESIDENZE SERENI ORIZZONTI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00524480308</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' RESIDENZE SERENI ORIZZONTI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5193.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z181401161</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER MINORE A.S.S. C/O COMUNITA' ELSA DI SCALENGHE (TO) DELLE RESIDENZE SERENI ORIZZONTI DI UDINE DAL 01/03/2015 AL 31/03/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00524480308</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' RESIDENZE SEREI ORIZZONTI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00524480308</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' RESIDENZE SEREI ORIZZONTI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1769.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z05132E459</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER MINORE A.S.S. PRESSO COMUNITA' ELSA DI SCALENGHE (TO) DELLE RESIDENZE SERENI ORIZZONTI DI UDINE DAL 01/01/2015 AL 28/02/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00524480308</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' RESIDENZE SERENI ORIZZONTI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00524480308</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' RESIDENZE SERENI ORIZZONTI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3367.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F163C1B4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO PARTECIPAZIONE ONERI PER RICOVERO C.A. E C.L. C/O L'ASSOCIAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE PERIODO DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>90015020150</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>90015020150</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11040.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-10-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA6152D8A7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO PARTECIPAZIONE ONERI PER RICOVERO C.A. E C.L. C/O L'ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETA' CELESTE DAL 01/07/2015 AL 30/09/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>90015020150</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>90015020150</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11040.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-07-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7814655CF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO PARTECIPAZIONE ONERI PER RICOVERO C.A. E C.L. C/O L'ASSOCIAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONLUS DAL 01/04/2015 AL 30/06/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>90015020150</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>90015020150</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10920.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z471465559</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE B.G. E PROPRIA MADRE Z.S. C/O LA COMUNITA' ASSOCIAZIONE SAREPTA DI MILANO DAL 01/04/2015 AL 30/06/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97102330152</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' ASSOCIAZIONE SAREPTA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97102330152</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' ASSOCIAZIONE SAREPTA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8918.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB01400371</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO PARTECIPAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONLUS DAL 01/03/2015 AL 31/03/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>90015020150</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>90015020150</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3720.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z02140068C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE B.G. E PROPRIA MADRE Z.S. C/O LA COMUNITA' ASSOCIAZIONE SAREPTA DI MILANO DAL 01/03/2015 AL 31/03/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97102330152</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' ASSOCIAZIONE SAREPTA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97102330152</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' ASSOCIAZIONE SAREPTA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3040.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z20132E4C3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO PARTECIPAZIONE ONERI PER RICOVERO C.A. E C.L. C/O L'ASSOCIAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONLUS DAL 01/01/2015 AL 28/02/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>90015020150</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>90015020150</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7080.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC2132E353</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE B.G. E PROPRIA MADRE Z.S. C/O LA COMUNITA' ASSOCIAZIONE SAREPTA DI MILANO DAL 01/01/2015 AL 28/02/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97102330152</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' ASSOCIAZIONE SAREPTA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97102330152</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' ASSOCIAZIONE SAREPTA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5786.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO RELATIVO AL NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE.</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09407790154</codiceFiscale><ragioneSociale>Vigorelli Luigi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09407790154</codiceFiscale><ragioneSociale>Vigorelli Luigi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z791588A3F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento incarico professionale per la redazione della variante n. 1 al PGT e predisposizione Sistema Informativo comunale (SIT) </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05904240156</codiceFiscale><ragioneSociale>Centro Studi PIM</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03436120962</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferrari Laura</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12887850159</codiceFiscale><ragioneSociale>Prassicoop societ&#xe0; cooperativa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05904240156</codiceFiscale><ragioneSociale>Centro Studi PIM</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1614390FD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pubblicazione avviso di avvio del procedimento relativo alla redazione della variante generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)- </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04769150964</codiceFiscale><ragioneSociale>Mediapress Italia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04769150964</codiceFiscale><ragioneSociale>Mediapress Italia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>342.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D138CE92</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Sviluppo del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento incarico professionale per perizia di stima area di propriet&#xe0; comunale via Pagano </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09099580152</codiceFiscale><ragioneSociale>TEMA, Territorio, Mercati ed Ambiente</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09099580152</codiceFiscale><ragioneSociale>TEMA, Territorio, Mercati ed Ambiente</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z62176BCED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI CARTA A RISME A4/A3 ANNO 2016- CIG.Z62176BCED</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13291920158</codiceFiscale><ragioneSociale>CED MARKET ITALIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13291920158</codiceFiscale><ragioneSociale>CED MARKET ITALIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3949.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z05177CA00</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA D.P.I. PER DIPENDENTE IN CARICO ALL'UFFICIO ECOLOGIA -CIG.Z05177CA00.-O.D.D.A.N.2585915.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02894230164</codiceFiscale><ragioneSociale>PROSICUR SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02894230164</codiceFiscale><ragioneSociale>PROSICUR SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>232.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>62073524EA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA GOBETTI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>104101.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6178645B24</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE VIA DONIZETTI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06036250962</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE KAIROS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06036250962</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE KAIROS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>119576.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>57383067E8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12874300150</codiceFiscale><ragioneSociale>IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12874300150</codiceFiscale><ragioneSociale>IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>53940.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6061466FF7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO TRATTAMENTO E/O TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DEI RSU - FRAZIONE ORGANICA - INGOMBRANTI - RESIDUI SPAZZAMENTO STRADE</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>277172.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>601838506B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI BIBIOTECONOMICI</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04494490156</codiceFiscale><ragioneSociale>CAEB COOPERATIVA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04494490156</codiceFiscale><ragioneSociale>CAEB COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>44634.42</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF912AA579</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06747100961</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' CONSORTILE AUTOLINEE ITALIANE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06747100961</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' CONSORTILE AUTOLINEE ITALIANE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22379.63</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE9112CDAA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO CAVALCAVIA NUOVA VIGEVANESE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01290930062</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.GE.PI.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01290930062</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.GE.PI.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>41441.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9617CF098</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SISTEMA DI GESTIONE AREE MERCATALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3904.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7417BD1F5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPLEMENTAZIONE CENTRALINO TELEFONICO POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TELECOM ITALIA MOBILE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TELECOM ITALIA MOBILE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-12-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z041721DA8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE DI CANCELLERIA DIDATTICO PER ASILO NIDO COMUNALE-MEPA- CIG. Z041721DA8</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>897.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC31712909</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IN SOSTITUZIONE DI ALCUNI ARREDI PER LA SEDE CENTRALE DELLA BIBILIOTECA COMUNALE. ATTRAVERSO IL  MEPA, CIG.ZC31712909.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04649630268</codiceFiscale><ragioneSociale>GAM GONZARREDI MONTESSORI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04649630268</codiceFiscale><ragioneSociale>GAM GONZARREDI MONTESSORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2324.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z871664900</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PARZIALE DISIMPEGNO DU DETERMINA N.928/2015.</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>318.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7A171DD60</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE IMPIANTO CITOFONICO VIA PIRANDELLO N. 6 SC. C-E DANNEGGIATO DA ATTI VANDALICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03424600967</codiceFiscale><ragioneSociale>C E G SYSTEM SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03424600967</codiceFiscale><ragioneSociale>C E G SYSTEM SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z68170D0C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO- LICENZA- CERTIFICATO SSL PER AUTENTICA RETE SIT "SISTEMA INFORMATIVO TRAPIANTI. CIG-Z68170D0C7-.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08441191007</codiceFiscale><ragioneSociale>MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08441191007</codiceFiscale><ragioneSociale>MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>89.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2716CB3E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE CALDAIA IMMOBILE ERP VIA PIRANDELLO N. 6 SC. L</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MLENTN63T30G220Y</codiceFiscale><ragioneSociale>MELE ANTONIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MLENTN63T30G220Y</codiceFiscale><ragioneSociale>MELE ANTONIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2516B0004</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VERIFICA E RIPRISTINO FUNZIONAMENTO GRUPPI TERMICI IMMOBILE ERP VIA PIRANDELLO N. 6-IMPEGNO DI SPESA-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14390.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE71674462</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE CALDAIA IMMOBILE ERP VIA PIRANDELLO N. 6 SC. L</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MLENTN63T30G220Y</codiceFiscale><ragioneSociale>MELE ANTONIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MLENTN63T30G220Y</codiceFiscale><ragioneSociale>MELE ANTONIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1669.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9E16F137E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO URGENTE DI UN VIPDEOREGESTRATORE DA COLLOCARSI PRESSO LA SALA EXPO CIG-Z9E16F137E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11786140159</codiceFiscale><ragioneSociale>D.D.R. SNC DI ROMANO DAVIDE &amp;amp;C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11786140159</codiceFiscale><ragioneSociale>D.D.R. SNC DI ROMANO DAVIDE &amp;amp;C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>898.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF1688178</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE LAVABIANCHERIA E ASCIUGATRICE IN DOTAZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE. CIG.ZCF1688178.</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00872030150</codiceFiscale><ragioneSociale>Grandimpianti Ali spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00872030150</codiceFiscale><ragioneSociale>Grandimpianti Ali spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z181661D5B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Finanziaria</denominazione></strutturaProponente><oggetto>impegno di spesa per fornitura faldoni per ufficio ragioneria e registro cronologico sanzioni diritti di Segreteria per Ufficio ed.privata. Cig-Z181661D5B.- </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>751.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z79166F4BB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PACCHI REINTEGRO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PER PALESTRE COMUNALI .CIG-Z79166F4BB.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>288.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1016AZ9E3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI TECNICI  MANUTENTIVI IMPIANTI AUDIO E VIDEO PRESSO LA SALA EXPO CIG- Z1016AZ9E31 -. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11786140159</codiceFiscale><ragioneSociale>D.D.R. SNC DI ROMANO DAVIDE &amp;amp;C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11786140159</codiceFiscale><ragioneSociale>D.D.R. SNC DI ROMANO DAVIDE &amp;amp;C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>292.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEF166F42E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI CANCELLERIA E MATERIALI SANITARI DI PRIMO SOCCORSO - CIG. ZEF166F42E .-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>280.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8616A502F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PANNOLINI ASILI NIDO COMUNALI, A SEGUITO DI ESAURIMENTO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO-ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA-Z8616A502F.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00163160195</codiceFiscale><ragioneSociale>S.I.L.C. S.R..</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00163160195</codiceFiscale><ragioneSociale>S.I.L.C. S.R..</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1112.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E1661E95</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI PER COMANDO DI POLIZIA LOCALE.CIG-Z0E1661E95. </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>168.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z181661D5B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FALDONI PER UFFICIO RAGIONERIA E REGISTRO CRONOLOGICO SANZIONI DIRITTI SEGRETERIA PER UFFICIO ED.PRIVATA CIG.Z181661D5B</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>751.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1516544D8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA AMPLIFICATORE PER SALA EXPO A SEGUITO DI FURTO CIG.Z1516544D8</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11786140159</codiceFiscale><ragioneSociale>D.D.R. SNC DI ROMANO DAVIDE &amp;amp;C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11786140159</codiceFiscale><ragioneSociale>D.D.R. SNC DI ROMANO DAVIDE &amp;amp;C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>329.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1015C2500</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CANCELLO CARRAIO VIA FERMI N. 27/29-INCARICO DITTA OLMI AUTOMAZIONI SRL-CIG. Z1015C2500-DET. N. 851/15</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z51153B9CD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANAZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE AL PRONTUARIO C.D.S. DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON REGOLAMENTO DI ESECUZIONE. ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA CIG. Z51153B9CD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06833740969</codiceFiscale><ragioneSociale>MAXFIVE DI COMI ANCILLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06833740969</codiceFiscale><ragioneSociale>MAXFIVE DI COMI ANCILLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9D158E263</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE, ON-LINE AL QUOTIDIANO-IL GIORNO- PER IL SINDACO- CIG Z9D158E263</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12741650159</codiceFiscale><ragioneSociale>MONFRINET</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12741650159</codiceFiscale><ragioneSociale>MONFRINET</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>224.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F158CC95</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE DATI PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE ANNO 2014 TRAMITE MEPA IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10459410014</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO SIGAUDO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10459410014</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO SIGAUDO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>732.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z56158CB54</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI E STAMPATI VARI PER AREA AMMINISTRATIVA -MEPA- CIG. Z56158CB54</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1454.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6D158CBA5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ETICHETTE LIBRI PER BIBILOTECHE COMUNALI- MEPA- CIG.Z6D158CBA5 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z81158CC22</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CEDELE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2015-2016 CIG Z81158CC22 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>569.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB1544E94</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI IN REPERIBILITA' CONDOMINII ERP VIA PIRANDELLO/VIA FERMI ODDA N. 2232161 MEPA DITTA C. E G. SYSTEM SNC - CIG. N. ZAB1544E94</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03424600967</codiceFiscale><ragioneSociale>C. E G. SYSTEM DI  GULOTTA PIETRO E CATALANO GIUSEPPE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03424600967</codiceFiscale><ragioneSociale>C. E G. SYSTEM DI  GULOTTA PIETRO E CATALANO GIUSEPPE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z37151CB80</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILI NIDO COMUNALE-ACQUISIZIONE TRAMIRE-MEPA- CIG-Z37151CB80</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00163160195</codiceFiscale><ragioneSociale>S.I.L.C. S.R..</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00163160195</codiceFiscale><ragioneSociale>S.I.L.C. S.R..</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1122.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>.Z7C148035</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE DIVERSE DI MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER LE AREE AMMINISTRATIVA -AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE E CULTURA E SPORT-CIG.Z7C148035A </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>733.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1313CCDA7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE (FAX) PER UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE O.D.D.A. N. 2011215 MEPA  CIG.Z1313CCDA7 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01398620540</codiceFiscale><ragioneSociale>AREA SISTEMA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01398620540</codiceFiscale><ragioneSociale>AREA SISTEMA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1194.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3D14A92F9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.2.000 VERBALI AUTOIMBUSTANTI PER COMANDO DI POLIZIA LOCALE-MEPEA- CIG.Z3D14A92F9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06833740969</codiceFiscale><ragioneSociale>MAXFIVE DI COMI ANCILLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06833740969</codiceFiscale><ragioneSociale>MAXFIVE DI COMI ANCILLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2928.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA713D2887</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>impegno di spesa per dotazione scarpe alle ausiliarie della sosta ed integrazione determina n. 566/14.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07587410155</codiceFiscale><ragioneSociale>AEMME SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07587410155</codiceFiscale><ragioneSociale>AEMME SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>391.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z591449343</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI E LOCANDINE "RASSEGNA TEATRO DEI BAMBINI, MEPA -CIG Z591449343-.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>317.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z441432CA2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILO NIDO COMUNALE- CIG Z441432CA2.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3963.42</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF4143EB38</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E INFORMATICO DI FACILE CONSUMO -MEPA-CIG.ZF4143EB38.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1231.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F140725F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.500 BLOCCHETTI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO PER COMANDO DI POLIZIA LOCALE-MEPA CIG.Z1F140725F</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06833740969</codiceFiscale><ragioneSociale>MAXFIVE DI COMI ANCILLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06833740969</codiceFiscale><ragioneSociale>MAXFIVE DI COMI ANCILLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2989.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3D13FED45</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOLLETTINI POSTALI MOD.123 PER UFFICIO TRIBUTI TRAMITE MEPA CIG.Z3D13FED45</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>73.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z82113B760</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI STAMATI  DIVERSI PER UFFICI COMUNALI,MEDIANTE  MEPA ALLA DITTA MYO SRL RDO N. 781736.IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8213B7603 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3443.17</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z891381625</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE E FOTOGRAFIE PRESIDENTE DELLA RPUBBLICA PRESSO LA CENTRALE ACQUISTI MEPA CIG Z891381625</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>638.97</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2513815AA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO KIT ELIMINACODE PER UFFICIO TRIBUTI PRESSO LA CENTRALE ACQUISTI MEPA CIG.Z2513815AA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>344.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANCITEL IN MODALITA' INTERNET PER L'ANNO 2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z22128E9EE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREAFINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AFFRANCATRICE AUTOMATICA E SECURITY CARD AFFRANCATRICE FRANCOPOST ANNO2015-CIG. Z22128E9EE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01228580153</codiceFiscale><ragioneSociale>FRANCOPOST SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01228580153</codiceFiscale><ragioneSociale>FRANCOPOST SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>562.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF6138CC7A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER, NASTRI ED ETICHETTE PER UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E PROTOCOLLO GENERALE PRESSO LA CENTRALE ACQUISTI MEPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS Automatend data systems spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS Automatend data systems spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>562.42</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF4138CCEB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER, NASTRI ED ETICHETTE PER UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E PROTOCOLLO GENERALE PRESSO LA CENTRALE ACQUISTI MEPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>333.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA13B095E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILI NIDO COMUNALI. ACQUISSIZIONE TRAMITE M.E.P.A  CIG.ZDA13B95E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05124630962</codiceFiscale><ragioneSociale>MEK ITALIA RL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05124630962</codiceFiscale><ragioneSociale>MEK ITALIA RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2815.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> 605751103</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGI FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI- CONVENZIONE CONSIP SPA-FOTOCOPIATORI 23 LOTTO 2 CIG DERIVATO 6057511037-RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE 168 DEL 2015.</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>71503.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1913805AF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>area finanziaria</denominazione></strutturaProponente><oggetto>impegno di spesa per acuisto verbali autoimbustanti per comando di polizia locale -tramite MEPA-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06833740969</codiceFiscale><ragioneSociale>MAXFIVE DI COMI ANCILLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06833740969</codiceFiscale><ragioneSociale>MAXFIVE DI COMI ANCILLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1464.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5A12882A8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SU DETERMINA N. 6/2015</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD81284874</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO PULIZIA SCALE E ROTAZIONE SACCHI CONDOMINIO ERP VIA FERMI N.27/29-INCARICO COOPERATIVA SOCIALE BETANIA ONLUS-ANNO 2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATVA SOCIALE ETANIA ONLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATVA SOCIALE ETANIA ONLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4318.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z06128A6D8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI CONDOMINIO ERP VIA FERMI N. 27/29-INCARICO DITTA OTIS SERVIZI SRL-ANNO 2015-IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale><ragioneSociale>OTIS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale><ragioneSociale>OTIS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3045.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE1128BC9D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO CONDOMINIO ERP VIA PIRANDELLO N.6-INCARICO DITTA UNITALIA SRL-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12323740154</codiceFiscale><ragioneSociale>UNITALIA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12323740154</codiceFiscale><ragioneSociale>UNITALIA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>652.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6D1291010</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI PUBBLICI ERP DI VIA PIRANDELLO E FERMI-INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DITTA EVOLVE SRL DI MILANO-CIG. Z6D12911010</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12718040152</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLVE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10855.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z16132F0C6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA QUINDICINALE "CONSULENTE IMMOBILIARE " AL SOLE 24 Ore CIG-Z16132F0C6</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale><ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale><ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>220.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTO DI CONCESSIONE CIMITERIALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>NNZLSN79M25F205S</codiceFiscale><ragioneSociale>IANNUZZI ALESSANDRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>NNZLSN79M25F205S</codiceFiscale><ragioneSociale>IANNUZZI ALESSANDRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONCESSIONE CIMITERIALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GRLMRS56E56Z321I</codiceFiscale><ragioneSociale>GARILLI MARISA YVONNE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GRLMRS56E56Z321I</codiceFiscale><ragioneSociale>GARILLI MARISA YVONNE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029270151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONCESSIONE CIMITERIALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PPRPCR39M20M140N</codiceFiscale><ragioneSociale>OPIPARI  PANCRAZIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PPRPCR39M20M140N</codiceFiscale><ragioneSociale>OPIPARI  PANCRAZIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>27000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F0D36968</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI AL CITTADINO/AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER LE PROCEDURE APPLICATIVE RELATIVE ALL'UFFICIO VERBALI POLIZIA LOCALE - ANNO 2014.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI INFORMATICA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI INFORMATICA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5913.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD70D244D1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE SOFTWARE PROCEDURE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>A.D.S. SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>A.D.S. SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>54016.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA70D244AO</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03251000984</codiceFiscale><ragioneSociale>ITAL@EDIT SR</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03251000984</codiceFiscale><ragioneSociale>ITAL@EDIT SR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39497.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAD0D24448</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA RILEVATORE PRESENZE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06294880965</codiceFiscale><ragioneSociale>SELESTA INGEGNERIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06294880965</codiceFiscale><ragioneSociale>SELESTA INGEGNERIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4434.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA012D6403</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA ENTRATE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCORTA DI BOTTIGLIE D'ACQUA PER CONVEGNI, ATTIVITA' EVENTI E GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE -CIG ZA012D6403</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00801920166</codiceFiscale><ragioneSociale>SERIM RL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00801920166</codiceFiscale><ragioneSociale>SERIM RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>56.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA412F8154</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA ENTRATE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI: CARTELLINI E ROTOLI BIADESIVI C.I. E CARTELLINE C.C. E CARTELLINE C.C. -CIG ZA412F8154- CENTRALE ACQUISTI MEPA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>890.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1812F80DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA ENTRATE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VERBALI AUTOMBUSTANTI PER COMANDO DI POLIZIA LOCALE CIG- Z1812F80DA CENTRALE ACQUISTI MEPA-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06833740969</codiceFiscale><ragioneSociale>MAXFIVE DI COMI ANCILLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06833740969</codiceFiscale><ragioneSociale>MAXFIVE DI COMI ANCILLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1464.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4811545D0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO-INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO ARBOREO CITTADINO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10004.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA010FF51C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTITOLAZIONE DEL PARCO DI VIA BOCCACCIO-IMPEGNO NDI SPESEA PER FORNITURA TARGA IN ALLUMINIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SLDGNN66C15F205C</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA SOLDATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SLDGNN66C15F205C</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA SOLDATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>212.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>2578120BEA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RSU LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' AMSA S.P.A.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale><ragioneSociale>AMSA SPA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4037.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUOTA FINANZIAMENTO RETE SPORTELLI INFOENERGIA ANNO 2014</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05314400960</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' CONSORTILE  RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE SCARL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05314400960</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' CONSORTILE  RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE SCARL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z960FCD0F9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO STRAORDINARIO DI RIMOZIONE FAVI PRESSO LA SCUOLA IV NOVEMBRE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGHI LOMBARDA RL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGHI LOMBARDA RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1183.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8FOEFBCBF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA
DEGLI EDIFICI COMUNALI PROROGA ALLA COOPERATIVA FUTURA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11236710155</codiceFiscale><ragioneSociale>FUTURA SOCIETA' COOPETIVA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11236710155</codiceFiscale><ragioneSociale>FUTURA SOCIETA' COOPETIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11574.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBEOE59D4A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PROVA DI TENUTA E CERTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO FOGNARIO C/O LA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13200390154</codiceFiscale><ragioneSociale>BATTILANA ECOSERVIZI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13200390154</codiceFiscale><ragioneSociale>BATTILANA ECOSERVIZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z020E50797</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI PER ADEMPIMENTI NORMATIVI CONNESSI ALLA IPOTIZZATA
PRESENZA DI FIBRE DI AMIANTO NELLE COPERTURE DI UN IMMOBILE DI
PROPRIETA&#xbf; COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04223560964</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. FANCESCO FASCI'</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04223560964</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. FANCESCO FASCI'</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>697.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z981119D75</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE AL COMITATO ORGANIZZATORE DELLA MARCIA PERUGIA-ASSISI PER LA PACE E LA FRATERNITA' DEL 19 OTTOBRE 2014 E AL PROGETTO "NATALE DI PACE A BETLEMME" DAL
20 AL 27 DICEMBRE 2014</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02355370541</codiceFiscale><ragioneSociale>Coordinamento Nazionale degli Enti locali per la pace e i diritti umani</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02355370541</codiceFiscale><ragioneSociale>Coordinamento Nazionale degli Enti locali per la pace e i diritti umani</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD510B1879</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INIZIATIVE CULTURALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. SETTEMBRE - DICEMBRE 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER STAMPA MANIFESTI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12674610154</codiceFiscale><ragioneSociale>La Tipografia S.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12674610154</codiceFiscale><ragioneSociale>La Tipografia S.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>219.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5410B1900</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INIZIATIVE CULTURALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. SETTEMBRE - DICEMBRE 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INIZIATIVA "LETTO FRA NOI"</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RTNFNN38R18Z326V</codiceFiscale><ragioneSociale>Rotondo Fernando</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RTNFNN38R18Z326V</codiceFiscale><ragioneSociale>Rotondo Fernando</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>406.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA910B195C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INIZIATIVE CULTURALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. SETTEMBRE - DICEMBRE 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INIZIATIVA "INSEGNANTI A SCUOLA DI LIBRI"</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BCCFST63E31F205S</codiceFiscale><ragioneSociale>Boccati Fausto</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BCCFST63E31F205S</codiceFiscale><ragioneSociale>Boccati Fausto</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>271.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9010B1D68</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INIZIATIVE CULTURALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. SETTEMBRE - DICEMBRE 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INIZIATIVA "COMPUTER: NON E' MAI TROPPO TARDI"</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CLDSFN84T22F205E</codiceFiscale><ragioneSociale>Caldera Stefano</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CLDSFN84T22F205E</codiceFiscale><ragioneSociale>Caldera Stefano</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>678.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z6D0C47B7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - ANNO SCOLASTICO 2013/2014: LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07105440965</codiceFiscale><ragioneSociale>Il mondo di Patti</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07105440965</codiceFiscale><ragioneSociale>Il mondo di Patti</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>41.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA ENTRATE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONDOMINIO VIA CROCE N.30-SPESE ESERCIZIO ORDINARIO 2014/2015-IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80341250159</codiceFiscale><ragioneSociale>condominio via benedetto croce,30</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80341250159</codiceFiscale><ragioneSociale>condominio via benedetto croce,30</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1089.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD20C3F666</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO IMPIANTO  DI CONTROLLO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE IN VIA CIRCONVALLAZIONE/ROMA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13296300158</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOSHARING SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03298520242</codiceFiscale><ragioneSociale>TRAFFIC TECOLOGY SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03298520242</codiceFiscale><ragioneSociale>TRAFFIC TECOLOGY SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - A.S. 2013/2014: LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07214230158</codiceFiscale><ragioneSociale>Il libro di Casarotto A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07214230158</codiceFiscale><ragioneSociale>Il libro di Casarotto A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E0F1F9DE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI  -  24 MAGGIO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02690950403</codiceFiscale><ragioneSociale>Fastbook S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02690950403</codiceFiscale><ragioneSociale>Fastbook S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>403.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>56903419EF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI VIA DI VITTORIO CON LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA . AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02050250964</codiceFiscale><ragioneSociale>IN SPORT SRL SSD</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02050250964</codiceFiscale><ragioneSociale>IN SPORT SRL SSD</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1525000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - A.S. 2013/2014: LIQUIDAZIONE FATTURA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06400840960</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartoleria Foieni Sara</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06400840960</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartoleria Foieni Sara</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>549109856A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA D'APPALTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI DI TREZZANO SUL NAVIGLIO CIG. </oggetto><sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04494490156</codiceFiscale><ragioneSociale>CAEB COOPERATIVA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04099270961</codiceFiscale><ragioneSociale>EFFATA' SOCIETA' COOP. DI PROMOZIONE CULTURALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04494490156</codiceFiscale><ragioneSociale>CAEB COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>43958.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE
ELEMENTARI DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - ANNO SCOLASTICO 2013/2014.
LIQUIDAZIONE FATTURE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09432540152</codiceFiscale><ragioneSociale>La Libreria</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09432540152</codiceFiscale><ragioneSociale>La Libreria</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2166.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. LIQUIDAZIONE FATTURE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03296550126</codiceFiscale><ragioneSociale>Libri &amp;amp; Scuola S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03296550126</codiceFiscale><ragioneSociale>Libri &amp;amp; Scuola S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>83.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. LIQUIDAZIONE FATTURE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07214230158</codiceFiscale><ragioneSociale>Il libro di Casarotto A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07214230158</codiceFiscale><ragioneSociale>Il libro di Casarotto A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6D0C747B7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE
ELEMENTARI DI TREZZANO SUL NAVIGLIO ANNO SCOLASTICO 2013/2014.
LIQUIDAZIONE FATTURE A VARI FORNITORI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04144360965</codiceFiscale><ragioneSociale>Le Cartoidee di Monica</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>10528930158</codiceFiscale><ragioneSociale>cartolibreria Chiesa Alberto</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07214230158</codiceFiscale><ragioneSociale>Il libro di Casarotto A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07731750159</codiceFiscale><ragioneSociale>Istituto dei Ciechi di Milano</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04144360965</codiceFiscale><ragioneSociale>Le Cartoidee di Monica</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>10528930158</codiceFiscale><ragioneSociale>cartolibreria Chiesa Alberto</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>07214230158</codiceFiscale><ragioneSociale>Il libro di Casarotto A.</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>07731750159</codiceFiscale><ragioneSociale>Istituto dei Ciechi di Milano</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>918.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC908C625A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STAMPA, INVIO E RENDICONTAZIONE BOLLETTINI DI C/C RELATIVI ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA DA PARTE DI POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA 1&#xb0; BIMESTRE 2014</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF6128EC6F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA ENTRATE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLI AUTOMATICI CONDOMINIO ERP VIA PIRANDELLO N.6-INCARICO DITTA OLMI AUTOMAZIONI SRL-ANNO 2015-IMPEGNO DI SPESA-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale><ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z49128F99D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA ENTRATE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ESTENSIONE SERVIZIO PULIZIA SCALE E ROTAZIONE SACCHI IMMOBILE ERP VIA PIRANDELLO N.6 FINO AL 7 GENNAIO 2015-IMPEGNO DI SPESA-DITTA OPTIMA SERVICE DI CUTTE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CTTFRN73S23Z611Q</codiceFiscale><ragioneSociale>OPTIMA SERVICE DI CUTTE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CTTFRN73S23Z611Q</codiceFiscale><ragioneSociale>OPTIMA SERVICE DI CUTTE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>592.73</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1112915A9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA ENTRATE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE RETE FOGNARIA CONDOMINIO ERP VIA PIRANDELLO N.6-IMPEGNO DI SPESA-ANNO 2015-DITTA ECOSPURGHI LOMBARDA SRL-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGHI LOMBARDA RL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03390460966</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSPURGHI LOMBARDA RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5A12882A8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA ENTRATE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA APPARTAMENTI ERP DI VIA PIRANDELLO N.6 DI PROPRIETA' DEL COMUNE PER L'ANNO 2015-Z5A12882A8</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239200963</codiceFiscale><ragioneSociale>CS&amp;amp;L CONSORZIO SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>34188.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB6119D4CE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO A "FONDAZIONE PER LEGGERE" ANNO 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE </oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06277160963</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PER LEGGERE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06277160963</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PER LEGGERE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23634.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z69119FBDC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DIRETTO MATERIALE PER ARREDO E SICUREZZA STRADALE</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02701040780</codiceFiscale><ragioneSociale>VG SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02701040780</codiceFiscale><ragioneSociale>VG SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19905.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAD0C20813</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ASCENSORE DI PROPRIETA' COMUNALE EDIFICIO DI VIA BOITO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00724230156</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOMBO &amp;amp; C. ASCENSORI SR</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00724230156</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOMBO &amp;amp; C. ASCENSORI SR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3332.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB91162F3A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE CONTABILIZZATORE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO IMMOBILE ERP DI VIA PIRANDELLO N.6</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09865930151</codiceFiscale><ragioneSociale>ITER SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09865930151</codiceFiscale><ragioneSociale>ITER SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC0113AFE3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE TUBAZIONE DEL RISCALDAMENTO NEL SOTTOTETTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO IMMOBILE DI VIA PIRANDELLO N.6</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09865930151</codiceFiscale><ragioneSociale>ITER SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09865930151</codiceFiscale><ragioneSociale>ITER SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBE11BBC4C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AERA ENTRATE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIOA PER ASILI NODO COMUNALI -CIG.ZBE11BBC4C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2904.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0811B4891</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO C/O LA COMUNITA' ASSOCIAZIONE SAREPTA DI MILANO DAL 06/11/2014 AL 31/12/2014</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97102330152</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' ASSOCIAZIONE SAREPTA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97102330152</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' ASSOCIAZIONE SAREPTA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5492.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-11-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE9112CDAA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO C.A. CAVALCAVIA SS494/ NUOVA VIGEVANESE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01290930062</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.GE.PI SR</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01290930062</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.GE.PI SR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>41441.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC1108AA5E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E BONIFICA COPERTURA EDIFICIO VIA PIRANDELLO SCALA H</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SNSRCR69R31F205E</codiceFiscale><ragioneSociale>SINESI ARCH. RICCARDO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SNSRCR69R31F205E</codiceFiscale><ragioneSociale>SINESI ARCH. RICCARDO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA ENTRATE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO C.I. PER UFFICIO SPORTELLO AL CITTADINO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80101710152</codiceFiscale><ragioneSociale>Tesoreria Provinciale dello Stato</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80101710152</codiceFiscale><ragioneSociale>Tesoreria Provinciale dello Stato</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD3105EB52</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE IL PRE-POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2014/2015.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA </oggetto><sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01956990186</codiceFiscale><ragioneSociale>Coop. Alemar</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06763680961</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale New Service onlus</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>11236710155</codiceFiscale><ragioneSociale>Futura Soc. Cooperativa sociale</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE BETANIA ONLUS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>13205650156</codiceFiscale><ragioneSociale>Coop. Soc. Cesanese</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06763680961</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale New Service onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>34034.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z05108AAAE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTO SEMAFORICO SS494 - KENNEDY </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00857000152</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00857000152</codiceFiscale><ragioneSociale>SCAE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1333.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9BOFE6C28</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI , SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER SPAZIO NEUTRO, SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER TUTELA MINORI E FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PER SPAZIO NEUTRO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12874300150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO ONULS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12874300150</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO ONULS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-09-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA1042E50</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA' PRONTO INTERVENTO AZIMUT COOP. SOCIALE FRATERNITA' IMPRONTA DAL 22/07/2014 AL 31/12/2014</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239260983</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE FRTERNITA IMPRONTA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239260983</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE FRTERNITA IMPRONTA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23932.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-07-24</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z340FF3EA6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE PONTIROLO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO 01/072014 AL 31/07/2014
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04583730967</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04583730967</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-07-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF90FD6441</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE EDIFICIO PUBBLICO DI VIA L. DA VINCI (VILLETTA) ASSEGNATA ALL'ASSOC. LIBERA ANNI 2014 -2015-2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01632090039</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROELEVATOR NOVARA SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01632090039</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROELEVATOR NOVARA SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>886.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD00FAE2C3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI VIA FUCINI - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06980800962</codiceFiscale><ragioneSociale>GBRG ENGINEERING SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06980800962</codiceFiscale><ragioneSociale>GBRG ENGINEERING SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>37085.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7C0FC1880</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO C/O COMUNITA' EDUCATIVE SOS GIOVANI DI MILANO DAL 17/06/2014 AL 30/06/2014</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09875040157</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA EDUCATIVE SOS GIOVANI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09875040157</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA EDUCATIVE SOS GIOVANI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-06-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E0EBFC35</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>area entrate</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REVOCA ATTO 335/2014 AD OGGETTO:ACQUISTO C.I. E CONTESTUALE RIUTILIZZO DI PARTE DELL'IMPEGNO ASSUNTO PER L'ACQUISTO URGENTE DI CARTELLINI INTESTATI CARTE D'IDENTITA' PER UFFICIO ANAGRAFE CIG-Z780EBFC35</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>190.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF20F959EF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO C/O COOP. SOCIALE GAMBERINA COMUNITA' LA CASA DELLA LUNA DAL 01/06/2014 AL 31/12/2014</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12832350156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE GAMBERINA ONUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12832350156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE GAMBERINA ONUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23568.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-06-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA90F985FD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO PARTECIPAZIONE ONERI PER RICOVERO C/O L'ASSOCIAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE DAL 01/06/2014 AL 31/12/2014</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>90015020150</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>90015020150</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25830.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-06-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z470F98CE9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO INSERIMENTO C/O COMUNITA'  RESIDENZA SERENI ORIZZONTI LA CONSOLATA DAL 01/06/2014 AL 31/12/2014 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00524480308</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' RESIDENZE SEREI ORIZZONTI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00524480308</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' RESIDENZE SEREI ORIZZONTI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12809.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-06-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z280F99A20</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA C/O COMUNITA' SERENI ORIZZONTI DI ELSA DI SCALENGHE DAL 01/06/2014 AL 31/12/2014</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00524480308</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' RESIDENZE SEREI ORIZZONTI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00524480308</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' RESIDENZE SEREI ORIZZONTI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12212.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-06-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE0F61B94</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA C/O LA STRUTTURA CASA SERENA DAL 01/05/2014 AL 31/12/2014</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01986290185</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA SPECIALE CASA SERENA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01986290185</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA SPECIALE CASA SERENA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7595.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-05-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z970F61E67</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA C/O RSA GOLGI REDAELLI DI MILANO DAL 01/05/2014 AL 31/12/2014</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04737420150</codiceFiscale><ragioneSociale>SRUTTURA RESIDENZIALE GOLGI REDALLI MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04737420150</codiceFiscale><ragioneSociale>SRUTTURA RESIDENZIALE GOLGI REDALLI MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9816.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-05-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA80F61C1F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA C/O SOC. MED SERVICE PARCO DELLE CAVE DAL 01/05/2014 AL 31/12/2014</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01821480181</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' MED SERVICE COP. SOCIALE PARCO DELLE CAVE MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01821480181</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' MED SERVICE COP. SOCIALE PARCO DELLE CAVE MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8589.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-05-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF40F61DFA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA C/O STRUTTURA RSA FONDAZIONE PONTIROLO ASSAGO DAL 01/05/2014 AL 31/12/2014</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04583730967</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04583730967</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8474.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-05-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z940F61F8E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA C/O ISTITUTO SACRA FAMIGLIA DAL 01/05/2014 AL 31/12/2014</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SACRA FAMIGLIA STRUTTURA S. RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8820.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-05-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z200ED7DBO</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE ANNO 2014</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06726640961</codiceFiscale><ragioneSociale>D'ARIES &amp;amp; PARTNERS S.R.L</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06726640961</codiceFiscale><ragioneSociale>D'ARIES &amp;amp; PARTNERS S.R.L</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z840EA3FB6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VII EDIZIONE DEL CONCORSO "IL SUD OVEST MILANO E I SUOI STUDENTI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER TRASPORTO SCOLASTICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01670600228</codiceFiscale><ragioneSociale>Autoservizi Vajolet S.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01670600228</codiceFiscale><ragioneSociale>Autoservizi Vajolet S.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB00EA6AF2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>3^ MARCIA NON COMPETITIVA  "TREZZANO IN CORSA" PROMOSSA DA QTR1 ED AVIS - INTEGRAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MANIFESTI E LOCANDINE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09498510156</codiceFiscale><ragioneSociale>BONIARDI GRAFICHE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09498510156</codiceFiscale><ragioneSociale>BONIARDI GRAFICHE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>231.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z300ED54E6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA C/O COOP. SOCIALE GAMBERINA COMUNITA' LA CASA DELLA LUNA PERIODO 01/04/2014 AL 31/05/2014</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12832350156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE GAMBERINA ONUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12832350156</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE GAMBERINA ONUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6681.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-04-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF40EB2008</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO PARTECIPAZIONE ONERI PER RICOVERO C/O ASSOCIAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE DAL 01/04/2014 AL 31/05/2014</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>90015020150</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>90015020150</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNIT' ASSOCIAZIONE CASA I CCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-04-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F0ED4B37</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO INSERIMENTO C/O COMUNITA' RESIDENZE SERENI ORIZZONTI LA CONSOLATA DAL 01/04/2014 AL 31/05/2014</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00524480308</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' RESIDENZE SEREI ORIZZONTI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00524480308</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' RESIDENZE SEREI ORIZZONTI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3651.19</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-04-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE0ED4F3E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SOCIALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO IMPEGNO DI SPESA C/O COMUNITA' SERENI ORIZZONTI ELSA DI SCALENGHE DAL 01/04/2014 AL 31/05/2014</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00524480308</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' RESIDENZE SEREI ORIZZONTI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00524480308</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' RESIDENZE SEREI ORIZZONTI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3481.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-04-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z490E618AB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CERIMONIA DI CONSEGNA DEL BENE CONFISCATO ALLA MAFIA - INTEGRAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TRASPORTO ALUNNI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10989460158</codiceFiscale><ragioneSociale>FABIO MARGIONTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10989460158</codiceFiscale><ragioneSociale>FABIO MARGIONTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE60E618D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CERIMONIA DI CONSEGNA DEL BENE CONFISCATO ALLA MAFIA - INTEGRAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA MANIFESTI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE50E6807C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TEATRO DI PRIMAVERA. TRE SPETTACOLI TEATRALI PER BAMBINI PRESSO IL CENTRO SOCIO CULTURALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>280.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z850E6801A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TEATRO DI PRIMAVERA. TRE SPETTACOLI TEATRALI PER BAMBINI PRESSO IL CENTRO SOCIO CULTURALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02995150139</codiceFiscale><ragioneSociale>Compagnia del Teatro in Centro</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02995150139</codiceFiscale><ragioneSociale>Compagnia del Teatro in Centro</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1430.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z490E573F3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE ANNUO SERVIZIO WI-FI PRESSO LA BIBLIOTECA O. BEGO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE </oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02679350138</codiceFiscale><ragioneSociale>Internavigare S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02679350138</codiceFiscale><ragioneSociale>Internavigare S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>305.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z360E45A56</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CERIMONIA DI CONSEGNA DEL BENE CONFISCATO ALLA MAFIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA TARGA E COCCARDE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05560820960</codiceFiscale><ragioneSociale>Soldati Premiazioni</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05560820960</codiceFiscale><ragioneSociale>Soldati Premiazioni</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>340.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B0D85D30</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIQUALIFICAZIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE VERSAMENTO ONERI -ATO-AMIACQUE- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03988160960</codiceFiscale><ragioneSociale>AMIACQUE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08342040964</codiceFiscale><ragioneSociale>ATO ANMTO TERRITORIALE OTTIMALE PROVINCIA DI MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03988160960</codiceFiscale><ragioneSociale>AMIACQUE</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>08342040964</codiceFiscale><ragioneSociale>ATO ANMTO TERRITORIALE OTTIMALE PROVINCIA DI MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>442.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z211213926</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PER LA GIORNATA
MONDIALE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO-ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA PER STAMPA MANIFESTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRLMCG51T13H560V</codiceFiscale><ragioneSociale>FotolitoMorelli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRLMCG51T13H560V</codiceFiscale><ragioneSociale>FotolitoMorelli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>152.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z601F0C8E </cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA SERVIZI AL CITTADINO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFFII VARI COMUNALI CON PROCEDURA MEPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01431180551</codiceFiscale><ragioneSociale>PROMO RIGENERA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01431180551</codiceFiscale><ragioneSociale>PROMO RIGENERA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>487.53</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D0CB5A27</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.2000 C.I. INSERIMENTO DOPPIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80101710152</codiceFiscale><ragioneSociale>Tesoreria Provinciale dello Stato</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80101710152</codiceFiscale><ragioneSociale>Tesoreria Provinciale dello Stato</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>881.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z500A6375B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO C.I.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80101710152</codiceFiscale><ragioneSociale>Tesoreria Provinciale dello Stato</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80101710152</codiceFiscale><ragioneSociale>Tesoreria Provinciale dello Stato</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>881.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z140E31FA1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>area finanziaria</denominazione></strutturaProponente><oggetto>impegno di spesa per acquisto pannolini e termometro digitale per asilo nido comunale cig Z140E31FA1 DET.201/2014</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03348530985</codiceFiscale><ragioneSociale>Global Health Distribution SrL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03348530985</codiceFiscale><ragioneSociale>Global Health Distribution SrL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>707.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD0D098FD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE/ TEC.LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA FERMI N.27/29-SERVIZI DI PULIZIA SCALE E ROTAZIONE SACCHI-ANNO 2014 AFFIDAMENTO DET.1177 DEL 23/12/2013</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA BETANIA ONLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12887780158</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA BETANIA ONLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4318.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>479620840C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Culturali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA CONTRATTO APPALTO RISTORAZIONE COLLETTIVA. 01/07/2013 - 31/12/2013</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04476700960</codiceFiscale><ragioneSociale>Soc. Arco</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04476700960</codiceFiscale><ragioneSociale>Soc. Arco</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E091F0CC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Culturali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto targa per Eching. Ufficio gemellaggi</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SLDGNN66C15F205C</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA SOLDATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SLDGNN66C15F205C</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA SOLDATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>102.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>102.85</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>3899647A7F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Culturali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI E ASSISTENZA ALL'HANDICAP. GENNAIO/GIUGNO 2013</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01700980020</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE sc.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01700980020</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE sc.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5833.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5833.33</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC908C625A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Culturali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STAMPA, INVIO E RENDICONTAZIONE BOLLETTINI DI C/C POSTALE RELATIVI ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA. SECONDO BIMESTRE 2013</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7B0B28C4A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Culturali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SPORTIVO COMUNALE FABBRI. LUGLIO/SETTEMBRE 2013</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11315400157</codiceFiscale><ragioneSociale>APICOLTURA MELISSA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11315400157</codiceFiscale><ragioneSociale>APICOLTURA MELISSA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3267.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3267.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F0B1C011</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Culturali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE AL PROGETTO DI ACQUISTO CENTRALIZZATO. BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2013</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06277160963</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PER LEGGERE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06277160963</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE PER LEGGERE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>4710491424</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Culturali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI BIBLIOTECONOMICI. ANNO 2013</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04099270961</codiceFiscale><ragioneSociale>EFFATA' SOCIETA' COOP. DI PROMOZIONE CULTURALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04099270961</codiceFiscale><ragioneSociale>EFFATA' SOCIETA' COOP. DI PROMOZIONE CULTURALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>54687.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z880B9D8A5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>area finanziaria</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILO NIDO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASALINDA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASALINDA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>829.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D0B9D5E1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO PANNOLINI PER ASILO NIDO COMUNALE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03346530985</codiceFiscale><ragioneSociale>FRAMACIA COMUNALE UNITA' LOCCLE GLOBAL HALTH DISTRIBUTION SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03346530985</codiceFiscale><ragioneSociale>FRAMACIA COMUNALE UNITA' LOCCLE GLOBAL HALTH DISTRIBUTION SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1869.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z520BD04A0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA </denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VERBALI ACCERTAMENTO CON CCP COMPLETO DI AVVISO DI RICEVIMENTO ECOPIA UFF.CON CODICE A BARRRE-AUTOIMBUSTANTI A MODULO CONTINUO PER COMASNDO DO POLIZIA LOCALE CIG-Z520BD04A0</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2299.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF0C3E100</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILO NIDO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>122.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z510C3E73D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO PER PALESTRE COMUNALI CENTRO SPORTIVO L.FABBRI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03346530985</codiceFiscale><ragioneSociale>FRAMACIA COMUNALE UNITA' LOCCLE GLOBAL HALTH DISTRIBUTION SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03346530985</codiceFiscale><ragioneSociale>FRAMACIA COMUNALE UNITA' LOCCLE GLOBAL HALTH DISTRIBUTION SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>340.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD40CA8580</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI VERBALI PREAVVISI PER ACCERTAMENTI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1049.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF00CA9BC1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FASCICOLI UFFICIO ELETTORALE F/M. CIG. ZF00CA9BC1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>239.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE0CA9C65</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO C.C.P.INTESTATI PER UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CIG.ZCE0CA9C65</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06833740969</codiceFiscale><ragioneSociale>MAXFIVE DI COMI ANCILLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06833740969</codiceFiscale><ragioneSociale>MAXFIVE DI COMI ANCILLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>85.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED0CB844C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIVISE INVERNALI AUTISTI E MESSI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07810040969</codiceFiscale><ragioneSociale>BRAMBILLADIVISE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07810040969</codiceFiscale><ragioneSociale>BRAMBILLADIVISE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1269.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE0CBF3E </cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CARTA, CANCELLERIA,TONER URGENTE PER AREA SERVIZI CULTURALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3753.47</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0C0CF039C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI INTESTATI X DENUNCIE RIFIUTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>212.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF60C3DFBF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNCO- RIPARAZIONE FRIGORIFERO ADIBITO ALLA CONSERVAZIONE DI FARMACI PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI-SERVIZI SOCIALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00872030150</codiceFiscale><ragioneSociale>Grandimpianti Ali spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00872030150</codiceFiscale><ragioneSociale>Grandimpianti Ali spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z460CF56E5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA </denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTI MANUTENZIONE PER SISTEMA AFFRANATUEA UFFICIO PROTOCOLLO ANNO 2014-DITTA FRANCOPOST SRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01228580153</codiceFiscale><ragioneSociale>FRANCOPOST SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01228580153</codiceFiscale><ragioneSociale>FRANCOPOST SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>178.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>38996477F </cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Culturali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI DI ASSISTENZA SCOLASTICI AD ALUNNI DISABILI, ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA. ANNO 2013</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01914840028</codiceFiscale><ragioneSociale>Coop. Eurotrend</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01914840028</codiceFiscale><ragioneSociale>Coop. Eurotrend</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>313929.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEF0B2FCEF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INFRASTRUTTURE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI NELL'AMBITO DEL SERVIZO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9730.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z29086B746</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILO NIDO COMUNALE INCARICO DITTA FARMAC.BORSARI EURO.2.700,0 E F.LLI GAGIANESI EURO.449,82=</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01774500159</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI GAGIANESI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01774500159</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI GAGIANESI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3149.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3149.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B08924A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI AREA FINANZIARIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06833740969</codiceFiscale><ragioneSociale>MAXFIVE DI COMI ANCILLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06833740969</codiceFiscale><ragioneSociale>MAXFIVE DI COMI ANCILLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>411.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8308A3A5 </cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO D.Lgs.192/2012,L.1355/2012 L.DI STABILITA' 2013- (L.N.228/2012).</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>123.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD008EE577</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIO CARTA FORMATO A/3 AD A/4</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRLMCG51T13H560V</codiceFiscale><ragioneSociale>Fotoito Morelli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRLMCG51T13H560V</codiceFiscale><ragioneSociale>Fotoito Morelli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>417.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF808F1A68</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>area finanziaria</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI TECNICI FOTOCOPIATORE UFFICIO POLIZIA LOALE TRIBUTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11624760150</codiceFiscale><ragioneSociale>Top Service srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11624760150</codiceFiscale><ragioneSociale>Top Service srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>145.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B0945DD0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO AUTOIMBUSTANTI PER COMANDO POLIZIA LOCALE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2795.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB5094A0D0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO LAVABIANCHERIA IN DOTAZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE.DET.335 DEL.27/03/2013</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00872030150</codiceFiscale><ragioneSociale>Grandimpianti Ali spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00872030150</codiceFiscale><ragioneSociale>Grandimpianti Ali spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>234.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1890495DF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Finanziaria</denominazione></strutturaProponente><oggetto>impegno di spesa per acquisto n.10 etichette adesive per codice a barra ufficio protocollo det.356/2013</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS Automatend data systems spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS Automatend data systems spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>127.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z670949693</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Finanziaria</denominazione></strutturaProponente><oggetto>impegno di spesa per acquisto materiale igienico sanitario asilo nido comunale. Det.n.357 del.2703/2013</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06386050964</codiceFiscale><ragioneSociale>farmacia di Borsari Dr. Stefania </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06386050964</codiceFiscale><ragioneSociale>farmacia di Borsari Dr. Stefania </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>817.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z570984951</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI PREAVVISI COMPRENSIVI DI BOLLETTINI POSTALI INTESTATI COMANDO DI POLIZIA LOCALE DET. 408/2013</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1101.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB809DD99C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PANNOLINI PER ASILO NIDO COMUNALE. DET.512/2013</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06386050964</codiceFiscale><ragioneSociale>farmacia di Borsari Dr. Stefania </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06386050964</codiceFiscale><ragioneSociale>farmacia di Borsari Dr. Stefania </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E09DD8E4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA </denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ROTOLI -CARTA PER AUTOVELOX- PER COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DET.515/2013</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03056700101</codiceFiscale><ragioneSociale>R.A.M. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03056700101</codiceFiscale><ragioneSociale>R.A.M. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>204.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4609DDA42</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO MESSI E AUTISTI COMUNALI.DET.516/2013</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07810040969</codiceFiscale><ragioneSociale>BRAMBILLADIVISE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07810040969</codiceFiscale><ragioneSociale>BRAMBILLADIVISE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>638.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7709DDBB3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TAMBURO PER FAX MULTIFUNZIONE DELL'UFFICIO SPORTELLO AL CITTADINO. DET.518/2013 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04367360965</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO STORE DI VIOLINI LAURA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04367360965</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO STORE DI VIOLINI LAURA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>178.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7B0A63829</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILO NIDO COMUNALE. DET.606/2013.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07458910150</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO APERTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4473.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z920A6ECE2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Finanziaria</denominazione></strutturaProponente><oggetto>impegno di spesa per acquisto stampati diversi -polizia locale-pubblica istruzione. det.620/2013</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06833740969</codiceFiscale><ragioneSociale>MAXFIVE DI COMI ANCILLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06833740969</codiceFiscale><ragioneSociale>MAXFIVE DI COMI ANCILLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>356.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B0AC7CCE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTO IMBUSTANTI PER COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DET.696/2013</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2087.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD1061194A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CEDOLO LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2013-2014- DET.732/2013</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>416.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5E0B17DB5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2014 E PERGAMENE MATRIMONI ANNO 2013</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1176.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF00B5CED4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQISTO TONER COMPATIBILE PER FAX UFFICIC COMUNALI. DET.795/2013</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05012360151</codiceFiscale><ragioneSociale>IL CARTOLAIO DI MILANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05012360151</codiceFiscale><ragioneSociale>IL CARTOLAIO DI MILANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>217.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z840B6C927</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIO RISME DA A3 A A4</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRLMCG51T13H560V</codiceFiscale><ragioneSociale>Fotoito Morelli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRLMCG51T13H560V</codiceFiscale><ragioneSociale>Fotoito Morelli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>406.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A0B9EAD5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE -RELAZIONE SEMESTRALE DEL SINDACO ALLA CORTE DEI CONTI AI SENSI DELL'ART.148 DEL TUEL--DET.852/2013</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01913750691</codiceFiscale><ragioneSociale>CELCOMMERCIALE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01913750691</codiceFiscale><ragioneSociale>CELCOMMERCIALE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>495.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE60B9D58C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI AERA DEMOGRAFICA/AFFARI GENERALI -DET-896/2013</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS Automatend data systems spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS Automatend data systems spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>206.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE60B9D58C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI AREA DEMOGRAFICA/AFFARI GENERALI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS Automatend data systems spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS Automatend data systems spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>206.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C0B9C8AC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI AREA DEMOGRAFICA/AFFARI GENERALI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05020440151</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE NOE' ALDO &amp;amp; C.S.NC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05020440151</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE NOE' ALDO &amp;amp; C.S.NC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>315.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8109038FC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Culturali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Trasporto alunni dell'Istituto Gobetti a Eching (Germania). Ufficio Gemellaggi</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10989460158</codiceFiscale><ragioneSociale>FABIO MARGIONTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10989460158</codiceFiscale><ragioneSociale>FABIO MARGIONTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA0982D7C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Culturali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Stampa manifesti pubblicitari. Viaggi organizzati da ufficio eventi</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09498510156</codiceFiscale><ragioneSociale>BONIARDI GRAFICHE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09498510156</codiceFiscale><ragioneSociale>BONIARDI GRAFICHE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>229.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>229.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z730A060C0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Culturali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO. FESTA CROCE VERDE E MOSTRA DELLA SCUOLA DI PITTURA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRLMCG51T13H560V</codiceFiscale><ragioneSociale>Fotoito Morelli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRLMCG51T13H560V</codiceFiscale><ragioneSociale>Fotoito Morelli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>381.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEF0A060D6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Culturali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE CATALOGO MOSTRA DEGLI ALLIEVI SCUOLA DI PITTURA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97560510154</codiceFiscale><ragioneSociale>Ass. Arte e Arti</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97560510154</codiceFiscale><ragioneSociale>Ass. Arte e Arti</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>479620840C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Culturali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04476700960</codiceFiscale><ragioneSociale>Soc. Arco</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04476700960</codiceFiscale><ragioneSociale>Soc. Arco</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>810582.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z60588630 </cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Culturali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE IL PRE-POST SCUOLA - ANNO SCOLASTICO 2012/2013</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01956990186</codiceFiscale><ragioneSociale>Coop. Alemar</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01956990186</codiceFiscale><ragioneSociale>Coop. Alemar</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20008.42</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>38996477F </cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Culturali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2013</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01914840028</codiceFiscale><ragioneSociale>Coop. Eurotrend</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01914840028</codiceFiscale><ragioneSociale>Coop. Eurotrend</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>75920.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9404213B8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Trezzano sul Naviglio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>abbonamento on-line al sole 24 ore enti locali top-quadriennale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale><ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale><ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7327.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF00876487</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Culturali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto quotidiani e riviste per Biblioteca Comunale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FRSMSM66T21F205I</codiceFiscale><ragioneSociale>FRESCHI MASSIMO ANGELO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FRSMSM66T21F205I</codiceFiscale><ragioneSociale>FRESCHI MASSIMO ANGELO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1324.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAC0835E5B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Culturali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Stampa manifesti pubblicitari.  Giorno della Memoria a cura della Biblioteca Comunale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09498510156</codiceFiscale><ragioneSociale>BONIARDI GRAFICHE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09498510156</codiceFiscale><ragioneSociale>BONIARDI GRAFICHE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>121.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF00876487</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Culturali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto di quotidiani e riviste per Biblioteca Comunale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FRSMSM66T21F205I</codiceFiscale><ragioneSociale>FRESCHI MASSIMO ANGELO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FRSMSM66T21F205I</codiceFiscale><ragioneSociale>FRESCHI MASSIMO ANGELO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1033.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC9092B80C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Culturali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Spettacolo di animazione per bambini a cura della Biblioteca Comunale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02280480134</codiceFiscale><ragioneSociale>IL CERCHIO TONDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02280480134</codiceFiscale><ragioneSociale>IL CERCHIO TONDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4E092B83B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Culturali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Trasporto alunni presso Centro Tognazzi per spettacolo di animazione a cura della Biblioteca Comunale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10989460158</codiceFiscale><ragioneSociale>FABIO MARGIONTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10989460158</codiceFiscale><ragioneSociale>FABIO MARGIONTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A0982866</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Culturali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STAMPA MANIFESTI PUBBLICITARI. 2&#xb0; MARCIA NON COMPETITIVA PROMOSSA DA QTR1 E AVIS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09498510156</codiceFiscale><ragioneSociale>BONIARDI GRAFICHE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09498510156</codiceFiscale><ragioneSociale>BONIARDI GRAFICHE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>179.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5E09828E3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Culturali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER PREMIAZIONI. 2&#xb0; MARCIA NON COMPETITIVA PROMOSSA DA QTR1 E AVIS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05560820960</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA SOLDATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05560820960</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA SOLDATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>172.43</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD209D9329</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Culturali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STAMPA LOCANDINE PUBBLICITARIE. GIORNATA DELLO SPORT</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRLMCG51T13H560V</codiceFiscale><ragioneSociale>Fotoito Morelli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRLMCG51T13H560V</codiceFiscale><ragioneSociale>Fotoito Morelli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>84.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z670A4F80A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Culturali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SPORTIVO FABBRI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11315400157</codiceFiscale><ragioneSociale>APICOLTURA MELISSA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11315400157</codiceFiscale><ragioneSociale>APICOLTURA MELISSA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2081.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z75083BD5 </cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Culturali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STAMPA MANIFESTI PUBBLICITARI. MERCATO DELL'ANTIQUARIATO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>399.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E09C93C4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Culturali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRASPORTO ALUNNI AL CENTRO SOCIO CULTURALE PER PREMIAZIONE CONCORSO PROMOSSO DA ANPI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01124050152</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSERVIZI AMP</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01124050152</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSERVIZI AMP</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>253.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC308E8AB3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Culturali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER SPETTACOLI TEATRO ALLA SCALA A CURA DELL'UFFICIO CULTURA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SERIGRAFICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>556.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B08E8AE9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Culturali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONFERENZE DI PREPARAZIONE PER GRUPPO INTERESSE SCALA A CURA DELL'UFFICIO CULTURA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06887720966</codiceFiscale><ragioneSociale>ASS. CANONE INVERSO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06887720966</codiceFiscale><ragioneSociale>ASS. CANONE INVERSO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>726.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB9095884D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Culturali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STAMPA MANIFESTI PUBBLICITARI. VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA DI GIUSEPPE DE NITTIS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09498510156</codiceFiscale><ragioneSociale>BONIARDI GRAFICHE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09498510156</codiceFiscale><ragioneSociale>BONIARDI GRAFICHE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>181.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD07DBFD </cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Culturali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA. ANNO 2013</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03253820132</codiceFiscale><ragioneSociale>SOC. CONAL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03253820132</codiceFiscale><ragioneSociale>SOC. CONAL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16763.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC908C625A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Culturali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STAMPA, INVIO E RENDICONTAZIONE BOLLETTINI DI C/C POSTALE RELATIVI ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA. PRIMO BIMESTRE 2013</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB068B21A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi Culturali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRASPORTO ALUNNI ATTIVITA' MOTORIA. ANNO 2013</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10989460158</codiceFiscale><ragioneSociale>FABIO MARGIONTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10989460158</codiceFiscale><ragioneSociale>FABIO MARGIONTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4395.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>4609238F82</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>03029240151</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisizione copertura assicurativa rischio rct/o</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00207970963</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - Ag. Corsico</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00207970963</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - Ag. Corsico</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>164525.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto></data></legge190:pubblicazione>